О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2022-2024 годы"

Новый

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 9 декабря 2022 года № 7С-37/8-22

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 286 354,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 77 479,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 97,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6 816,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 201 961,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 286 355,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1,3 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 211,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 947,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 732,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 26 452,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 967,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 755,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 755,8 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 840,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 089,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 519,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 27 232,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 33 340,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -500,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 500,1 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 513,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 017,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 196,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 22 158,4тысяч тенге;

      2) затраты – 30 358,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -844,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 844,9 тысяч тенге.

      6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 651,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 691,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 110,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4 294,2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 555,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 990,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -339,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 339,6 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 597,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 208,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 79,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 309,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 026,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -429,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 429,0 тысяч тенге.

      8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 15 862,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления –3 714,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 12 148,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 17 453,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 590,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 590,6 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 492,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 408,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 34,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 093,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 956,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 276,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -783,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 783,4 тысяч тенге.

      10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 697,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 468,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 106,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 625,9 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 496,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 20 108,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -411,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411,9 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 560,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 626,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 934,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 560,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2022-2024 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 69 226,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 202,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 204,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 66 820,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 69 520,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -293,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 293,4 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет села Новомарковка на 2022-2024 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26 638,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 033,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 439,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 166,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 26 964,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -326,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,7 тысяч тенге.

      14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2022-2024 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 372,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 555,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 775,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 041,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 23 298,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -925,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 925,6 тысяч тенге.";

      пункт 17 исключить;

      приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет города Ерейментау на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

286 354,1

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

77 479,2


01


Подоходный налог

13 711,3



2

Индивидуальный подоходный налог

13 711,3


04


Налоги на собственность

34 435,6



1

Налоги на имущество

234,1



3

Земельный налог

2 719,4



4

Налог на транспортные средства

31 482,1


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

29 332,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

29 092,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

240,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

97,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

97,0



1

Прочие неналоговые поступления

97,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

6 816,8


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 816,8



1

Продажа земли

6 816,8

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

201 961,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

201 961,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

201 961,1


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

286 355,4

01



Государственные услуги общего характера

40 720,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 720,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 720,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

37 583,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 583,3



008

Освещение улиц населенных пунктов

19 184,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 404,5



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 880,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 114,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

208 050,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

208 050,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 279,8



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

186 771,0

15



Трансферты

1,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,3



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,3




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

1,3


01


Остатки бюджетных средств

1,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

1,3

  Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

37 211,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 947,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

8 148,0



1

Налоги на имущество

872,0



4

Налог на транспортные средства

7 276,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 799,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 799,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

732,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

732,0



1

Продажа земли

732,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

26 452,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 452,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 452,3


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

43 967,1

01



Государственные услуги общего характера

33 291,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 291,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 291,3



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 507,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 672,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 168,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 168,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

168,0

15



Трансферты

0,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 755,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

6 755,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 755,8


01


Остатки бюджетных средств

6 755,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 755,8

 
  Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 7
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

32 840,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 089,0


01


Подоходный налог

225,0



2

Индивидуальный подоходный налог

225,0


04


Налоги на собственность

2 901,0



1

Налоги на имущество

250,0



4

Налог на транспортные средства

2 651,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 963,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 963,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

519,0


01


Доходы от государственной собственности

519,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

519,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

27 232,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 232,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 232,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

33 340,1

01



Государственные услуги общего характера

30 258,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 258,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 258,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 982,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 982,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

381,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 300,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-500,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

500,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

500,1


01


Остатки бюджетных средств

500,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

500,1

 
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 10
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Тургайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 513,4

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 017,0


01


Подоходный налог

50,0



2

Индивидуальный подоходный налог

50,0


04


Налоги на собственность

4 368,0



1

Налоги на имущество

85,0



3

Земельный налог

165,0



4

Налог на транспортные средства

4 118,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 599,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 599,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

196,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

196,0



1

Продажа земли

196,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

22 158,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 158,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 158,4


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

30 358,3

01



Государственные услуги общего характера

26 986,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 986,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 986,3



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 122,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

382,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 040,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 250,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 250,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 099,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

151,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-844,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

844,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

844,9


01


Остатки бюджетных средств

844,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

844,9

 
  Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 16
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

25 651,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 691,5


01


Подоходный налог

4,5



2

Индивидуальный подоходный налог

4,5


04


Налоги на собственность

1 614,8



1

Налоги на имущество

43,2



3

Земельный налог

80,8



4

Налог на транспортные средства

1 490,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 072,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 072,2



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

110,2


01


Доходы от государственной собственности

110,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

110,2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

4 294,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 726,1



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 726,1


03


Продажа земли и нематериальных активов

568,1



1

Продажа земли

568,1

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 555,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 555,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 555,4


