О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2023-2025 годы

Обновленный

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 29 декабря 2022 года № 183.

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 104 828,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 127,7 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 88 700,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 105 169,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -341,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 341,5 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2023 год составляют 57 053,0 тысячи тенге.

      3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2023 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 530 865,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 45 936,1 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 488,2 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 484 440,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 533 721,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 856,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 856,5 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

      5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2023 год составляют 124 610,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2023 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь городского маслихата С. Байгужин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Горняцкий на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

104 828,0

1



Налоговые поступления

16 127,7


01


Подоходный налог

971,0



2

Индивидуальный подоходный налог

971,0


04


Hалоги на собственность

2 343,0



1

Hалоги на имущество

81,0



3

Земельный налог

197,0



4

Hалог на транспортные средства

2 065,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 813,7



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 813,7

4



Поступления трансфертов

88 700,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

88 700,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

88 700,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

105 169,5

01




Государственные услуги общего характера

82 332,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

82 332,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 332,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 570,0




022

Капитальные расходы государственного органа

11 762,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 983,2


3



Благоустройство населенных пунктов

12 983,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 983,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 961,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 228,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 793,8

12




Транспорт и коммуникации

9 848,3


1



Автомобильный транспорт

9 848,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 848,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 089,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 759,0

15




Трансферты

5,7


1



Трансферты

5,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-341,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

341,5

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Горняцкий на 2024 год

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

530 865,2

1



Налоговые поступления

45 936,1


01


Подоходный налог

8 754,6



2

Индивидуальный подоходный налог

8 754,6


04


Hалоги на собственность

20 230,7



1

Hалоги на имущество

670,0



3

Земельный налог

134,4



4

Hалог на транспортные средства

19 426,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 950,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16 950,8

2



Неналоговые поступления

488,2


01


Доходы от государственной собственности

53,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

53,0


06


Прочие неналоговые поступления

435,2



1

Прочие неналоговые поступления

435,2

4



Поступления трансфертов

484 440,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

484 440,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

484 440,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

533 721,7

01




Государственные услуги общего характера

130 004,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

130 004,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 004,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 581,7




022

Капитальные расходы государственного органа

10 350,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

38 072,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

59 698,7


3



Благоустройство населенных пунктов

59 698,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 698,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 712,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 539,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 446,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

95 090,4


1



Деятельность в области культуры

95 090,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 090,4




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

95 090,4

12




Транспорт и коммуникации

248 927,4


1



Автомобильный транспорт

248 927,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

248 927,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 425,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

198 502,4

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 856,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 856,5

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Горняцкий на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

64 961,0

1



Налоговые поступления

3 258,0

1

01


Подоходный налог

485,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

485,0

1

04


Hалоги на собственность

2 688,0

1

04

1

Hалоги на имущество

50,0

1

04

3

Земельный налог

73,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 565,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

85,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

85,0

4



Поступления трансфертов

61 703,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 703,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61 703,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

64 961,0

01




Государственные услуги общего характера

50 726,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 726,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 726,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 726,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 886,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11 886,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 886,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 336,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 550,0

12




Транспорт и коммуникации

2 349,0


1



Автомобильный транспорт

2 349,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 349,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 349,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Качар на 2023 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 21.12.2023 № 85 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

530 865,2

1



Налоговые поступления

45 936,1


01


Подоходный налог

8 754,6



2

Индивидуальный подоходный налог

8 754,6


04


Hалоги на собственность

20 230,7



1

Hалоги на имущество

670,0



3

Земельный налог

134,4



4

Hалог на транспортные средства

19 426,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 950,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16 950,8

2



Неналоговые поступления

488,2


01


Доходы от государственной собственности

53,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

53,0


06


Прочие неналоговые поступления

435,2



1

Прочие неналоговые поступления

435,2

4



Поступления трансфертов

484 440,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

484 440,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

484 440,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

533 721,7

01




Государственные услуги общего характера

130 004,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

130 004,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 004,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 581,7




022

Капитальные расходы государственного органа

10 350,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

38 072,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

59 698,7


3



Благоустройство населенных пунктов

59 698,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 698,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 712,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 539,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 446,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

95 090,4


1



Деятельность в области культуры

95 090,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 090,4




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

95 090,4

12




Транспорт и коммуникации

248 927,4


1



Автомобильный транспорт

248 927,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

248 927,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 425,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

198 502,4

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 856,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 856,5

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Качар на 2024 год

      Сноска. Приложение 5 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 25.09.2023 № 74 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

172 924,0

1



Налоговые поступления

38 620,0


01


Подоходный налог

14 021,0



2

Индивидуальный подоходный налог

14 021,0


04


Hалоги на собственность

24 537,0



1

Hалоги на имущество

620,0



3

Земельный налог

230,0



4

Hалог на транспортные средства

23 687,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

62,0

2




Неналоговые поступления

14,0



01


Доходы от государственной собственности

14,0




5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14,0

4



Поступления трансфертов

134 290,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134 290,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

134 290,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

172 924,0

01




Государственные услуги общего характера

67 048,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 048,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 048,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 047,0




022

Капитальные расходы государственного органа

1,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 143,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 143,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 436,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

370,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

266,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 071,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

79 432,0


1



Деятельность в области культуры

79 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 432,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

79 432,0

12




Транспорт и коммуникации

7 301,0


1



Автомобильный транспорт

7 301,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 301,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 301,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 183

Бюджет поселка Качар на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

184 618,0

1



Налоговые поступления

40 129,0

1

01


Подоходный налог

14 582,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

14 582,0

1

04


Hалоги на собственность

25 485,0

1

04

1

Hалоги на имущество

620,0

1

04

3

Земельный налог

230,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

24 635,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

62,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

62,0

2



Неналоговые поступления

14,0

2

01


Доходы от государственной собственности

14,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14,0

4



Поступления трансфертов

144 475,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

144 475,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

144 475,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

184 618,0

01




Государственные услуги общего характера

67 991,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 991,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 991,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 910,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 910,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 910,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 053,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

385,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

277,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 195,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

89 124,0


1



Деятельность в области культуры

89 124,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 124,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

89 124,0

12




Транспорт и коммуникации

7 593,0


1



Автомобильный транспорт

7 593,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 593,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 593,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.