Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2022-2024 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 105-16/8 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 108 502,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 257,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 76,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері –101 169,0 мың теңге;
2) шығындар – 156 737,2 мың теңге,
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -48 235,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 48 235,2 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0.".
1-тармақ мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 235,2 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 27 мамырдағы № 147-20/20 шешіміне қосымша |
|
Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 105-16/8 шешіміне 1-қосымша |
2022 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Кірістер | 108 502,0 | |||||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 257,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 29,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 29,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 228,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200,0 | ||||
3 | Жер салығы | 302,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 726,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 76,0 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 76,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 76,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 101 169,0 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 101 169,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 101 169,0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 156 737,2 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 078,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 49 078,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 078,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 858,0 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 2 220,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 33 327,8 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 33 327,8 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 327,8 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 30 324,8 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 031,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 972,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 24 891,0 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 24 725,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 725,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 24 725,0 | ||||
2 | Спорт | 166,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 166,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 166,0 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 282,0 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 282,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 282,0 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 282,0 | ||||
13 | Басқалар | 3 590,0 | ||||
9 | Басқалар | 3 590,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 590,0 | ||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 590,0 | ||||
15 | Трансферттер | 45 568,4 | ||||
1 | Трансферттер | 45 568,4 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45568,4 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 45367,7 | ||||
044 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 200,7 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 48 235,2 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 48 235,2 | |||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 48 235,2 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 48 235,2 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 48 235,2 | ||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 48 235,2 |