О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2021 года № 85 "О бюджетах сел, сельских округов Камыстинского района на 2022-2024 годы"

Новый

Решение маслихата Камыстинского района Костанайской области от 4 ноября 2022 года № 188

      Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Камыстинского района на 2022-2024 годы" от 31 декабря 2021 года № 85 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Адаевского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 83065,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2468,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 80597,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 84056,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -990,9 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 990,9 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет села Алтынсарино Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77175,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4449,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов –72726,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 77176,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,4 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Аркинского сельского округа Камыстинского района 2022-2024 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 136513,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5013,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 131499,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 137646,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1132,9 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1132,9 тысячи тенге.";

      пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:

      "16. Утвердить бюджет села Бестобе Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 17474,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1389,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16085,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 18171,4 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -696,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 696,6 тысяч тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет села Дружба Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16848,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 508,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16340,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 16848,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,6 тысяч тенге.";

      пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:

      "22.  Утвердить бюджет Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26624,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3086,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23538,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 26624,3 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.";

      пункт 28 указанного решения изложить в новой редакции:

      "28. Утвердить бюджет Камыстинского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 23, 24 и 25 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 171057,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13037,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 158020,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 172504,4 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1447,1 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1447,1 тысяч тенге.";

      пункт 31 указанного решения изложить в новой редакции:

      "31. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 26, 27 и 28 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28866,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2034,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 26832,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 29194,6 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -328,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 328,4 тысяч тенге.".

      приложения 1, 4, 10, 13, 16, 19, 23, 26 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Камыстинского районного маслихата С. Кстаубаева

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188


  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Адаевского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

83065,8

1



Налоговые поступления

2468,0


01


Подоходный налог

11,0



2

Индивидуальный подоходный налог

11,0


04


Налоги на собственность

2423,0



1

Налоги на имущество

18,0



3

Земельный налог

171,0



4

Налог на транспортные средства

2234,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

34,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

34,0

4



Поступления трансфертов

80597,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80597,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

80597,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

84056,7

01




Государственные услуги общего характера

23483,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23483,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23483,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23483,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2925,2


2



Коммунальное хозяйство

1416,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1416,2




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1416,2


3



Благоустройство населенных пунктов

1509,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1509,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1509,0

12




Транспорт и коммуникации

57647,8


1



Автомобильный транспорт

57647,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57647,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

685,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

56962,8

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-990,9





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

990,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

990,9


01



Остатки бюджетных средств

990,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

990,9

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Алтынсарино на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

77175,7

1



Налоговые поступления

4449,0


01


Подоходный налог

300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

300,0


04


Налоги на собственность

4034,0



1

Налоги на имущество

36,0



3

Земельный налог

575,0



4

Налог на транспортные средства

3423,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

115,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

115,0

4



Поступления трансфертов

72726,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72726,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72726,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

77176,1

01




Государственные услуги общего характера

26716,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26716,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26716,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26716,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3005,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3005,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3005,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2392,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

613,4

12




Транспорт и коммуникации

47453,5


1



Автомобильный транспорт

47453,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47453,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения поселка, села, сельского округа

47453,5

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-0,4





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,4


01



Остатки бюджетных средств

0,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,4

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Аркинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

136513,1

1



Налоговые поступления

5013,2


01


Подоходный налог

2887,1



2

Индивидуальный подоходный налог

2887,1


04


Налоги на собственность

1716,5



1

Налоги на имущество

65,5



3

Земельный налог

126,0



4

Налог на транспортные средства

1525,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

409,6



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

409,6

4



Поступления трансфертов

131499,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131499,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131499,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

137646,0

01




Государственные услуги общего характера

32855,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32855,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32855,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32855,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3068,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3068,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3068,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3068,0

13




Прочие

101722,5


9



Прочие

101722,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101722,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

101722,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-1132,9





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1132,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1132,9


01



Остатки бюджетных средств

1132,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1132,9

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Бестобе на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

17474,8

1



Налоговые поступления

1389,0


01


Подоходный налог

223,0



2

Индивидуальный подоходный налог

223,0


04


Налоги на собственность

1166,0



1

Налоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

70,0



4

Налог на транспортные средства

1056,0

4



Поступления трансфертов

16085,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16085,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16085,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18171,4

01




Государственные услуги общего характера

16564,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16564,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16564,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16564,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1606,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1606,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1606,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1606,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-696,6





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

696,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

696,6


01



Остатки бюджетных средств

696,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

696,6

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Дружба на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

16848,1

1



Налоговые поступления

508,0


04


Налоги на собственность

508,0



1

Налоги на имущество

8,0



3

Земельный налог

45,0



4

Налог на транспортные средства

455,0

4



Поступления трансфертов

16340,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16340,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16340,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

16848,7

01




Государственные услуги общего характера

16019,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16019,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16019,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16019,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

332,0


3



Благоустройство населенных пунктов

332,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

332,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

332,0

12




Транспорт и коммуникации

497,0


1



Автомобильный транспорт

497,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

497,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

497,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-0,6





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,6


01



Остатки бюджетных средств

0,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,6

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Клочковского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

26624,1

1



Налоговые поступления

3086,0


01


Подоходный налог

941,0



2

Индивидуальный подоходный налог

941,0


04


Налоги на собственность

2145,0



1

Налоги на имущество

29,0



3

Земельный налог

10,0



4

Налог на транспортные средства

748,5



5

Единый земельный налог

1357,5

4



Поступления трансфертов

23538,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23538,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23538,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26624,3

01




Государственные услуги общего характера

22016,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22016,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22016,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22016,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1796,6


2



Коммунальное хозяйство

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1496,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1496,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1032,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

464,6

08




Культура, спорт, туризм, и информационое пространство

2286,0


2



Спорт

2286,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2286,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2286,0

12




Транспорт и коммуникации

525,0


1



Автомобильный транспорт

525,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

525,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

525,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,2





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-0,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,2


01



Остатки бюджетных средств

0,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,2

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 23
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Камыстинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

171057,3

1



Налоговые поступления

13037,0


01


Подоходный налог

1300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1300,0


04


Налоги на собственность

11689,0



1

Налоги на имущество

312,0



3

Земельный налог

520,0



4

Налог на транспортные средства

10857,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

48,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

48,0

4



Поступления трансфертов

158020,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158020,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

158020,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

172504,4

01




Государственные услуги общего характера

62997,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62997,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62997,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61697,4




022

Капитальные расходы государственного органа

1300,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

65687,5


2



Коммунальное хозяйство

2300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2300,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

63387,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63387,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14799,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1200,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

460,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

46928,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30019,4


1



Деятельность в области культуры

27733,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27733,4




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27733,4


2



Спорт

2286,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2286,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2286,0

12




Транспорт и коммуникации

13800,0


1



Автомобильный транспорт

13800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12800,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-1447,1





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1447,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

1447,1


01



Остатки бюджетных средств

1447,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

1447,1

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 26
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Карабатыр на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

28866,2

1



Налоговые поступления

2034,0


04


Налоги на собственность

2032,0



1

Налоги на имущество

11,0



3

Земельный налог

121,0



4

Налог на транспортные средства

1900,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2,0

4



Поступления трансфертов

26832,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26832,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26832,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29194,6

01




Государственные услуги общего характера

27101,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27101,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27101,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27101,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1598,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1598,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1598,0

12




Транспорт и коммуникации

495,0


1



Автомобильный транспорт

495,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

495,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

495,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-328,4





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

328,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

328,4


01



Остатки бюджетных средств

328,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

328,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.