Қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 2022 жылғы 9 қарашадағы № 108/22-7 шешімі

      Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/9-7 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8501 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2022–2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1 және 2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 8 921 426,2 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 776 560,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 54 059,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 19 379,6 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 8 071 426,2 мың теңге;

      2) шығындар – 9 033 211,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 111 785,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 111 785,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қосшы қаласы мәслихатының хатшысы Б.Ибраев

  Қалалық мәслихатының
2022 жылғы 9 қарашадағы
№ 108/22-7 шешіміне
1 қосымша
  Қалалық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 35/9-7 шешіміне
1 қосымша

2022 жылдарға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

8 921 426,2

1



Салықтық түсімдер

776 560,8


01


Табыс салығы

85 891,0



2

Жеке табыс салығы

85 891,0


03


Әлеуметтiк салық

303 901,0



1

Әлеуметтік салық

303 901,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

349 101,4



1

Мүлiкке салынатын салықтар

238 800,0



3

Жер салығы

32 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

78 301,4


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

28 774,4



2

Акциздер

2 062,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 097,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

25 615,4


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

8 893,0



1

Мемлекеттік баж

8 893,0

2



Салықтық емес түсiмдер

54 059,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 000,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

109,4



1

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі

109,4


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50 000,0



1

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

50 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1950,2



1

Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер

1950,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

19 379,6


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

14 879,6



1

Жерді сату

14 567,0



2

Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем

312,6

4



Трансферттердің түсімдері

8 071 426,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8 071 426,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

8 071 426,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

9 033 211,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

511 403,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

66 438,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 651,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 787,1


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

275 345,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

254 100,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 245,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 556,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 408,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

148,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

39 416,1



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 796,2



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 619,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

66 443,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 832,7



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 610,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12002,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

12002,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

50 201,3



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 187,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 014,0

02



Қорғаныс

16 475,7


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

16 475,7



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

429,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 655,7



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

14 391,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

60 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

60 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

60 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

349 932,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

349 932,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

49 465,5



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

120 106,8



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

21 224,5



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

248,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

701,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

50 663,2



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 796,3



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 317,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

31 830,7



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

15 429,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

150,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 734 449,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

241 624,7



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

100 379,3



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

141 245,4


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

48 607,0



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

41 678,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 443,2



010

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

2 485,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

2,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 444 215,4



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

120 530,5



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

352 970,4



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 520 000,0



017

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

16 428,6



025

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

237 467,4



030

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

196 817,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

198 104,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6001,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

6001,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

44 265,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

44 265,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 779,8



008

Cпорт объектілерін дамыту

2 779,8


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

145 059,1



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 800,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

8 422,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

17 861,2



001

Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 295,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 266,3



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

16 408,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

20 006,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

32 001,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

32 000,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

32 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

6 245,2


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

6 245,2



007

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

6 245,2

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

150 914,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 102,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 786,7



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 316,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

125 812,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

125 812,0

12



Көлiк және коммуникация

3 969 002,4


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 969 002,4



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

618 564,8



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

3 325 052,1



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 019,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

366,1

13



Басқалар

1 001 411,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 411,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 411,2


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

1 000 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 000 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

175,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

175,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

175,0

15



Трансферттер

3 097,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 097,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3 097,4




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 111 785,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

111 785,4

 
  Қалалық мәслихатының
2022 жылғы 9 қарашадағы
№ 108/22-7 шешіміне
2-қосымша
  Қалалық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 35/9-7 шешіміне
4-қосымша

2022 жылға арналған Қосшы қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

Барлығы

3 189 294,9

Ағымдағы нысаналы трансферттер

3 189 294,9

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

4 835,1

Қосшы қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

175 269,2

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

39 239,5

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

11 019,0

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

19 934,7

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға

104 613,0

Мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге

463,0

Қосшы қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 000 000,0

Қосшы қаласының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

3 000 000,0

Қосшы қаласының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

8 847,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

8 847,0

Қосшы қаласының мәслихат аппараты

343,6

Мәслихат депутаттары қызметінінің тиімділігін арттыруға

343,6


О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 "О городском бюджете на 2022-2024 годы"

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 9 ноября 2022 года № 108/22-7

      Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8501) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 8 921 426,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 776 560,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 54 059,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 19 379,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8 071 426,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 033 211,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 111 785,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 111 785,4 тысяч тенге";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата города Косшы Б.Ибраев

