Горняцк және Қашар кенттерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 183 шешімі.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 75-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Рудный қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Горняцк кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 104 828,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 16 127,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 88 700,3 мың теңге;

      2) шығындар – 105 169,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -341,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 341,5 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 21.12.2023 № 85 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Рудный қаласының қалалық бюджетінен Горняцк кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемдері 2023 жылға 57 053,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      3. Горняцк кентінің бюджетінен Рудный қаласының қалалық бюджетіне берілетін бюджеттік алымдар көлемі 2023 жылға 0,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      4. Қашар кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 530 865,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 45 936,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 488,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 484 440,9 мың теңге;

      2) шығындар – 533 721,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 856,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 856,5 мың теңге.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 21.12.2023 № 85 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      5. Рудный қаласының қалалық бюджетінен Қашар кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемдері 2023 жылға 124 610,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      6. Қашар кентінің бюджетінен Рудный қаласының қалалық бюджетіне берілетін бюджеттік алымдар көлемі 2023 жылға 0,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      7. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат хатшысы С. Байгужин

  Маслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 183 шешіміне
  1-қосымша 

Горняцк кентінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 21.12.2023 № 85 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

104 828,0

1



Салықтық түсімдер

16 127,7


01


Табыс салығы

971,0



2

Жеке табыс салығы

971,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 343,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

81,0



3

Жер салығы

197,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 065,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12 813,7



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

12 813,7

4



Трансферттердің түсімдері

88 700,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

88 700,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

88 700,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

105 169,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

82 332,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

82 332,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 332,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 570,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 762,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 983,2


3



Елді-мекендерді көркейту

12 983,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 983,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 961,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 228,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 793,8

12




Көлiк және коммуникация

9 848,3


1



Автомобиль көлiгi

9 848,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 848,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 089,3




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 759,0

15




Трансферттер

5,7


1



Трансферттер

5,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-341,5





VI. Бюджет тапшылығының қаржыландыру (профицитін пайдалану)

341,5

  Маслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 183 шешіміне
  2-қосымша 

Горняцк кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 21.12.2023 № 85 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

530 865,2

1



Салықтық түсімдер

45 936,1


01


Табыс салығы

8 754,6



2

Жеке табыс салығы

8 754,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

20 230,7



1

Мүлiкке салынатын салықтар

670,0



3

Жер салығы

134,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

19 426,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

16 950,8



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16 950,8

2



Салықтық емес түсiмдер

488,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

53,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

53,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

435,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

435,2

4



Трансферттердің түсімдері

484 440,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

484 440,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

484 440,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

533721,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

130 004,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

130 004,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130 004,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 581,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 350,6




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

38 072,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

59 698,7


3



Елді-мекендерді көркейту

59 698,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 698,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 712,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

19 539,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

28 446,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

95 090,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

95 090,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

95 090,4




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

95 090,4

12




Көлiк және коммуникация

248 927,4


1



Автомобиль көлiгi

248 927,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

248 927,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

50 425,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

198 502,4

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 856,5





VI. Бюджет тапшылығының қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 865,5

  Маслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 183 шешіміне
  3-қосымша 

Горняцк кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

64 961,0

1



Салықтық түсімдер

3 258,0

1

01


Табыс салығы

485,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

485,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 688,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

50,0

1

04

3

Жер салығы

73,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 565,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

85,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

85,0

4



Трансферттердің түсімдері

61 703,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61 703,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

61 703,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

64 961,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 726,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50 726,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 726,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 726,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 886,0


3



Елді-мекендерді көркейту

11 886,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 886,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 336,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 550,0

12




Көлiк және коммуникация

2 349,0


1



Автомобиль көлiгi

2 349,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 349,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 349,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Маслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 183 шешіміне
  4-қосымша 

Қашар кентінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 21.12.2023 № 85 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

530 865,2

1



Салықтық түсімдер

45 936,1


01


Табыс салығы

8 754,6



2

Жеке табыс салығы

8 754,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

20 230,7



1

Мүлiкке салынатын салықтар

670,0



3

Жер салығы

134,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

19 426,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

16 950,8



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16 950,8

2



Салықтық емес түсiмдер

488,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

53,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

53,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

435,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

435,2

4



Трансферттердің түсімдері

484 440,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

484 440,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

484 440,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

533721,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

130 004,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

130 004,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130 004,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 581,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 350,6




