Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
"1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года № 102-16/5 "О бюджете сельского округа Кызылжарма на 2022-2024 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжарма 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 126 761,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 395,0 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 0;
поступления трансфертов – 104 366,0 тысяч тенге;
2) расходы – 142 481,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – -15 720,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 720,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.".
Пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:
"используемые остатки бюджетных средств – 15 720,9 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 27 мая 2022 года № 144-20/17 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 102-16/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 126 761,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22 395,0 | |||
01 | Подоходный налог | 429,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 429,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 966,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 328,0 | |||
3 | Земельный налог | 408,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 230,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 104 366,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 902,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 464,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 142 481,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 259,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 259,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 259,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 259,8 | |||
05 | Здравоохранение | 57,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 57,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 57,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4570,0 | |||
2 | Социальная помощь | 4570,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4570,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4570,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 603,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 603,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 465,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 465,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 933,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 204,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 155,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 34 155,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 989,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 989,0 | |||
2 | Спорт | 166,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 166,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 125,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 125,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 647,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 647,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округов | 6 478,0 | |||
13 | Прочие | 7 946,0 | |||
9 | Прочие | 7 946,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 946,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 946,0 | |||
15 | Трансферты | 14 765,9 | |||
1 | Трансферты | 14 765,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -15 720,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 15 720,9 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 720,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 720,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 720,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 955,0 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 955,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 955,0 |