В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2022 год в следующем объеме:
1) доходы – 107 381,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 751,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 82,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 100 548,5 тысяч тенге;
2) расходы – 155 616,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 235,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 235,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 48 235,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихатаот 22.11.2022 № 193-27/8 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшыныраув сумме на 2022 год – 74 964,0 тысяч тенге, на 2023 год – 76 493,0 тысяч тенге, на 2024 год – 78 101,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2022 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 105-16/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихатаот 22.11.2022 № 193-27/8 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 107 381,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 751,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 739,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 800,0 | |||
3 | Земельный налог | 146,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 774,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 82,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 82,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 82,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 100 548,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 548,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 548,5 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 155 616,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 439,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 439,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 439,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 602,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 837,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 801,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 801,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 801,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26 976,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 882,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1943,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 222,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 26 074,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 074,3 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 26 074,3 | |||
2 | Спорт | 148,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148,3 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 148,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 748,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 748,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 748,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 248,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 500,0 | |||
13 | Прочие | 2 835,9 | |||
9 | Прочие | 2 835,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 835,9 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 835,9 | |||
15 | Трансферты | 45 568,4 | |||
1 | Трансферты | 45 568,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 568,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 45367,7 | |||
044 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 200,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 48 235,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 48 235,2 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 48 235,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 48 235,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 48 235,2 | |||
01 | 48 235,2 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 105-16/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 87 558,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 618,0 | |||
01 | Подоходный налог | 29,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 589,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 210,0 | |||
3 | Земельный налог | 317,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 062,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 80,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 80,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 79 860,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 860,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 860,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 87 558,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 020,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 020,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 020,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 020,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 282,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 282,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 282,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 915,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 083,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 284,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 190,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 016,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 016,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 016,0 | |||
2 | Спорт | 174,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 174,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 297,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 297,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 297,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 297,0 | |||
13 | Прочие | 3 769,0 | |||
9 | Прочие | 3 769,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 769,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 769,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 105-16/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 87 558,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 618,0 | |||
01 | Подоходный налог | 29,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 589,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 210,0 | |||
3 | Земельный налог | 317,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 062,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 80,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 80,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 79 860,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 860,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 860,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 87 558,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 020,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 020,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 020,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 020,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 282,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 282,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 282,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 915,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 083,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 284,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 190,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 016,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 016,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 016,0 | |||
2 | Спорт | 174,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 174,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 297,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 297,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 297,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 297,0 | |||
13 | Прочие | 3 769,0 | |||
9 | Прочие | 3 769,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 769,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 769,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 105-16/8 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2022 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |