"2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы"

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 198/37-7 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 43 627 385,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 915 721,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 559 320,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 29 384,6 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 39 122 958,4 мың теңге;

      2) шығындар – 43 758 561,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -17 503,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 165 600,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 183 103,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -113 672,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 113 672,9 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 158 580,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 725 944,7 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 681 037,1 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 27.11.2023 № 79/12-8 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2023 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджеттен берiлетiн бюджеттік субвенциялардың көлемi 323 471,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      3. 2023 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      4. 2023 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 5-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      5. 2023 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер 6-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттердің сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      6. 2023 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 62 800,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      7. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық
мәслихатының хатшысы
Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі Б.Оспанбеков

      2022 жылғы 26 желтоқсан

      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің басшысы
Б.Куликенов

      2022 жылғы 26 желтоқсан


  Целиноград аудандық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
1-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 27.11.2023 № 79/12-8 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

43 627 385,3

1



Салықтық түсімдер

3 915 721,5


01


Табыс салығы

593 899,0



1

Корпоративтік табыс салығы

399 199,0



2

Жеке табыс салығы

194 700,0


03


Әлеуметтік салық

2 534 395,5



1

Әлеуметтік салық

2 534 395,5


04


Меншiкке салынатын салықтар

685 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

685 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

69 417,4



2

Акциздер

6 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

49 917,4



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 500,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

32 609,6



1

Мемлекеттік баж

32 609,6

2



Салықтық емес түсiмдер

559 320,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

17 306,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 088,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

218,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

11 700,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

11 700,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 800,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 800,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

528 514,8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

528 514,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

29 384,6


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

19 782,3



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

19 782,3


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

9 602,3



1

Жерді сату

9 602,3

4



Трансферттердің түсімдері

39 122 958,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 122 958,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

39 122 958,4


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

43 758 561,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 003 965,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

48 657,3



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 428,5



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 228,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

382 142,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

382 142,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

499 658,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 320,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 781,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

337,2



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

428 219,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 001,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

50 001,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

23 506,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 506,9

02



Қорғаныс

73 065,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

73 065,8



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

17 985,9



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

35 127,9



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

19 952,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

640 308,9


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

640 308,9



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 808,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

64 102,1



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

66 711,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

300,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

230 262,8



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 650,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

14 585,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

40 504,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 786,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

36 293,9



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

36 433,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

66 861,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

27 012,1

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7 802 032,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 482 578,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 430 077,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және ( немесе) жайластыру

913 860,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 034 161,3



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

104 479,8


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 319 454,3



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

40 764,9



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

18 436,8



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

989 655,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

276 872,2



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 422,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

10 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

143 000,0



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

88 992,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

738 311,4

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

843 796,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

107 895,4



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 260,4



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

14 884,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

40 751,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

735 899,6



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 016,1



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

570 427,5



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

76 943,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

23 213,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

12 300,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

0,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

1,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

5 146 545,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 146 545,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

34 278,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

5 112 267,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

0,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

297 411,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

199 934,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

199 934,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

40 158,5



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 158,5


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

57 318,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 447,9



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

4 870,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

136 983,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

81 990,2



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 990,2


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

54 993,2



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 705,1



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

19 288,1

12



Көлік және коммуникация

16 606 477,1


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 606 477,1



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 113,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстар

1 008,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

110 950,3



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

16 127 084,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

10,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

341 311,4

13



Басқалар

9 664 134,1


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

150 130,9



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

150 130,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 434,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

21 434,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 182 405,6



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

250 000,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 932 405,6


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 022 330,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

7 022 329,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

287 833,4



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

287 833,4

14



Борышқа қызмет көрсету

412 363,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

412 363,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

412 363,0

15



Трансферттер

1 131 478,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 131 478,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

399 059,2



007

Бюджеттік алып коюлар

178 877,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

194 106,2



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

359 436,2




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

-17 503,0




Бюджеттік кредиттер

165 600,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

165 600,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

165 600,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

165 600,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-113 672,9




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

113 672,9




Қарыздар түсімдері

158 580,5

7



Қарыздар түсімдері

158 580,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

158 580,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

158 580,5




Қарыздарды өтеу

1 725 944,7

16



Қарыздарды өтеу

1 725 944,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 725 944,7



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 725 944,7

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 681 037,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 681 037,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 681 037,1


  Целиноград аудандық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
2-қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 11.04.2023 № 12/2-8 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 427 436,0

1



Салықтық түсімдер

3 559 419,0


01


Табыс салығы

484 399,0



1

Корпоративтік табыс салығы

399 199,0



2

Жеке табыс салығы

85 200,0


03


Әлеуметтік салық

2 243 818,0



1

Әлеуметтік салық

2 243 818,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

745 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

745 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

65 802,0



2

Акциздер

6 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

46 302,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 500,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 000,0



1

Мемлекеттік баж

20 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

29 900,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 400,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

212,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 505 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

14 333 117,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 333 117,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

14 333 117,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17 937 436,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

950 847,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

45 647,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 647,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

293 738,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

240 966,0



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

52 772,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

538 946,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 106,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 000,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 500,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

480 340,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

50 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

22 516,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 516,0

02



Қорғаныс

92 792,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

92 792,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 630,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

15 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

56 162,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

777 544,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

777 544,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 525,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

239 477,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

73 511,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

187 417,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

10 185,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

40 014,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

68 934,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

82 809,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

20 672,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6 198 114,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 917 157,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 961 385,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және ( немесе) жайластыру

576 661,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 359 111,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

20 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 280 957,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

35 814,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

25 000,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

910 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

60 000,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

10 000,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

22 621,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

217 522,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

670 370,4


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

73 651,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 000,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 900,1



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

24 751,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

596 714,3



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 878,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

420 401,3



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

61 222,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

23 213,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 000,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

30 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

2,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

3,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 233 551,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 200 173,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 200 173,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

33 378,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

33 378,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

233 412,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

149 401,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

149 401,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

38 880,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 880,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

45 130,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 130,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

10 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

60 891,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30 670,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 670,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 221,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 221,0

12



Көлік және коммуникация

1 874 530,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 874 530,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 172,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

200 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

120 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 358 358,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

173 000,0

13



Басқалар

3 254 150,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 800,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

62 800,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

650 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

250 000,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

400 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 155 151,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 155 151,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 386 199,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 386 199,0

14



Борышқа қызмет көрсету

412 357,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

412 357,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

412 357,0

15



Трансферттер

178 877,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

178 877,0



007

Бюджеттік алып коюлар

178 877,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

-27 853,0




Бюджеттік кредиттер

155 250,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 250,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

155 250,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

155 250,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1 517 853,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-1 517 853,0




Қарыздар түсімдері

155 250,0

7



Қарыздар түсімдері

155 250,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

155 250,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

155 250,0




Қарыздарды өтеу

1 673 103,0

16



Қарыздарды өтеу

1 673 103,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 673 103,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 673 103,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
3-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 11.04.2023 № 12/2-8 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 427 436,0

1



Салықтық түсімдер

3 559 419,0


01


Табыс салығы

484 399,0



1

Корпоративтік табыс салығы

399 199,0



2

Жеке табыс салығы

85 200,0


03


Әлеуметтік салық

2 243 818,0



1

Әлеуметтік салық

2 243 818,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

745 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

745 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

65 802,0



2

Акциздер

6 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

46 302,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 500,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 000,0



1

Мемлекеттік баж

20 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

29 900,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 400,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

212,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 505 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

14 333 117,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 333 117,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

14 333 117,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17 937 436,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

950 847,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

45 647,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 647,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

293 738,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

240 966,0



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

52 772,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

538 946,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 106,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 000,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 500,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

480 340,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

50 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

22 516,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 516,0

02



Қорғаныс

92 792,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

92 792,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 630,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

15 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

56 162,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

777 544,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

777 544,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 525,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

239 477,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

73 511,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

187 417,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

10 185,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

40 014,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

68 934,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

82 809,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

20 672,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6 198 114,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 917 157,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 961 385,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және ( немесе) жайластыру

576 661,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 359 111,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

20 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 280 957,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

35 814,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

25 000,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

910 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

60 000,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

10 000,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

22 621,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

217 522,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

670 370,4


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

73 651,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 000,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 900,1



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

24 751,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

596 714,3



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 878,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

420 401,3



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

61 222,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

23 213,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 000,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

30 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

2,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

3,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 233 551,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 200 173,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 200 173,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

33 378,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

33 378,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

233 412,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

149 401,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

149 401,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

38 880,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 880,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

45 130,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 130,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

10 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

60 891,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30 670,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 670,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 221,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 221,0

12



Көлік және коммуникация

1 874 530,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 874 530,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 172,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

200 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

120 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 358 358,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

173 000,0

13



Басқалар

3 254 150,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 800,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

62 800,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

650 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

250 000,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

400 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 155 151,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 155 151,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 386 199,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 386 199,0

14



Борышқа қызмет көрсету

412 357,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

412 357,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

412 357,0

15



Трансферттер

178 877,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

178 877,0



007

Бюджеттік алып коюлар

178 877,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

-27 853,0




Бюджеттік кредиттер

155 250,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 250,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

155 250,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

155 250,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1 517 853,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-1 517 853,0




Қарыздар түсімдері

155 250,0

7



Қарыздар түсімдері

155 250,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

155 250,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

155 250,0




Қарыздарды өтеу

1 673 103,0

16



Қарыздарды өтеу

1 673 103,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 673 103,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 673 103,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
4-қосымша

2023 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 27.11.2023 № 79/12-8 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

14 745 029,5

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

863 123,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға

656 616,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

206 507,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

13 723 326,0

көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

13 665 726,0

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алуға

57 600,0

Бюджеттік кредиттер, оның ішінде:

158 580,5

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

158 580,5


  Целиноград аудандық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
5-қосымша

2023 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 13.10.2023 № 76/11-8 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

9 096 966,4

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

5 417 920,1

Целиноград ауданының мемлекеттік органдарын ұстауға

300 000,0

мәдени-демалыс жұмысын қолдауға

166 608,8

жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

152 262,8

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

64 361,0

мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыруға

60 000,0

автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге

40 000,0

жолдарды күтіп ұстауға

244 000,0

көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

2 461 358,0

елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға

1 019 097,1

ауданның коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыруға

78 300,0

кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындауға

10 000,0

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға

128 000,0

елді мекендерді абаттандыруға және көгалдандыруға

88 992,0

коммуналдық меншік объектілерін жөндеуге

50 000,0

Талапкер ауылында спорт алаңдарын орнатуға

100 000,0

Қоянды ауылында контейнерлік алаңдарды орнатуға

17 000,0

жұмыспен қамту бағдарламасы

2 173,5

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

54 511,0

мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

58 934,0

Жаңаесіл ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеуге

150 130,9

аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеуге

19 288,1

Отаутүскен ауылында спорт алаңын орнатуға

30 000,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

3 679 046,3

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялауға

1 430 077,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға

0,0

мәдениет объектілерін дамытуға

1,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

559 251,0

мемлекеттік органдардың объектілерін дамытуға

50 000,0

елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

831 553,3

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

381 480,0

жылу-энергетикалық жүйені дамытуға

33 378,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

393 306,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
6-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2023 жылға арналған нысаналы трансферттер

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 27.11.2023 № 79/12-8 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

15 439 543,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

15 401 143,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға

157 244,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

4 346 509,0

елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

2 180 608,0

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

6 890 849,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 825 933,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

38 400,0

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алуға

38 400,0


"О районном бюджете на 2023-2025 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 26 декабря 2022 года № 198/37-7.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 43 627 385,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 915 721,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 559 320,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 29 384,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 39 122 958,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 758 561,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -17 503,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 165 600,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 183 103,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -113 672,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 113 672,9 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов –158 580,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 725 944,7 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 681 037,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 27.11.2023 № 79/12-8 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2023 год объемы бюджетных субвенций, передаваемые из республиканского бюджета, в сумме 323 471,0 тысяч тенге.

      3. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2023 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.

      4. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2023 год целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5.

      5. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2023 год целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.

      Распределение сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата района.