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25 990,9

01



Государственные услуги общего характера

22 350,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 350,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 350,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 960,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 960,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

790,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 680,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-339,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

339,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

339,6


01


Остатки бюджетных средств

339,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

339,6

 
  Приложение 6
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 19
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24 597,7

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 208,1


01


Подоходный налог

12,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12,0


04


Налоги на собственность

1 312,1



1

Налоги на имущество

48,4



3

Земельный налог

19,7



4

Налог на транспортные средства

1 244,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 884,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 884,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

79,9


01


Доходы от государственной собственности

79,9



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

79,9


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 309,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 309,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 309,7


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25 026,7

01



Государственные услуги общего характера

22 842,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 842,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 842,7



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 583,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 583,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

933,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

601,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

601,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

601,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-429,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

429,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

429,0


01


Остатки бюджетных средств

429,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

429,0

 
  Приложение 7
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 22
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Койтасского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

15 862,4

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 714,0


01


Подоходный налог

519,0



2

Индивидуальный подоходный налог

519,0


04


Налоги на собственность

2 139,4



1

Налоги на имущество

17,3



3

Земельный налог

1,3



4

Налог на транспортные средства

2 120,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 055,6



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 055,6



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

12 148,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 148,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12 148,4


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17 453,0

01



Государственные услуги общего характера

15 634,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 634,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 634,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 319,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 319,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

999,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

190,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 590,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 590,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 590,6


01


Остатки бюджетных средств

1 590,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 590,6

 
  Приложение 8
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 25
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 492,9

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 408,8


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 820,9



1

Налоги на имущество

19,4



3

Земельный налог

34,1



4

Налог на транспортные средства

1 744,6



5

Единый земельный налог

22,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 587,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 587,9



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

34,6


01


Доходы от государственной собственности

34,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

34,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 093,3


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 093,3



1

Продажа земли

88,8



2

Плата за продажу права аренды земельных участков

1 004,5

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 956,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 956,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 956,2


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

22 276,3

01



Государственные услуги общего характера

21 061,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 061,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 061,7



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

620,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

620,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

594,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

594,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

594,4



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-783,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

783,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

783,4


01


Остатки бюджетных средств

783,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

783,4

 
  Приложение 9
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 28
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

19 697,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 468,4


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 761,4



1

Налоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

16,2



4

Налог на транспортные средства

1 701,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

707,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

707,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

106,7


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

106,7



1

Прочие неналоговые поступления

106,7

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 625,9


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 625,9



1

Продажа земли

1 625,9

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 496,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 496,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 496,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 108,9

01



Государственные услуги общего характера

18 338,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 338,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 338,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

280,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

520,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

970,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

770,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-411,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

411,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

411,9


01


Остатки бюджетных средств

411,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

411,9

 
  Приложение 10
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 31
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Аксуат на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

19 560,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 626,0


01


Подоходный налог

230,2



2

Индивидуальный подоходный налог

230,2


04


Налоги на собственность

1 660,8



1

Налоги на имущество

82,0



3

Земельный налог

65,1



4

Налог на транспортные средства

1 421,0




Единый земельный налог

92,7


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 735,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 735,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

14 934,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 934,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 934,6


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19 560,7

01



Государственные услуги общего характера

18 336,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 336,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 336,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

664,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

664,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

194,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

190,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

560,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

560,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

560,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,1


01


Остатки бюджетных средств

0,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,1

  Приложение 11
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 34
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Селетинское на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

69 226,8

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 202,1


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 636,6



1

Налоги на имущество

47,3



3

Земельный налог

39,7



4

Налог на транспортные средства

1 549,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

565,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

565,5



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

204,1


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

204,1



1

Продажа земли

204,1

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

66 820,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 820,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

66 820,6


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

69 520,2

01



Государственные услуги общего характера

18 449,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 449,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 449,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

714,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

714,6



008

Освещение улиц населенных пунктов

340,8



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

178,6



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

195,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

50 356,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 356,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

356,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-293,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

293,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

293,4


01


Остатки бюджетных средств

293,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

293,4

 
  Приложение 12
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 37
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Новомарковка на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

26 638,2

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 033,0


01


Подоходный налог

43,0



2

Индивидуальный подоходный налог

43,0


04


Налоги на собственность

2 676,0



1

Налоги на имущество

119,0



3

Земельный налог

49,0



4

Налог на транспортные средства

2 508,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 314,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 314,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

439,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

439,0



1

Продажа земли

439,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 166,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 166,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 166,2


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

26 964,9

01



Государственные услуги общего характера

24 073,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 073,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 073,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 191,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 191,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

471,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

690,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 030,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

