2022-2024 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-20/2-21 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1 бабындағы 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабындағы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2022-2024 жылдарға арналған Ерейментау қаласының бюджеті осы шешімнің 1, 2 және тиісінше 3-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 286 354,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 77 479,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 97,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 6 816,8 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 201 961,1 мың теңге;

      2) шығындар – 286 355,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1,3 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2022-2024 жылдарға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 4, 5 және тиісінше 6-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 37 211,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 947,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 80,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 732,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 26 452,3 мың теңге;

      2) шығындар – 43 967,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 755,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 755,8 мың теңге.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. 2022-2024 жылдарға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 7, 8 және тиісінше 9-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 32 840,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 089,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 519,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 27 232,0 мың теңге;

      2) шығындар – 33 340,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -500,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –500,1 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      4. 2022-2024 жылдарға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 10, 11 және тиісінше 12-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 513,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 017,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 142,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 196,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 22 158,4 мың теңге;

      2) шығындар – 30 358,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -844,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 844,9 мың теңге.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. 2022-2024 жылдарға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 13, 14 және тиісінше 15-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 663,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 391,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 100,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 6 204,7 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16 967,5 мың теңге;

      2) шығындар – 29 901,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 237,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 237,5 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 04.11.2022 № 7С-35/3-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      6. 2022-2024 жылдарға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 16, 17 және тиісінше 18-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 651,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 691,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 110,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 4 294,2 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 18 555,4 мың теңге;

      2) шығындар – 25 990,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -339,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 339,6 мың теңге.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      7. 2022-2024 жылдарға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 19, 20 және тиісінше 21-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 24 597,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 208,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 79,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19 309,7 мың теңге;

      2) шығындар – 25 026,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -429,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 429,0 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      8. 2022-2024 жылдарға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 22, 23 және тиісінше 24-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 15 862,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 714,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 12 148,4 мың теңге;

      2) шығындар – 17 453,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 590,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 590,6 мың теңге.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      9. 2022-2024 жылдарға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 25, 26 және тиісінше 27-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21 492,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 408,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 34,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 093,3 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16 956,2 мың теңге;

      2) шығындар – 22 276,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -783,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 783,4 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      10. 2022-2024 жылдарға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 28, 29 және тиісінше 30-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19 697,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 468,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 106,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 625,9 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 15 496,0 мың теңге;

      2) шығындар – 20 108,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -411,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 411,9 мың теңге.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      11. 2022-2024 жылдарға арналған Ақсуат ауылы бюджеті осы шешімнің 31, 32 және тиісінше 33-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19 560,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 626,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 14 934,6 мың теңге;

      2) шығындар – 19 560,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,1 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      12. 2022-2024 жылдарға арналған Сілеті ауылы бюджеті осы шешімнің 34, 35 және тиісінше 36-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 69 226,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 202,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 204,1 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 66 820,6 мың теңге;

      2) шығындар – 69 520,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -293,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 293,4 мың теңге.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      13. 2022-2024 жылдарға арналған Новомарковка ауылы бюджеті осы шешімнің 37, 38 және тиісінше 39-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26 638,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 033,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 439,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 18 166,2 мың теңге;

      2) шығындар – 26 964,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,7 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      14. 2022-2024 жылдарға арналған Бозтал ауылы бюджеті осы шешімнің 40, 41 және тиісінше 42-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 22 372,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 555,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 775,4 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19 041,5 мың теңге;

      2) шығындар – 23 298,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -925,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 925,6 мың теңге.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      15. 2022 жылға арналған 167 873,0 мың теңге сомасында ауылдардың және ауылдық округтердің бюджеттеріне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемдері ескерілсін, оның ішінде:

      Еркіншілік ауылдық округіне 16 681,0 мың теңге;

      Тайбай ауылдық округіне 20 183,0 мың теңге;

      Торғай ауылдық округіне 14 817,0 мың теңге;

      Өлеңті ауылдық округіне 13 171,0 мың теңге;

      Олжабай батыр атындағы ауылдық округіне 13 110,0 мың теңге;

      Күншалған ауылдық округіне 12 084,0 мың теңге;

      Қойтас ауылдық округіне 8 519,0 мың теңге;

      Бестоғай ауылдық округіне 12 218,0 мың теңге;

      Ақмырза ауылдық округіне 9 194,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылына 10 395,0 мың теңге;

      Сілеті ауылына 13 406,0 мың теңге;

      Новомарковка ауылына 10 953,0 мың теңге;

      Бозтал ауылына 13 142,0 мың теңге.

      16. 2022 жылға арналған түсімдер құрамында Ерейментау қаласы, ауылдар және ауылдық округтердің бюджеттеріне осы шешімнің 43- қосымшасына сәйкес республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 25.08.2022 № 7С-30/6-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      17. Алып тасталды - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      18. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының хатшысы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
1-қосымша

2022 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,

мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

286 354,1

1



Салықтық түсімдер

77 479,2


01


Табыс салығы

13 711,3



2

Жеке табыс салығы

13 711,3


04


Меншікке салынатын салықтар

34 435,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

234,1



3

Жер салығы

2 719,4



4

Көлік құралдарына салынатын салық

31 482,1


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

29 332,3



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

29 092,3



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

240,0

2



Салықтық емес түсімдер

97,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

97,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

97,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 816,8


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

6 816,8



1

Жерді сату

6 816,8

4



Трансферттер түсімі

201 961,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

201 961,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

201 961,1


Функционалдық топ

Сома,

мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

286 355,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

40 720,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 720,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 720,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 583,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 583,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 184,4



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 404,5



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 880,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 114,4

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

208 050,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

208 050,8



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

21 279,8



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

186 771,0

15



Трансферттер

1,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,3



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,3




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1,3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1,3

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
2-қосымша

2023 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

138 187,0

1



Салықтық түсімдер

123 392,0


01


Табыс салығы

11 538,0



2

Жеке табыс салығы

11 538,0


04


Меншікке салынатын салықтар

46 340,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

12 266,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

34 074,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

65 514,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

65 262,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

252,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 548,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

12 548,0



1

Жерді сату

12 548,0

4



Трансферттер түсімі

2 247,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 247,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

2 247,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

138 187,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

36 553,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 553,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 553,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

44 858,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 858,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

28 058,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 300,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 050,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 450,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

26 250,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 250,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

26 250,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

30 526,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 526,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

30 526,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
3-қосымша

2024 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




I. Кірістер

145 648,0

1



Салықтық түсімдер

128 328,0


01


Табыс салығы

12 000,0



2

Жеке табыс салығы

12 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

48 194,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

12 757,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

35 437,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

68 134,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

67 872,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

262,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 050,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

13 050,0



1

Жерді сату

13 050,0

4



Трансферттер түсімі

4 270,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 270,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

4 270,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

145 648,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

39 920,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 920,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 920,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 680,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 680,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 208,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 552,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 092,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 828,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

27 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 300,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

27 300,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

31 748,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 748,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

31 748,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
4-қосымша

2022 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

37 211,3

1



Салықтық түсімдер

9 947,0


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 148,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

872,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 276,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 799,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 799,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

80,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

732,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

732,0



1

Жерді сату

732,0

4



Трансферттер түсімі

26 452,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

26 452,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 452,3


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

43 967,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33 291,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 291,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 291,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 507,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

705,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 130,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 672,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 168,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 168,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

168,0

15



Трансферттер

0,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,8



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,8




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-6 755,8




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 755,8

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

6 755,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

6 755,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 755,8


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
5-қосымша

2023 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

30 898,0

1



Салықтық түсімдер

10 485,0


01


Табыс салығы

538,0



2

Жеке табыс салығы

538,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 148,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

872,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 276,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 799,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 799,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

80,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

732,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

732,0



1

Жерді сату

732,0

4



Трансферттер түсімі

19 601,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19 601,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 601,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

30 898,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

25 116,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 116,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 116,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 682,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 682,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

740,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 187,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 755,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 100,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
6-қосымша

2024 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

33 928,0

1



Салықтық түсімдер

10 936,0


01


Табыс салығы

989,0



2

Жеке табыс салығы

989,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 148,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

872,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 276,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 799,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 799,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

80,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

732,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

732,0



1

Жерді сату

732,0

4



Трансферттер түсімі

22 180,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 180,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 180,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

33 928,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 913,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 913,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 913,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 830,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 830,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

770,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 235,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 825,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 185,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 185,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 185,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
7-қосымша

2022 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

32 840,0

1



Салықтық түсімдер

5 089,0


01


Табыс салығы

225,0



2

Жеке табыс салығы

225,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 901,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

250,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 651,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 963,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 963,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

519,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

519,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

519,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

27 232,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

27 232,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 232,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

33 340,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

30 258,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 258,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 258,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 982,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 982,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

381,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 300,9

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-500,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

500,1

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

500,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

500,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

500,1


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
8-қосымша

2023 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 162,0

1



Салықтық түсімдер

5 388,0


01


Табыс салығы

330,0



2

Жеке табыс салығы

330,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 095,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

471,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 624,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 963,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 963,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

500,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

500,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

23 274,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23 274,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 274,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

29 162,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

25 813,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 813,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 813,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 194,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 194,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

504,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

315,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 375,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 155,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 155,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 155,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
9-қосымша

2024 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

32 126,0

1



Салықтық түсімдер

5 623,0


01


Табыс салығы

565,0



2

Жеке табыс салығы

565,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 095,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

471,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 624,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 963,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 963,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

500,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

500,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

26 003,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

26 003,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 003,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

32 126,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 643,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 643,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 643,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 282,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 282,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

524,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

328,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 430,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 201,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 201,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 201,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
10-қосымша

2022 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 513,4

1



Салықтық түсімдер

7 017,0


01


Табыс салығы

50,0



2

Жеке табыс салығы

50,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 368,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

85,0



3

Жер салығы

165,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 118,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 599,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 599,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

196,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

196,0



1

Жерді сату

196,0

4



Трансферттер түсімі

22 158,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 158,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 958,4


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

30 358,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 986,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 986,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 986,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 122,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 122,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

382,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 040,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 250,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 250,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 099,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

151,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-844,9




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

844,9

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

844,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

844,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

844,9


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
11-қосымша

2023 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

25 123,0

1



Салықтық түсімдер

7 584,0


01


Табыс салығы

421,0



2

Жеке табыс салығы

421,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 564,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

371,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 193,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 599,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 599,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

17 397,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17 397,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 397,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

25 123,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 740,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 740,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 740,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 228,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 228,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

401,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

735,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 092,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 155,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 155,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 155,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
12-қосымша

2024 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27 715,0

1



Салықтық түсімдер

7 898,0


01


Табыс салығы

735,0



2

Жеке табыс салығы

735,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 564,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

371,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 193,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 599,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 599,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

19 675,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19 675,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 675,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27 715,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24 197,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 197,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 197,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 317,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 317,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

417,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

765,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 135,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 201,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 201,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 201,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
13-қосымша

2022 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 04.11.2022 № 7С-35/3-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27 663,8

1



Салықтық түсімдер

4 391,6


01


Табыс салығы

183,9



2

Жеке табыс салығы

183,9


04


Меншікке салынатын салықтар

2 322,7



1

Мүлікке салынатын салықтар

48,8



3

Жер салығы

15,9



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 258,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 885,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 885,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

100,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 204,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 204,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 204,7


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

16 967,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 967,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 967,5


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

29 901,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 560,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 560,7



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 473,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

87,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 690,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 690,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 900,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

490,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

650,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

650,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50,4

15



Трансферттер

0,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 237,5




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 237,5

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 237,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 237,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 237,5


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
14-қосымша

2023 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20 645,0

1



Салықтық түсімдер

4 608,0


01


Табыс салығы

249,0



2

Жеке табыс салығы

249,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 474,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

223,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 251,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 885,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 885,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

107,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

107,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

107,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

15 930,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 930,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 930,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20 645,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

19 153,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 153,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 153,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

862,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

862,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

347,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

515,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

630,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

630,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

630,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
15-қосымша

2024 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

23 277,0

1



Салықтық түсімдер

4 796,0


01


Табыс салығы

437,0



2

Жеке табыс салығы

437,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 474,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

223,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 251,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 885,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 885,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

107,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

107,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

107,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

18 374,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 374,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 374,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

23 277,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 725,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 725,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 725,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

897,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

897,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

362,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

535,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

655,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

655,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

655,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
16-қосымша

2022 жылға арналған Олжабай батыр атындығы ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

25 651,3

1



Салықтық түсімдер

2 691,5


01


Табыс салығы

4,5



2

Жеке табыс салығы

4,5


04


Меншікке салынатын салықтар

1 614,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

43,2



3

Жер салығы

80,8



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 490,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 072,2



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 072,2



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

110,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

110,2



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

110,2


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 294,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 726,1



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 726,1


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

568,1



1

Жерді сату

568,1

4



Трансферттер түсімі

18 555,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 555,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 555,4


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

25 990,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 350,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 350,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 350,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 960,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 960,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

790,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

690,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 680,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 680,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-339,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

339,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

339,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

339,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

339,6


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
17-қосымша

2023 жылға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20 150,0

1



Салықтық түсімдер

5 396,0


01


Табыс салығы

286,0



2

Жеке табыс салығы

286,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 265,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

380,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 885,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 845,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 845,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

58,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

58,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

58,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

30,0



1

Жерді сату

30,0

4



Трансферттер түсімі

14 666,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14 666,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 666,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20 150,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 283,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 283,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 283,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 079,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 079,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

830,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

504,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

745,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

788,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

788,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

788,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
18-қосымша

2024 жылға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21 729,0

1



Салықтық түсімдер

5 615,0


01


Табыс салығы

505,0



2

Жеке табыс салығы

505,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 265,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

380,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 885,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 845,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 845,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

58,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

58,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

58,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

30,0



1

Жерді сату

30,0

4



Трансферттер түсімі

16 026,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 026,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 026,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21 729,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 747,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 747,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 747,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 163,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 163,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

863,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

525,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

775,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

819,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

819,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

819,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
19-қосымша

2022 жылға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 597,7

1



Салықтық түсімдер

5 208,1


01


Табыс салығы

12,0



2

Жеке табыс салығы

12,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 312,1



1

Мүлікке салынатын салықтар

48,4



3

Жер салығы

19,7



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 244,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 884,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 884,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

79,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

79,9



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

79,9


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

19 309,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19 309,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 309,7


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

25 026,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 842,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 842,7



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 842,7



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 583,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 583,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

933,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

601,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

601,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

601,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-429,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

429,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

429,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

429,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

429,0


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
20-қосымша

2023 жылға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 812,0

1



Салықтық түсімдер

5 529,0


01


Табыс салығы

271,0



2

Жеке табыс салығы

271,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 374,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 244,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 884,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 884,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

23,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

23,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

23,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

14 260,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14 260,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 260,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19 812,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 970,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 970,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 970,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 212,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 212,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

530,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

262,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

420,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

630,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

630,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

630,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
21-қосымша

2024 жылға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21 956,0

1



Салықтық түсімдер

5 751,0


01


Табыс салығы

493,0



2

Жеке табыс салығы

493,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 374,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 244,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 884,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 884,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

23,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

23,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

23,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

16 182,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 182,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 182,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21 956,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20 041,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 041,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 041,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 260,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 260,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

551,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

272,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

437,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

655,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

655,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

655,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
22-қосымша

2022 жылға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15 862,4

1



Салықтық түсімдер

3 714,0


01


Табыс салығы

519,0



2

Жеке табыс салығы

519,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 139,4



1

Мүлікке салынатын салықтар

17,3



3

Жер салығы

1,3



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 120,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 055,6



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 055,6



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

12 148,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

12 148,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12 148,4


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17 453,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 634,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 634,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 634,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 319,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 319,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

999,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

130,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

190,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 590,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 590,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 590,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 590,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 590,6


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
23-қосымша

2023 жылға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14 172,0

1



Салықтық түсімдер

3 899,0


01


Табыс салығы

185,0



2

Жеке табыс салығы

185,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 526,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

148,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 378,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 188,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 188,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

10 273,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10 273,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10 273,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14 172,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 310,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 310,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 310,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

337,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

337,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

137,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

525,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

525,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

525,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
24-қосымша

2024 жылға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15 878,0

1



Салықтық түсімдер

4 055,0


01


Табыс салығы

341,0



2

Жеке табыс салығы

341,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 526,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

148,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 378,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 188,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 188,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

11 823,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

11 823,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11 823,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15 878,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14 982,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 982,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 982,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

350,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

142,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

208,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

546,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

546,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

546,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
25-қосымша

2022 жылға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21 492,9

1



Салықтық түсімдер

3 408,8


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 820,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

19,4



3

Жер салығы

34,1



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 744,6



5

Бірыңғай жер салығы 

22,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 587,9



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 587,9



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

34,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

34,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

34,6


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 093,3


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 093,3



1

Жерді сату

88,8



2

Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем

1 004,5

4



Трансферттер түсімі

16 956,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 956,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 956,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

22 276,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 061,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 061,7



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 061,7



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

620,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

620,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

370,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

594,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

594,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

594,4



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-783,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

783,4

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

783,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

783,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

783,4


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
26-қосымша

2023 жылға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

17 886,0

1



Салықтық түсімдер

3 015,0


01


Табыс салығы

143,0



2

Жеке табыс салығы

143,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 650,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

128,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 522,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 222,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 222,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

14 871,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14 871,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 871,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17 886,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16 605,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 605,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 605,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

651,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

651,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

263,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

388,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

630,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

630,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

630,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатыныңдағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
27-қосымша

2024 жылға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20 357,0

1



Салықтық түсімдер

3 135,0


01


Табыс салығы

263,0



2

Жеке табыс салығы

263,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 650,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

128,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 522,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 222,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 222,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

17 222,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17 222,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 222,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20 357,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

19 024,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 024,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 024,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

678,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

678,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

273,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

405,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

655,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

655,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

655,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
28-қосымша

2022 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 697,0

1



Салықтық түсімдер

2 468,4


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 761,4



1

Мүлікке салынатын салықтар

44,0



3

Жер салығы

16,2



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 701,2


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

707,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

707,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

106,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

106,7



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

106,7

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 625,9


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 625,9



1

Жерді сату

1 625,9

4



Трансферттер түсімі

15 496,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 496,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 496,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20 108,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 338,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 338,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 338,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

280,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

520,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

970,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

970,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

770,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

200,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-411,9




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

411,9

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

411,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

411,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

411,9


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
29-қосымша

2023 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14 861,0

1



Салықтық түсімдер

4 391,0


01


Табыс салығы

210,0



2

Жеке табыс салығы

210,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 298,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

125,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 173,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 883,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 883,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

20,0



1

Жерді сату

20,0

4



Трансферттер түсімі

10 450,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10 450,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10 450,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14 861,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 317,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 317,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 317,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

736,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

736,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

295,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

441,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

808,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

808,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

808,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
30-қосымша

2024 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16 140,0

1



Салықтық түсімдер

4 567,0


01


Табыс салығы

386,0



2

Жеке табыс салығы

386,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 298,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

125,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 173,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 883,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 883,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

20,0



1

Жерді сату

20,0

4



Трансферттер түсімі

11 553,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

11 553,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11 553,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16 140,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14 533,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 533,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 533,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

767,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

767,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

307,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

460,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

840,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

840,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
31-қосымша

2022 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 560,6

1



Салықтық түсімдер

4 626,0


01


Табыс салығы

230,2



2

Жеке табыс салығы

230,2


04


Меншікке салынатын салықтар

1 660,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

82,0



3

Жер салығы

65,1



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 421,0



5

Бірыңғай жер салығы 

92,7


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 735,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 735,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

14 934,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14 934,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 934,6

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19 560,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 336,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 336,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 336,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

664,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

664,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

194,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

190,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

280,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

560,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

560,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

560,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-0,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,1


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
32-қосымша

2023 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4




I. Кірістер

17 204,0

1



Салықтық түсімдер

4 857,0


01


Табыс салығы

231,0



2

Жеке табыс салығы

231,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 589,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

168,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 421,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 037,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 037,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

12 347,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

12 347,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12 347,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17 204,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 919,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 919,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 919,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

699,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

699,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

204,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

295,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

586,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

586,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

586,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
33-қосымша

2024 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 122,0

1



Салықтық түсімдер

5 051,0


01


Табыс салығы

425,0



2

Жеке табыс салығы

425,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 589,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

168,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 421,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 037,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 037,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

14 071,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14 071,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 071,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19 122,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 785,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 785,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 785,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

727,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

727,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

212,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

208,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

307,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

610,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

610,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

610,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
34-қосымша

2022 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

69 226,8

1



Салықтық түсімдер

2 202,1


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 636,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

47,3



3

Жер салығы

39,7



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 549,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

565,5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

565,5



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

204,1


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

204,1



1

Жерді сату

204,1

4



Трансферттер түсімі

66 820,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

66 820,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66 820,6


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

69 520,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 449,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 449,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 449,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

714,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

714,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

340,8



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

178,6



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

195,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

50 356,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 356,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

356,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50 000,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-293,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

293,4

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

293,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

293,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

293,4


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
35-қосымша

2023 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16 947,0

1



Салықтық түсімдер

1 494,0


01


Табыс салығы

71,0



2

Жеке табыс салығы

71,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 337,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

319,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 018,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

86,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

86,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

15 453,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 453,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 453,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16 947,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 652,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 652,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

875,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

875,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

447,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

210,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

218,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

420,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

420,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

420,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
36-қосымша

2024 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18 809,0

1



Салықтық түсімдер

1 553,0


01


Табыс салығы

130,0



2

Жеке табыс салығы

130,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 337,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

319,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 018,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

86,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

86,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

17 256,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17 256,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 256,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18 809,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 463,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 463,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 463,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

910,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

910,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

464,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

226,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

436,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

436,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

436,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
37-қосымша

2022 жылға арналған Новомарковка ауылының бюджеті

      Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

26 638,2

1



Салықтық түсімдер

8 033,0


01


Табыс салығы

43,0



2

Жеке табыс салығы

43,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 676,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

119,0



3

Жер салығы

49,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 508,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5 314,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 314,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

439,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

439,0



1

Жерді сату

439,0

4



Трансферттер түсімі

18 166,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 166,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 166,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

26 964,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24 073,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 073,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 073,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 191,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 191,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

471,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

690,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 030,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

700,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-326,7




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

326,7

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

326,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

326,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

326,7


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
38-қосымша

2023 жылға арналған Новомарковка ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

22 192,0

1



Салықтық түсімдер

8 895,0


01


Табыс салығы

448,0



2

Жеке табыс салығы

448,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 133,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

383,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 750,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5 314,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 314,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

13 297,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13 297,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 297,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

22 192,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

19 156,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 156,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 156,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 301,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 301,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

495,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

725,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 081,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

735,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

735,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

735,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
39-қосымша

2024 жылға арналған Новомарковка ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 622,0

1



Салықтық түсімдер

9 250,0


01


Табыс салығы

803,0



2

Жеке табыс салығы

803,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 133,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

383,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 750,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5 314,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 314,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

15 372,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 372,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 372,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

24 622,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 466,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 466,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 466,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 392,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 392,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

515,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

754,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 123,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

764,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

764,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

764,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
40-қосымша

2022 жылға арналған Бозтал ауылының бюджеті

      Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

22 372,5

1



Салықтық түсімдер

2 555,6


01


Табыс салығы

0,2



2

Жеке табыс салығы

0,2


04


Меншікке салынатын салықтар

1 368,5



1

Мүлікке салынатын салықтар

40,2



3

Жер салығы

18,8



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 292,7



5

Бірыңғай жер салығы 

16,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 186,9



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 186,9



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

775,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

775,4



1

Жерді сату

775,4

4



Трансферттер түсімі

19 041,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19 041,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 041,5


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

23 298,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 600,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 600,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 386,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 386,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

883,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

177,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

326,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

310,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

310,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

310,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

1,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,2



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,2




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-925,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

925,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

925,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

925,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

925,6


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
41-қосымша

2023 жылға арналған Бозтал ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

17 705,0

1



Салықтық түсімдер

2 388,0


01


Табыс салығы

140,0



2

Жеке табыс салығы

165,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 423,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

65,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 358,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

825,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

825,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

25,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

25,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

15 292,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 292,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 292,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17 705,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16 791,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 791,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 791,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

578,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

578,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

232,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

346,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

336,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

336,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

336,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
42-қосымша

2024 жылға арналған Бозтал ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 696,0

1



Салықтық түсімдер

2 484,0


01


Табыс салығы

236,0



2

Жеке табыс салығы

236,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 423,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

65,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 358,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

825,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

825,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

25,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

25,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

17 187,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17 187,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 187,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19 696,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 746,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 746,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 746,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

240,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

360,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

350,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

350,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
43-қосымша

2022 жылға арналған Ерейментау қаласы, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттеріне республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер

      Ескерту. 43-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Барлығы,
мың теңге

Оның ішінде

Республикалық бюджеттен

Облыстық бюджеттен

Аудандық бюджеттен

Барлығы

328 326,9

11 486,0

291 372,6

25 468,3

Нысаналы ағымды трансферттер

328 326,9

11 486,0

291 372,6

25 468,3

Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

201 961,1

1 070,0

190 973,1

9 918,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

686,0

472,0

214,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

598,0

598,0

0,0

0,0

Ақмола облысы Ерейментау қаласының көше-жол желісін орташа жөндеу (Қарасу бұрылысынан Каменный карьер көшесіне дейін 5 км), 2 кезек, 2,550 м

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Ерейментау қаласының Мұқатов көшесі, Казахская көшесінің қиылысы бойындағы қала жолдарын орташа жөндеу

86 033,6

0,0

86 033,6

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

6 313,5

0,0

4 725,5

1 588,0

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге

5 350,0

0,0

0,0

5 350,0

Жерлеу орындарын ұстауға

980,0

0,0

0,0

980,0

Елді мекендерді абаттандыруға (Жаңа жылға шырша орнату)

2 000,0

0,0

0,0

2 000,0

Тайбай ауылдық округі әкімінің аппараты

7 049,0

1 054,0

5 615,0

380,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

691,0

553,0

138,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

501,0

501,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

5 857,0

0,0

5 477,0

380,0

Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

7 225,7

748,0

3 932,7

2 545,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

524,0

374,0

150,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

374,0

374,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

6 027,7

0,0

3 782,7

2 245,0

Қызметтік автомобильдерді жөндеуге

300,0

0,0

0,0

300,0

Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты

4 738,2

1 030,0

2 894,2

814,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

693,0

557,0

136,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

473,0

473,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

3 272,2

0,0

2 758,2

514,0

Қызметтік автомобильдерді жөндеуге

300,0

0,0

0,0

300,0

Ақмырза ауылдық округі әкімінің аппараты

6 302,0

379,0

5 114,0

809,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

268,0

192,0

76,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

187,0

187,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

5 547,0

0,0

5 038,0

509,0

Қызметтік автомобильдерді жөндеуге

300,0

0,0

0,0

300,0

Ақсуат ауылы әкімінің аппараты

4 539,6

698,0

2 513,6

1 328,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

476,0

356,0

120,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

342,0

342,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

3 721,6

0,0

2 393,6

1 328,0

Өленті ауылдық округі әкімінің аппараты

3 796,5

820,5

2 350,0

626,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

700,0

500,0

200,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

320,5

320,5

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 776,0

0,0

2 150,0

626,0

Новомарковка ауылы әкімінің аппараты

7 213,2

878,0

3 943,9

2 391,3

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

504,0

356,0

148,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

522,0

522,0

0,0

0,0

Құқық белгілейтін құжаттарды ресімдеуге

475,0

0,0

0,0

475,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

5 712,2

0,0

3 795,9

1 916,3

Бозтал ауылы әкімінің аппараты

5 899,5

775,0

3 641,0

1 483,5

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

493,0

415,0

78,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

360,0

360,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

4 350,0

0,0

3 563,0

787,0

Жылыту қазандығын ауыстыру

696,5

0,0

0,0

696,5

Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

5 445,4

428,0

3 300,3

1 717,1

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

312,0

226,0

86,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

202,0

202,0

0,0

0,0

Су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізуге

980,0

0,0

0,0

980,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

3 951,4

0,0

3 214,3

737,1

Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

9 771,3

1 042,0

7 815,0

914,3

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

575,0

425,0

150,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

617,0

617,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

8 579,3

0,0

7 665,0

914,3

Қойтас ауылдық округі әкімінің аппараты

3 629,4

632,0

2 257,4

740,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

379,0

253,0

126,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

379,0

379,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 571,4

0,0

2 131,4

440,0

Қызметтік автомобильдерді жөндеуге

300,0

0,0

0,0

300,0

Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты

7 341,4

1 276,5

5 106,8

958,1

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

758,0

650,0

108,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

626,5

626,5

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

5 956,9

0,0

4 998,8

958,1

Сілеті ауылы әкімінің аппараты

53 414,6

655,0

51 915,6

844,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

431,0

299,0

132,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

356,0

356,0

0,0

0,0

Ерейментау ауданы Сілеті ауылындағы кентішілік жолдарды орташа жөндеу

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 327,6

0,0

1 783,6

544,0

Қызметтік автомобильдерді жөндеуге

300,0

0,0

0,0

300,0



О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2022-2024 годы

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 286 354,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 77 479,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 97,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6 816,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 201 961,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 286 355,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 211,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 947,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 732,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 26 452,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 967,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 755,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 755,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 840,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 089,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 519,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 27 232,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 33 340,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -500,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 500,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 513,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 017,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 196,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 22 158,4тысяч тенге;