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

38 072,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

59 698,7


3



Елді-мекендерді көркейту

59 698,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 698,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 712,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

19 539,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

28 446,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

95 090,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

95 090,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

95 090,4




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

95 090,4

12




Көлiк және коммуникация

248 927,4


1



Автомобиль көлiгi

248 927,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

248 927,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

50 425,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

198 502,4

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 856,5





VI. Бюджет тапшылығының қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 865,5

  Маслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 183 шешіміне
  5-қосымша 

Қашар кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 25.09.2023 № 74 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы




I. Кірістер

172 924,0

1



Салықтық түсімдер

38 620,0


01


Табыс салығы

14 021,0



2

Жеке табыс салығы

14 021,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 537,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

620,0



3

Жер салығы

230,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23 687,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

62,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

62,0

2



Салықтық емес түсiмдер

14,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

14,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

14,0

4



Трансферттердің түсімдері

134 290,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

134 290,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

134 290,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

172 924,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67 048,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 048,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 048,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 047,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 143,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19 143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 143,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 436,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

370,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

266,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 071,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

79 432,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

79 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79 432,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

79 432,0

12




Көлiк және коммуникация

7 301,0


1



Автомобиль көлiгi

7 301,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 301,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 301,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығының қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Маслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 183 шешіміне
  6-қосымша 

Қашар кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

184 618,0

1



Салықтық түсімдер

40 129,0

1

01


Табыс салығы

14 582,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

14 582,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

25 485,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

620,0

1

04

3

Жер салығы

230,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

24 635,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

62,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

62,0

2



Салықтық емес түсiмдер

14,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

14,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

14,0

4



Трансферттердің түсімдері

144 475,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

144 475,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

144 475,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

184 618,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

67 991,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 991,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 991,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 991,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 910,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19 910,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 910,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 053,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

385,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

277,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 195,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

89 124,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

89 124,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89 124,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

89 124,0

12




Көлiк және коммуникация

7 593,0


1



Автомобиль көлiгi

7 593,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 593,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 593,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2023-2025 годы

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 29 декабря 2022 года № 183.

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 104 828,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 127,7 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 88 700,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 105 169,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -341,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 341,5 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2023 год составляют 57 053,0 тысячи тенге.

      3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2023 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 530 865,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 45 936,1 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 488,2 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 484 440,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 533 721,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 856,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 856,5 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

      5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2023 год составляют 124 610,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2023 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь городского маслихата С. Байгужин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Горняцкий на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

104 828,0

1



Налоговые поступления

16 127,7


01


Подоходный налог

971,0



2

Индивидуальный подоходный налог

971,0


04


Hалоги на собственность

2 343,0



1

Hалоги на имущество

81,0



3

Земельный налог

197,0



4

Hалог на транспортные средства

2 065,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 813,7



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 813,7

4



Поступления трансфертов

88 700,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

88 700,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

88 700,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

105 169,5

01




Государственные услуги общего характера

82 332,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

82 332,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 332,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 570,0




022

Капитальные расходы государственного органа

11 762,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 983,2


3



Благоустройство населенных пунктов

12 983,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 983,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 961,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 228,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 793,8

12




Транспорт и коммуникации

9 848,3


1



Автомобильный транспорт

9 848,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 848,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 089,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 759,0

15




Трансферты

5,7


1



Трансферты

5,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-341,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

341,5

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Горняцкий на 2024 год

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

530 865,2

1



Налоговые поступления

45 936,1


01


Подоходный налог

8 754,6



2

Индивидуальный подоходный налог

8 754,6


04


Hалоги на собственность

20 230,7



1

Hалоги на имущество

670,0



3

Земельный налог

134,4



4

Hалог на транспортные средства

19 426,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 950,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16 950,8

2



Неналоговые поступления

488,2


01


Доходы от государственной собственности

53,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

53,0


06


Прочие неналоговые поступления

435,2



1

Прочие неналоговые поступления

435,2

4



Поступления трансфертов

484 440,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

484 440,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

484 440,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

533 721,7

01




Государственные услуги общего характера

130 004,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

130 004,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 004,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 581,7




022

Капитальные расходы государственного органа

10 350,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

38 072,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

59 698,7


3



Благоустройство населенных пунктов

59 698,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 698,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 712,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 539,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 446,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

95 090,4


1



Деятельность в области культуры

95 090,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 090,4




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

95 090,4

12




Транспорт и коммуникации

248 927,4


1



Автомобильный транспорт

248 927,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

248 927,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 425,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

198 502,4

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 856,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 856,5

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Горняцкий на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

64 961,0

1



Налоговые поступления

3 258,0

1

01


Подоходный налог

485,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

485,0

1

04


Hалоги на собственность

2 688,0

1

04

1

Hалоги на имущество

50,0

1

04

3

Земельный налог

73,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 565,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

85,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

85,0

4



Поступления трансфертов

61 703,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 703,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61 703,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

64 961,0

01




Государственные услуги общего характера

50 726,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 726,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 726,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 726,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 886,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11 886,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 886,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 336,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 550,0

12




Транспорт и коммуникации

2 349,0


1



Автомобильный транспорт

2 349,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 349,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 349,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Качар на 2023 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

530 865,2

1



Налоговые поступления

45 936,1


01


Подоходный налог

8 754,6



2

Индивидуальный подоходный налог

8 754,6


04


Hалоги на собственность

20 230,7



1

Hалоги на имущество

670,0



3

Земельный налог

134,4



4

Hалог на транспортные средства

19 426,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 950,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16 950,8

2



Неналоговые поступления

488,2


01


Доходы от государственной собственности

53,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

53,0


06


Прочие неналоговые поступления

435,2



1

Прочие неналоговые поступления

435,2

4



Поступления трансфертов

484 440,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

484 440,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

484 440,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

533 721,7

01




Государственные услуги общего характера

130 004,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

130 004,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 004,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 581,7




022

Капитальные расходы государственного органа

10 350,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

38 072,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

59 698,7


3



Благоустройство населенных пунктов

59 698,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 698,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 712,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 539,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 446,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

95 090,4


1



Деятельность в области культуры

95 090,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 090,4




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

95 090,4

12




Транспорт и коммуникации

248 927,4


1



Автомобильный транспорт

248 927,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

248 927,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 425,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

198 502,4

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 856,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 856,5

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Качар на 2024 год

      Сноска. Приложение 5 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 25.09.2023 № 74 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

172 924,0

1



Налоговые поступления

38 620,0


01


Подоходный налог

14 021,0



2

Индивидуальный подоходный налог

14 021,0


04


Hалоги на собственность

24 537,0



1

Hалоги на имущество

620,0



3

Земельный налог

230,0



4

Hалог на транспортные средства

23 687,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

62,0

2




Неналоговые поступления

14,0



01


Доходы от государственной собственности

14,0




5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14,0

4



Поступления трансфертов

134 290,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134 290,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

134 290,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

172 924,0

01




Государственные услуги общего характера

67 048,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 048,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 048,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 047,0




022

Капитальные расходы государственного органа

1,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 143,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 143,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 436,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

370,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

266,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 071,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

79 432,0


1



Деятельность в области культуры

79 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 432,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

79 432,0

12




Транспорт и коммуникации

7 301,0


1



Автомобильный транспорт

7 301,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 301,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 301,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Качар на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

184 618,0

1



Налоговые поступления

40 129,0

1

01


Подоходный налог

14 582,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

14 582,0

1

04


Hалоги на собственность

25 485,0

1

04

1

Hалоги на имущество

620,0

1

04

3

Земельный налог

230,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

24 635,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

62,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

62,0

2



Неналоговые поступления

14,0

2

01


Доходы от государственной собственности

14,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14,0

4



Поступления трансфертов

144 475,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

144 475,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

144 475,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

184 618,0

01




Государственные услуги общего характера

67 991,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 991,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 991,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 910,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 910,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 910,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 053,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

385,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

277,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 195,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

89 124,0


1



Деятельность в области культуры

89 124,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 124,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

89 124,0

12




Транспорт и коммуникации

7 593,0


1



Автомобильный транспорт

7 593,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 593,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 593,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0