Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 280 954,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 117 516,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 950,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 152 488,0 тысяч тенге;
2) затраты – 281 955,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1,3 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 498,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 947,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 80,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 732,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 739,0 тысяч тенге;
2) затраты – 34 253,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 755,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 755,8 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 363,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 108,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 21 755,0 тысяч тенге;
2) затраты – 27 363,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 117,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 213,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 762,5 тысяч тенге;
2) затраты – 24 117,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 19 374,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 384,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 107,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 883,5 тысяч тенге;
2) затраты – 21 564,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 190,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 190,2 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 532,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 135,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 58,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 108,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 231,0 тысяч тенге;
2) затраты – 21 871,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -339,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 339,6 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 18 843,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 265,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 23,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 555,0 тысяч тенге;
2) затраты – 19 272,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -429,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 429,0 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 13 431,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –3 714,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 717,0 тысяч тенге;
2) затраты – 14 430,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -999,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 999,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 770,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 872,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 898,0 тысяч тенге;
2) затраты – 16 770,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 359,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 181,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 158,0 тысяч тенге;
2) затраты – 14 770,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -411,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411,9 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 362,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 626,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 736,0 тысяч тенге;
2) затраты – 16 362,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2022-2024 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 160,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 423,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 64 737,0 тысяч тенге;
2) затраты – 66 224,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -64,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 64,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет села Новомарковка на 2022-2024 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 552,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 472,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 080,0 тысяч тенге;
2) затраты – 21 552,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2022-2024 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 607,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 273,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 309,0 тысяч тенге;
2) затраты – 18 532,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -925,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 925,6 тысяч тенге.
16. Учесть, что в составе поступлений на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов предусмотрены целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов согласно приложению 43 к настоящему решению.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Ерейментауского районного маслихата | М.Абжиков |
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет города Ерейментау на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 281 954,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 117 516,0 | ||
01 | Подоходный налог | 10 989,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 989,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 44 133,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11 682,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 32 451,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 62 394,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 62 154,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 240,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 11 950,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11 950,0 | ||
1 | Продажа земли | 11 950,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 152 488,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 152 488,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 152 488,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 281 955,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 159,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 159,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 159,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 856,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 856,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 23 184,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 672,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 175 866,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175 866,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 25 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 150 866,0 | ||
15 | Трансферты | 29 074,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 074,3 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 29 073,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1,3 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 1,3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1,3 |
Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 29 498,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 947,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 148,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 872,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 276,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 799,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 799,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 80,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 80,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 732,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 732,0 | ||
1 | Продажа земли | 732,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 18 739,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 739,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 739,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 34 253,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 578,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 578,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 578,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 507,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 507,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 705,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 130,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 672,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 168,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 168,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 168,0 | ||
15 | Трансферты | 0,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 755,8 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 4 755,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 755,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 755,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 755,8 |
Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 7 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Тайбайского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 27 363,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 108,0 | ||
01 | Подоходный налог | 50,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 50,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 095,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 471,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 624,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 963,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 963,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 500,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 500,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 21 755,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 755,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 755,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 27 363,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 173,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 173,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 173,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 090,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 090,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 480,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 310,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 100,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 100,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -0,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,1 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,1 |
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 10 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Тургайского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 24 117,5 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 213,0 | ||
01 | Подоходный налог | 50,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 50,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 564,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 371,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 193,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 599,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 599,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 142,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 142,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 142,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 16 762,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 762,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 762,5 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 24 117,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 895,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 895,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 895,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 122,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 122,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 382,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 040,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 100,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 099,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 13 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Улентинского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 19 374,5 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 384,0 | ||
01 | Подоходный налог | 25,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 474,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 223,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 251,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 885,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 885,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 107,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 107,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 107,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 14 883,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 883,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 883,5 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 21 564,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 224,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 224,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 136,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 690,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 690,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 900,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 490,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 650,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 650,4 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 50,4 | ||
15 | Трансферты | 0,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 190,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 2 190,2 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 190,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 190,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 190,2 |
Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 16 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 21 532,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 135,0 | ||
01 | Подоходный налог | 25,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 265,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 380,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 885,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 845,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 845,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 58,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 58,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 58,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 1 108,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 078,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 078,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 30,0 | ||
1 | Продажа земли | 30,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 15 231,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 231,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15 231,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 21 871,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 231,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 231,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 231,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 960,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 960,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 790,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 690,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 680,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 680,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 680,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -339,6 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 339,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 339,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 339,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 339,6 |
Приложение 7 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 19 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Куншалганского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 18 843,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 265,0 | ||
