Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8501) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 921 426,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 776 560,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 54 059,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 19 379,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 071 426,2 тысяч тенге;
2) затраты – 9 033 211,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 111 785,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 111 785,4 тысяч тенге";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата города Косшы | Б.Ибраев |
Приложение 1 к решению городского маслихата от 9 ноября 2022 года № 108/22-7 |
|
Приложение 1 к решению городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Городской бюджет на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 8 921 426,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 776 560,8 | ||
01 | Подоходный налог | 85 891,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 85 891,0 | ||
03 | Социальный налог | 303 901,0 | ||
1 | Социальный налог | 303 901,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 349 101,4 | ||
1 | Hалоги на имущество | 238 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 32 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 78 301,4 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28 774,4 | ||
2 | Акцизы | 2 062,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 097,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 25 615,4 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 8 893,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 8 893,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 54 059,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 000,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 109,4 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 109,4 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 000,0 | ||
1 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 50 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1950,2 | ||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 1950,2 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 19 379,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 14 879,6 | ||
1 | Продажа земли | 14 567,0 | ||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 312,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 8 071 426,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 071 426,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 071 426,2 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 9 033 211,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 511 403,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 66 438,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 63 651,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 787,1 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 275 345,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 254 100,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 245,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 556,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 408,3 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 148,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 39 416,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 36 796,2 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 619,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 66 443,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 59 832,7 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 6 610,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12002,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 12002,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 50 201,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 40 187,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 014,0 | ||
02 | Оборона | 16 475,7 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 475,7 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 429,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 655,7 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 14 391,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 60 000,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 60 000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 60 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 349 932,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 349 932,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 49 465,5 | ||
002 | Программа занятости | 120 106,8 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 21 224,5 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 248,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 701,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 663,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 54 796,3 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 5 317,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 31 830,7 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 15 429,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 734 449,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 241 624,7 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 100 379,3 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 141 245,4 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 48 607,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 41 678,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 443,2 | ||
010 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 2 485,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 2,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 444 215,4 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 120 530,5 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 352 970,4 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 520 000,0 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 428,6 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 237 467,4 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 196 817,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 198 104,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 001,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 6 001,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 44 265,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 44 265,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 779,8 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 2 779,8 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 145 059,1 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 800,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 8 422,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 17 861,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 55 295,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 266,3 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16 408,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 006,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 32 001,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 32 000,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 32 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 245,2 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6 245,2 | ||
007 | Организация работ по зонированию земель | 6 245,2 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 150 914,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25 102,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 21 786,7 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 316,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 125 812,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 125 812,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 969 002,4 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 969 002,4 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 618 564,8 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 325 052,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25 019,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 366,1 | ||
13 | Прочие | 1 001 411,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1411,2 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1411,2 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 000 000,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 000 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 175,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 175,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 175,0 | ||
15 | Трансферты | 3 097,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 097,4 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 097,4 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 111 785,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 111 785,4 |
Приложение 2 к решению городского маслихата от 9 ноября 2022 года № 108/22-7 |
|
Приложение 4 к решению городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2022 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 3 189 294,9 |
Целевые текущие трансферты | 3 189 294,9 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4 835,1 |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 175 269,2 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 39 239,5 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 11 019,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 19 934,7 |
На развитие продуктивной занятости | 104 613,0 |
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 463,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 3 000 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дороги в городе Косшы | 3 000 000,0 |
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы | 8 847,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 8 847,0 |
Аппарат маслихата города Косшы | 343,6 |
На повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 343,6 |