Қамысты ауданы ауылдарының, ауылдық округтерінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 85 шешімі.

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Қамысты аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қамысты ауданы Адаевка ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер -83065,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2468,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 80597,8 мың теңге;

      2) шығындар – 84056,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -990,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 990,9 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қамысты ауданы Адаевка ауылдық округінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 15555,0 мың теңге сомасында;

      2023 жылға 16086,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 16634,0 мың теңге сомасында.

      3. 2022 жылға арналған Адаевка ауылдық округ бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;

      4. 2022 жылға арналған Адаевка ауылдық округ бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Адаевка ауылындағы Ленин көшесін орташа жөндеу.

      5. Қамысты ауданы Алтынсарин ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 77175,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4449,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 72726,7 мың теңге;

      2) шығындар – 77176,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,4 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 191 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. Қамысты ауданы Алтынсарин ауылының бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 17128,0 мың теңге сомасында;

      2023 жылға 17683,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 18252,0 мың теңге сомасында.

      7. 2022 жылға арналған Алтынсарин ауылының бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.

      8. Қамысты ауданы Аралкөл ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19876,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 356,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 18020,0 мың теңге;

      2) шығындар – 18702,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,1 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,1 мың теңге.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 19.07.2022 № 155 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      9. Қамысты ауданы Аралкөл ауылдық округінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 17641,0 мың теңге сомасында;

      2023 жылға 18343,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 19072,0 мың теңге сомасында.

      10. 2022 жылға арналған Аралкөл ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.

      11.  Қамысты ауданы Арка ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 136513,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5013,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 131499,9 мың теңге;

      2) шығындар – 137646,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1132,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1132,9 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. Қамысты ауданы Арқа ауылының бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 21899,0 мың теңге сомасында;

      2023 жылға 24136,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 25055,0 мың теңге сомасында.

      13. 2022 жылға арналған Арқа ауылының бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.

      14. 2022 жылға арналған Арқа ауылының бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға.

      15. 2022 жылға арналған Арқа ауылының бюджетінде "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.

      16. Қамысты ауданы Бестөбе ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 17474,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1389,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 16085,8 мың теңге;

      2) шығындар – 18171,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -696,6 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 696,6 мың теңге.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      17. Қамысты ауданы Бестөбе ауылының бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 11940,0 мың теңге сомасында;

      2023 жылға 12355,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 12786,0 мың теңге сомасында.

      18. 2022 жылға арналған Бестөбе ауылының бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.

      19. Қамысты ауданы Дружба ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16848,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 508,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 16340,1 мың теңге;

      2) шығындар – 16848,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,6 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,6 мың теңге.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      20. Қамысты ауданы Дружба ауылының бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 13466,0 мың теңге сомасында;

      2023 жылға 13958,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 14467,0 мың теңге сомасында.

      21. 2022 жылға арналған Дружба ауылының бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.

      22. Қамысты ауданы Клочков ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26624,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3086,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 23538,1 мың теңге;

      2) шығындар – 26624,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,2 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,2 мың теңге.

      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 191 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      23. Қамысты ауданы Клочков ауылдық округінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 22626,0 мың теңге сомасында;

      2023 жылға 23502,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 24412,0 мың теңге сомасында.

      24. 2022 жылға арналған Клочков ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.

      25. Қамысты ауданы Красногор ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22 - қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 2672,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 2672,0 мың теңге;

      2) шығындар – 3089,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -417,7 теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 417,7 теңге.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.05.2022 № 135 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      26. Қамысты ауданы Красногор ауылының бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 1350,0 мың теңге.

      27. 2022 жылға арналған Красногор ауылының бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.

      28. Қамысты ауданы Қамысты ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 23, 24 және 25 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 171057,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 13037,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 158020,3 мың теңге;

      2) шығындар – 172504,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1447,1 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1447,1 мың теңге.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      29. Қамысты ауданы Қамысты ауылдық округінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 67801,0 мың теңге сомасында;

      2023 жылға 70415,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 73130,0 мың теңге сомасында.

      30. 2022 жылға арналған Қамысты ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.

      31. Қамысты ауданы Қарабатыр ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 26, 27 және 28 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28866,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2034,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 26832,2 мың теңге;

      2) шығындар – 29194,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -328,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 328,4 мың теңге.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      32. Қамысты ауданы Қарабатыр ауылының бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      2022 жылға 20021,0 мың теңге сомасында;

      2023 жылға 20783,0 мың теңге сомасында;

      2024 жылға 21574,0 мың теңге сомасында.

      33. 2022 жылға арналған Қарабатыр ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін:

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.

      34. 2022 жылға арналған ауылдық бюджеттерді атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын, бюджеттік бағдарламалардың тізбесі жоқ.

