"2022-2024 жылдарға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 102-16/5 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 27 мамырдағы № 144-20/17 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2022-2024 жылдарға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 102-16/5 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 126 761,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 22 395,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 104 366,0 мың теңге;

      2) шығындар – 142 481,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 720,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 720,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0.".

      1-тармақ мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 15 720,9 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 27 мамырдағы
№ 144-20/17 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 102-16/5 шешіміне 1-қосымша

2022 жылға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

126 761,0

1




Салықтық түсімдер

22 395,0


01



Табыс салығы 

429,0



2


Жеке табыс салығы

429,0




02

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

429,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

21 966,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

328,0




02

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық 

328,0



3


Жер салығы 

408,0




02

Жер салығы

408,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

21 230,0




01

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық 

349,0




02

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық 

20 881,0

2




Салықтық емес түсiмдер

0,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0




70

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

104 366,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

104 366,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

104 366,0




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

31 902,0




03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар

72 464,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама






Атауы







2. Шығындар

142 481,9

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 259,8


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 259,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 259,8




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 259,8





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

1 693,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

41 758,8





028

Облыстық бюджет қаражаты есебінен

12 808,0

05





Денсаулық сақтау

57,0


9




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

57,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57,0




002


Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

57,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

57,0

06





Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 570,0


2




Әлеуметтiк көмек

4 570,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 570,0




003


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 570,0





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

2 250,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

2 320,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 603,2


3




Елді-мекендерді көркейту

17 603,2



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 465,6




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 465,6





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

10 840,6





029

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

625,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 933,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

1 933,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 204,6





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

3 361,6





029

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

843,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

34 155,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

34 155,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 989,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

33 989,0





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

7 205,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

26 784,0


2




Спорт

166,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

166,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

166,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

166,0

12





Көлiк және коммуникация

7 125,0


1




Автомобиль көлiгi

7 125,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 125,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

647,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

647,0




045


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде,ауылдық округте автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

6 478,0





029

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

6 478,0





028

Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен









13





Басқалар

7 946,0


9




Басқалар

7 946,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 946,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

7 946,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

7 946,0

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 765,9




044


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

4,4




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

14 761,5





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

14 761,5






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1



Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 720,9






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 720,9

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

15 720,9


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

15720,9



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15720,9


01




Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

955,0



2



Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

955,0




01


Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

955,0


О внесении изменений и дополнение в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 102-16/5 "О бюджете сельского округа Кызылжарма на 2022-2024 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 27 мая 2022 года № 144-20/17. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      "1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года № 102-16/5 "О бюджете сельского округа Кызылжарма на 2022-2024 годы" следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжарма 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 126 761,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 22 395,0 тысяч теңге;

      не налоговые поступление – 0;

      поступления трансфертов – 104 366,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 142 481,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета) – -15 720,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 720,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.".

      Пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:

      "используемые остатки бюджетных средств – 15 720,9 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 27 мая 2022 года № 144-20/17
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 102-16/5

Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

126 761,0

1



Налоговые поступления

22 395,0


01


Подоходный налог

429,0



2

Индивидуальный подоходный налог

429,0


04


Hалоги на собственность

21 966,0



1

Hалоги на имущество

328,0



3

Земельный налог

408,0



4

Hалог на транспортные средства

21 230,0

2



Неналоговые поступления

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0

4



Поступления трансфертов

104 366,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 902,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72 464,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

142 481,9

01




Государственные услуги общего характера

56 259,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 259,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 259,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 259,8

05




Здравоохранение

57,0


9



Прочие услуги в области здравоохранения

57,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

57,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4570,0


2



Социальная помощь

4570,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4570,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4570,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 603,2


3



Благоустройство населенных пунктов

17 603,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 465,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 465,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 933,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 204,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 155,0


1



Деятельность в области культуры

34 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 989,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

33 989,0


2



Спорт

166,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

166,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

166,0

12




Транспорт и коммуникации

7 125,0


1



Автомобильный транспорт

7 125,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

647,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

647,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округов

6 478,0

13




Прочие

7 946,0


9



Прочие

7 946,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 946,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

7 946,0

15




Трансферты

14 765,9


1



Трансферты

14 765,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 720,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 720,9

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 720,9


01



Остатки бюджетных средств

15 720,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 720,9


01



Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

955,0



2


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

955,0




01

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

955,0