Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года № 105-16/8 "О бюджете сельского округа Косшынырау на 2022-2024 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2022 год в следующем объеме:
1) доходы – 108 502,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 257,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 76,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 101 169,0 тысяч тенге;
2) расходы – 156 737,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 235,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 235,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.".
Пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:
"используемые остатки бюджетных средств – 48 235,2 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 27 мая 2022 года № 147-20/20 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 105-16/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 108 502,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 257,0 | |||
01 | Подоходный налог | 29,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 228,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 302,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 726,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 76,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 76,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 101 169,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 101 169,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 101 169,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 156 737,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 078,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 078,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 078,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 858,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 220,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 327,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 327,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 327,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30 324,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 031,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1972,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 891,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 24 725,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 725,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 725,0 | |||
2 | Спорт | 166,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 166,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 282,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 282,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 282,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 282,0 | |||
13 | Прочие | 3 590,0 | |||
9 | Прочие | 3 590,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 590,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 590,0 | |||
15 | Трансферты | 45 568,4 | |||
1 | Трансферты | 45 568,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 568,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 45367,7 | |||
044 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 200,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 48 235,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 48 235,2 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 48 235,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 48 235,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 48 235,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 48 235,2 |