      2) затраты – 30 358,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -844,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 844,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 663,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 391,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 100,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6 204,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 967,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 901,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 237,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 237,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 04.11.2022 № 7С-35/3-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 651,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 691,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 110,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4 294,2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 555,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 990,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -339,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 339,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 597,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 208,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 79,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 309,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 026,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -429,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 429,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 15 862,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления –3 714,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 12 148,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 17 453,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 590,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 590,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 8 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 492,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 408,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 34,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 093,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 956,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 276,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -783,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 783,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 697,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 468,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 106,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 625,9 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 496,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 20 108,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -411,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 10 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 560,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 626,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 934,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 560,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2022-2024 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 69 226,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 202,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 204,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 66 820,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 69 520,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -293,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 293,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 12 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      13. Утвердить бюджет села Новомарковка на 2022-2024 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26 638,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 033,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 439,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 166,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 26 964,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -326,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2022-2024 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 372,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 555,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 775,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 041,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 23 298,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -925,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 925,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 14 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      15. Учесть на 2022 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сел и сельских округов в сумме 167 873,0 тысяч тенге, в том числе:

      Еркиншиликскому сельскому округу 16 681,0 тысяч тенге;

      Тайбайскому сельскому округу 20 183,0 тысяч тенге;

      Тургайскому сельскому округу 14 817,0 тысяч тенге;

      Улентинскому сельскому округу 13 171,0 тысяч тенге;

      сельскому округу имени Олжабай батыра 13 110,0 тысяч тенге;

      Куншалганскому сельскому округу 12 084,0 тысяч тенге;

      Койтасскому сельскому округу 8 519,0 тысяч тенге;

      Бестогайскому сельскому округу 12 218,0 тысяч тенге;

      Акмырзинскому сельскому округу 9 194,0 тысяч тенге;

      селу Аксуат 10 395,0 тысяч тенге;

      селу Селетинское 13 406,0 тысяч тенге;

      селу Новомарковка 10 953,0 тысяч тенге;

      селу Бозтал 13 142,0 тысяч тенге.

      16. . Учесть, что в составе поступлений на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов предусмотрены целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов согласно приложению 43 к настоящему решению.

      Сноска. Пункт 16 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 25.08.2022 № 7С-30/6-22 (вводится в действие с 01.01.2022).
      17. Исключен решением Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

      18. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет города Ерейментау на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

286 354,1

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

77 479,2


01


Подоходный налог

13 711,3



2

Индивидуальный подоходный налог

13 711,3


04


Налоги на собственность

34 435,6



1

Налоги на имущество

234,1



3

Земельный налог

2 719,4



4

Налог на транспортные средства

31 482,1


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

29 332,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

29 092,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

240,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

97,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

97,0



1

Прочие неналоговые поступления

97,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

6 816,8


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 816,8



1

Продажа земли

6 816,8

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

201 961,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

201 961,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

201 961,1


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

286 355,4

01



Государственные услуги общего характера

40 720,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 720,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 720,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

37 583,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 583,3



008

Освещение улиц населенных пунктов

19 184,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 404,5



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 880,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 114,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

208 050,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

208 050,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 279,8



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

186 771,0

15



Трансферты

1,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,3



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,3




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

1,3


01


Остатки бюджетных средств

1,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

1,3


  Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет города Ерейментау на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

138 187,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

123 392,0


01


Подоходный налог

11 538,0



2

Индивидуальный подоходный налог

11 538,0


04


Налоги на собственность

46 340,0



1

Налоги на имущество

12 266,0



4

Налог на транспортные средства

34 074,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65 514,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

65 262,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

252,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

12 548,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

12 548,0



1

Продажа земли

12 548,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

2 247,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 247,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2 247,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

138 187,0

01



Государственные услуги общего характера

36 553,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 553,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 553,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

44 858,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 858,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

28 058,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 050,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 450,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

26 250,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 250,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 250,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

30 526,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 526,0



043

Бюджетные изъятия

30 526,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет города Ерейментау на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

145 648,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

128 328,0


01


Подоходный налог

12 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000,0


04


Налоги на собственность

48 194,0



1

Налоги на имущество

12 757,0



4

Налог на транспортные средства

35 437,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

68 134,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

67 872,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

262,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

13 050,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

13 050,0



1

Продажа земли

13 050,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

4 270,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 270,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

4 270,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

145 648,0

01



Государственные услуги общего характера

39 920,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 920,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 920,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

46 680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 680,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

29 208,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 552,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 092,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 828,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

27 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 300,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

27 300,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

31 748,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 748,0



043

Бюджетные изъятия

31 748,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

37 211,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 947,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

8 148,0



1

Налоги на имущество

872,0



4

Налог на транспортные средства

7 276,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 799,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 799,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

732,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

732,0



1

Продажа земли

732,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

26 452,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 452,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 452,3


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

43 967,1

01



Государственные услуги общего характера

33 291,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 291,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 291,3



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 507,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 672,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 168,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 168,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

168,0

15



Трансферты

0,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 755,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

6 755,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 755,8


01


Остатки бюджетных средств

6 755,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 755,8


  Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

30 898,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 485,0


01


Подоходный налог

538,0



2

Индивидуальный подоходный налог

538,0


04


Налоги на собственность

8 148,0



1

Налоги на имущество

872,0



4

Налог на транспортные средства

7 276,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 799,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 799,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

732,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

732,0



1

Продажа земли

732,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 601,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 601,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 601,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

30 898,0

01



Государственные услуги общего характера

25 116,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 116,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 116,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 682,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 682,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

740,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 187,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 755,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 6
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

33 928,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 936,0


01


Подоходный налог

989,0



2

Индивидуальный подоходный налог

989,0


04


Налоги на собственность

8 148,0



1

Налоги на имущество

872,0



4

Налог на транспортные средства

7 276,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 799,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 799,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

732,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

732,0



1

Продажа земли

732,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

22 180,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 180,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 180,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

33 928,0

01



Государственные услуги общего характера

27 913,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 913,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 913,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 830,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 830,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

770,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 235,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 825,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 185,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 185,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 185,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0


  Приложение 7
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

32 840,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 089,0


01


Подоходный налог

225,0



2

Индивидуальный подоходный налог

225,0


04


Налоги на собственность

2 901,0



1

Налоги на имущество

250,0



4

Налог на транспортные средства

2 651,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 963,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 963,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

519,0


01


Доходы от государственной собственности

519,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

519,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

27 232,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 232,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 232,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

33 340,1

01



Государственные услуги общего характера

30 258,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 258,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 258,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 982,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 982,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

381,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 300,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-500,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

500,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

500,1


01


Остатки бюджетных средств

500,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

500,1


  Приложение 8
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 162,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 388,0


01


Подоходный налог

330,0



2

Индивидуальный подоходный налог

330,0


04


Налоги на собственность

3 095,0



1

Налоги на имущество

471,0



4

Налог на транспортные средства

2 624,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 963,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 963,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

23 274,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 274,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 274,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29 162,0

01



Государственные услуги общего характера

25 813,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 813,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 813,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 194,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 194,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

504,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

315,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 375,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 155,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 155,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 155,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 9
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

32 126,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 623,0


01


Подоходный налог

565,0



2

Индивидуальный подоходный налог

565,0


04


Налоги на собственность

3 095,0



1

Налоги на имущество

471,0



4

Налог на транспортные средства

2 624,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 963,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 963,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