700,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-326,7




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

326,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

326,7


01


Остатки бюджетных средств

326,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

326,7

 
  Приложение 13
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 40
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Бюджет села Бозтал на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

22 372,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 555,6


01


Подоходный налог

0,2



2

Индивидуальный подоходный налог

0,2


04


Налоги на собственность

1 368,5



1

Налоги на имущество

40,2



3

Земельный налог

18,8



4

Налог на транспортные средства

1 292,7




Единый земельный налог

16,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 186,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 186,9



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

775,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

775,4



1

Продажа земли

775,4

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 041,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 041,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 041,5


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

23 298,1

01



Государственные услуги общего характера

21 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 600,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 600,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 386,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 386,9



008

Освещение улиц населенных пунктов

883,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

177,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

326,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

310,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

310,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

310,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

1,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-925,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

925,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

925,6


01


Остатки бюджетных средств

925,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

925,6

 
  Приложение 14
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 7С-37/8-22
  Приложение 43
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С-20/2-21

Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге

В том числе

Из республиканского
бюджета

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

328 326,9

11 486,0

291 372,6

25 468,3

Целевые текущие трансферты

328 326,9

11 486,0

291 372,6

25 468,3

Аппарат акима города Ерейментау

201 961,1

1 070,0

190 973,1

9 918,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

686,0

472,0

214,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

598,0

598,0

0,0

0,0

Средний ремонт улично-дорожной сети города Ерейментау Акмолинской области (от поворота Карасу до улицы Каменный карьер 5 км), 2 очередь, 2,550 м

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Средний ремонт городских дорог города Ерейментау по улице Мукатова, переулок улицы Казахская

86 033,6

0,0

86 033,6

0,0

На оплату труда государственных служащих

6 313,5

0,0

4 725,5

1 588,0

На обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 350,0

0,0

0,0

5 350,0

На содержание мест захоронений

980,0

0,0

0,0

980,0

На благоустройство населенных пунктов (установка елки к Новому году)

2 000,0

0,0

0,0

2 000,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

7 049,0

1 054,0

5 615,0

380,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

691,0

553,0

138,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

501,0

501,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

5 857,0

0,0

5 477,0

380,0

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

7 225,7

748,0

3 932,7

2 545,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

524,0

374,0

150,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

374,0

374,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

6 027,7

0,0

3 782,7

2 245,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

4 738,2

1 030,0

2 894,2

814,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

693,0

557,0

136,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

473,0

473,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

3 272,2

0,0

2 758,2

514,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

6 302,0

379,0

5 114,0

809,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

268,0

192,0

76,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

187,0

187,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

5 547,0

0,0

5 038,0

509,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0

Аппарат акима села Аксуат

4 539,6

698,0

2 513,6

1 328,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

476,0

356,0

120,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

342,0

342,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

3 721,6

0,0

2 393,6

1 328,0

Аппарат акима Улентинского сельского округа

3 796,5

820,5

2 350,0

626,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

700,0

500,0

200,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

320,5

320,5

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

2 776,0

0,0

2 150,0

626,0

Аппарат акима села Новомарковка

7 213,2

878,0

3 943,9

2 391,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

504,0

356,0

148,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

522,0

522,0

0,0

0,0

На оформление правоустанавливающих документов

475,0

0,0

0,0

475,0

На оплату труда государственных служащих

5 712,2

0,0

3 795,9

1 916,3

Аппарат акима села Бозтал

5 899,5

775,0

3 641,0

1 483,5

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

493,0

415,0

78,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

360,0

360,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

4 350,0

0,0

3 563,0

787,0

Замена отопительного котла

696,5

0,0

0,0

696,5

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

5 445,4

428,0

3 300,3

1 717,1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

312,0

226,0

86,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

202,0

202,0

0,0

0,0

На проведение противопаводковых мероприятий

980,0

0,0

0,0

980,0

На оплату труда государственных служащих

3 951,4

0,0

3 214,3

737,1

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

9 771,3

1 042,0

7 815,0

914,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

575,0

425,0

150,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

617,0

617,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

8 579,3

0,0

7 665,0

914,3

Аппарат акима Койтасского сельского округа

3 629,4

632,0

2 257,4

740,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

379,0

253,0

126,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

379,0

379,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

2 571,4

0,0

2 131,4

440,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

7 341,4

1 276,5

5 106,8

958,1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

758,0

650,0

108,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

626,5

626,5

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

5 956,9

0,0

4 998,8

958,1

Аппарат акима села Селетинское

53 414,6

655,0

51 915,6

844,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

431,0

299,0

132,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

356,0

356,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Селетинское Ерейментауского района

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

2 327,6

0,0

1 783,6

544,0

На ремонт служебного автомобиля

300,0

0,0

0,0

300,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.