О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2022-2024 годы"

Новый

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 25 августа 2022 года № 7С-30/6-22

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 280 954,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 117 516,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 11 950,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 152 488,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 281 955,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1,3 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 498,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 947,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 732,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 739,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 34 253,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 755,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 755,8 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 363,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 108,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21 755,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 363,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 117,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 213,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 762,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 24 117,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 374,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 384,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 107,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 883,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 564,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 190,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 190,2 тысяч тенге.

      6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 532,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 135,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 58,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 108,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 231,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 871,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -339,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 339,6 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18 843,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 265,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 23,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 555,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 272,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -429,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 429,0 тысяч тенге.

      8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 13 431,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления –3 714,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9 717,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 14 430,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -999,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 999,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16 770,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 872,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 898,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 16 770,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.

      10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14 359,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 181,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 10 158,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 14 770,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -411,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411,9 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16 362,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 626,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11 736,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 16 362,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2022-2024 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 66 160,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 423,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 64 737,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 66 224,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -64,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 64,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет села Новомарковка на 2022-2024 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 552,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 472,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 080,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 552,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2022-2024 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 17 607,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 273,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 309,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 18 532,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -925,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 925,6 тысяч тенге.

      16. Учесть, что в составе поступлений на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов предусмотрены целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов согласно приложению 43 к настоящему решению.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет города Ерейментау на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

281 954,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

117 516,0


01


Подоходный налог

10 989,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 989,0


04


Налоги на собственность

44 133,0



1

Налоги на имущество

11 682,0



4

Налог на транспортные средства

32 451,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

62 394,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

62 154,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

240,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

11 950,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

11 950,0



1

Продажа земли

11 950,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

152 488,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

152 488,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

152 488,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

281 955,3

01



Государственные услуги общего характера

35 159,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 159,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 159,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 856,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 856,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

23 184,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 672,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

175 866,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

175 866,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

150 866,0

15



Трансферты

29 074,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 074,3



043

Бюджетные изъятия

29 073,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,3




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

1,3


01


Остатки бюджетных средств

1,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

1,3

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 498,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 947,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

8 148,0



1

Налоги на имущество

872,0



4

Налог на транспортные средства

7 276,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 799,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 799,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

732,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

732,0



1

Продажа земли

732,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 739,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 739,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 739,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

34 253,8

01



Государственные услуги общего характера

25 578,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 578,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 578,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 507,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 672,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 168,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 168,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

168,0

15



Трансферты

0,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 755,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

4 755,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

4 755,8


01


Остатки бюджетных средств

4 755,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

4 755,8

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 363,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 108,0


01


Подоходный налог

50,0



2

Индивидуальный подоходный налог

50,0


04


Налоги на собственность

3 095,0



1

Налоги на имущество

471,0



4

Налог на транспортные средства

2 624,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 963,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 963,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

21 755,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 755,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 755,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27 363,1

01



Государственные услуги общего характера

24 173,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 173,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 173,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 090,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 090,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

480,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 310,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,1


01


Остатки бюджетных средств

0,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,1

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Тургайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24 117,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 213,0


01


Подоходный налог

50,0



2

Индивидуальный подоходный налог

50,0


04


Налоги на собственность

4 564,0



1

Налоги на имущество

371,0



4

Налог на транспортные средства

4 193,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 599,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 599,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 762,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 762,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 762,5


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24 117,5

01



Государственные услуги общего характера

20 895,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 895,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 895,5



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 122,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

382,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 040,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 099,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Улентинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

19 374,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 384,0


01


Подоходный налог

25,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25,0


04


Налоги на собственность

2 474,0



1

Налоги на имущество

223,0



4

Налог на транспортные средства

2 251,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 885,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 885,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

107,0


01


Доходы от государственной собственности

107,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

107,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

14 883,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 883,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 883,5


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 564,7

01



Государственные услуги общего характера

18 224,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 224,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 136,5