01 | Подоходный налог | 7,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 374,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 130,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 244,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 884,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 884,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 23,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 23,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 13 555,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 555,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 555,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 19 272,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 088,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 088,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 088,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 583,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 583,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 933,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 250,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 601,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 601,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 601,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -429,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 429,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 429,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 429,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 429,0 |
Приложение 8 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 22 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Койтасского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 13 431,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 714,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 526,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 148,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 378,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 188,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 188,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 9 717,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 717,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 717,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 14 430,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 12 611,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 611,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 611,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 319,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 319,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 999,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 130,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 190,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -999,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 999,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 999,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 999,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 999,0 |
Приложение 9 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 25 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Бестогайского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 16 770,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 872,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 650,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 128,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 522,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 222,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 222,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 13 898,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 898,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 898,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 16 770,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 550,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 550,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 550,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 620,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 620,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 250,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 370,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -0,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,2 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,2 |
Приложение 10 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 28 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 14 359,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 181,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 298,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 125,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 173,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 883,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 883,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 20,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20,0 | ||
1 | Продажа земли | 20,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 10 158,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 158,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 158,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 14 770,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 13 000,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 000,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 000,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 280,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 520,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 970,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 970,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 770,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -411,9 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 411,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 411,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 411,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 411,9 |
Приложение 11 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 31 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет села Аксуат на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 16 362,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 626,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 589,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 168,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 421,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 037,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 037,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 11 736,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 736,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 11 736,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 16 362,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 138,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 138,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 138,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 664,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 664,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 194,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 190,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 280,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 560,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 560,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 560,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -0,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,1 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,1 |
Приложение 12 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 34 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет села Селетинское на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 66 160,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 423,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 337,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 319,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 018,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 86,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 86,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 64 737,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 737,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 737,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 66 224,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 024,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 024,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 024,1 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 799,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 799,9 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 426,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 178,6 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 195,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 50 400,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 400,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 50 000,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -64,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 64,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 64,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 64,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 64,0 |
Приложение 13 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 37 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет села Новомарковка на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 21 552,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 472,0 | ||
01 | Подоходный налог | 25,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 133,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 383,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 750,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 314,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 314,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 13 080,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 080,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 080,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 21 552,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 661,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 661,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 661,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 191,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 191,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 471,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 690,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 030,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 14 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 40 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет села Бозтал на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 17 607,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 273,0 | ||
01 | Подоходный налог | 25,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 423,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 358,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 825,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 825,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 25,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 15 309,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 309,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15 309,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 18 532,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 16 737,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 737,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 737,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 474,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 474,4 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 924,4 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 220,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 330,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 320,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 320,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 320,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 1,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,2 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -925,6 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 925,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 925,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 925,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 925,6 |
Приложение 15 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года № 7С-30/5-22 |
|
Приложение 43 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование | Всего, тысяч тенге | В том числе | ||
Из республиканского | Из областного бюджета | Из районного бюджета | ||
Всего | 224 176,0 | 11 486,0 | 201 862,0 | 10 828,0 |
Целевые текущие трансферты | 224 176,0 | 11 486,0 | 201 862,0 | 10 828,0 |
Аппарат акима города Ерейментау | 152 488,0 | 1 070,0 | 150 214,0 | 1 204,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 686,0 | 472,0 | 214,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 598,0 | 598,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети города Ерейментау Акмолинской области (от поворота Карасу до улицы Каменный карьер 5 км), 2 очередь, 2,550 м | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
Средний ремонт городских дорог города Ерейментау по улице Мукатова, переулок улицы Казахская | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 204,0 | 0,0 | 0,0 | 1 204,0 |
Аппарат акима Тайбайского сельского округа | 1 572,0 | 1 054,0 | 138,0 | 380,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 691,0 | 553,0 | 138,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 501,0 | 501,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
Аппарат акима Куншалганского сельского округа | 1 471,0 | 748,0 | 150,0 | 573,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 524,0 | 374,0 | 150,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 374,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 573,0 | 0,0 | 0,0 | 573,0 |
Аппарат акима Бестогайского сельского округа | 1 680,0 | 1 030,0 | 136,0 | 514,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 693,0 | 557,0 | 136,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 473,0 | 473,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 514,0 | 0,0 | 0,0 | 514,0 |
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа | 964,0 | 379,0 | 76,0 | 509,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 268,0 | 192,0 | 76,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 187,0 | 187,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 509,0 | 0,0 | 0,0 | 509,0 |
Аппарат акима села Аксуат | 1 341,0 | 698,0 | 120,0 | 523,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 476,0 | 356,0 | 120,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 342,0 | 342,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 523,0 |
Аппарат акима Улентинского сельского округа | 1 826,0 | 1 000,0 | 200,0 | 626,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 700,0 | 500,0 | 200,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 626,0 | 0,0 | 0,0 | 626,0 |
Аппарат акима села Новомарковка | 2 127,0 | 878,0 | 148,0 | 1 101,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 504,0 | 356,0 | 148,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 522,0 | 522,0 | 0,0 | 0,0 |
На оформление правоустанавливающих документов | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 |
На оплату труда государственных служащих | 626,0 | 0,0 | 0,0 | 626,0 |
Аппарат акима села Бозтал | 2 167,0 | 775,0 | 78,0 | 1 314,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 493,0 | 415,0 | 78,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 534,0 | 0,0 | 0,0 | 534,0 |
Замена отопительного котла | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра | 2 121,0 | 428,0 | 86,0 | 1 607,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 312,0 | 226,0 | 86,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 |
На проведение противопаводковых мероприятий | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 980,0 |
На оплату труда государственных служащих | 627,0 | 0,0 | 0,0 | 627,0 |
Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа | 2 058,0 | 1 042,0 | 150,0 | 866,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 575,0 | 425,0 | 150,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 617,0 | 617,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 866,0 | 0,0 | 0,0 | 866,0 |
Аппарат акима Койтасского сельского округа | 1 198,0 | 632,0 | 126,0 | 440,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 379,0 | 253,0 | 126,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 379,0 | 379,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 |
Аппарат акима Тургайского сельского округа | 1 832,0 | 1 097,0 | 108,0 | 627,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 758,0 | 650,0 | 108,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 447,0 | 447,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 627,0 | 0,0 | 0,0 | 627,0 |
Аппарат акима села Селетинское | 51 331,0 | 655,0 | 50 132,0 | 544,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 431,0 | 299,0 | 132,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Селетинское Ерейментауского района | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 544,0 | 0,0 | 0,0 | 544,0 |