26 003,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 003,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 003,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

32 126,0

01



Государственные услуги общего характера

28 643,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 643,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 643,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 282,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 282,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

524,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

328,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 430,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 201,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 201,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 201,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 10
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Тургайского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 513,4

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 017,0


01


Подоходный налог

50,0



2

Индивидуальный подоходный налог

50,0


04


Налоги на собственность

4 368,0



1

Налоги на имущество

85,0



3

Земельный налог

165,0



4

Налог на транспортные средства

4 118,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 599,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 599,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

196,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

196,0



1

Продажа земли

196,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

22 158,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 158,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 158,4


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

30 358,3

01



Государственные услуги общего характера

26 986,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 986,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 986,3



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 122,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

382,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 040,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 250,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 250,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 099,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

151,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-844,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

844,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

844,9


01


Остатки бюджетных средств

844,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

844,9


  Приложение 11
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Тургайского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

25 123,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 584,0


01


Подоходный налог

421,0



2

Индивидуальный подоходный налог

421,0


04


Налоги на собственность

4 564,0



1

Налоги на имущество

371,0



4

Налог на транспортные средства

4 193,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 599,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 599,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

17 397,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 397,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 397,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25 123,0

01



Государственные услуги общего характера

21 740,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 740,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 740,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 228,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 228,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

401,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

735,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 092,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 155,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 155,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 155,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 12
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Тургайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 715,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 898,0


01


Подоходный налог

735,0



2

Индивидуальный подоходный налог

735,0


04


Налоги на собственность

4 564,0



1

Налоги на имущество

371,0



4

Налог на транспортные средства

4 193,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 599,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 599,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 675,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 675,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 675,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27 715,0

01



Государственные услуги общего характера

24 197,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 197,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 197,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 317,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 317,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

417,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

765,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 135,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 201,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 201,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 201,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 13
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Улентинского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 04.11.2022 № 7С-35/3-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 663,8

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 391,6


01


Подоходный налог

183,9



2

Индивидуальный подоходный налог

183,9


04


Налоги на собственность

2 322,7



1

Налоги на имущество

48,8



3

Земельный налог

15,9



4

Налог на транспортные средства

2 258,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 885,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 885,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100,0


01


Доходы от государственной собственности

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

6 204,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 204,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 204,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 967,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 967,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 967,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29 901,3

01



Государственные услуги общего характера

26 560,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 560,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 473,1



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

87,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 690,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 690,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 900,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

490,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

650,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

650,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50,4

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 237,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 237,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 237,5


01


Остатки бюджетных средств

2 237,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 237,5


  Приложение 14
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Улентинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

20 645,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 608,0


01


Подоходный налог

249,0



2

Индивидуальный подоходный налог

249,0


04


Налоги на собственность

2 474,0



1

Налоги на имущество

223,0



4

Налог на транспортные средства

2 251,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 885,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 885,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

107,0


01


Доходы от государственной собственности

107,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

107,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 930,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 930,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 930,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 645,0

01



Государственные услуги общего характера

19 153,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 153,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 153,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

862,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

862,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

347,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

515,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

630,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

630,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 15
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Улентинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

23 277,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 796,0


01


Подоходный налог

437,0



2

Индивидуальный подоходный налог

437,0


04


Налоги на собственность

2 474,0



1

Налоги на имущество

223,0



4

Налог на транспортные средства

2 251,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 885,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 885,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

107,0


01


Доходы от государственной собственности

107,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

107,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 374,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 374,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 374,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

23 277,0

01



Государственные услуги общего характера

21 725,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 725,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 725,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

897,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

897,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

362,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

535,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

655,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

655,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

655,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 16
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022 год

      Сноска. Приложение 16 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

25 651,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 691,5


01


Подоходный налог

4,5



2

Индивидуальный подоходный налог

4,5


04


Налоги на собственность

1 614,8



1

Налоги на имущество

43,2



3

Земельный налог

80,8



4

Налог на транспортные средства

1 490,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 072,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 072,2



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

110,2


01


Доходы от государственной собственности

110,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

110,2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

4 294,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 726,1



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 726,1


03


Продажа земли и нематериальных активов

568,1



1

Продажа земли

568,1

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 555,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 555,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 555,4


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25 990,9

01



Государственные услуги общего характера

22 350,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 350,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 350,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 960,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 960,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

790,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 680,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-339,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

339,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

339,6


01


Остатки бюджетных средств

339,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

339,6


  Приложение 17
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

20 150,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 396,0


01


Подоходный налог

286,0



2

Индивидуальный подоходный налог

286,0


04


Налоги на собственность

2 265,0



1

Налоги на имущество

380,0



4

Налог на транспортные средства

1 885,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 845,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 845,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

58,0


01


Доходы от государственной собственности

58,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

58,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

30,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

30,0



1

Продажа земли

30,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

14 666,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 666,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 666,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 150,0

01



Государственные услуги общего характера

17 283,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 283,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 283,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 079,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 079,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

830,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

504,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

745,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

788,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

788,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

788,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 18
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 729,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 615,0


01


Подоходный налог

505,0



2

Индивидуальный подоходный налог

505,0


04


Налоги на собственность

2 265,0



1

Налоги на имущество

380,0



4

Налог на транспортные средства

1 885,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 845,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 845,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

58,0


01


Доходы от государственной собственности

58,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

58,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

30,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

30,0



1

Продажа земли

30,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 026,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 026,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 026,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 729,0

01



Государственные услуги общего характера

18 747,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 747,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 747,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 163,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 163,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

863,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

525,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

775,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

819,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

819,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

819,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 19
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 19 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24 597,7

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 208,1


01


Подоходный налог

12,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12,0


04


Налоги на собственность

1 312,1



1

Налоги на имущество

48,4



3

Земельный налог

19,7



4

Налог на транспортные средства

1 244,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 884,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 884,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

79,9


01


Доходы от государственной собственности

79,9



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

79,9


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 309,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 309,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 309,7


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25 026,7

01



Государственные услуги общего характера

22 842,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 842,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 842,7



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 583,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 583,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

933,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

601,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

601,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

601,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-429,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

429,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

429,0


01


Остатки бюджетных средств

429,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

429,0


  Приложение 20
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

19 812,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 529,0


01


Подоходный налог

271,0



2

Индивидуальный подоходный налог

271,0


04


Налоги на собственность

1 374,0



1

Налоги на имущество

130,0



4

Налог на транспортные средства

1 244,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 884,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 884,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

23,0


01


Доходы от государственной собственности

23,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

23,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

14 260,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 260,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 260,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19 812,0

01



Государственные услуги общего характера

17 970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 970,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 970,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 212,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 212,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

530,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

262,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

420,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

630,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

630,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 21
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 956,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 751,0


01


Подоходный налог

493,0



2

Индивидуальный подоходный налог

493,0


04


Налоги на собственность

1 374,0



1

Налоги на имущество

130,0



4

Налог на транспортные средства

1 244,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 884,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 884,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

23,0


01


Доходы от государственной собственности

23,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

23,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 182,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 182,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 182,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 956,0

01



Государственные услуги общего характера

20 041,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 041,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 041,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 260,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 260,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

551,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

272,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

437,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

655,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

655,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

655,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 22
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Койтасского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 22 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

15 862,4

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 714,0


01


Подоходный налог

519,0



2

Индивидуальный подоходный налог

519,0


04


Налоги на собственность

2 139,4



1

Налоги на имущество

17,3



3

Земельный налог

1,3



4

Налог на транспортные средства

2 120,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 055,6



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 055,6



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

12 148,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 148,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12 148,4


