Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1199 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 10 желтоқсандағы N 2062 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 62-бабы 7-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1199 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      "3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және көрсеткіштері" деген бөлімде:
      "Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту" деген 1-стратегиялық бағытта:
      "Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру" деген 1.1.1-міндетте:
      "Атауы" деген баған "ақпараттық жүйесін" деген сөздерден кейін "жүйеге қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу" деген 1.3-мақсатта:
      "Нысаналы индикатор" деген жолдағы "Мемлекеттік бюджет" деген сөздер "Мемлекеттік мекемелер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Тәуекелдерді басқару аудитіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру" деген 1.3.2-міндетте "аудитіне" деген сөз "жүйесіне" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "Тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін енгізу" деген жолдың "2009 жыл" деген бағаны "әзірлеу" деген сөзден кейін "және тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін автоматтандыру үшін талдамалы және әдістемелік негізді дайындау" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру" деген 2-стратегиялық бағытта:
      "Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру" деген 2.1.1-міндетте:
      "Нәтижелі тексерулердің үлес салмағын ұлғайту" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Нәтижелі" деген сөзден кейін "жоспарлы" деген сөзбен толықтырылсын;
      "Активтері жоқ салық төлеушілерге қатысты құқық қорғау органдарының бастамасымен қарастырылған салықтық тексерістердің нәтижелері бойынша анықталған бересілерді қоспағанда, салық түсімдері бойынша бересінің біріктірілген бюджет кірістерінің жалпы көлеміндегі үлесі" деген жолдың "2009 жыл" деген бағаны "0,7" деген сандар "2" деген санмен ауыстырылсын;
      "3.1. Сектораралық өзара іс-әрекет (мемлекеттік органдар арасындағы келісімдер негізінде)" деген бөлімнің "3.1.1. Салықтық әкімшілендіруді жақсарту және қоғамның салық қызметі органдарының жұмысына қанағаттану деңгейін өсіру жолымен салықтардың толық түсуін қамтамасыз ету" деген кіші бөлімінде:
      "ҚМ іске асыратын іс-шаралар" деген бағанның бірінші абзацы алынып тасталсын;
      "6. Мемлекеттік орган қызметінің қамтамасыз ету бойынша қызметтерге жолданған бюджеттік бағдарлама" деген бөлімде:
      "001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "1. Мемлекеттік бюджетті атқаруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
      "Көлем көрсеткіштерінде":
      "Техникалық меморандум шеңберінде және ай сайынғы (IFS) және жылдық (GFS) жинақтарда орналастыру үшін ХВҚ арналған есепті деректерді дайындау, сондай-ақ ЕурАзЭҚ және рейтинг агенттіктеріне ақпаратты дайындау және беру" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Техникалық меморандум шеңберінде және ай сайынғы (IFS) және жылдық (GFS) жинақтарда орналастыру үшін ХВҚ арналған есепті деректерді дайындау, сондай-ақ ЕурАзЭҚ-қа, рейтинг агенттіктеріне, ҚҚА-ға ақпарат дайындау және беру";
      "5. Салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
      "Сапа көрсеткіштері" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Нәтижелі" деген сөзден кейін "жоспарлы" деген сөзбен толықтырылсын;
      "Тиімділік көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "0,7" деген сандар "2" деген санмен ауыстырылсын;
      "6. Қоғамның салық мәселелері бойынша хабардарлық деңгейін арттыру бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "9 006 974", "446 340" деген сандар алынып тасталсын;
      "9. Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүзеге асырумен мемлекеттік қаржы ресурстарының тиімді пайдаланылуын бақылау бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
      "Міндеттері" деген жолда "аудитіне" деген сөз "жүйесіне" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "Сапа көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "әзірлеу" деген сөзден кейін "және тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін автоматтандыру үшін талдамалы және әдістемелік негізді дайындау" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Нәтиже көрсеткіштерінде" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Мемлекеттік бюджет" деген сөздер "Мемлекеттік мекемелер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "33 333 732" деген сандар "33 015 442" деген сандармен ауыстырылсын;
      "002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалар аудитін жүзеге асыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "26 000" деген сандар "16 305" деген сандармен ауыстырылсын;
      "003 Банкроттық және тарату рәсімдерді жүргізу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "131 938" деген сандар "128 713" деген сандармен ауыстырылсын;
      "006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "4 223 995" деген сандар "649 529" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "4 223 995" деген сандар "649 529" деген сандармен ауыстырылсын;
      "010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "115 003 126" деген сандар "63 097 126" деген сандармен ауыстырылсын;
      "013 Үкіметтік қарызға қызмет көрсету" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "100 Қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу" кіші бағдарламасынан кейінгі "Кіші бағдарлама" мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "101 Қарыздарды орналастыру үшін комиссиялық төлемдер төлеу";
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "81 024 423" деген сандар "69 842 424" деген сандармен ауыстырылсын;
      "014 Кеден қызметін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "004 Сыртқы қарыздардың есебінен" кіші бағдарламасымен толықтырылсын;
      "021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Көлем көрсеткіштерінде":
      мына:
"