      35. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қамысты аудандық мәслихатының хатшысы С. Кстаубаева

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  1- қосымша

Адаевка ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

83065,8

 1



Салықтық түсімдер

2468,0


01 


Табыс салығы

11,0



2

Жеке табыс салығы

11,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2423,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

18,0



3

Жер салығы

171,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2234,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

34,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

34,0

 4



Трансферттердің түсімдері

80597,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

80597,8



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

80597,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

84056,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23483,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

23483,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23483,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23483,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2925,2


2



Коммуналдық шаруашылық

1416,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1416,2




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1416,2


3



Елді - мекендерді көркейту

1509,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1509,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1509,0

12




Көлiк және коммуникация

57647,8


1



Автомобиль көлiгi

57647,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57647,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

685,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

56962,8

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-990,9





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

990,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

990,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

990,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

990,9

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  2- қосымша

Адаевка ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы







І. Кірістер

25564,0

 1



Салықтық түсімдер

9464,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2920,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



3

Жер салығы

131,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2729,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

6558,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6558,0

 2



Салықтық емес түсімдер

14,0


 01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

14,0



 5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

14,0

 4



Трансферттердің түсімдері

16086,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16086,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16086,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

25564,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22798,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

22798,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22798,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22798,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2054,0


2



Коммуналдық шаруашылық

485,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

485,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

485,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1569,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1569,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1569,0

12




Көлiк және коммуникация

712,0


1



Автомобиль көлiгi

712,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

712,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

712,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  3-қосымша

Адаевка ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы







І. Кірістер

26586,0

 1



Салықтық түсімдер

9937,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

3067,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63,0



3

Жер салығы

138,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2866,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

6870,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6870,0

 2



Салықтық емес түсімдер

15,0


 01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

15,0



 5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15,0

 4



Трансферттердің түсімдері

16634,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16634,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16634,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

26586,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23710,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

23710,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23710,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23710,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2136,0


2



Коммуналдық шаруашылық

504,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

504,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

504,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1632,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1632,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1632,0

12




Көлiк және коммуникация

740,0


1



Автомобиль көлiгi

740,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

740,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

740,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  4- қосымша

Алтынсарин ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 191 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




І. Кірістер

77175,7

 1



Салықтық түсімдер

4449,0


01 


Табыс салығы

300,0



2

Жеке табыс салығы

300,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

4034,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36,0



3

Жер салығы

575,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3423,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

115,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

115,0

 4



Трансферттердің түсімдері

72726,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

72726,7



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

72726,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

77176,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25268,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

25268,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25268,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25268,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3005,8


3



Елді - мекендерді көркейту

3005,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3005,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2392,4




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

613,4

12




Көлiк және коммуникация

48901,0


1



Автомобиль көлiгi

48901,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48901,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1447,5




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

47453,5

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,4





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,4

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 31 шешіміне
  5- қосымша

Алтынсарин ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

31489,0

 1



Салықтық түсімдер

13806,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

5072,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

25,0



3

Жер салығы

771,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4276,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

8734,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

8734,0

 4



Трансферттердің түсімдері

17683,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17683,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17683,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

31489,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28751,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

28751,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28751,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28751,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2227,0


3



Елді - мекендерді көркейту

2227,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2227,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2227,0

12




Көлiк және коммуникация

511,0


1



Автомобиль көлiгi

511,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

511,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

511,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  6- қосымша

Алтынсарин ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

32748,0

 1



Салықтық түсімдер

14496,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

5276,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

26,0



3

Жер салығы

802,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салык

4448,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

9220,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

9220,0

 4



Трансферттердің түсімдері

18252,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18252,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18252,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

32748,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29901,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

29901,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29901,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29901,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2316,0


3



Елді - мекендерді көркейту

2316,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2316,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2316,0

12




Көлiк және коммуникация

531,0


1



Автомобиль көлiгi

531,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

531,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

531,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  7- қосымша

Аралкөл ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 19.07.2022 № 155 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы







І. Кірістер

18376,0

 1



Салықтық түсімдер

356,0


01 


Табыс салығы

56,0



2

Жеке табыс салығы

56,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

300,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

26,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салык

274,0

 4



Трансферттердің түсімдері

18020,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18020,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18020,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

18702,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16755,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

16755,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16755,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16755,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1047,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1047,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1047,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1047,0

12




Көлiк және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-326,1





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

326,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

326,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

326,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

326,1

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  8- қосымша

Аралкөл ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

18717,0

 1



Салықтық түсімдер

374,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

374,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

346,0

 4



Трансферттердің түсімдері

18343,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18343,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18343,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

18717,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

17031,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

17031,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17031,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17031,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

750,0


3



Елді - мекендерді көркейту

750,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

750,0

12




Көлiк және коммуникация

936,0


1



Автомобиль көлiгi

936,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

936,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

936,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  9- қосымша

Аралкөл ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

19465,0

 1



Салықтық түсімдер

393,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

393,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

29,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

364,0

 4



Трансферттердің түсімдері

19072,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19072,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19072,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

19465,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

17712,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

17712,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17712,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17712,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

780,0


3



Елді - мекендерді көркейту

780,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

780,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

780,0

12




Көлiк және коммуникация

973,0


1



Автомобиль көлiгi

973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

973,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

973,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  10- қосымша

Арка ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен 01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

136513,1

 1



Салықтық түсімдер

5013,2


01 


Табыс салығы

2887,1



2

Жеке табыс салығы

2887,1


 04


Меншiкке салынатын салықтар

1716,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

65,5



3

Жер салығы

126,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1525,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

409,6



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

409,6

 4



Трансферттердің түсімдері

131499,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

131499,9



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

131499,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

137646,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32855,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

32855,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32855,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32855,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3068,0


3



Елді - мекендерді көркейту

3068,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3068,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3068,0

