Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Камыстинского района на 2022-2024 годы" от 31 декабря 2021 года № 85 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Адаевского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 87361,9 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2468,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 84893,9 тысячи тенге;
2) затраты – 88352,8 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -990,9 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 990,9 тысяч тенге.
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Алтынсарино Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 59499,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4449,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов –55050,6 тысяч тенге;
2) затраты – 59500,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -0,4 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,4 тысяч тенге.
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет села Арка Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 136326,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1826,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 134500,0 тысяч тенге;
2) затраты – 136326,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
"16. Утвердить бюджет села Бестобе Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 18826,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1834,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16992,0 тысячи тенге;
2) затраты – 18826,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -0,6 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,6 тысяч тенге.
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет села Дружба Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 18797,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 508,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 18289,0 тысяч тенге;
2) затраты – 18797,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -0,6 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,6 тысяч тенге.
пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:
"22. Утвердить бюджет Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 28193,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 800,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27393,0 тысяч тенге;
2) затраты – 28193,2 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
"25. Утвердить бюджет села Красногорское Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложению 22 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 2672,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2672,0 тысячи тенге;
2) затраты – 3089,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -417,7 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 417,7 тысяч тенге.
пункт 28 указанного решения изложить в новой редакции:
"28. Утвердить бюджет Камыстинского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 23, 24 и 25 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 130268,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7517,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 122751,2 тысяча тенге;
2) затраты – 130268,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.
пункт 31 указанного решения изложить в новой редакции:
"31. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 26, 27 и 28 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 29406,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2034,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27372,0 тысячи тенге;
2) затраты – 29734,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -328,4 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 328,4 тысяч тенге.
приложения 1, 4, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 26 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Камыстинского районного маслихата | С. Кстаубаева |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 4 мая 2022 года | |
№ 135 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет Адаевского сельского округа на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 87361,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2468,0 | |||
01 | Подоходный налог | 200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2234,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 18,0 | |||
3 | Земельный налог | 117,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2099,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 34,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 84893,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84893,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84893,9 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 88352,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24046,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24046,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24046,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24046,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3387,1 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1878,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1878,1 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1878,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1509,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1509,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1509,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 60919,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 60919,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60919,4 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 859,4 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 60060,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -990,9 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 990,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 990,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 990,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 990,9 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 4 мая 2022 года | |
№ 135 | |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет села Алтынсарино на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 59499,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4449,0 | |||
01 | Подоходный налог | 300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 300,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4034,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 36,0 | |||
3 | Земельный налог | 575,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3423,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 115,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 115,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 55050,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55050,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55050,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 59500,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28017,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28017,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28017,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28017,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3599,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3599,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3599,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2604,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 995,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 27882,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 491,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 491,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 491,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения поселка, села, сельского округа | 27391,7 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -0,4 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,4 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 4 мая 2022 года | |
№ 135 | |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет села Арка на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 136326,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1826,0 | |||
01 | Подоходный налог | 144,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 144,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1682,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 31,0 | |||
3 | Земельный налог | 126,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1525,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 134500,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134500,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 134500,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 136326,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24804,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24804,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24804,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24804,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1618,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1618,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1618,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1618,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 416,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 416,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 416,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 416,0 | |||
13 | Прочие | 109488,0 | |||
9 | Прочие | 109488,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109488,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 109488,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -0,2 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,2 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 4 мая 2022 года | |
№ 135 | |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет села Бестобе на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 18826,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1834,0 | |||
01 | Подоходный налог | 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 100,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1734,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 14,0 | |||
3 | Земельный налог | 141,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1579,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16992,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16992,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16992,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 18826,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17916,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17916,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17916,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17916,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 910,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 910,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 910,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 910,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -0,6 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,6 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от 4 мая 2022 года | |
№ 135 | |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет села Дружба на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 18797,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 508,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 508,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 8,0 | |||
3 | Земельный налог | 45,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 455,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18289,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18289,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18289,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 18797,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17968,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17968,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17968,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17968,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 332,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 332,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 332,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 332,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 497,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 497,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 497,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 497,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -0,6 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,6 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от 4 мая 2022 года | |
№ 135 | |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет Клочковского сельского округа на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 28193,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 800,0 | |||
01 | Подоходный налог | 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 100,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 700,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 29,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 671,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27393,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27393,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27393,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 28193,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24050,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24050,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24050,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1332,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1332,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1332,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1332,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2286,0 | |||
2 | Спорт | 2286,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2286,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2286,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 525,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 525,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 525,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 525,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -0,2 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,2 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 4 мая 2022 года | |
№ 135 | |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет села Красногорское на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 2672,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 2672,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2672,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 2672,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 3089,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2939,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2939,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2939,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2939,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 150,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 150,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -417,7 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 417,7 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 417,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 417,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 417,7 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от 4 мая 2022 года | |
№ 135 | |
Приложение 23 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет Камыстинского сельского округа на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 130268,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7517,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2000,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5517,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 97,0 | |||
3 | Земельный налог | 520,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4900,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 122751,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 122751,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 122751,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 130268,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46758,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46758,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46758,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45458,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1300,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45783,8 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1600,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1600,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44183,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44183,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1200,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 260,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32723,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25226,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22940,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22940,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22940,0 | |||
2 | Спорт | 2286,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2286,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2286,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11500,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках сельских округах | 1000,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -0,1 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,1 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от 4 мая 2022 года | |
№ 135 | |
Приложение 26 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет села Карабатыр на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 29406,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2034,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2032,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 11,0 | |||
3 | Земельный налог | 121,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1900,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27372,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27372,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27372,0 | |||
Функциональная группа |
Сумма, | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 29734,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27391,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27391,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27391,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27391,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1848,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1848,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1848,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1848,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 495,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 495,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 495,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках сельских округах | 495,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -328,4 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 328,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 328,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 328,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 328,4 |