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17 453,0

01



Государственные услуги общего характера

15 634,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 634,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 634,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 319,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 319,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

999,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

190,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 590,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 590,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 590,6


01


Остатки бюджетных средств

1 590,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 590,6


  Приложение 23
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Койтасского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

14 172,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 899,0


01


Подоходный налог

185,0



2

Индивидуальный подоходный налог

185,0


04


Налоги на собственность

1 526,0



1

Налоги на имущество

148,0



4

Налог на транспортные средства

1 378,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 188,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 188,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

10 273,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 273,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10 273,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14 172,0

01



Государственные услуги общего характера

13 310,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 310,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 310,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

337,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

337,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

137,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

525,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

525,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

525,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 24
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Койтасского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

15 878,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 055,0


01


Подоходный налог

341,0



2

Индивидуальный подоходный налог

341,0


04


Налоги на собственность

1 526,0



1

Налоги на имущество

148,0



4

Налог на транспортные средства

1 378,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 188,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 188,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

11 823,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 823,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11 823,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15 878,0

01



Государственные услуги общего характера

14 982,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 982,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 982,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

350,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

142,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

546,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

546,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

546,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 25
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 25 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 492,9

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 408,8


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 820,9



1

Налоги на имущество

19,4



3

Земельный налог

34,1



4

Налог на транспортные средства

1 744,6



5

Единый земельный налог

22,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 587,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 587,9



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

34,6


01


Доходы от государственной собственности

34,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

34,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 093,3


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 093,3



1

Продажа земли

88,8



2

Плата за продажу права аренды земельных участков

1 004,5

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 956,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 956,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 956,2


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

22 276,3

01



Государственные услуги общего характера

21 061,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 061,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 061,7



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

620,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

620,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

594,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

594,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

594,4



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-783,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

783,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

783,4


01


Остатки бюджетных средств

783,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

783,4


  Приложение 26
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

17 886,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 015,0


01


Подоходный налог

143,0



2

Индивидуальный подоходный налог

143,0


04


Налоги на собственность

1 650,0



1

Налоги на имущество

128,0



4

Налог на транспортные средства

1 522,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 222,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 222,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

14 871,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 871,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 871,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17 886,0

01



Государственные услуги общего характера

16 605,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 605,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 605,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

651,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

651,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

263,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

388,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

630,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

630,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 27
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

20 357,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 135,0


01


Подоходный налог

263,0



2

Индивидуальный подоходный налог

263,0


04


Налоги на собственность

1 650,0



1

Налоги на имущество

128,0



4

Налог на транспортные средства

1 522,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 222,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 222,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

17 222,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 222,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 222,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 357,0

01



Государственные услуги общего характера

19 024,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 024,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 024,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

678,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

678,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

273,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

405,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

655,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

655,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

655,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 28
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 28 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

19 697,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 468,4


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 761,4



1

Налоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

16,2



4

Налог на транспортные средства

1 701,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

707,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

707,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

106,7


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

106,7



1

Прочие неналоговые поступления

106,7

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 625,9


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 625,9



1

Продажа земли

1 625,9

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 496,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 496,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 496,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 108,9

01



Государственные услуги общего характера

18 338,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 338,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 338,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

280,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

520,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

970,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

770,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-411,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

411,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

411,9


01


Остатки бюджетных средств

411,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

411,9


  Приложение 29
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

14 861,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 391,0


01


Подоходный налог

210,0



2

Индивидуальный подоходный налог

210,0


04


Налоги на собственность

2 298,0



1

Налоги на имущество

125,0



4

Налог на транспортные средства

2 173,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 883,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 883,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

20,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа земли

20,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

10 450,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 450,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10 450,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14 861,0

01



Государственные услуги общего характера

13 317,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 317,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 317,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

736,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

736,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

295,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

441,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

808,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

808,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

808,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 30
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

16 140,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 567,0


01


Подоходный налог

386,0



2

Индивидуальный подоходный налог

386,0


04


Налоги на собственность

2 298,0



1

Налоги на имущество

125,0



4

Налог на транспортные средства

2 173,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 883,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 883,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

20,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа земли

20,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

11 553,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 553,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11 553,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16 140,0

01



Государственные услуги общего характера

14 533,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 533,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 533,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

767,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

767,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

307,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

460,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

840,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

840,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 31
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Аксуат на 2022 год

      Сноска. Приложение 31 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

19 560,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 626,0


01


Подоходный налог

230,2



2

Индивидуальный подоходный налог

230,2


04


Налоги на собственность

1 660,8



1

Налоги на имущество

82,0



3

Земельный налог

65,1



4

Налог на транспортные средства

1 421,0




Единый земельный налог

92,7


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 735,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 735,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

14 934,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 934,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 934,6


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19 560,7

01



Государственные услуги общего характера

18 336,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 336,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 336,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

664,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

664,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

194,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

190,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

560,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

560,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

560,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,1


01


Остатки бюджетных средств

0,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,1


  Приложение 32
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Аксуат на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

17 204,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 857,0


01


Подоходный налог

231,0



2

Индивидуальный подоходный налог

231,0


04


Налоги на собственность

1 589,0



1

Налоги на имущество

168,0



4

Налог на транспортные средства

1 421,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 037,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 037,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

12 347,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 347,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12 347,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17 204,0

01



Государственные услуги общего характера

15 919,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 919,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 919,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

699,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

699,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

204,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

295,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

586,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

586,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

586,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 33
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Аксуат на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

19 122,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 051,0


01


Подоходный налог

425,0



2

Индивидуальный подоходный налог

425,0


04


Налоги на собственность

1 589,0



1

Налоги на имущество

168,0



4

Налог на транспортные средства

1 421,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 037,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 037,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

14 071,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 071,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 071,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19 122,0

01



Государственные услуги общего характера

17 785,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 785,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 785,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

727,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

727,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

212,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

208,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

307,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

610,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

610,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

610,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 34
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Селетинское на 2022 год

      Сноска. Приложение 34 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

69 226,8

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 202,1


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 636,6



1

Налоги на имущество

47,3



3

Земельный налог

39,7



4

Налог на транспортные средства

1 549,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

565,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

565,5



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

204,1


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

204,1



1

Продажа земли

204,1

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

66 820,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 820,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

66 820,6


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

69 520,2

01



Государственные услуги общего характера

18 449,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 449,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 449,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

714,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

714,6



008

Освещение улиц населенных пунктов

340,8



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

178,6



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

195,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

50 356,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 356,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

356,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-293,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

293,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

293,4


01


Остатки бюджетных средств

293,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

293,4


  Приложение 35
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Селетинское на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

16 947,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 494,0


01


Подоходный налог

71,0



2

Индивидуальный подоходный налог

71,0


04


Налоги на собственность

1 337,0



1

Налоги на имущество

319,0



4

Налог на транспортные средства

1 018,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

86,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

86,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 453,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 453,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 453,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16 947,0

01



Государственные услуги общего характера

15 652,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 652,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 652,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

875,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

875,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

447,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

210,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

218,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

420,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

420,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

420,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 36
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Селетинское на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

18 809,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 553,0


01


Подоходный налог

130,0



2

Индивидуальный подоходный налог

130,0


04


Налоги на собственность

1 337,0



1

Налоги на имущество

319,0



4

Налог на транспортные средства

1 018,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

86,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

86,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

17 256,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 256,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 256,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18 809,0