13




Басқалар

101722,5


9



Басқалар

101722,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101722,5




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

101722,5

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1132,9





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1132,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1132,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1132,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1132,9

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  11- қосымша

Арка ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 10.08.2022 № 161 шешімімен (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы




І. Кірістер

28781,0

 1



Салықтық түсімдер

4645,0


01 


Табыс салығы

44,0



2

Жеке табыс салығы

44,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2165,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70,0



3

Жер салығы

127,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1968,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

2436,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2436,0

 4



Трансферттердің түсімдері

24136,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24136,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24136,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

28781,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26509,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

26509,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26509,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26509,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1839,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1839,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1839,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1839,0

12




Көлiк және коммуникация

433,0


1



Автомобиль көлiгi

433,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

433,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

433,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  12- қосымша

Арка ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 10.08.2022 № 161 шешімімен (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы




І. Кірістер

29932,0

 1



Салықтық түсімдер

4877,0


01 


Табыс салығы

45,0



2

Жеке табыс салығы

45,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2188,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

71,0



3

Жер салығы

129,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1988,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

2644,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2644,0

 4



Трансферттердің түсімдері

25055,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25055,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25055,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

29932,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27569,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

27569,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27569,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27569,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1913,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1913,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1913,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1913,0

12




Көлiк және коммуникация

450,0


1



Автомобиль көлiгi

450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

450,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

450,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  13- қосымша

Бестөбе ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

17474,8

 1



Салықтық түсімдер

1389,0


01 


Табыс салығы

223,0



2

Жеке табыс салығы

223,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

1166,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,0



3

Жер салығы

70,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1056,0

 4



Трансферттердің түсімдері

16085,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16085,8



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16085,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

18171,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

16564,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

16564,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16564,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16564,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1606,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1606,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1606,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1606,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-696,6





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

696,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

696,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

696,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

696,6

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  14- қосымша

Бестөбе ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

18813,0

 1



Салықтық түсімдер

6458,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

3610,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0



3

Жер салығы

1803,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1763,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

2848,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2848,0

 4



Трансферттердің түсімдері

12355,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

12355,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12355,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

18813,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

17867,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

17867,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17867,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17867,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

946,0


3



Елді - мекендерді көркейту

946,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

946,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

946,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  15- қосымша

Бестөбе ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




І. Кірістер

19566,0

 1



Салықтық түсімдер

6780,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

3790,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

46,0



3

Жер салығы

1893,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1851,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

2990,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2990,0

 4



Трансферттердің түсімдері

12786,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

12786,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12786,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

19566,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

18582,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

18582,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18582,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18582,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

984,0


3



Елді - мекендерді көркейту

984,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

984,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

984,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  16- қосымша

Дружба ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

16848,1

 1



Салықтық түсімдер

508,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

508,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

8,0



3

Жер салығы

45,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

455,0

 4



Трансферттердің түсімдері

16340,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16340,1



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16340,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

16848,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

16019,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

16019,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16019,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16019,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

332,0


3



Елді - мекендерді көркейту

332,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

332,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

332,0

12




Көлiк және коммуникация

497,0


1



Автомобиль көлiгi

497,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

497,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

497,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,6





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,6

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  17- қосымша

Дружба ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

18921,0

 1



Салықтық түсімдер

4963,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

512,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

8,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салык

504,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

4451,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

4451,0

 4



Трансферттердің түсімдері

13958,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13958,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13958,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

18921,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

18059,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

18059,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18059,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18059,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

345,0


3



Елді - мекендерді көркейту

345,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

345,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

345,0

12




Көлiк және коммуникация

517,0


1



Автомобиль көлiгi

517,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

517,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

517,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  18- қосымша

Дружба ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

19678,0

 1



Салықтық түсімдер

5211,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

533,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

9,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

524,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

4678,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

4678,0

 4



Трансферттердің түсімдері

14467,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14467,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14467,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

19678,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

18781,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

18781,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18781,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18781,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

359,0


3



Елді - мекендерді көркейту

359,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

359,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

359,0

12




Көлiк және коммуникация

538,0


1



Автомобиль көлiгi

538,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

538,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

538,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  19- қосымша

Клочков ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 191 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  20- қосымша

Клочков ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

26528,0

 1



Салықтық түсімдер

3026,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

880,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

810,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

2146,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2146,0

 4



Трансферттердің түсімдері

23502,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23502,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23502,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

26528,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24597,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

24597,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24597,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24597,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1385,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1385,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1385,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1385,0

12




Көлiк және коммуникация

546,0


1



Автомобиль көлiгi

546,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

546,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

546,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  21- қосымша

Клочков ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

27589,0

 1



Салықтық түсімдер

3177,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

924,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

73,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

851,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

2253,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2253,0

 4



Трансферттердің түсімдері

24412,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24412,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24412,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

27589,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25581,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

25581,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25581,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25581,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1440,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1440,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1440,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1440,0

12




Көлiк және коммуникация

568,0


1



Автомобиль көлiгi

568,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

568,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

568,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  22 - қосымша

Красногор ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.05.2022 № 135 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Соммасы, мың теңге


Сынып



Кіші сынып




I. Кірістер

2672,0

4



Трансферттердің түсімдері

2672,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2672,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

2672,0

Функционалдық топ

Соммасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Әкімшілік бюджеттік бағдарламалар