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

87,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 690,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 690,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 900,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

490,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

650,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

650,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50,4

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 190,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 190,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 190,2


01


Остатки бюджетных средств

2 190,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 190,2

 
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 16 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 532,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 135,0


01


Подоходный налог

25,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25,0


04


Налоги на собственность

2 265,0



1

Налоги на имущество

380,0



4

Налог на транспортные средства

1 885,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 845,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 845,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

58,0


01


Доходы от государственной собственности

58,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

58,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 108,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 078,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 078,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

30,0



1

Продажа земли

30,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 231,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 231,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 231,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 871,6

01



Государственные услуги общего характера

18 231,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 231,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 231,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 960,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 960,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

790,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 680,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-339,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

339,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

339,6


01


Остатки бюджетных средств

339,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

339,6

 
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 19 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

18 843,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 265,0


01


Подоходный налог

7,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7,0


04


Налоги на собственность

1 374,0



1

Налоги на имущество

130,0



4

Налог на транспортные средства

1 244,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 884,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 884,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

23,0


01


Доходы от государственной собственности

23,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

23,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

13 555,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 555,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 555,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19 272,0

01



Государственные услуги общего характера

17 088,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 088,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 088,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 583,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 583,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

933,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

601,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

601,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

601,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-429,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

429,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

429,0


01


Остатки бюджетных средств

429,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

429,0

  Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 22 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Койтасского сельского округа на 2022 год

Категория     

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

13 431,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 714,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 526,0



1

Налоги на имущество

148,0



4

Налог на транспортные средства

1 378,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 188,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 188,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

9 717,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 717,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9 717,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14 430,0

01



Государственные услуги общего характера

12 611,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 611,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 611,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 319,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 319,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

999,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

190,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-999,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

999,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

999,0


01


Остатки бюджетных средств

999,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

999,0

 
  Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 25 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

16 770,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 872,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 650,0



1

Налоги на имущество

128,0



4

Налог на транспортные средства

1 522,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 222,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 222,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

13 898,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 898,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 898,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16 770,2

01



Государственные услуги общего характера

15 550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 550,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 550,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

620,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

620,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,2


01


Остатки бюджетных средств

0,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,2

 
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 28 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

14 359,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 181,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

2 298,0



1

Налоги на имущество

125,0



4

Налог на транспортные средства

2 173,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 883,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 883,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

20,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа земли

20,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

10 158,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 158,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10 158,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14 770,9

01



Государственные услуги общего характера

13 000,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 000,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 000,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

280,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

520,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

970,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

770,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-411,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

411,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

411,9


01


Остатки бюджетных средств

411,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

411,9

 
  Приложение 11 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 31 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет села Аксуат на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

16 362,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 626,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 589,0



1

Налоги на имущество

168,0



4

Налог на транспортные средства

1 421,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 037,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 037,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

11 736,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 736,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11 736,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16 362,1

01



Государственные услуги общего характера

15 138,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 138,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 138,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

664,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

664,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

194,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

190,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

560,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

560,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

560,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,1


01


Остатки бюджетных средств

0,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,1

 
  Приложение 12 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 34 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет села Селетинское на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

66 160,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 423,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 337,0



1

Налоги на имущество

319,0



4

Налог на транспортные средства

1 018,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

86,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

86,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

64 737,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 737,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64 737,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

66 224,0

01



Государственные услуги общего характера

15 024,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 024,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 024,1



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

799,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

799,9



008

Освещение улиц населенных пунктов

426,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

178,6



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

195,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

50 400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 400,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-64,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

64,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

64,0


01


Остатки бюджетных средств

64,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

64,0

 
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 37 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет села Новомарковка на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 552,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 472,0


01


Подоходный налог

25,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25,0


04


Налоги на собственность

3 133,0



1

Налоги на имущество

383,0



4

Налог на транспортные средства

2 750,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 314,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 314,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

13 080,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 080,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 080,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 552,0

