О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год"

Новый

Решение Актауского городского маслихата N 9/88 от 22 мая 2008 года. Зарегистрировано управлением юстиции города Актау N 11-1-83 от 30 мая 2008 года

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года N 148 и  "О республиканском бюджете на 2008 год" от 6 декабря 2007 года N 8-IV, городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-72, опубликовано в газетах "Мангистау" от 27 декабря 2007 года N 213-214 и "Огни Мангистау" от 27 декабря 2007 года N 217-218), от 18 февраля 2008 года N 6/49 "О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-78, опубликовано в газетах "Мангистау" от 15 марта 2008 года N 43-44 (9972-9973) и "Огни Мангистау" от 15 марта 2008 года N 43 (7270) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить городской
бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 9 725 324 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 7 233 244 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям - 265 564 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 987 950 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов - 1 238 566 тысяч тенге;
      2) затраты - 10 185 687 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо - 460 363 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 97 900 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов - 97 900 тысяч тенге;
      6) дефицит (профицит) бюджета - 558 263 тенге;
      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 558 263 тенге".
      В пункте 2:
      в абзаце 1 цифру "18,7" заменить цифрой "20,8";
      в абзаце 4 цифру "13,9" заменить цифрой "16,5".
      Пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
      "3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:
      1) ежеквартальную социальную помощь в размере 1,5 месячных расчетных показателей:
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
      лицам, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      получателям государственных социальных пособий по возрасту;
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);
      2) ежемесячную социальную помощь в размере 1-го месячного расчетного показателя:
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
      лицам, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      одиноким пенсионерам;
      3) ежемесячную социальную помощь детям инвалидам с детства, воспитывающиеся и обучающиеся на дому в размере 5 месячных расчетных показателей;
      4) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
      ко Дню Победы (9 мая):
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 30 000 тенге;
      военнослужащим, ставшие инвалидами при прохождении воинской службы в Афганистане в размере 25 000 тенге;
      военнослужащим, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане в размере 20 000 тенге;
      лицам, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и лицам, ставшие инвалидами, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в размере 20 000 тенге;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак в размере 3 месячных расчетных показателей;
      иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
      иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      лицам, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
      лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане в размере 10 000 тенге;
      ко Дню пожилых людей (1 октября):
      одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
      инвалидам всех групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      ко Дню Республики Казахстан (25 октября):
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      5) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан. Порядок и выплата назначений социальной помощи осуществляется согласно постановлению акимата Мангистауской области".
      В пункте 4-4 цифру "2 988" заменить цифрой "3 646";
      в абзаце 2 цифру "2 525" заменить цифрой «3 183».
      Дополнить пунктом 4-7 следующего содержания:
      "4-7. Предоставить право на льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси) обучающимся студентам в высших и средних специальных учебных заведениях очной формы обучения, согласно порядку, определяемого акиматом города".
      В пункте 5 цифру "33 000" заменить цифрой "28 576".
      В пункте 7 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
      В пункте 8 приложение 4 изложить в новой редакции, согласно
приложению 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель сессии    Секретарь городского  маслихата
      Е. Космаганбетов        Ж. Матаев

      "СОГЛАСОВАНО":
      Начальник отдела экономики
      и бюджетного планирования
      __________________А.Н.Ким
      22 мая 2008 года

Приложение 1         
к решению городского маслихата
от 22 мая 2008 года N 9/88

                   Городской бюджет на 2008 год

категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма
(тыс. тенге)