Қостанай облысы және Алматы қаласы бойынша қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу

ғимараттар

44

50


18

10

";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу

ғимараттар

44

50

2

18

10

";

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"

Қазынашылық органдарының әкімшілік ғимараттарын және үй-жайларын күрделі жөндеу жөніндегі жобалардың жобалау-сметалық құжаттамасын және сараптамасын әзірлеу






2




";

      "Сапа көрсеткіштерінде":
      мына:
"

Қостанай облысы және Алматы қаласы бойынша қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау

%

100

100



100

100

";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі, жөндеу жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау

%

100

100

100

100

100

";

      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағаны "14 750" деген сандармен толықтырылсын;
      "022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Көлем көрсеткіштерінде":
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Қазақстан Республикасының ішінде кедендік ресімдеуге арналған пломбалау жүйесі үшін электрондық тығындау-пломбалау құрылғысын сатып алу" деген жолда "2 000" деген сандар алынып тасталсын;
      "Аумақтық салық органдары мен Орталық аппарат үшін негізгі жабдықты сатып алу" деген жол "13" деген сандармен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"

Кедендік бақылау комитеті және оның аумақтық бөлімшелері үшін негізгі құралдарды сатып алу

дана



10



";

      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "563 212" деген сандар "763 998" деген сандармен ауыстырылсын;
      "024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлық ақылар төлеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "1 022 507" деген сандар "1 010 157" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "1 022 507" деген сандар "1 010 157" деген сандармен ауыстырылсын;
      "029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Атауы" деген бағанда:
      "Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық — клиент) үшін қазынашылықтың ақпараттық жүйесін мемлекеттік мекемелермен біріктіру" деген сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық - клиент) үшін жүйеге қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелермен қазынашылықтың ақпараттық жүйесін біріктіру пайызы";
      "031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламада):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштерінде":
      "АСКУЭ (газ) жүйесін дамыту және енгізу" деген жолда "3" деген сан алынып тасталсын;
      "КААЖ" БҚҚ дамыту және енгізу" деген жолда "1" деген сан алынып тасталсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "733 758" деген сандар "616 976" деген сандармен ауыстырылсын;
      "036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "55" деген сандар "59" деген сандармен ауыстырылсын, "9" деген сан "117" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "2 770 435" деген сандар "2 839 893" деген сандармен ауыстырылсын;
      "037 Офис ғимаратын салу үшін "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "037 Офис ғимаратын салу үшін "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" деген сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "037 "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту";
      "040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "613 171" деген сандар "611 095" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы "067 Саяси партияларды қаржыландыру" бюджеттік бағдарламасымен (кіші бағдарламасымен) толықтырылсын:
"

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

067 Саяси партияларды қаржыландыру

Сипаттамасы

Саяси партияларды қаржыландыру

Стратегиялық бағыты


Мақсаты


Міндеті


Көрсеткіштері

Көрсеткіштері

Көрсеткіштердің атауы

Өлш. бірл.