01



Государственные услуги общего характера

18 661,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 661,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 661,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 191,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 191,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

471,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

690,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 030,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

700,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 14 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 40 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет села Бозтал на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

17 607,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 273,0


01


Подоходный налог

25,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25,0


04


Налоги на собственность

1 423,0



1

Налоги на имущество

65,0



4

Налог на транспортные средства

1 358,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

825,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

825,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25,0


01


Доходы от государственной собственности

25,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 309,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 309,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 309,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18 532,6

01



Государственные услуги общего характера

16 737,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 737,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 737,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 474,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 474,4



008

Освещение улиц населенных пунктов

924,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

330,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

320,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

320,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

320,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

1,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-925,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

925,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

925,6


01


Остатки бюджетных средств

925,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

925,6

 
  Приложение 15 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге

В том числе

Из республиканского
бюджета

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

224 176,0

11 486,0

201 862,0

10 828,0

Целевые текущие трансферты

224 176,0

11 486,0

201 862,0

10 828,0

Аппарат акима города Ерейментау

152 488,0

1 070,0

150 214,0

1 204,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

686,0

472,0

214,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

598,0

598,0

0,0

0,0

Средний ремонт улично-дорожной сети города Ерейментау Акмолинской области (от поворота Карасу до улицы Каменный карьер 5 км), 2 очередь, 2,550 м

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Средний ремонт городских дорог города Ерейментау по улице Мукатова, переулок улицы Казахская

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

1 204,0

0,0

0,0

1 204,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

1 572,0

1 054,0

138,0

380,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

691,0

553,0

138,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

501,0

501,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

380,0

0,0

0,0

380,0

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

1 471,0

748,0

150,0

573,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

524,0

374,0

150,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

374,0

374,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

573,0

0,0

0,0

573,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

1 680,0

1 030,0

136,0

514,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

693,0

557,0

136,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

473,0

473,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

514,0

0,0

0,0

514,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

964,0

379,0

76,0

509,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

268,0

192,0

76,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

187,0

187,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

509,0

0,0

0,0

509,0

Аппарат акима села Аксуат

1 341,0

698,0

120,0

523,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

476,0

356,0

120,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

342,0

342,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

523,0

0,0

0,0

523,0

Аппарат акима Улентинского сельского округа

1 826,0

1 000,0

200,0

626,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

700,0

500,0

200,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

500,0

500,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

626,0

0,0

0,0

626,0

Аппарат акима села Новомарковка

2 127,0

878,0

148,0

1 101,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

504,0

356,0

148,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

522,0

522,0

0,0

0,0

На оформление правоустанавливающих документов

475,0

0,0

0,0

475,0

На оплату труда государственных служащих

626,0

0,0

0,0

626,0

Аппарат акима села Бозтал

2 167,0

775,0

78,0

1 314,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

493,0

415,0

78,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

360,0

360,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

534,0

0,0

0,0

534,0

Замена отопительного котла

780,0

0,0

0,0

780,0

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

2 121,0

428,0

86,0

1 607,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

312,0

226,0

86,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

202,0

202,0

0,0

0,0

На проведение противопаводковых мероприятий

980,0

0,0

0,0

980,0

На оплату труда государственных служащих

627,0

0,0

0,0

627,0

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

2 058,0

1 042,0

150,0

866,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

575,0

425,0

150,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

617,0

617,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

866,0

0,0

0,0

866,0

Аппарат акима Койтасского сельского округа

1 198,0

632,0

126,0

440,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

379,0

253,0

126,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

379,0

379,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

440,0

0,0

0,0

440,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

1 832,0

1 097,0

108,0

627,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

758,0

650,0

108,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

447,0

447,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

627,0

0,0

0,0

627,0

Аппарат акима села Селетинское

51 331,0

655,0

50 132,0

544,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

431,0

299,0

132,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

356,0

356,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Селетинское Ерейментауского района

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

544,0

0,0

0,0

544,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.