"2022-2024 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 99-16/2 шешіміне өзгерістер енгізу

Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 қарашадағы № 187-27/2 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2022-2024 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 99-16/2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 81 593,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 865,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 117,6 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 56 610,8 мың теңге;

      2) шығындар – 85 497,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 903,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 3 903,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 903,4 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 22 қарашадағы
№ 187-27/2 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 99-16/2 шешіміне 1-қосымша

2022 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

81 593,8

1



Салықтық түсімдер

24 865,4


01


Табыс салығы 

1 211,0



2

Жеке табыс салығы

1 211,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 654,4



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

626,0



3

Жер салығы 

15 310,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 718,0

2



Салықтық емес түсiмдер

117,6


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

117,6



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

117,6

4



Трансферттердің түсімдері

56 610,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56 610,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

56 610,8

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

85 497,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 386,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49 386,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 386,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 386,7




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

966,9




032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

160,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 917,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 917,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 917,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 917,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

16 917,4


3



Елді-мекендерді көркейту

16 917,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 917,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 641,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 070,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 206,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 961,0


1



Мәдениет аласындағы қызмет

15 794,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 794,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 794,0


2



Спорт

167,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

167,0




028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттықіс-шараларды өткізу

167,0

12




Көлiк және коммуникация

244,0


1



Автомобиль көлiгi

244,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

244,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

244,0

15




Трансферттер

71,1


1



Трансферттер

71,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

71,1





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржыактивтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 903,4





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 903,4

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 903,4


01



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 903,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 903,4


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 99-16/2 "О бюджете поселка Белкуль на 2022-2024 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 22 ноября 2022 года № 187-27/2. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 99-16/2 "О бюджете поселка Белкуль на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 81 593,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24 865,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 117,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 56 610,8 тысяч тенге;

      2) расходы – 85 497,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 903,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 903,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 903,4 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 ноября 2022 года № 187-27/2
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 98-16/1

Бюджет поселка Белкуль на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

81 593,8

1



Налоговые поступления

24 865,4


01


Подоходный налог

1 211,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 211,0


04


Hалоги на собственность

23 654,4



1

Hалоги на имущество

626,0



3

Земельный налог

15 310,4



4

Hалог на транспортные средства

7 718

2



Неналоговые поступления

117,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

117,6



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

117,6

4



Поступления трансфертов

56 610,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 610,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

56 610,8

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

85 497,2

01




Государственные услуги общего характера

49 386,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 386,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 386,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 259,8




022

Капитальные расходы государственных органов

966,9




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

160,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 917,0


2



Социальная помощь

2 917,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 917,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 917,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 917,4


3



Благоустройство населенных пунктов

16 917,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 917,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 641,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 070,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 206,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 961,0


1



Деятельность в области культуры

15 794,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 794,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 794,0


2



Спорт

167,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

167,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

167,0

12




Транспорт и коммуникации

244,0


1



Автомобильный транспорт

244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

244,0

15




Трансферты

71,1


124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71,1



048


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

71,1




015

За счет средств местного бюджета

71,1





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 903,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

3 903,4

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 903,4


01



Свободные остатки бюджетных средств

3 903,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 903,4