Бағдарлама





Атауы






II. Шығындар

3089,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2939,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

2939,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2939,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2939,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

150,0


3



Коммуналдық шаруашылық

150,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

150,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Қаржы активтермен сальдо операциялары

0,0





IV. Бюджеттің дефициті (Профициті)

-417,7





V. Бюджетің дефицитың қаржыландыру (профициты пайдалану)

417,7

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

417,7


01



Бюджет қаражатының қалдықтары

417,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

417,7

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  23 - қосымша

Қамысты ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

171057,3

 1



Салықтық түсімдер

13037,0


01 


Табыс салығы

1300,0



2

Жеке табыс салығы

1300,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

11689,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

312,0



3

Жер салығы

520,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10857,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

48,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

48,0

 4



Трансферттердің түсімдері

158020,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

158020,3



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

158020,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

172504,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

62997,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

62997,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62997,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61697,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1300,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65687,5


2



Коммуналдық шаруашылық

2300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2300,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2300,0


3



Елді - мекендерді көркейту

63387,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63387,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14799,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1200,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

460,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

46928,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

30019,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

27733,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27733,4




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

27733,4


2



Спорт

2286,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2286,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2286,0

12




Көлiк және коммуникация

13800,0


1



Автомобиль көлiгi

13800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12800,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1447,1





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1447,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1447,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1447,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1447,1

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  24 - қосымша

Қамысты ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

80603,0

 1



Салықтық түсімдер

9793,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

9793,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

122,0



3

Жер салығы

801,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8870,0

 2



Салықтық емес түсімдер

395,0


 01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

395,0



 5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

395,0

 4



Трансферттердің түсімдері

70415,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

70415,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

70415,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

80603,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

42823,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

42823,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42823,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42823,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16078,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1664,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1664,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1664,0


3



Елді - мекендерді көркейту

14414,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14414,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10400,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1248,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

270,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2496,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19102,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

19102,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19102,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

19102,0

12




Көлiк және коммуникация

2600,0


1



Автомобиль көлiгi

2600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2600,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  25- қосымша

Қамысты ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

83828,0

 1



Салықтық түсімдер

10287,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

10287,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

127,0



3

Жер салығы

833,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9327,0

 2



Салықтық емес түсімдер

411,0


 01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

411,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

411,0

 4



Трансферттердің түсімдері

73130,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

73130,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

73130,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

83828,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

44536,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

44536,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44536,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44536,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16722,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1731,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1731,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1731,0


3



Елді - мекендерді көркейту

14991,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14991,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10816,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1298,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

281,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2596,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19866,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

19866,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19866,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

19866,0

12




Көлiк және коммуникация

2704,0


1



Автомобиль көлiгi

2704,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2704,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2704,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  26- қосымша

Қарабатыр ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 04.11.2022 № 188 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

28866,2

 1



Салықтық түсімдер

2034,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2032,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11,0



3

Жер салығы

121,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1900,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2,0

 4



Трансферттердің түсімдері

26832,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

26832,2



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26832,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

29194,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27101,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

27101,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27101,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27101,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1598,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1598,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1598,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1598,0

12




Көлiк және коммуникация

495,0


1



Автомобиль көлiгi

495,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

495,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

495,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-328,4





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

328,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

328,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

328,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

328,4

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  27- қосымша

Қарабатыр ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

24807,0

 1



Салықтық түсімдер

4024,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2224,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11,0



3

Жер салығы

130,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2083,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

1800,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1800,0

 4



Трансферттердің түсімдері

20783,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

20783,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20783,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

24807,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23535,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

23535,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23535,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23535,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1272,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1272,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1272,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1272,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы "31" желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  28 - қосымша

Қарабатыр ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

25799,0

 1



Салықтық түсімдер

4225,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2425,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11,0



3

Жер салығы

139,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2275,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

1800,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1800,0

 4



Трансферттердің түсімдері

21574,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21574,0



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21574,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

25799,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24476,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

24476,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24476,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24476,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1323,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1323,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1323,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1323,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах сел, сельских округов Камыстинского района на 2022-2024 годы

Решение маслихата Камыстинского района Костанайской области от 31 декабря 2021 года № 85.

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Адаевского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 83065,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2468,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 80597,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 84056,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -990,9 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 990,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Учесть, что в бюджете Адаевского сельского округа Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 15555,0 тысяч тенге;

      2023 год в сумме 16086,0 тысяч тенге;

      2024 год в сумме 16634,0 тысячи тенге.

      3. Учесть, что в бюджете Адаевского сельского округа на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      4. Учесть, что в бюджете Адаевского сельского округа на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе на:

      средний ремонт улицы Ленина села Адаевка.

      5. Утвердить бюджет села Алтынсарино Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77175,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4449,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов –72726,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 77176,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 28.11.2022 № 191 (вводится в действие с 01.01.2022).

      6. Учесть, что в бюджете села Алтынсарино Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 17128,0 тысяч тенге;

      2023 год в сумме 17683,0 тысячи тенге;

      2024 год в сумме 18252,0 тысячи тенге.

      7. Учесть, что в бюджете села Алтынсарино на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      8. Утвердить бюджет Аралкольского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18376,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 356,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 18020,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 18702,1 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -326,1 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 8 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 19.07.2022 № 155 (вводится в действие с 01.01.2022).