      6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2023 год в сумме 62 800,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь Целиноградского
районного маслихата
Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района Б.Оспанбеков

      26 декабря 2022 года

      Руководитель государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов"
Целиноградского района
Б.Куликенов

      26 декабря 2022 года


  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 26 декабря 2022 года
№ 198/37-7

Районный бюджет на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 27.11.2023 № 79/12-8 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

43 627 385,3

1



Налоговые поступления

3 915 721,5


01


Подоходный налог

593 899,0



1

Корпоративный подоходный налог

399 199,0



2

Индивидуальный подоходный налог

194 700,0


03


Социальный налог

2 534 395,5



1

Социальный налог

2 534 395,5


04


Hалоги на собственность

685 400,0



1

Hалоги на имущество

685 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

69 417,4



2

Акцизы

6 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

49 917,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

32 609,6



1

Государственная пошлина

32 609,6

2



Неналоговые поступления

559 320,8


01


Доходы от государственной собственности

17 306,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 088,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

218,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11 700,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11 700,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

1 800,0


06


Прочие неналоговые поступления

528 514,8



1

Прочие неналоговые поступления

528 514,8

3



Поступления от продажи основного капитала

29 384,6


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

19 782,3



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

19 782,3


03


Продажа земли и нематериальных активов

9 602,3



1

Продажа земли

9 602,3

4



Поступления трансфертов

39 122 958,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 122 958,4



2

Трансферты из областного бюджета

39 122 958,4


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

43 758 561,2

01



Государственные услуги общего характера

1 003 965,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 657,3



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 428,5



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 228,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

382 142,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

382 142,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

499 658,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

68 320,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 781,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

337,2



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

428 219,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 001,0



040

Развитие объектов государственных органов

50 001,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

23 506,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

23 506,9

02



Оборона

73 065,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

73 065,8



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 985,9



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

35 127,9



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

19 952,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

640 308,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

640 308,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

52 808,0



002

Программа занятости

64 102,1



005

Государственная адресная социальная помощь

66 711,0



006

Оказание жилищной помощи

300,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

230 262,8



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 650,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 585,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

40 504,0



021

Капитальные расходы государственного органа

2 786,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

36 293,9



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

36 433,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

66 861,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

27 012,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 802 032,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 482 578,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 430 077,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

913 860,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 034 161,3



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

104 479,8


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 319 454,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

40 764,9



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

18 436,8



025

Освещение улиц в населенных пунктах

989 655,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

276 872,2



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 422,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

10 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

143 000,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

88 992,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

738 311,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

843 796,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

107 895,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

52 260,4



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

14 884,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

40 751,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

735 899,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

38 016,1



003

Поддержка культурно-досуговой работы

570 427,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

76 943,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 213,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

12 300,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



008

Развитие объектов спорта

0,0



011

Развитие объектов культуры

1,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

5 146 545,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 146 545,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

34 278,0



036

Развитие газотранспортной системы

5 112 267,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

297 411,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

199 934,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

199 934,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

40 158,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 158,5


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

57 318,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

52 447,9



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

4 870,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

136 983,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

81 990,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

81 990,2


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

54 993,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

35 705,1



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

19 288,1

 12



Транспорт и коммуникации

16 606 477,1


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 606 477,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

26 113,4



003

Капитальные расходы государственного органа

1 008,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

110 950,3



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

16 127 084,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

10,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

341 311,4

13



Прочие

9 664 134,1


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 130,9



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 130,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 434,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

21 434,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 182 405,6



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

250 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 932 405,6


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 022 330,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

7 022 329,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

287 833,4



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

287 833,4

 14



Обслуживание долга

412 363,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

412 363,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

412 363,0

 15



Трансферты

1 131 478,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 131 478,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

399 059,2



007

Бюджетные изъятия

178 877,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

194 106,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

359 436,2




III. Чистое бюджетное кредитование

-17 503,0




Бюджетные кредиты

165 600,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

165 600,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

165 600,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

165 600,0

5



Погашение бюджетных кредитов

183 103,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

183 103,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

183 103,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-113 672,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

113 672,9




Поступления займов

158 580,5

7



Поступления займов

158 580,5


 01


Внутренние государственные займы

158 580,5



2

Договоры займа

158 580,5




Погашение займов

1 725 944,7

16



Погашение займов

1 725 944,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 725 944,7



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 725 944,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 681 037,1


01


Остатки бюджетных средств

1 681 037,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 681 037,1


  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7

Районный бюджет на 2024 год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 11.04.2023 № 12/2-8 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