01



Государственные услуги общего характера

17 463,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 463,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 463,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

910,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

910,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

464,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

226,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

436,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

436,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

436,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 37
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Новомарковка на 2022 год

      Сноска. Приложение 37 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

26 638,2

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 033,0


01


Подоходный налог

43,0



2

Индивидуальный подоходный налог

43,0


04


Налоги на собственность

2 676,0



1

Налоги на имущество

119,0



3

Земельный налог

49,0



4

Налог на транспортные средства

2 508,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 314,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 314,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

439,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

439,0



1

Продажа земли

439,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 166,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 166,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 166,2


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

26 964,9

01



Государственные услуги общего характера

24 073,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 073,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 073,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 191,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 191,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

471,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

690,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 030,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

700,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-326,7




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

326,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

326,7


01


Остатки бюджетных средств

326,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

326,7


  Приложение 38
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Новомарковка на 2023 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

22 192,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 895,0


01


Подоходный налог

448,0



2

Индивидуальный подоходный налог

448,0


04


Налоги на собственность

3 133,0



1

Налоги на имущество

383,0



4

Налог на транспортные средства

2 750,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 314,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 314,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

13 297,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 297,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 297,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

22 192,0

01



Государственные услуги общего характера

19 156,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 156,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 156,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 301,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 301,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

495,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

725,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 081,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

735,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

735,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

735,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 39
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Новомарковка на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24 622,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 250,0


01


Подоходный налог

803,0



2

Индивидуальный подоходный налог

803,0


04


Налоги на собственность

3 133,0



1

Налоги на имущество

383,0



4

Налог на транспортные средства

2 750,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 314,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 314,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 372,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 372,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 372,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24 622,0

01



Государственные услуги общего характера

21 466,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 466,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 466,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 392,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 392,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

515,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

754,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 123,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

764,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

764,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

764,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 40
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Бозтал на 2022 год

      Сноска. Приложение 40 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

22 372,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 555,6


01


Подоходный налог

0,2



2

Индивидуальный подоходный налог

0,2


04


Налоги на собственность

1 368,5



1

Налоги на имущество

40,2



3

Земельный налог

18,8



4

Налог на транспортные средства

1 292,7




Единый земельный налог

16,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 186,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 186,9



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

775,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

775,4



1

Продажа земли

775,4

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 041,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 041,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 041,5


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

23 298,1

01



Государственные услуги общего характера

21 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 600,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 600,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 386,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 386,9



008

Освещение улиц населенных пунктов

883,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

177,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

326,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

310,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

310,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

310,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

1,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-925,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

925,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

925,6


01


Остатки бюджетных средств

925,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

925,6


  Приложение 41
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Бозтал на 2023 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

17 705,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 388,0


01


Подоходный налог

140,0



2

Индивидуальный подоходный налог

165,0


04


Налоги на собственность

1 423,0



1

Налоги на имущество

65,0



4

Налог на транспортные средства

1 358,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

825,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

825,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25,0


01


Доходы от государственной собственности

25,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 292,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 292,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 292,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17 705,0

01



Государственные услуги общего характера

16 791,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 791,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 791,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

578,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

578,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

232,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

346,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

336,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

336,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

336,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 42
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Бозтал на 2024 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

19 696,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 484,0


01


Подоходный налог

236,0



2

Индивидуальный подоходный налог

236,0


04


Налоги на собственность

1 423,0



1

Налоги на имущество

65,0



4

Налог на транспортные средства

1 358,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

825,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

825,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25,0


01


Доходы от государственной собственности

25,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

17 187,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 187,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 187,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19 696,0

01



Государственные услуги общего характера

18 746,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 746,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 746,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

240,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

360,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

350,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

350,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 43
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

      Сноска. Приложение 43 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 09.12.2022 № 7С-37/8-22 (вводится в действие с 01.01.2022).

Наименование

Всего, тысяч тенге

В том числе

Из республиканского
бюджета

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

328 326,9

11 486,0

291 372,6

25 468,3

Целевые текущие трансферты

328 326,9

11 486,0

291 372,6

25 468,3

Аппарат акима города Ерейментау

201 961,1

1 070,0

190 973,1

9 918,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

686,0

472,0

214,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

598,0

598,0

0,0

0,0

Средний ремонт улично-дорожной сети города Ерейментау Акмолинской области (от поворота Карасу до улицы Каменный карьер 5 км), 2 очередь, 2,550 м

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Средний ремонт городских дорог города Ерейментау по улице Мукатова, переулок улицы Казахская

86 033,6

0,0

86 033,6

0,0

На оплату труда государственных служащих

6 313,5

0,0

4 725,5

1 588,0

На обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 350,0

0,0

0,0

5 350,0

На содержание мест захоронений

980,0

0,0

0,0

980,0

На благоустройство населенных пунктов (установка елки к Новому году)

2 000,0

0,0

0,0

2 000,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

7 049,0

1 054,0

5 615,0

380,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

691,0

553,0

138,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

501,0

501,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

5 857,0

0,0

5 477,0

380,0

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

7 225,7

748,0

3 932,7

2 545,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

524,0

374,0

150,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

374,0

374,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

6 027,7

0,0

3 782,7

2 245,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

4 738,2

1 030,0

2 894,2

814,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

693,0

557,0

136,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

473,0

473,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

3 272,2

0,0

2 758,2

514,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

6 302,0

379,0

5 114,0

809,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

268,0

192,0

76,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

187,0

187,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

5 547,0

0,0

5 038,0

509,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0

Аппарат акима села Аксуат

4 539,6

698,0

2 513,6

1 328,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

476,0

356,0

120,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

342,0

342,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

3 721,6

0,0

2 393,6

1 328,0

Аппарат акима Улентинского сельского округа

3 796,5

820,5

2 350,0

626,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

700,0

500,0

200,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

320,5

320,5

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

2 776,0

0,0

2 150,0

626,0

Аппарат акима села Новомарковка

7 213,2

878,0

3 943,9

2 391,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

504,0

356,0

148,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

522,0

522,0

0,0

0,0

На оформление правоустанавливающих документов

475,0

0,0

0,0

475,0

На оплату труда государственных служащих

5 712,2

0,0

3 795,9

1 916,3

Аппарат акима села Бозтал

5 899,5

775,0

3 641,0

1 483,5

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

493,0

415,0

78,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

360,0

360,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

4 350,0

0,0

3 563,0

787,0

Замена отопительного котла

696,5

0,0

0,0

696,5

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

5 445,4

428,0

3 300,3

1 717,1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

312,0

226,0

86,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

202,0

202,0

0,0

0,0

На проведение противопаводковых мероприятий

980,0

0,0

0,0

980,0

На оплату труда государственных служащих

3 951,4

0,0

3 214,3

737,1

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

9 771,3

1 042,0

7 815,0

914,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

575,0

425,0

150,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

617,0

617,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

8 579,3

0,0

7 665,0

914,3

Аппарат акима Койтасского сельского округа

3 629,4

632,0

2 257,4

740,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

379,0

253,0

126,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

379,0

379,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

2 571,4

0,0

2 131,4

440,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

7 341,4

1 276,5

5 106,8

958,1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

758,0

650,0

108,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

626,5

626,5

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

5 956,9

0,0

4 998,8

958,1

Аппарат акима села Селетинское

53 414,6

655,0

51 915,6

844,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

431,0

299,0

132,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

356,0

356,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Селетинское Ерейментауского района

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

2 327,6

0,0

1 783,6

544,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0