      9. Учесть, что в бюджете Аралкольского сельского округа Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 17641,0 тысяча тенге;

      2023 год в сумме 18343,0 тысячи тенге;

      2024 год в сумме 19072,0 тысячи тенге.

      10. Учесть, что в бюджете Аралкольского сельского округа на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      11. Утвердить бюджет Аркинского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 136513,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5013,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 131499,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 137646,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1132,9 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1132,9 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

      12. Учесть, что в бюджете села Арка Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 21899,0 тысяч тенге;

      2023 год в сумме 24136,0 тысяч тенге;

      2024 год в сумме 25055,0 тысяч тенге.

      13. Учесть, что в бюджете села Арка на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      14. Учесть, что в бюджете села Арка на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе на:

      реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".

      15. Учесть, что в бюджете села Арка на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".

      16. Утвердить бюджет села Бестобе Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 17474,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1389,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16085,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 18171,4 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -696,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 696,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 16 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

      17. Учесть, что в бюджете села Бестобе Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 11940,0 тысяч тенге;

      2023 год в сумме 12355,0 тысяч тенге;

      2024 год в сумме 12786,0 тысяч тенге.

      18. Учесть, что в бюджете села Бестобе на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      19. Утвердить бюджет села Дружба Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16848,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 508,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16340,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 16848,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 19 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

      20. Учесть, что в бюджете села Дружба Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 13466,0 тысяч тенге;

      2023 год в сумме 13958,0 тысяч тенге;

      2024 год в сумме 14467,0 тысяч тенге.

      21. Учесть, что в бюджете села Дружба на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      22. Утвердить бюджет Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26624,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3086,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23538,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 26624,3 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 22 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 28.11.2022 № 191 (вводится в действие с 01.01.2022).

      23. Учесть, что в бюджете Клочковского сельского округа Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 22626,0 тысяч тенге;

      2023 год в сумме 23502,0 тысячи тенге;

      2024 год в сумме 24412,0 тысяч тенге.

      24. Учесть, что в бюджете Клочковского сельского округа на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      25. Утвердить бюджет села Красногорское Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложению 22 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2672,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 2672,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 3089,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -417,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 417,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 25 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.05.2022 № 135 (вводится в действие с 01.01.2022).

      26. Учесть, что в бюджете села Красногорское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 1350,0 тысяч тенге.

      27. Учесть, что в бюджете села Красногорское на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      28. Утвердить бюджет Камыстинского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 23, 24 и 25 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 171057,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13037,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 158020,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 172504,4 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1447,1 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1447,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 28 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

      29. Учесть, что в бюджете Камыстинского сельского округа Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 67801,0 тысяча тенге;

      2023 год в сумме 70415,0 тысяч тенге;

      2024 год в сумме 73130,0 тысяч тенге.

      30. Учесть, что в бюджете Камыстинского сельского округа на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      31. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 26, 27 и 28 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28866,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2034,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 26832,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 29194,6 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -328,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 328,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 31 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

      32. Учесть, что в бюджете села Карабатыр Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:

      2022 год в сумме 20021,0 тысяча тенге;

      2023 год в сумме 20783,0 тысячи тенге;

      2024 год в сумме 21574,0 тысяч тенге.

      33. Учесть, что в бюджете села Карабатыр на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:

      повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      34. Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения сельских бюджетов на 2022 год отсутствует.

      35. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Камыстинского районного маслихата С. Кстаубаева

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Адаевского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

83065,8

1



Налоговые поступления

2468,0


01


Подоходный налог

11,0



2

Индивидуальный подоходный налог

11,0


04


Налоги на собственность

2423,0



1

Налоги на имущество

18,0



3

Земельный налог

171,0



4

Налог на транспортные средства

2234,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

34,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

34,0

4



Поступления трансфертов

80597,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80597,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

80597,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

84056,7

01




Государственные услуги общего характера

23483,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23483,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23483,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23483,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2925,2


2



Коммунальное хозяйство

1416,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1416,2




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1416,2


3



Благоустройство населенных пунктов

1509,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1509,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1509,0

12




Транспорт и коммуникации

57647,8


1



Автомобильный транспорт

57647,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57647,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

685,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

56962,8

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-990,9





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

990,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

990,9


01



Остатки бюджетных средств

990,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

990,9

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Адаевского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

25564,0

1



Налоговые поступления

9464,0


04


Налоги на собственность

2920,0



1

Налоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

131,0



4

Налог на транспортные средства

2729,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6558,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6558,0

 2



Неналоговые поступления

14,0


01


Доходы от государственной собственности

14,0



 5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14,0

4



Поступления трансфертов

16086,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16086,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16086,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25564,0

01




Государственные услуги общего характера

22798,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22798,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22798,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22798,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2054,0


2



Коммунальное хозяйство

485,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

485,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

485,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1569,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1569,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1569,0

12




Транспорт и коммуникации

712,0


1



Автомобильный транспорт

712,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

712,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

712,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Адаевского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

26586,0

1



Налоговые поступления

9937,0


04


Налоги на собственность

3067,0



1

Налоги на имущество

63,0



3

Земельный налог

138,0



4

Налог на транспортные средства

2866,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6870,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6870,0