  1 . ДОХОДЫ

9 725 324

1



Налоговые поступления

7 233 244


01


Подоходный налог

2 235 061



2

Индивидуальный подоходный налог

2 235 061


03


Социальный налог

1 696 965



1

Социальный налог

1 696 965


04


Hалоги на собственность

2 742 207



1

Hалоги на имущество

1 849 207



3

Земельный налог

565 266



4

Hалог на транспортные средства

327 710



5

Единый земельный налог

24


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

420 255



2

Акцизы

61 560



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

167 579


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

138 756



1

Государственная пошлина

138 756

2



Неналоговые поступления

265 564


01


Доходы от государственной собственности

32 362



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

12 010



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

20 352


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 400



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 400


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

217 348



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

217 348


06


Прочие неналоговые поступления

14 454



1

Прочие неналоговые поступления

14 454

3



Поступления от продажи основного капитала

987 950


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

300 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

300 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

687 950



1

Продажа земли

644 971



2

Продажа нематериальных активов

42 979

4



Поступления трансфертов

1 238 566


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 238 566



2

Трансферты из областного бюджета

1 238 566

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

сумма,
тыс. тенге




2. ЗАТРАТЫ

10 185 687

1



Государственные услуги общего характера

148 632


112


Аппарат маслихата города

9 656



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

9 656


122


Аппарат акима города

90 267



001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

86 621



008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

3 183



116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства

463


123


Аппарат акима села Умирзак

9 831



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 831


452


Отдел финансов

26 553



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

12 524



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 000



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

9 929



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

3 100


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

12 325



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

12 325

2



Оборона

6 978


122


Аппарат акима города

6 978



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

6 978

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

69 673


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

69 673



021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

69 673

4



Образование

4 797 549


464


Отдел образования

4 712 524



001

Обеспечение деятельности отдела образования

13 224



003

Общеобразовательное обучение

3 209 858



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

4 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

25 146



006

Дополнительное образование для детей

139 115



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

10 885



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 204 817



010

Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования

104 979


467


Отдел строительства

85 025



002

Развитие объектов образования

85 025

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

354 839


123


Аппарат акима села Умирзак

301



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

301


451


Отдел занятости и социальных программ

318 628



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

34 002



002

Программа занятости

27 783



005

Государственная адресная социальная помощь

26 000



006

Жилищная помощь

8 799



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

134 989



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 590



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

696



012

Создание информационных систем

1 092



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

27 488



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

38 932



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 424



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

6 833


464


Отдел образования

35 910



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

35 910

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 016 484


123


Аппарат акима села Умирзак

14 903



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 181



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 347



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 375



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2 000


467


Отдел строительства

1 943 576



003

Строительство жилья

697 561



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

615 902



005

Развитие объектов коммунального хозяйства

122 463



006

Развитие системы водоснабжения

506 155



007

Развитие объектов благоустройства

1 495


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 058 005



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

140



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

13 900



015

Освещение улиц в населенных пунктах

96 724



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

232 929



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 019



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

705 293

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

257 449


455


Отдел культуры и развития языков

240 812



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

4 912



003

Поддержка культурно-досуговой работы

195 565



006

Функционирование районных (городских) библиотек

40 335


456


Отдел внутренней политики

6 538



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

6 538


465


Отдел физической культуры и спорта

10 099



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

3 312



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 539



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 248

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

789 573


467


Отдел строительства

789 573



009

Развитие теплоэнергетической системы

789 573

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

19 278


462


Отдел сельского хозяйства

2 037



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

2 037


463


Отдел земельных отношений

17 241



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

10 696



004

Организация работ по зонирования земель

5 831



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

714

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

72 881


467


Отдел строительства

8 972



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

8 972


468


Отдел архитектуры и градостроительства

63 909



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

11 809



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

52 100

12



Транспорт и коммуникации

469 587


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

469 587



022

Развитие транспортной инфраструктуры

207 648



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

261 939

13



Прочие

181 625


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

45 000



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

45 000


469


Отдел предпринимательства

95 416



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

4 878



003

Поддержка предпринимательской деятельности

90 538


452


Отдел финансов

28 576



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

28 576


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

12 633



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

12 633

15



Трансферты

1 139


452


Отдел финансов

1 139



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых  трансфертов

1 139









3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-460 363









4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

97 900




Приобретение финансовых активов

97 900

13



Прочие

97 900


452


Отдел финансов города

97 900



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

97 900









6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-558 263









7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

558 263

                                                   Приложение 2
                                 к решению городского маслихата
                                     от 22 мая 2008 года N 9/88

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2008
  ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
   РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Инвестиционные проекты

4



Образование


467


Отдел строительства



002

Развитие объектов образования

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел  строительства



003

Строительство жилья



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



007

Развитие объектов благоустройства

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел  строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы

1



Государственные услуги общего характера


122


Аппарат акима города



008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности



116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства

4



Образование


464


Отдел образования



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

6



Социальная помощь и социальное обеспечение


451


Отдел занятости и социальных программ



012

Создание информационных систем

13



Прочие


452


Отдел финансов города



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

                                                    Приложение 3
                                  к решению городского маслихата
                                      от 22 мая 2008 года N 9/88

     ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА 2008 ГОД

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


123


Аппарат акима села Умирзак



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


123


Аппарат акима села Умирзак



008

Освещение улиц населенных пунктов



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.