19 427 436,0

1



Налоговые поступления

3 559 419,0


01


Подоходный налог

484 399,0



1

Корпоративный подоходный налог

399 199,0



2

Индивидуальный подоходный налог

85 200,0


03


Социальный налог

2 243 818,0



1

Социальный налог

2 243 818,0


04


Hалоги на собственность

745 400,0



1

Hалоги на имущество

745 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65 802,0



2

Акцизы

6 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

46 302,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

20 000,0



1

Государственная пошлина

20 000,0

2



Неналоговые поступления

29 900,0


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 400,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

212,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

16 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

16 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 505 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0

4



Поступления трансфертов

14 333 117,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 333 117,0



2

Трансферты из областного бюджета

14 333 117,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17 937 436,0

01



Государственные услуги общего характера

950 847,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

45 647,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 647,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

293 738,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

240 966,0



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

52 772,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

538 946,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 106,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 000,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 500,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

480 340,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

50 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

22 516,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

22 516,0

02



Оборона

92 792,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

92 792,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 630,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

15 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

56 162,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

777 544,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

777 544,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

49 525,0



002

Программа занятости

239 477,0



005

Государственная адресная социальная помощь

73 511,0



006

Оказание жилищной помощи

3 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

187 417,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

10 185,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

40 014,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

68 934,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

82 809,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

20 672,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 198 114,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 917 157,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 961 385,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

576 661,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 359 111,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

20 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 280 957,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

35 814,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

910 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

60 000,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

10 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

22 621,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

217 522,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

670 370,4


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

73 651,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 000,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 900,1



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

24 751,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

596 714,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

36 878,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

420 401,3



006

Функционирование районных (городских) библиотек

61 222,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 213,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 000,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

30 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5,0



008

Развитие объектов спорта

2,0



011

Развитие объектов культуры

3,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 233 551,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 200 173,0



036

Развитие газотранспортной системы

3 200 173,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

33 378,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

33 378,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

233 412,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

149 401,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

149 401,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

38 880,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

38 880,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

45 130,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

35 130,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

1,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

60 891,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 670,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

30 670,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 221,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 221,0

 12



Транспорт и коммуникации

1 874 530,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 874 530,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 172,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

200 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

120 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 358 358,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

173 000,0

13



Прочие

3 254 150,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

62 800,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

650 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

250 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

400 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 155 151,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 155 151,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 386 199,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 386 199,0

 14



Обслуживание долга

412 357,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

412 357,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

412 357,0

 15



Трансферты

178 877,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

178 877,0



007

Бюджетные изъятия

178 877,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-27 853,0




Бюджетные кредиты

155 250,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 250,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

155 250,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

155 250,0

5



Погашение бюджетных кредитов

183 103,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

183 103,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

183 103,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

1 517 853,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1 517 853,0




Поступления займов

155 250,0

7



Поступления займов

155 250,0


 01


Внутренние государственные займы

155 250,0



2

Договоры займа

155 250,0




Погашение займов

1 673 103,0

16



Погашение займов

1 673 103,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 673 103,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 673 103,0


  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7

Районный бюджет на 2025 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 11.04.2023 № 12/2-8 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

19 427 436,0

1



Налоговые поступления

3 559 419,0


01


Подоходный налог

484 399,0



1

Корпоративный подоходный налог

399 199,0



2

Индивидуальный подоходный налог

85 200,0


03


Социальный налог

2 243 818,0



1

Социальный налог

2 243 818,0


04


Hалоги на собственность

745 400,0



1

Hалоги на имущество

745 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65 802,0



2

Акцизы

6 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

46 302,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

20 000,0



1

Государственная пошлина

20 000,0

2



Неналоговые поступления

29 900,0


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 400,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

212,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

16 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

16 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 505 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0

4



Поступления трансфертов

14 333 117,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 333 117,0



2

Трансферты из областного бюджета

14 333 117,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17 937 436,0

01



Государственные услуги общего характера

950 847,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

45 647,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 647,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

293 738,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

240 966,0



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

52 772,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

538 946,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 106,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 000,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 500,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

480 340,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

50 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

22 516,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

22 516,0

02



Оборона

92 792,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

92 792,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 630,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

15 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

56 162,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

777 544,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

777 544,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

49 525,0



002

Программа занятости

239 477,0



005

Государственная адресная социальная помощь

73 511,0



006

Оказание жилищной помощи

3 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

187 417,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

10 185,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

40 014,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

68 934,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

82 809,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

20 672,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 198 114,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 917 157,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 961 385,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

576 661,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 359 111,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

20 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 280 957,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

35 814,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

910 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

60 000,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

10 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

22 621,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

217 522,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

670 370,4


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

73 651,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 000,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 900,1



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

24 751,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

596 714,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

36 878,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

420 401,3



006

Функционирование районных (городских) библиотек

61 222,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 213,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 000,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

30 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5,0



008

Развитие объектов спорта

2,0



011

Развитие объектов культуры

3,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 233 551,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 200 173,0



036

Развитие газотранспортной системы

3 200 173,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

33 378,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

33 378,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

233 412,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

149 401,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

149 401,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

38 880,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

38 880,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

45 130,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

35 130,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

1,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

60 891,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 670,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

30 670,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 221,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 221,0

 12



Транспорт и коммуникации

1 874 530,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 874 530,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 172,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

200 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

120 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 358 358,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

173 000,0

13



Прочие

3 254 150,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

62 800,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

650 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

250 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

400 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 155 151,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 155 151,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 386 199,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 386 199,0

 14



Обслуживание долга

412 357,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

412 357,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

412 357,0

 15



Трансферты

178 877,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

178 877,0



007

Бюджетные изъятия

178 877,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-27 853,0




Бюджетные кредиты

155 250,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 250,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

155 250,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

155 250,0

5



Погашение бюджетных кредитов

183 103,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

183 103,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

183 103,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

1 517 853,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1 517 853,0




Поступления займов

155 250,0

7



Поступления займов

155 250,0


 01


Внутренние государственные займы

155 250,0



2

Договоры займа

155 250,0




Погашение займов

1 673 103,0

16



Погашение займов

1 673 103,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 673 103,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 673 103,0


  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 26 декабря 2022 года
№ 198/37-7

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 27.11.2023 № 79/12-8 (вводится в действие с 01.01.2023).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

14 745 029,5

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

863 123,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

656 616,0

на развитие газотранспортной системы

206 507,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

13 723 326,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

13 665 726,0

на приобретение жилья коммунального жилищного фонда

57 600,0

Бюджетные кредиты, в том числе:

158 580,5

на реализацию мер социальной поддержки специалистов

158 580,5


  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7

Целевые трансферты из областного бюджета на 2023 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 13.10.2023 № 76/11-8 (вводится в действие с 01.01.2023).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

9 096 966,4

Целевые текущие трансферты, в том числе:

5 417 920,1

на содержание государственных органов Целиноградского района

300 000,0

на поддержку культурно-досуговой работы

166 608,8

социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

152 262,8

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

64 361,0

на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов

60 000,0

на обеспечение функционирования автомобильных дорог

40 000,0

на содержание дорог

244 000,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

2 461 358,0

на освещение улиц в населенных пунктах

1 019 097,1

на организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района

78 300,0

на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

10 000,0

на укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

128 000,0

на благоустройство и озеленение населенных пунктов

88 992,0

на ремонт объектов коммунальной собственности

50 000,0

на установку спортивных площадок в селе Талапкер

100 000,0

на установку контейнерных площадок в селе Коянды

17 000,0

программа занятости

2 173,5

на выплату государственной адресной социальной помощи

54 511,0

на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

58 934,0

на капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль

150 130,9

на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

19 288,1

на установку спортивной площадки в селе Отаутускен

30 000,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

3 679 046,3

на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 430 077,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0

на развитие объектов культуры

1,0

на развитие газотранспортной системы

559 251,0

на развитие объектов государственных органов

50 000,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

831 553,3

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

381 480,0

на развитие теплоэнергетической системы

33 378,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

393 306,0


  Приложение 6 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 26 декабря 2022 года
№ 198/37-7

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 27.11.2023 № 79/12-8 (вводится в действие с 01.01.2023).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

15 439 543,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

15 401 143,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

157 244,0

на развитие газотранспортной системы

4 346 509,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 180 608,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

6 890 849,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 825 933,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

38 400,0

на приобретение жилья коммунального жилищного фонда

38 400,0