Рудный қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Горняцк және Қашар кенттерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 183 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Горняцк кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 104 828,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 16 127,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 88 700,3 мың теңге;
2) шығындар – 105 169,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -341,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 341,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"4. Қашар кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 530 865,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 45 936,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 488,2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 484 440,9 мың теңге;
2) шығындар – 533 721,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 856,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 856,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат төрағасы | А. Искаков |
Маслихаттың | |
2023 жылғы 21 желтоқсандағы | |
№ 85 шешіміне | |
1-қосымша | |
Маслихаттың | |
2022 жылғы 29 желтоқсандағы | |
№ 183 шешіміне | |
1-қосымша |
Горняцк кентінің 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 104 828,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 127,7 | |||
01 | Табыс салығы | 971,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 971,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 343,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 81,0 | |||
3 | Жер салығы | 197,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 065,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 12 813,7 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 12 813,7 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 88 700,3 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 88 700,3 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 88 700,3 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 105 169,5 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 82 332,3 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82 332,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 332,3 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 70 570,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 762,3 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 983,2 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 983,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 983,2 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 961,4 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 228,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 793,8 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 9 848,3 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 9 848,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 848,3 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 089,3 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 759,0 | |||
15 | Трансферттер | 5,7 | |||
1 | Трансферттер | 5,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5,7 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -341,5 | ||||
VI. Бюджет тапшылығының қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 341,5 |
Маслихаттың | |
2023 жылғы 21 желтоқсандағы | |
№ 85 шешіміне | |
2-қосымша | |
Маслихаттың | |
2022 жылғы 29 желтоқсандағы | |
№ 183 шешіміне | |
4-қосымша |
Қашар кентінің 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 530 865,2 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 45 936,1 | |||
01 | Табыс салығы | 8 754,6 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 8 754,6 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 230,7 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 670,0 | |||
3 | Жер салығы | 134,4 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 19 426,3 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 16 950,8 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 16 950,8 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 488,2 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 53,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 53,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 435,2 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 435,2 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 484 440,9 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 484 440,9 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 484 440,9 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 533721,7 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 130 004,8 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 130 004,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 130 004,8 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 81 581,7 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 350,6 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 38 072,5 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 59 698,7 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 59 698,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 698,7 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 712,6 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 539,5 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 28 446,6 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 95 090,4 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 95 090,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 95 090,4 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 95 090,4 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 248 927,4 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 248 927,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 248 927,4 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 50 425,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 198 502,4 | |||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 856,5 | ||||
VI. Бюджет тапшылығының қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 865,5 |