2



Неналоговые поступления

15,0


01


Доходы от государственной собственности

15,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15,0

4



Поступления трансфертов

16634,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16634,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16634,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26586,0

01




Государственные услуги общего характера

23710,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23710,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23710,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23710,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2136,0


2



Коммунальное хозяйство

504,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

504,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

504,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1632,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1632,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1632,0

12




Транспорт и коммуникации

740,0


1



Автомобильный транспорт

740,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

740,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

740,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Алтынсарино на 2022 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 28.11.2022 № 191 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. Доходы

77175,7

1



Налоговые поступления

4449,0


01


Подоходный налог

300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

300,0


04


Налоги на собственность

4034,0



1

Налоги на имущество

36,0



3

Земельный налог

575,0



4

Налог на транспортные средства

3423,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

115,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

115,0

4



Поступления трансфертов

72726,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72726,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72726,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

77176,1

01




Государственные услуги общего характера

25268,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25268,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25268,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25268,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3005,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3005,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3005,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2392,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

613,4

12




Транспорт и коммуникации

48901,0


1



Автомобильный транспорт

48901,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48901,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1447,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

47453,5

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-0,4





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,4


01



Остатки бюджетных средств

0,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,4

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Алтынсарино на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

31489,0

1



Налоговые поступления

13806,0


04


Налоги на собственность

5072,0



1

Налоги на имущество

25,0



3

Земельный налог

771,0



4

Налог на транспортные средства

4276,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8734,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8734,0

4



Поступления трансфертов

17683,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17683,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17683,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

31489,0

01




Государственные услуги общего характера

28751,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28751,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28751,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28751,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2227,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2227,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2227,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2227,0

12




Транспорт и коммуникации

511,0


1



Автомобильный транспорт

511,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

511,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

511,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Алтынсарино на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

32748,0

1



Налоговые поступления

14496,0


04


Налоги на собственность

5276,0



1

Налоги на имущество

26,0



3

Земельный налог

802,0



4

Налог на транспортные средства

4448,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9220,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9220,0

4



Поступления трансфертов

18252,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18252,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18252,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

32748,0

01




Государственные услуги общего характера

29901,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29901,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29901,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29901,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2316,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2316,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2316,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2316,0

12




Транспорт и коммуникации

531,0


1



Автомобильный транспорт

531,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

531,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

531,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Аралкольского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 19.07.2022 № 155 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. Доходы

18376,0

1



Налоговые поступления

356,0


01


Подоходный налог

56,0



2

Индивидуальный подоходный налог

56,0


04


Налоги на собственность

300,0



1

Налоги на имущество

26,0



4

Налог на транспортные средства

274,0

4



Поступления трансфертов

18020,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18020,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18020,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18702,1

01




Государственные услуги общего характера

16755,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16755,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16755,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16755,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1047,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1047,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1047,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1047,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-326,1





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

326,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

326,1


01



Остатки бюджетных средств

326,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

326,1

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Аралкольского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

18717,0

1



Налоговые поступления

374,0


04


Налоги на собственность

374,0



1

Налоги на имущество

28,0



4

Налог на транспортные средства

346,0

4



Поступления трансфертов

18343,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18343,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18343,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18717,0

01




Государственные услуги общего характера

17031,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17031,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17031,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17031,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

750,0


3



Благоустройство населенных пунктов

750,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

750,0

12




Транспорт и коммуникации

936,0


1



Автомобильный транспорт

936,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

936,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

936,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Аралкольского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

19465,0

1



Налоговые поступления

393,0


04


Налоги на собственность

393,0



1

Налоги на имущество

29,0



4

Налог на транспортные средства

364,0

4



Поступления трансфертов

19072,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19072,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19072,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19465,0

01




Государственные услуги общего характера

17712,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17712,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17712,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17712,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

780,0


3



Благоустройство населенных пунктов

780,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

780,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

780,0

12




Транспорт и коммуникации

973,0


1



Автомобильный транспорт

973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

973,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

973,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Аркинского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

136513,1

1



Налоговые поступления

5013,2


01


Подоходный налог

2887,1



2

Индивидуальный подоходный налог

2887,1


04


Налоги на собственность

1716,5



1

Налоги на имущество

65,5



3

Земельный налог

126,0



4

Налог на транспортные средства

1525,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

409,6



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

409,6

4



Поступления трансфертов

131499,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131499,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131499,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

137646,0

01




Государственные услуги общего характера

32855,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32855,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32855,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32855,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3068,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3068,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3068,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3068,0

13




Прочие

101722,5


9



Прочие

101722,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101722,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

101722,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-1132,9





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1132,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1132,9


01



Остатки бюджетных средств

1132,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1132,9

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Аркинского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 11 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 10.08.2022 № 161 (вводится в действие со дня официального опубликования).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

28781,0

1



Налоговые поступления

4645,0


01


Подоходный налог

44,0



2

Индивидуальный подоходный налог

44,0


04


Налоги на собственность

2165,0



1

Налоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

127,0



4

Налог на транспортные средства

1968,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2436,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2436,0

4



Поступления трансфертов

24136,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24136,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24136,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

28781,0

01




Государственные услуги общего характера

26509,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26509,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26509,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26509,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1839,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1839,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1839,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1839,0

12




Транспорт и коммуникации

433,0


1



Автомобильный транспорт

433,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

433,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

433,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Аркинского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 12 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 10.08.2022 № 161 (вводится в действие со дня официального опубликования).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

29932,0

1



Налоговые поступления

4877,0


01


Подоходный налог

45,0



2

Индивидуальный подоходный налог

45,0


04


Налоги на собственность

2188,0



1

Налоги на имущество

71,0



3

Земельный налог

129,0



4

Налог на транспортные средства

1988,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2644,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2644,0

4



Поступления трансфертов

25055,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25055,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25055,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29932,0

01




Государственные услуги общего характера

27569,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27569,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27569,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27569,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1913,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1913,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1913,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1913,0

12




Транспорт и коммуникации

450,0


1



Автомобильный транспорт

450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

450,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

450,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Бестобе на 2022 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

17474,8

1



Налоговые поступления

1389,0


01


Подоходный налог

223,0



2

Индивидуальный подоходный налог

223,0


04


Налоги на собственность

1166,0



1

Налоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

70,0



4

Налог на транспортные средства

1056,0

4



Поступления трансфертов

16085,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16085,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16085,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18171,4

01




Государственные услуги общего характера

16564,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16564,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16564,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16564,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1606,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1606,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1606,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1606,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-696,6





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

696,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

696,6


01



Остатки бюджетных средств

696,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

696,6

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Бестобе на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

18813,0

1



Налоговые поступления

6458,0


04


Налоги на собственность

3610,0



1

Налоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

1803,0



4

Налог на транспортные средства

1763,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2848,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2848,0

4



Поступления трансфертов

12355,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12355,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12355,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18813,0

01




Государственные услуги общего характера

17867,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17867,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17867,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17867,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

946,0


3



Благоустройство населенных пунктов

946,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

946,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

946,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Бестобе на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

19566,0

1



Налоговые поступления

6780,0


04


Налоги на собственность

3790,0



1

Налоги на имущество

46,0



3

Земельный налог

1893,0



4

Налог на транспортные средства

1851,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2990,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2990,0

4



Поступления трансфертов

12786,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12786,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12786,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19566,0

01




Государственные услуги общего характера

18582,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18582,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18582,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18582,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

984,0


3



Благоустройство населенных пунктов

984,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

984,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

984,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Дружба на 2022 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

16848,1

1



Налоговые поступления

508,0


04


Налоги на собственность

508,0



1

Налоги на имущество

8,0



3

Земельный налог

45,0



4

Налог на транспортные средства

455,0

4



Поступления трансфертов

16340,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16340,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16340,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

16848,7

01




Государственные услуги общего характера

16019,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16019,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16019,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16019,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

332,0


3



Благоустройство населенных пунктов

332,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

332,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

332,0

12




Транспорт и коммуникации

497,0


1



Автомобильный транспорт

497,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

497,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

497,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-0,6





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,6


01



Остатки бюджетных средств

0,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,6

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Дружба на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

18921,0

1



Налоговые поступления

4963,0


04


Налоги на собственность

512,0



1

Налоги на имущество

8,0



4

Налог на транспортные средства

504,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4451,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4451,0

4



Поступления трансфертов

13958,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13958,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13958,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18921,0

01




Государственные услуги общего характера

18059,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18059,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18059,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18059,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

345,0


3



Благоустройство населенных пунктов

345,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

345,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

345,0

12




Транспорт и коммуникации

517,0


1



Автомобильный транспорт

517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

517,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

517,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Дружба на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

19678,0

1



Налоговые поступления

5211,0


04


Налоги на собственность

533,0



1

Налоги на имущество

9,0



4

Налог на транспортные средства

524,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4678,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4678,0

4



Поступления трансфертов

14467,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14467,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14467,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19678,0

01




Государственные услуги общего характера

18781,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18781,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18781,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18781,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

359,0


3



Благоустройство населенных пунктов

359,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

359,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

359,0

12




Транспорт и коммуникации

538,0


1



Автомобильный транспорт

538,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

538,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

538,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Клочковского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 28.11.2022 № 191 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. Доходы

26624,1

1



Налоговые поступления

3086,0


01


Подоходный налог

941,0



2

Индивидуальный подоходный налог

941,0


04


Налоги на собственность

2145,0



1

Налоги на имущество

29,0



3

Земельный налог

10,0



4

Налог на транспортные средства

748,5



5

Единый земельный налог

1357,5

4



Поступления трансфертов

23538,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23538,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23538,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование






II. Затраты

26624,3

01




Государственные услуги общего характера

21916,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21916,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21916,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21916,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1896,6


2



Коммунальное хозяйство

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1596,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1596,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1132,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

464,6

08




Культура, спорт, туризм, и информационое пространство

2286,0


2



Спорт

2286,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка , сельского округа

2286,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2286,0

12




Транспорт и коммуникации

525,0


1



Автомобильный транспорт

525,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

525,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

525,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,2





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-0,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,2


01



Остатки бюджетных средств

0,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,2

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Клочковского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

26528,0

1



Налоговые поступления

3026,0


04


Налоги на собственность

880,0



1

Налоги на имущество

70,0



4

Налог на транспортные средства

810,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2146,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2146,0

4



Поступления трансфертов

23502,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23502,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23502,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26528,0

01




Государственные услуги общего характера

24597,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24597,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24597,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24597,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1385,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1385,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1385,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1385,0

12




Транспорт и коммуникации

546,0


1



Автомобильный транспорт

546,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

546,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

546,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Клочковского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

27589,0

1



Налоговые поступления

3177,0


04


Налоги на собственность

924,0



1

Налоги на имущество

73,0



4

Налог на транспортные средства

851,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2253,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2253,0

4



Поступления трансфертов

24412,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24412,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24412,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

27589,0

01




Государственные услуги общего характера

25581,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25581,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25581,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25581,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1440,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1440,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1440,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1440,0

12




Транспорт и коммуникации

568,0


1



Автомобильный транспорт

568,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

568,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

568,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Красногорское на 2022 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.05.2022 № 135 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. Доходы

2672,0

4



Поступления трансфертов

2672,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2672,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2672,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

3089,7

01




Государственные услуги общего характера

2939,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

2939,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2939,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2939,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

150,0


3



Благоустройство населенных пунктов

150,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

150,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-417,7





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

417,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

417,7


01



Остатки бюджетных средств

417,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

417,7

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Камыстинского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 23 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

171057,3

1



Налоговые поступления

13037,0


01


Подоходный налог

1300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1300,0


04


Налоги на собственность

11689,0



1

Налоги на имущество

312,0



3

Земельный налог

520,0



4

Налог на транспортные средства

10857,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

48,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

48,0

4



Поступления трансфертов

158020,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158020,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

158020,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

172504,4

01




Государственные услуги общего характера

62997,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62997,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62997,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61697,4




022

Капитальные расходы государственного органа

1300,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

65687,5


2



Коммунальное хозяйство

2300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2300,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

63387,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63387,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14799,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1200,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

460,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

46928,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30019,4


1



Деятельность в области культуры

27733,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27733,4




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27733,4


2



Спорт

2286,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2286,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2286,0

12




Транспорт и коммуникации

13800,0


1



Автомобильный транспорт

13800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12800,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-1447,1





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1447,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

1447,1


01



Остатки бюджетных средств

1447,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

1447,1

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Камыстинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

80603,0

1



Налоговые поступления

9793,0


04


Налоги на собственность

9793,0



1

Налоги на имущество

122,0



3

Земельный налог

801,0



4

Налог на транспортные средства

8870,0

2



Неналоговые поступления

395,0


01


Доходы от государственной собственности

395,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

395,0

4



Поступления трансфертов

70415,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70415,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

70415,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

80603,0

01




Государственные услуги общего характера

42823,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42823,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42823,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42823,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16078,0


2



Коммунальное хозяйство

1664,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1664,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1664,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14414,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14414,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10400,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1248,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

270,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2496,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19102,0


1



Деятельность в области культуры

19102,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19102,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19102,0

12




Транспорт и коммуникации

2600,0


1



Автомобильный транспорт

2600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2600,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Камыстинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

83828,0

1



Налоговые поступления

10287,0


04


Налоги на собственность

10287,0



1

Налоги на имущество

127,0



3

Земельный налог

833,0



4

Налог на транспортные средства

9327,0

2



Неналоговые поступления

411,0


01


Доходы от государственной собственности

411,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

411,0

4



Поступления трансфертов

73130,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73130,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

73130,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

83828,0

01




Государственные услуги общего характера

44536,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44536,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44536,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44536,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16722,0


2



Коммунальное хозяйство

1731,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1731,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1731,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14991,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10816,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1298,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

281,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2596,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19866,0


1



Деятельность в области культуры

19866,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19866,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19866,0

12




Транспорт и коммуникации

2704,0


1



Автомобильный транспорт

2704,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2704,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2704,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Карабатыр на 2022 год

      Сноска. Приложение 26 – в редакции решения маслихата Камыстинского района Костанайской области от 04.11.2022 № 188 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

28866,2

1



Налоговые поступления

2034,0


04


Налоги на собственность

2032,0



1

Налоги на имущество

11,0



3

Земельный налог

121,0



4

Налог на транспортные средства

1900,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2,0

4



Поступления трансфертов

26832,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26832,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26832,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29194,6

01




Государственные услуги общего характера

27101,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27101,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27101,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27101,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1598,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1598,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1598,0

12




Транспорт и коммуникации

495,0


1



Автомобильный транспорт

495,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

495,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

495,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-328,4





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

328,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

328,4


01



Остатки бюджетных средств

328,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

328,4

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Карабатыр на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

24807,0

1



Налоговые поступления

4024,0


04


Налоги на собственность

2224,0



1

Налоги на имущество

11,0



3

Земельный налог

130,0



4

Налог на транспортные средства

2083,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1800,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1800,0

4



Поступления трансфертов

20783,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20783,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20783,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

24807,0

01




Государственные услуги общего характера

23535,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23535,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23535,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23535,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1272,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1272,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1272,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1272,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 28
  к решению маслихата
  от "31" декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Карабатыр на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

25799,0

1



Налоговые поступления

4225,0


04


Налоги на собственность

2425,0



1

Налоги на имущество

11,0



3

Земельный налог

139,0



4

Налог на транспортные средства

2275,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1800,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1800,0

4



Поступления трансфертов

21574,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21574,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21574,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25799,0

01




Государственные услуги общего характера

24476,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24476,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24476,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24476,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1323,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1323,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1323,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1323,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0