  Приложение 1 к решению
городского маслихата
от 9 ноября 2022 года
№ 108/22-7
  Приложение 1 к решению
городского маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Городской бюджет на 2022 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

8 921 426,2

1



Налоговые поступления

776 560,8


01


Подоходный налог

85 891,0



2

Индивидуальный подоходный налог

85 891,0


03


Социальный налог

303 901,0



1

Социальный налог

303 901,0


04


Hалоги на собственность

349 101,4



1

Hалоги на имущество

238 800,0



3

Земельный налог

32 000,0



4

Налог на транспортные средства

78 301,4


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 774,4



2

Акцизы

2 062,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 097,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

25 615,4


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

8 893,0



1

Государственная пошлина

8 893,0

2



Неналоговые поступления

54 059,6


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

109,4



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

109,4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50 000,0



1

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

50 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

1950,2



1

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

1950,2

3



Поступления от продажи основного капитала

19 379,6


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

14 879,6



1

Продажа земли

14 567,0



2

Плата за продажу права аренды земельных участков

312,6

4



Поступления трансфертов

8 071 426,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8 071 426,2



2

Трансферты из областного бюджета

8 071 426,2


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

9 033 211,6

01



Государственные услуги общего характера

511 403,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

66 438,9



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

63 651,8



003

Капитальные расходы государственного органа

2 787,1


122


Аппарат акима района (города областного значения)

275 345,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

254 100,1



003

Капитальные расходы государственного органа

21 245,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 556,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 408,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

148,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

39 416,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

36 796,2



007

Капитальные расходы государственного органа

2 619,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

66 443,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

59 832,7



015

Капитальные расходы государственного органа

6 610,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12002,0



040

Развитие объектов государственных органов

12002,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

50 201,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

40 187,3



003

Капитальные расходы государственного органа

10 014,0

02



Оборона

16 475,7


122


Аппарат акима района (города областного значения)

16 475,7



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

429,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 655,7



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

14 391,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

60 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

349 932,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

349 932,0



005

Государственная адресная социальная помощь

49 465,5



002

Программа занятости

120 106,8



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

21 224,5



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

248,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

701,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

50 663,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

54 796,3



021

Капитальные расходы государственного органа

5 317,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

31 830,7



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

15 429,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

150,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 734 449,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

241 624,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

100 379,3



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

141 245,4


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

48 607,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

41 678,8



003

Капитальные расходы государственного органа

4 443,2



010

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 485,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2,0



005

Развитие коммунального хозяйства

2,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 444 215,4



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

120 530,5



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

352 970,4



028

Развитие коммунального хозяйства

1,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 520 000,0



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 428,6



025

Освещение улиц в населенных пунктах

237 467,4



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

196 817,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

198 104,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 001,0



011

Развитие объектов культуры

6 001,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

44 265,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

44 265,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 779,8



008

Развитие объектов спорта

2 779,8


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

145 059,1



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 800,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

8 422,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

17 861,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

55 295,6



003

Капитальные расходы государственного органа

6 266,3



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16 408,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 006,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

32 001,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

32 000,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

32 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



036

Развитие газотранспортной системы

1,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 245,2


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

6 245,2



007

Организация работ по зонированию земель

6 245,2

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

150 914,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 102,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

21 786,7



017

Капитальные расходы государственного органа

3 316,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

125 812,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

125 812,0

12



Транспорт и коммуникации

3 969 002,4


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 969 002,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

618 564,8



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

3 325 052,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 019,4



003

Капитальные расходы государственного органа

366,1

13



Прочие

1 001 411,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1411,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1411,2


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 000 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 000 000,0

14



Обслуживание долга

175,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

175,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

175,0

15



Трансферты

3 097,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 097,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 097,4




V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 111 785,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

111 785,4

 
  Приложение 2 к решению
городского маслихата
от 9 ноября 2022 года
№ 108/22-7
  Приложение 4 к решению
городского маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 35/9-7

Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2022 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

3 189 294,9

Целевые текущие трансферты

3 189 294,9

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

4 835,1

Отдел занятости и социальных программ города Косшы

175 269,2

На выплату государственной адресной социальной помощи

39 239,5

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

11 019,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

19 934,7

На развитие продуктивной занятости

104 613,0

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

463,0

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы

3 000 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дороги в городе Косшы

3 000 000,0

Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы

8 847,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

8 847,0

Аппарат маслихата города Косшы

343,6

На повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

343,6