Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2022-2024 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 99-16/2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 81 593,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 24 865,4 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 117,6 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 56 610,8 мың теңге;
2) шығындар – 85 497,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 903,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 3 903,4 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 903,4 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 қарашадағы № 187-27/2 шешіміне қосымша |
|
Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 99-16/2 шешіміне 1-қосымша |
2022 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 81 593,8 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 865,4 | |||
01 | Табыс салығы | 1 211,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 211,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 23 654,4 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 626,0 | |||
3 | Жер салығы | 15 310,4 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 718,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 117,6 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар | 117,6 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар | 117,6 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 56 610,8 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 56 610,8 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 56 610,8 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Кіші бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 85 497,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 386,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 49 386,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 386,7 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 386,7 | |||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 966,9 | |||
032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 160,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 917,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 2 917,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 917,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 917,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 16 917,4 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 16 917,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 917,4 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 641,4 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 070,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 206,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 15 961,0 | |||
1 | Мәдениет аласындағы қызмет | 15 794,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 794,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15 794,0 | |||
2 | Спорт | 167,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 167,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттықіс-шараларды өткізу | 167,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 244,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 244,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 244,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 244,0 | |||
15 | Трансферттер | 71,1 | |||
1 | Трансферттер | 71,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71,1 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 71,1 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржыактивтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 903,4 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 903,4 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 903,4 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 903,4 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 903,4 |