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Көлем көрсеткіштері

Сайлауда жеңіске жеткен партия

Партия



1



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Саяси партияның жарғылық мақсаттарын, міндеттерін және құқықтарын іске асыруға республикалық бюджеттен қаражат

мың теңге





719 830





Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



719 830



";

      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы" кестесі осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу" кестесі осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                  К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2009 жылғы 10 желтоқсандағы
N 2062 қаулысына     
1-қосымша        

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (ағымдағы жылғы жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

268 688 466

879 193 922

728 471 232

813 056 489

905 273 840

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

262 636 850

776 437 396

718 419 362

804 016 409

899 352 484

001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

27 227 192

27 738 863

33 015 442

38 940 412

46 775 632

002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалар аудитін жүзеге асыру

0

16 500

16 305

26 000

26 000

003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

112 352

130 738

128 713

131 938

131 938

009 Кинологиялық орталықтың қызметтері

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

0

227 376 965

63 097 126

29 100 024

29 100 026

Кіші бағдарлама 100 Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві

0

3 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Кіші бағдарлама 101 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві

0

223 926 965

58 997 126

25 000 024

25 000 026

Кіші бағдарлама 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің соттар шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған резерві

0

450 000

600 000

600 000

600 000

011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

3 454 366

3 083 486

1 982 054

1 370 154

1 255 740

012 Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

0

600 000

600 000

600 000

600 000

013 Үкіметтік қарызға қызмет көрсету

33 735 323

57 710 577

69 842 424

82 949 164

101 863 989

Кіші бағдарлама 100 Қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу

33 735 323

57 710 577

69 602 424

82 949 164

101 863 989

Кіші бағдарлама 101 Қарыздарды орналастыру үшін комиссиялық төлемдер төлеу





240 000





016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру қызметі және осымен байланысты туындаған дауларды реттеу

271 944

421 240

431 262

438 358

426 928

017 "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру

292 492

913 456

361 704

484 591

525 383

019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

54 933

25 290

12 017

29 775

12 158

021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

785 509

1 132 394

14 750

369 567

153 168

022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 043 715

2 999 454

763 998

1 706 752

1 624 252

023 Кедендік сараптаманы жүргізу

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлық ақылар төлеу

346 700

656 007

1 010 157

2 073 320

3 003 850

025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану

397 453

293 860

0

283 838

283 838

028 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру

0

0

40 000

0

0

054 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақы төлеуге берілетін нысаналы даму трансферттері

0

4 149 655

0

0

0

056 Әлемдік қаржы дағдарысының зардаптарын еңсеру үшін "ЕурАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының жарнасын беру

0

0

15 000 000

0

0

057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге Астана қаласына берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

5 040 000

0

0

400 Облыстық бюджеттерге берілетін субвенциялар

192 790 980

449 066 155

526 926 835

645 354 441

713 388 107

Бюджеттік даму бағдарламалары

6 051 616

102 756 526

10 051 870

9 040 080

5 921 356

006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

360 359

12 040 356

649 529

3 976 590

3 945 542

014 Кеден қызметін жаңғырту

0

0

590 318

423 109

423 404

Кіші бағдарлама 016 Республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен

0

0

328 665

423 109

423 404

Кіші бағдарлама 004 Сыртқы қарыздар есебінен



261 653



026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

1 728 058

256 031

1 407 640

313 978

0

030 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

65 533

308 355

183 772

6 000

6 500

031 КААЖ және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

353 555

1 260 756

616 976

500 000

500 000

032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту

47 337

20 000

25 000

0

0

033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

92 924

0

391 841

70 070

0

035 Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау

0

0

80 755

0

0

036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

0

0

2 839 893

607 392

205 301

037 "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын арттыру

0

0

151 000

776 950

0

039 "Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдарының мамандарын біліктілігін арттыру орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

0

451 235,0

0

0

0

040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

0

821 978

611 095

491 511

0

041 "Стрессті активтер қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру және арттыру

0

52 040 168

0

0

0

052 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасын іске асыру шеңберінде "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-га кредит беру

0

23 560 000

0

0

0

053 Тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуын институционалдық қамтамасыз ету

0

6 600 000

0

0

0

055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

0

0

859 954

1 242 561

840 609

915 Біріккен салықтық ақпараттық жүйесін дамыту "ҚР БСАЖ"

1 889 250

2 968 111

0

0

0

916 "СТжСО" Салық төлеушілердің және салық салынатын объектілердің тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту

0

196 832

0

0

0

2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

719 830

0

0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

719 830

0

0

067 Саяси партияларды қаржыландыру





719 830





Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

0

0

БАРЛЫҚ шығыстар, оның ішінде:

268 688 466

879 193 922

729 191 062

813 056 489

905 273 840

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

262 636 850

776 437 396

719 139 192

804 016 409

899 352 484

Бюджеттік даму бағдарламалары

6 051 616

102 756 526

10 051 870

9 040 080

5 921 356

3. Ақылы қызмет көрсетулер:

0

0

0

0

0

Түсімдер

0

0

0

0

0

Шығыстар

0

0

0

0

0

ЖИЫНЫ

268 688 469

879 193 922

729 191 062

813 056 489

905 273 840

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2009 жылғы 10 желтоқсандағы
N 2062 қаулысына    
2-қосымша       

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 — 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атаулары), көрсетілетін қызметтер

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (ағымдағы жылғы жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

Қаржы министрлігі бойынша жиыны

32 359 069

34 813 386

39 494 866

42 126 880

47 448 053

1-стратегиялық бағыт. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту

8 080 378

6 442 502

7 846 039

8 862 341

10 165 426

1.1-мақсат Мемлекеттік мекемелердің бюджеттерінің атқарылуына және шоттарына қазынашылық қызмет көрсету сапасын арттыру

6 685 799

5 162 325

5 949 720

6 998 147

8 008 199

1.1.1-міндет Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру

6 685 799

5 162 325

5 949 720

6 998 147

8 008 199

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

4 957 741

4 906 294

5 689 080

6 684 169

8 008 199

Бюджеттік бағдарлама: 029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

1 728 058

256 031

260 640

313 978

0

1.2-мақсат Мемлекеттік сатып алу процесін оңтайландыру және тиімділігін арттыру

92 924

0

391 841

70 070

0

1.2.1-міндет Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы оңтайландыру және жетілдіру

92 924

0

391 841

70 070

0

1.2.2-міндет Мемлекеттік сатып алу жүйесін ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып енгізу











Бюджеттік бағдарлама: 033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

92 924

0

391 841

70 070

0

1.3-мақсат Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу

1 301 655

1 280 177

1 504 478

1 794 124

2 157 227

1.3.1-міндет Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтарды бұлтартпау және алдын алу

1 301 655

1 280 177

1 504 478

1 794 124

2 157 227

1.3.2-міндет Тәуекелдерді басқару аудитіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

1 301 655

1 280 177

1 504 478

1 794 124

2 157 227

2-стратегиялық бағыт. Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру

14 441 493

16 782 510

18 940 638

19 704 205

22 536 305

2.1-мақсат Салықтардың толық түсуін салықтық әкімшілендіруді жақсарту жолымен қамтамасыз ету

8 564 963

7 528 503

15 644 916

12 940 798

15 556 461

2.1.1-міндет Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру

8 564 963

7 528 503

15 644 916

12 940 798

15 556 461

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

8 564 963

7 528 503

14 224 969

12 637 102

15 453 810

Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

0

0

1 419 947

303 696

102 651

2.2-мақсат Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету

5 876 530

9 254 007

3 295 722

6 763 407

6 979 844

2.2.1-міндет Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру

5 869 987

8 990 623

3 228 904

6 470 734

6 679 493

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

3 980 736

5 200 534

1 197 863

5 675 527

6 576 842

Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

0

0

1 419 946

303 696

102 651

Бюджеттік бағдарлама: 040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу



821 978

611 095

491 511



Бюджеттік бағдарлама: 915 "ҚР БСАЖ" біріктірілген салық ақпараттық жүйесін дамыту

1 889 251

2 968 111

0

0

0

2.2.2-міндет Қоғамның салық мәселелерінде ақпараттанғандығын арттыру

6 543

263 384

66 818

292 673

300 351

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

6 543

263 384

66 818

292 673

300 351

3-стратегиялық бағыт. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру

8 936 347

10 459 033

10 030 212

11 157 995

12 601 618

3.1-мақсат Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағдарланған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

8 854 658

10 354 004

10 925 183

11 052 966

12 496 589

3.1.1-міндет Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қызмет көрсету уақытын қысқарту

7 340 057

8 121 300

8 985 927

10 209 493

12 284 887

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

6 862 610

6 737 788

7 937 217

9 339 863

11 391 710

Бюджеттік бағдарлама: 009 Кинологиялық орталықтың қызметтері

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджеттік бағдарлама: 023 Кедендік сараптаманы жүргізу

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

Бюджеттік бағдарлама: 025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

Бюджеттік бағдарлама: 031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

353 555

1 260 756

616 976

500 000

500 000

3.1.2-міндет Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларының мүдделері үшін кедендік рәсімдерді халықаралық стандарттарға сәйкес үйлестіру және бір ізге салу

1 514 601

2 232 704

1 939 256

843 474

211 702

Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджеттік бағдарлама: 026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

3.2-мақсат Құқық бұзушылықтың, алдын алудың тиімді жұмыс істейтін жүйесін қалыптастыру, кедендік шекара арқылы заңсыз өткізілген тауарларды табу

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

3.2.1-міндет Құқық бұзушылықтың алдын алуды қамтамасыз ету

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

3.2.2-міндет Қылмыстық және әкімшілік өндірістердің сапасын арттыру

3.2.3-міндет Контрабандаға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

4-стратегиялық бағыт, Қаржылық ақпараттың сапасы мен қол жетімділігін арттыру

220

134 904

59 340

20 823

12 659

4.1-мақсат Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін жетілдіру, мемлекеттік мекемелерде де, аудиторлық ұйымдарды ХАС өтуді қамтамасыз ету

220

134 904

59 340

20 823

12 659

4.1.1-міндет Заңнамалық базаны жақсарту және ХҚЕС бойынша регламенттеуші құжаттармен қамтамасыз ету

0

133 284

17 550

18 294

9 879

4.1.2-міндет Қаржы жүйесі мамандарының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

4.1.3-міндет Мемлекеттің қатысу үлесі бар, ХҚЕС-ке өтпеген заңды тұлғаларды анықтау

4.1.4-міндет ХҚЕС-ті ақпараттық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

0

133 284

17 550

18 294

9 879

4.1.5-міндет Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін халықаралық практикаға сәйкес құру

0

0

40 000

0

0

Бюджеттік бағдарлама: 028 Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру

0

0

40 000

0

0

4.1.6-міндет Аудиторлық ұйымдар қызметінің аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес болуын қамтамасыз ету

220

1 620

1 790

2 529

2 780

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

220

1 620

1 790

2 529

2 780

5-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

5.1-мақсат Мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың, сондай-ақ экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларында жұмыс істейтін заңды тұлғалардың қызметтерінің айқындылығын ұлғайту

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

5.1.1-міндет Мемлекеттік меншіктің жай-күйін есепке алу жүйесін дамыту

47 337

20 000

25 000

0

0

Бюджеттік бағдарлама: 032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту

47 337

20 000

25 000

0

0

5.1.2-міндет Меншікті мониторингілеу жүйесін дамыту және оның нәтижелерін пайдалану

397 453

293 860

0

283 838

283 838

Бюджеттік бағдарлама: 027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану

397 453

293 860

0

283 838

283 838

6-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру

455 842

479 886

544 614

625 756

727 736

6.1-мақсат Төлеу қабілеті жоқ ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру және дәрменсіз борышкерлерді жою

455 842

479 886

544 614

625 756

727 736

6.1.1-міндет Тиімсіз шаруашылық жүргізуші субъектілерді оңалту және жою

455 842

479 886

544 614

625 756

727 736

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

343 490

349 148

415 901

493 818

595 798

Бюджеттік бағдарлама: 003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

112 352

130 738

128 713

131 938

131 938

7-стратегиялық бағыт. Қаржы мониторингі жүйесін қалыптастыру (бірінші кезең)

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

7.1-мақсат Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

7.1.1-міндет Қаржы мониторингі қызметінің нормативтік құқықтық негізін қалыптастыру

0

200 691

189 069

229 361

279 862

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

0

200 691

189 069

229 361

279 862

7.1.2-міндет Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

0

0

859 954

1 242 561

840 609

Бюджеттік бағдарлама: 055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

0

0

859 954

1 242 561

840 609

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады