Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 155 шешімі.

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес аудан мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Тобыл кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 95 819,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 32 927,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 104,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 620,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 62 168,1 мың теңге;

      2) шығындар – 98 036,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 217,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 217,1 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

      2. 2023 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 50 689,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Асенкритов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 73 058,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 756,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 62 302,2 мың теңге;

      2) шығындар – 73 058,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,1 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

      4. 2023 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 32 482,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Белинский ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 757,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 213,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 381,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 50,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 21 113,1 мың теңге;

      2) шығындар – 29 877,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -120,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 120,2 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

      6. 2023 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 921,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Калинин ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 256 853,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 17 338,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 239 515,8 мың теңге;

      2) шығындар – 260 825,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 971,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 971,7 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

      8. 2023 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 28 023,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Майский ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 59 305,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 540,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 47 765,4 мың теңге;

      2) шығындар – 59 305,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 971,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 971,7 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

      10. 2023 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 28 249,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Набережный ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 58 492,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 067,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 62,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 172,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 51 191,8 мың теңге;

      2) шығындар – 59 602,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 110,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 110,0 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

      12. 2023 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 794,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новоильинов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 208 534,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 12 969,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 170,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 195 395,2 мың теңге;

      2) шығындар – 210 907,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 373,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 373,1 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

      14. 2023 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 31 237,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Павлов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 663,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 012,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 172,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 30 479,3 мың теңге;

      2) шығындар – 34 663,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

      16. 2023 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 26 710,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Әйет ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 304 624,8 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 35 109,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 269 315,8 мың теңге;

      2) шығындар – 306 260,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 635,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 635,9 мың теңге.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 25.12.2023 № 57 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18. 2023 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 74 545,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының хатшысы С. Сапабеков

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  1-қосымша

2023 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

95 819,1

1




Салықтық түсімдер

32 927,0


01



Табыс салығы

14 623,0



2


Жеке табыс салығы

14 623,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

18 140,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

696,0



3


Жер салығы 

723,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

15 848,0



5


Бірыңғай жер салығы 

873,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

164,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

164,0

2




Салықтық емес түсiмдер

104,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

104,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

104,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

620,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

620,0



2


Материалдық емес активтерді сату

620,0

4




Трансферттердің түсімдері

62 168,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 168,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 168,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

98 036,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

63 161,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 161,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 161,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 086,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 075,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 746,8


3



Елді-мекендерді көркейту

24 746,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 746,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 012,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 043,2




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 691,0

12




Көлiк және коммуникация

10 127,6


1



Автомобиль көлiгi

10 127,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 127,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 127,6

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 217,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 217,1

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  2-қосымша

2024 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

89 607,0

1




Салықтық түсімдер

36 282,0


01



Табыс салығы

16 942,0



2


Жеке табыс салығы

16 942,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

19 160,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

768,0



3


Жер салығы 

748,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

16 459,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 185,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

180,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

180,0

4




Трансферттердің түсімдері

53 325,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

53 325,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

53 325,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

89 607,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

64 048,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

64 048,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 048,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 048,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 094,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17 094,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 094,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 530,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 313,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 251,0

12




Көлiк және коммуникация

8 465,0


1



Автомобиль көлiгi

8 465,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 465,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 465,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  3-қосымша

2025 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

163 215,0

1




Салықтық түсімдер

36 945,0


01



Табыс салығы

17 157,0



2


Жеке табыс салығы

17 157,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

19 590,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

768,0



3


Жер салығы 

748,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

16 854,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

198,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

198,0

4




Трансферттердің түсімдері

126 270,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

126 270,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

126 270,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

163 215,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

66 676,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

66 676,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 676,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 676,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 694,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17 694,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 694,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 864,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 465,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 365,0

12




Көлiк және коммуникация

8 845,0


1



Автомобиль көлiгi

8 845,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 845,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 845,0

13




Басқалар

70 000,0


9



Басқалар

70 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

70 000,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  4-қосымша

2023 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

73 058,2

1




Салықтық түсімдер

10 756,0


01



Табыс салығы

1 367,0



2


Жеке табыс салығы

1 367,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 322,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

163,0



3


Жер салығы 

31,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

8 514,0



5


Бірыңғай жер салығы 

614,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

67,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

67,0

4




Трансферттердің түсімдері

62 302,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 302,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 302,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

73 058,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 745,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 745,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 745,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 108,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

637,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 790,7


3



Елді-мекендерді көркейту

26 790,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 790,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 314,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 303,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

173,7

12




Көлiк және коммуникация

6 521,7


1



Автомобиль көлiгi

6 521,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 521,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 521,7





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  5-қосымша

2024 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

210 411,0

1




Салықтық түсімдер

12 118,0


01



Табыс салығы

2 100,0



2


Жеке табыс салығы

2 100,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 804,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

165,0



3


Жер салығы 

54,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

8 940,0



5


Бірыңғай жер салығы 

645,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

214,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

73,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

141,0

4




Трансферттердің түсімдері

198 293,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

198 293,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

198 293,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

210 411,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 188,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 188,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 188,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 188,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 110,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 110,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 110,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 874,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

236,0

12




Көлiк және коммуникация

4 063,0


1



Автомобиль көлiгi

4 063,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 063,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 063,0

13




Басқалар

165 050,0


9



Басқалар

165 050,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

165 050,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

165 050,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  6-қосымша

2025 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

187 846,0

1




Салықтық түсімдер

12 546,0


01



Табыс салығы

2 310,0



2


Жеке табыс салығы

2 310,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 005,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

165,0



3


Жер салығы 

54,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 109,0



5


Бірыңғай жер салығы 

677,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

231,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

81,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

175 300,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

175 300,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

175 300,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

187 846,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 422,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 422,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 422,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 422,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 219,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 219,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 219,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 974,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

245,0

12




Көлiк және коммуникация

4 205,0


1



Автомобиль көлiгi

4 205,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 205,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 205,0

13




Басқалар

141 000,0


9



Басқалар

141 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

141 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

141 000,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  7-қосымша

2023 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

29 757,1

1




Салықтық түсімдер

8 213,0


01



Табыс салығы

3 425,0



2


Жеке табыс салығы

3 425,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 503,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

93,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 327,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 083,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

285,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

285,0

2




Салықтық емес түсiмдер

381,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

381,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

381,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

50,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

50,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

21 113,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 113,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 113,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

29 877,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24 074,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 074,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 074,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 834,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

239,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 746,6


3



Елді-мекендерді көркейту

2 746,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 746,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 603,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

143,6

12




Көлiк және коммуникация

3 056,5


1



Автомобиль көлiгi

3 056,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 056,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 056,5

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-120,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

120,2

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  8-қосымша

2024 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

29 447,0

1




Салықтық түсімдер

19 204,0


01



Табыс салығы

15 244,0



2


Жеке табыс салығы

15 244,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 960,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

63,0



3


Жер салығы 

1,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 837,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 059,0

2




Салықтық емес түсiмдер

385,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

385,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

385,0

4




Трансферттердің түсімдері

9 858,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9 858,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9 858,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

29 447,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24 562,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 562,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 562,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 562,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 639,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 639,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 639,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 441,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

198,0

12




Көлiк және коммуникация

2 246,0


1



Автомобиль көлiгi

2 246,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 246,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 246,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  9-қосымша

2025 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

30 852,0

1




Салықтық түсімдер

19 905,0


01



Табыс салығы

15 778,0



2


Жеке табыс салығы

15 778,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 127,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

63,0



3


Жер салығы 

1,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 943,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 120,0

2




Салықтық емес түсiмдер

398,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

398,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

398,0

4




Трансферттердің түсімдері

10 549,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 549,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10 549,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

30 852,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25 749,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 749,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 749,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 749,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 756,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 756,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 756,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 551,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

205,0

12




Көлiк және коммуникация

2 347,0


1



Автомобиль көлiгi

2 347,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 347,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 347,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  10-қосымша

2023 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

256 853,8

1




Салықтық түсімдер

17 338,0


01



Табыс салығы

6 028,0



2


Жеке табыс салығы

6 028,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 320,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

308,0



3


Жер салығы 

52,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 960,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

3 990,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 990,0

4




Трансферттердің түсімдері

239 515,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

239 515,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

239 515,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

260 825,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 566,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 566,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 566,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 884,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

681,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 325,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19 325,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 325,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 372,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 953,0

12




Көлiк және коммуникация

6 242,7


1



Автомобиль көлiгi

6 242,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 242,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 242,7

13




Басқалар

194 691,6


9



Басқалар

194 691,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

194 691,6




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

194 691,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 971,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 971,7

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  12-қосымша

2025 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

48 973,0

1




Салықтық түсімдер

20 394,0


01



Табыс салығы

5 670,0



2


Жеке табыс салығы

5 670,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 072,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

329,0



3


Жер салығы 

32,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 675,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 036,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

4 652,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 900,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

752,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 579,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 579,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 579,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

48 973,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

41 287,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41 287,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 287,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 287,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 532,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 532,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 532,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 863,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

669,0

12




Көлiк және коммуникация

3 154,0


1



Автомобиль көлiгi

3 154,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 154,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 154,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  11-қосымша

2024 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

47 479,0

1




Салықтық түсімдер

20 071,0


01



Табыс салығы

5 400,0



2


Жеке табыс салығы

5 400,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 645,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

329,0



3


Жер салығы 

32,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 307,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 977,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

5 026,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4 300,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

726,0

4




Трансферттердің түсімдері

27 408,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 408,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 408,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

47 479,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 053,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 053,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 053,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 053,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 379,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 379,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 379,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 732,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

647,0

12




Көлiк және коммуникация

3 047,0


1



Автомобиль көлiгi

3 047,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 047,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 047,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  12-қосымша

2025 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

48 973,0

1




Салықтық түсімдер

20 394,0


01



Табыс салығы

5 670,0



2


Жеке табыс салығы

5 670,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 072,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

329,0



3


Жер салығы 

32,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 675,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 036,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

4 652,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 900,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

752,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 579,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 579,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 579,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

48 973,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

41 287,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41 287,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 287,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 287,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 532,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 532,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 532,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 863,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

669,0

12




Көлiк және коммуникация

3 154,0


1



Автомобиль көлiгi

3 154,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 154,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 154,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  13-қосымша

2023 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

59 305,4

1




Салықтық түсімдер

11 540,0


01



Табыс салығы

5 363,0



2


Жеке табыс салығы

5 363,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 170,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

243,0



3


Жер салығы 

12,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 915,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7,0

4




Трансферттердің түсімдері

47 765,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 765,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

47 765,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

59 305,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36 975,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 975,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 975,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 104,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

870,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 829,9


3



Елді-мекендерді көркейту

13 829,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 829,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 807,9




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 022,0

12




Көлiк және коммуникация

6 068,4


1



Автомобиль көлiгi

6 068,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 068,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 068,4

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  14-қосымша

2024 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

44 816,0

1




Салықтық түсімдер

13 000,0


01



Табыс салығы

6 500,0



2


Жеке табыс салығы

6 500,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 491,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

261,0



3


Жер салығы 

20,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 210,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

9,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9,0

4




Трансферттердің түсімдері

31 816,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 816,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 816,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

44 816,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

37 187,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 187,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 187,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 187,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 601,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 601,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 601,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 160,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

441,0

12




Көлiк және коммуникация

2 596,0


1



Автомобиль көлiгi

2 596,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 596,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 596,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  15-қосымша

2025 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

46 406,0

1




Салықтық түсімдер

14 005,0


01



Табыс салығы

7 200,0



2


Жеке табыс салығы

7 200,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 796,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

261,0



3


Жер салығы 

20,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 515,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

9,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9,0

4




Трансферттердің түсімдері

32 401,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 401,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 401,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

46 406,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 591,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 591,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 591,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 591,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 697,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 697,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 697,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 236,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

461,0

12




Көлiк және коммуникация

2 686,0


1



Автомобиль көлiгi

2 686,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 686,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 686,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  16-қосымша

2023 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

58 492,8

1




Салықтық түсімдер

7 067,0


01



Табыс салығы

1 546,0



2


Жеке табыс салығы

1 546,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 417,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

103,0



3


Жер салығы 

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 900,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 410,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 104,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 104,0

2




Салықтық емес түсiмдер

62,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

32,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

32,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

172,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

172,0



2


Материалдық емес активтерді сату

172,0

4




Трансферттердің түсімдері

51 191,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51 191,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51 191,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

59 602,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34 843,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 843,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 843,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 426,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

417,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 117,1


3



Елді-мекендерді көркейту

22 117,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 117,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 925,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 192,0

12




Көлiк және коммуникация

2 642,0


1



Автомобиль көлiгi

2 642,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 642,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 642,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 110,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 110,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  17-қосымша

2024 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

34 969,0

1




Салықтық түсімдер

8 472,0


01



Табыс салығы

2 900,0



2


Жеке табыс салығы

2 900,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 172,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

71,0



3


Жер салығы 

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 245,0



5


Бірыңғай жер салығы 

850,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 400,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 400,0

2




Салықтық емес түсiмдер

35,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,0

4




Трансферттердің түсімдері

26 462,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 462,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 462,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

34 969,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31 746,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 746,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 746,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 746,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 417,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 417,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 417,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 147,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

270,0

12




Көлiк және коммуникация

1 806,0


1



Автомобиль көлiгi

1 806,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 806,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 806,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  18-қосымша

2025 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

84 273,0

1




Салықтық түсімдер

8 349,0


01



Табыс салығы

3 045,0



2


Жеке табыс салығы

3 045,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 299,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

71,0



3


Жер салығы 

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 312,0



5


Бірыңғай жер салығы 

910,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 005,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 005,0

2




Салықтық емес түсiмдер

36,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36,0

4




Трансферттердің түсімдері

75 888,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 888,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

75 888,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

84 273,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32 939,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 939,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 939,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 939,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 465,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 465,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 465,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 186,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

279,0

12




Көлiк және коммуникация

1 869,0


1



Автомобиль көлiгi

1 869,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 869,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 869,0

13




Басқалар

48 000,0


9



Басқалар

48 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

48 000,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  19-қосымша

2023 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

208 534,2

1




Салықтық түсімдер

12 969,0


01



Табыс салығы

2 488,0



2


Жеке табыс салығы

2 488,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 559,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

243,0



3


Жер салығы 

329,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 772,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 215,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 922,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 922,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

170,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

170,0



2


Материалдық емес активтерді сату

170,0

4




Трансферттердің түсімдері

195 395,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

195 395,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

195 395,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

210 907,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 471,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 471,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 471,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 842,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

628,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 146,6


3



Елді-мекендерді көркейту

16 146,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 146,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 644,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 697,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

805,2

12




Көлiк және коммуникация

55 651,0


1



Автомобиль көлiгi

55 651,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 651,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 718,6




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

47 932,4

13




Басқалар

99 638,2


9



Басқалар

99 638,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 638,2




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

99 638,2

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 373,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 373,1

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  20-қосымша

2024 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

46 188,0

1




Салықтық түсімдер

16 203,0


01



Табыс салығы

6 180,0



2


Жеке табыс салығы

6 180,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 498,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

274,0



3


Жер салығы 

306,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 060,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 858,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 525,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 525,0

4




Трансферттердің түсімдері

29 985,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 985,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 985,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

46 188,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 408,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 408,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 408,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 408,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 123,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 123,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 123,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 793,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

330,0

12




Көлiк және коммуникация

3 657,0


1



Автомобиль көлiгi

3 657,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 657,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 657,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  21-қосымша

2025 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

333 509,0

1




Салықтық түсімдер

16 715,0


01



Табыс салығы

6 800,0



2


Жеке табыс салығы

6 800,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 812,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

274,0



3


Жер салығы 

307,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 363,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 868,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 103,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 103,0

4




Трансферттердің түсімдері

316 794,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

316 794,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

316 794,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

333 509,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 491,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 491,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 491,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 491,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 233,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 233,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 233,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 891,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

342,0

12




Көлiк және коммуникация

3 785,0


1



Автомобиль көлiгi

3 785,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 785,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 785,0

13




Басқалар

286 000,0


9



Басқалар

286 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

286 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

286 000,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  22-қосымша

2023 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 01.12.2023 № 52 шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

34 663,3

1




Салықтық түсімдер

4 012,0


01



Табыс салығы

900,0



2


Жеке табыс салығы

900,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 910,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

85,0



3


Жер салығы 

138,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 841,0



5


Бірыңғай жер салығы 

846,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

202,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

202,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

172,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

172,0



2


Материалдық емес активтерді сату

172,0

4




Трансферттердің түсімдері

30 479,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 479,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 479,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

34 663,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 177,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 177,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 177,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 932,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

244,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 844,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 844,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 844,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 671,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

172,6

12




Көлiк және коммуникация

4 642,0


1



Автомобиль көлiгi

4 642,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 642,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 642,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  23-қосымша

2024 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

32 353,0

1




Салықтық түсімдер

6 266,0


01



Табыс салығы

3 420,0



2


Жеке табыс салығы

3 420,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 821,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

77,0



3


Жер салығы 

53,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 891,0



5


Бірыңғай жер салығы 

800,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

25,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

25,0

4




Трансферттердің түсімдері

26 087,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 087,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 087,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

32 353,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27 126,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 126,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 126,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 126,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 176,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 176,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 176,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 956,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

220,0

12




Көлiк және коммуникация

3 051,0


1



Автомобиль көлiгi

3 051,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 051,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 051,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  24-қосымша

2025 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

33 784,0

1




Салықтық түсімдер

6 503,0


01



Табыс салығы

3 540,0



2


Жеке табыс салығы

3 540,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 937,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

77,0



3


Жер салығы 

53,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 983,0



5


Бірыңғай жер салығы 

824,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

26,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26,0

4




Трансферттердің түсімдері

27 281,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 281,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 281,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

33 784,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28 375,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 375,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 375,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 375,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 251,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 251,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 251,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 024,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

227,0

12




Көлiк және коммуникация

3 158,0


1



Автомобиль көлiгi

3 158,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 158,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 158,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  25-қосымша

2023 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 25.12.2023 № 57 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

304 624,8

1




Салықтық түсімдер

35 109,0


01



Табыс салығы

13 722,0



2


Жеке табыс салығы

13 722,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

20 851,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

704,0



3


Жер салығы 

257,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

16 883,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 007,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

536,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

72,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

464,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



1


Жерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

269 315,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

269 315,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

269 315,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

306 260,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

54 001,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

54 001,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 001,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 351,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

57 092,6


3



Елді-мекендерді көркейту

57 092,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 092,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 273,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 019,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18 800,6

12




Көлiк және коммуникация

187 065,0


1



Автомобиль көлiгi

187 065,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

187 065,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

42 783,1




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

144 281,9

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

0,9


1



Трансферттер

0,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 635,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 635,9

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  26-қосымша

2024 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

198 076,0

1




Салықтық түсімдер

55 771,0


01



Табыс салығы

34 842,0



2


Жеке табыс салығы

34 842,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

20 368,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

495,0



3


Жер салығы 

285,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

17 323,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 265,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

561,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

79,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

482,0

2




Салықтық емес түсiмдер

25,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

25,0

4




Трансферттердің түсімдері

142 280,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

142 280,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

142 280,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

198 076,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

60 824,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

60 824,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 824,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 824,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 321,0


3



Елді-мекендерді көркейту

40 321,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 321,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 382,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 214,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18 725,0

12




Көлiк және коммуникация

21 330,0


1



Автомобиль көлiгi

21 330,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 330,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

21 330,0

13




Басқалар

67 500,0


9



Басқалар

67 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 500,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

67 500,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  27-қосымша

2025 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

185 043,0

1




Салықтық түсімдер

56 951,0


01



Табыс салығы

35 300,0



2


Жеке табыс салығы

35 300,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

21 075,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

494,0



3


Жер салығы 

285,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

17 906,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 390,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

576,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

82,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

494,0

2




Салықтық емес түсiмдер

26,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

26,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26,0

4




Трансферттердің түсімдері

128 066,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

128 066,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

128 066,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

185 043,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

63 133,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 133,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 133,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 133,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 732,0


3



Елді-мекендерді көркейту

41 732,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 732,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 955,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 397,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 380,0

12




Көлiк және коммуникация

22 077,0


1



Автомобиль көлiгi

22 077,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 077,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 077,0

13




Басқалар

50 000,0


9



Басқалар

50 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

50 000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28 декабря 2022 года № 155.

      В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 95 819,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 32 927,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 104,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 620,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 62 168,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 98 036,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 217,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 217,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 50 689,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 73 058,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 756,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 62 302,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 73 058,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 32 482,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 757,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 213,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 381,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 50,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 21 113,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 877,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -120,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 120,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 18 921,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 256 853,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 17 338,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 239 515,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 260 825,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 971,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 971,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 28 023,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 305,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 540,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 47 765,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 305,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 28 249,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 58 492,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 067,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 62,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 172,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 51 191,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 602,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 110,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 110,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      12. Учесть, что в бюджете Набережного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 794,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 208 534,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 12 969,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 170,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 195 395,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 210 907,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 373,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 373,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 31 237,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 663,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 012,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 172,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 479,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 34 663,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 26 710,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2023-2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 304 624,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 35 109,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 269 315,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 306 260,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 635,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 635,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 25.12.2023 № 57 (вводится в действие с 01.01.2023).

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 74 545,0 тысяч тенге.

      19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь маслихата района С. Сапабеков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет поселка Тобол на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

95 819,1

1




Налоговые поступления

32 927,0


01



Подоходный налог

14 623,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14 623,0


04



Hалоги на собственность

18 140,0



1


Hалоги на имущество

696,0



3


Земельный налог

723,0



4


Hалог на транспортные средства

15 848,0



5


Единый земельный налог

873,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

164,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

164,0

2




Неналоговые поступления

104,0


06



Прочие неналоговые поступления

104,0



1


Прочие неналоговые поступления

104,0

3




Поступления от продажи основного капитала

620,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

620,0



2


Продажа нематериальных активов

620,0

4




Поступления трансфертов

62 168,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 168,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 168,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

98 036,2

01




Государственные услуги общего характера

63 161,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 161,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 161,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 086,4




022

Капитальные расходы государственного органа

1 075,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 746,8


3



Благоустройство населенных пунктов

24 746,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 746,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 012,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 043,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 691,0

12




Транспорт и коммуникации

10 127,6


1



Автомобильный транспорт

10 127,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 127,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 127,6

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 217,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 217,1

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет поселка Тобол на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

89 607,0

1




Налоговые поступления

36 282,0


01



Подоходный налог

16 942,0



2


Индивидуальный подоходный налог

16 942,0


04



Hалоги на собственность

19 160,0



1


Hалоги на имущество

768,0



3


Земельный налог

748,0



4


Hалог на транспортные средства

16 459,0



5


Единый земельный налог

1 185,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

180,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

180,0

4




Поступления трансфертов

53 325,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 325,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53 325,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

89 607,0

01




Государственные услуги общего характера

64 048,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 048,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 048,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 048,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 094,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 094,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 094,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

9 530,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 313,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 251,0

12




Транспорт и коммуникации

8 465,0


1



Автомобильный транспорт

8 465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 465,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 465,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет поселка Тобол на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

163 215,0

1




Налоговые поступления

36 945,0


01



Подоходный налог

17 157,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17 157,0


04



Hалоги на собственность

19 590,0



1


Hалоги на имущество

768,0



3


Земельный налог

748,0



4


Hалог на транспортные средства

16 854,0



5


Единый земельный налог

1 220,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

198,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

198,0

4




Поступления трансфертов

126 270,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 270,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 270,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

163 215,0

01




Государственные услуги общего характера

66 676,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

66 676,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 676,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 676,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 694,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 694,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 694,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

9 864,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 465,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 365,0

12




Транспорт и коммуникации

8 845,0


1



Автомобильный транспорт

8 845,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 845,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 845,0

13




Прочие

70 000,0


9



Прочие

70 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

70 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

73 058,2

1




Налоговые поступления

10 756,0


01



Подоходный налог

1 367,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 367,0


04



Hалоги на собственность

9 322,0



1


Hалоги на имущество

163,0



3


Земельный налог

31,0



4


Hалог на транспортные средства

8 514,0



5


Единый земельный налог

614,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4




Поступления трансфертов

62 302,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 302,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 302,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

73 058,3

01




Государственные услуги общего характера

39 745,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 745,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 745,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 108,2




022

Капитальные расходы государственного органа

637,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 790,7


3



Благоустройство населенных пунктов

26 790,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 790,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 314,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 303,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

173,7

12




Транспорт и коммуникации

6 521,7


1



Автомобильный транспорт

6 521,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 521,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 521,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,1

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

210 411,0

1




Налоговые поступления

12 118,0


01



Подоходный налог

2 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 100,0


04



Hалоги на собственность

9 804,0



1


Hалоги на имущество

165,0



3


Земельный налог

54,0



4


Hалог на транспортные средства

8 940,0



5


Единый земельный налог

645,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

214,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

73,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

141,0

4




Поступления трансфертов

198 293,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

198 293,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

198 293,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

210 411,0

01




Государственные услуги общего характера

38 188,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 188,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 188,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 188,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 110,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 110,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 110,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 874,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

236,0

12




Транспорт и коммуникации

4 063,0


1



Автомобильный транспорт

4 063,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 063,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 063,0

13




Прочие

165 050,0


9



Прочие

165 050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

165 050,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

165 050,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

187 846,0

1




Налоговые поступления

12 546,0


01



Подоходный налог

2 310,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 310,0


04



Hалоги на собственность

10 005,0



1


Hалоги на имущество

165,0



3


Земельный налог

54,0



4


Hалог на транспортные средства

9 109,0



5


Единый земельный налог

677,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

231,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

81,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

150,0

4




Поступления трансфертов

175 300,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

175 300,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

175 300,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

187 846,0

01




Государственные услуги общего характера

39 422,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 422,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 422,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 422,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 219,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 219,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 219,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 974,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

245,0

12




Транспорт и коммуникации

4 205,0


1



Автомобильный транспорт

4 205,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 205,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 205,0

13




Прочие

141 000,0


9



Прочие

141 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа





057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

141 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

29 757,1

1




Налоговые поступления

8 213,0


01



Подоходный налог

3 425,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 425,0


04



Hалоги на собственность

4 503,0



1


Hалоги на имущество

93,0



4


Hалог на транспортные средства

2 327,0



5


Единый земельный налог

2 083,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

285,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

285,0

2




Неналоговые поступления

381,0


01



Доходы от государственной собственности

381,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

381,0

3




Поступления от продажи основного капитала

50,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

50,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

50,0

4




Поступления трансфертов

21 113,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 113,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 113,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

29 877,3

01




Государственные услуги общего характера

24 074,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 074,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 074,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 834,9




022

Капитальные расходы государственного органа

239,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 746,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2 746,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 746,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 603,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

143,6

12




Транспорт и коммуникации

3 056,5


1



Автомобильный транспорт

3 056,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 056,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 056,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-120,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

120,2

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

29 447,0

1




Налоговые поступления

19 204,0


01



Подоходный налог

15 244,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15 244,0


04



Hалоги на собственность

3 960,0



1


Hалоги на имущество

63,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 837,0



5


Единый земельный налог

2 059,0

2




Неналоговые поступления

385,0


01



Доходы от государственной собственности

385,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

385,0

4




Поступления трансфертов

9 858,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 858,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9 858,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

29 447,0

01




Государственные услуги общего характера

24 562,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 562,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 562,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 562,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 639,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 639,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 639,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 441,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

198,0

12




Транспорт и коммуникации

2 246,0


1



Автомобильный транспорт

2 246,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 246,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 246,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 852,0

1




Налоговые поступления

19 905,0


01



Подоходный налог

15 778,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15 778,0


04



Hалоги на собственность

4 127,0



1


Hалоги на имущество

63,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 943,0



5


Единый земельный налог

2 120,0

2




Неналоговые поступления

398,0


01



Доходы от государственной собственности

398,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

398,0

4




Поступления трансфертов

10 549,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 549,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10 549,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

30 852,0

01




Государственные услуги общего характера

25 749,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 749,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 749,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 749,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 756,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 756,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 756,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 551,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

205,0

12




Транспорт и коммуникации

2 347,0


1



Автомобильный транспорт

2 347,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 347,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 347,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

256 853,8

1




Налоговые поступления

17 338,0


01



Подоходный налог

6 028,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 028,0


04



Hалоги на собственность

7 320,0



1


Hалоги на имущество

308,0



3


Земельный налог

52,0



4


Hалог на транспортные средства

6 960,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 990,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3 990,0

4




Поступления трансфертов

239 515,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

239 515,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

239 515,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

260 825,5

01




Государственные услуги общего характера

40 566,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 566,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 566,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 884,5




022

Капитальные расходы государственного органа

681,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 325,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 325,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 325,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 372,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 953,0

12




Транспорт и коммуникации

6 242,7


1



Автомобильный транспорт

6 242,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 242,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 242,7

13




Прочие

194 691,6


9



Прочие

194 691,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194 691,6




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

194 691,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 971,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 971,7

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

47 479,0

1




Налоговые поступления

20 071,0


01



Подоходный налог

5 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 400,0


04



Hалоги на собственность

9 645,0



1


Hалоги на имущество

329,0



3


Земельный налог

32,0



4


Hалог на транспортные средства

7 307,0



5


Единый земельный налог

1 977,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 026,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4 300,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

726,0

4




Поступления трансфертов

27 408,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 408,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 408,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

47 479,0

01




Государственные услуги общего характера

40 053,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 053,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 053,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 053,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 379,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 379,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 379,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 732,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

647,0

12




Транспорт и коммуникации

3 047,0


1



Автомобильный транспорт

3 047,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 047,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 047,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

48 973,0

1




Налоговые поступления

20 394,0


01



Подоходный налог

5 670,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 670,0


04



Hалоги на собственность

10 072,0



1


Hалоги на имущество

329,0



3


Земельный налог

32,0



4


Hалог на транспортные средства

7 675,0



5


Единый земельный налог

2 036,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 652,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3 900,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

752,0

4




Поступления трансфертов

28 579,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 579,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 579,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

48 973,0

01




Государственные услуги общего характера

41 287,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 287,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 287,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 287,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 532,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 532,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 532,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 863,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

669,0

12




Транспорт и коммуникации

3 154,0


1



Автомобильный транспорт

3 154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 154,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 154,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Майского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

59 305,4

1




Налоговые поступления

11 540,0


01



Подоходный налог

5 363,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 363,0


04



Hалоги на собственность

6 170,0



1


Hалоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

12,0



4


Hалог на транспортные средства

5 915,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

7,0

4




Поступления трансфертов

47 765,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 765,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

47 765,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

59 305,4

01




Государственные услуги общего характера

36 975,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 975,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 975,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 104,9




022

Капитальные расходы государственного органа

870,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 829,9


3



Благоустройство населенных пунктов

13 829,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 829,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 807,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 022,0

12




Транспорт и коммуникации

6 068,4


1



Автомобильный транспорт

6 068,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 068,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 068,4

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Майского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

44 816,0

1




Налоговые поступления

13 000,0


01



Подоходный налог

6 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 500,0


04



Hалоги на собственность

6 491,0



1


Hалоги на имущество

261,0



3


Земельный налог

20,0



4


Hалог на транспортные средства

6 210,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

9,0

4




Поступления трансфертов

31 816,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 816,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 816,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

44 816,0

01




Государственные услуги общего характера

37 187,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 187,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 187,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 187,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 601,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 601,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 601,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 160,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

441,0

12




Транспорт и коммуникации

2 596,0


1



Автомобильный транспорт

2 596,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 596,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 596,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Майского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 406,0

1




Налоговые поступления

14 005,0


01



Подоходный налог

7 200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 200,0


04



Hалоги на собственность

6 796,0



1


Hалоги на имущество

261,0



3


Земельный налог

20,0



4


Hалог на транспортные средства

6 515,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

9,0

4




Поступления трансфертов

32 401,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 401,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 401,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

46 406,0

01




Государственные услуги общего характера

38 591,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 591,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 591,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 697,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 697,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 697,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 236,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

461,0

12




Транспорт и коммуникации

2 686,0


1



Автомобильный транспорт

2 686,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 686,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 686,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Набережного сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

58 492,8

1




Налоговые поступления

7 067,0


01



Подоходный налог

1 546,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 546,0


04



Hалоги на собственность

3 417,0



1


Hалоги на имущество

103,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

1 900,0



5


Единый земельный налог

1 410,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 104,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 104,0

2




Неналоговые поступления

62,0


01



Доходы от государственной собственности

32,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

32,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

30,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования

30,0

3




Поступления от продажи основного капитала

172,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

172,0



2


Продажа неметариальных активов

172,0

4




Поступления трансфертов

51 191,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 191,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 191,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

59 602,8

01




Государственные услуги общего характера

34 843,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 843,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 843,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 426,5




022

Капитальные расходы государственного органа

417,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 117,1


3



Благоустройство населенных пунктов

22 117,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 117,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 925,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 192,0

12




Транспорт и коммуникации

2 642,0


1



Автомобильный транспорт

2 642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 642,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 642,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 110,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 110,0

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Набережного сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 969,0

1




Налоговые поступления

8 472,0


01



Подоходный налог

2 900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 900,0


04



Hалоги на собственность

3 172,0



1


Hалоги на имущество

71,0



3


Земельный налог

6,0



4


Hалог на транспортные средства

2 245,0



5


Единый земельный налог

850,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 400,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 400,0

2




Неналоговые поступления

35,0


01



Доходы от государственной собственности

35,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

4




Поступления трансфертов

26 462,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 462,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 462,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

34 969,0

01




Государственные услуги общего характера

31 746,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 746,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 746,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 746,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 417,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 417,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 417,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 147,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

270,0

12




Транспорт и коммуникации

1 806,0


1



Автомобильный транспорт

1 806,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 806,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 806,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Набережного сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

84 273,0

1




Налоговые поступления

8 349,0


01



Подоходный налог

3 045,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 045,0


04



Hалоги на собственность

3 299,0



1


Hалоги на имущество

71,0



3


Земельный налог

6,0



4


Hалог на транспортные средства

2 312,0



5


Единый земельный налог

910,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 005,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 005,0

2




Неналоговые поступления

36,0


01



Доходы от государственной собственности

36,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36,0

4




Поступления трансфертов

75 888,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 888,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 888,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

84 273,0

01




Государственные услуги общего характера

32 939,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 939,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 939,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 939,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 465,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 465,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 186,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

279,0

12




Транспорт и коммуникации

1 869,0


1



Автомобильный транспорт

1 869,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 869,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 869,0

13




Прочие

48 000,0


9



Прочие

48 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

48 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

208 534,2

1




Налоговые поступления

12 969,0


01



Подоходный налог

2 488,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 488,0


04



Hалоги на собственность

8 559,0



1


Hалоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

329,0



4


Hалог на транспортные средства

5772,0



5


Единый земельный налог

2 215,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 922,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 922,0

3




Поступления от продажи основного капитала

170,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

170,0



2


Продажа нематериальных активов

170,0

4




Поступления трансфертов

195 395,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

195 395,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

195 395,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

210 907,3

01




Государственные услуги общего характера

39 471,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 471,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 471,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 842,5




022

Капитальные расходы государственного органа

628,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 146,6


3



Благоустройство населенных пунктов

16 146,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 146,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 644,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 697,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

805,2

12




Транспорт и коммуникации

55 651,0


1



Автомобильный транспорт

55 651,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 651,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 718,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

47 932,4

13




Прочие

99 638,2


9



Прочие

99 638,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 638,2




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

99 638,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 373,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 373,1

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 188,0

1




Налоговые поступления

16 203,0


01



Подоходный налог

6 180,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 180,0


04



Hалоги на собственность

8 498,0



1


Hалоги на имущество

274,0



3


Земельный налог

306,0



4


Hалог на транспортные средства

6 060,0



5


Единый земельный налог

1 858,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 525,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 525,0

4




Поступления трансфертов

29 985,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 985,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 985,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

46 188,0

01




Государственные услуги общего характера

39 408,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 408,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 408,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 408,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 123,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 123,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 123,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 793,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

330,0

12




Транспорт и коммуникации

3 657,0


1



Автомобильный транспорт

3 657,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 657,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 657,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

333 509,0

1




Налоговые поступления

16 715,0


01



Подоходный налог

6 800,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 800,0


04



Hалоги на собственность

8 812,0



1


Hалоги на имущество

274,0



3


Земельный налог

307,0



4


Hалог на транспортные средства

6 363,0



5


Единый земельный налог

1 868,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 103,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 103,0

4




Поступления трансфертов

316 794,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

316 794,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

316 794,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

333 509,0

01




Государственные услуги общего характера

40 491,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 491,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 491,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 491,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 233,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 233,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 233,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

342,0

12




Транспорт и коммуникации

3 785,0


1



Автомобильный транспорт

3 785,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 785,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 785,0

13




Прочие

286 000,0


9



Прочие

286 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

286 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

286 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Павловского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 663,3

1




Налоговые поступления

4 012,0


01



Подоходный налог

900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

900,0


04



Hалоги на собственность

2 910,0



1


Hалоги на имущество

85,0



3


Земельный налог

138,0



4


Hалог на транспортные средства

1 841,0



5


Единый земельный налог

846,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

202,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

202,0

3




Поступления от продажи основного капитала

172,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

172,0



2


Продажа нематериальных активов

172,0

4




Поступления трансфертов

30 479,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 479,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 479,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

34 663,3

01




Государственные услуги общего характера

26 177,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 177,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 177,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 932,6




022

Капитальные расходы государственного органа

244,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 844,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 844,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 844,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 671,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

172,6

12




Транспорт и коммуникации

4 642,0


1



Автомобильный транспорт

4 642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 642,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 642,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

32 353,0

1




Налоговые поступления

6 266,0


01



Подоходный налог

3 420,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 420,0


04



Hалоги на собственность

2 821,0



1


Hалоги на имущество

77,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 891,0



5


Единый земельный налог

800,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

25,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

25,0

4




Поступления трансфертов

26 087,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 087,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 087,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

32 353,0

01




Государственные услуги общего характера

27 126,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 126,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 126,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 126,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 176,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 176,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 176,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 956,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

220,0

12




Транспорт и коммуникации

3 051,0


1



Автомобильный транспорт

3 051,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 051,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 051,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

33 784,0

1




Налоговые поступления

6 503,0


01



Подоходный налог

3 540,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 540,0


04



Hалоги на собственность

2 937,0



1


Hалоги на имущество

77,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 983,0



5


Единый земельный налог

824,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

26,0

4




Поступления трансфертов

27 281,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 281,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 281,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

33 784,0

01




Государственные услуги общего характера

28 375,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 375,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 375,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 375,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 251,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 251,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 251,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

2 024,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

227,0

12




Транспорт и коммуникации

3 158,0


1



Автомобильный транспорт

3 158,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 158,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 158,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год

      Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 25.12.2023 № 57 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

304 624,8

1




Налоговые поступления

35 109,0


01



Подоходный налог

13 722,0



2


Индивидуальный подоходный налог

13 722,0


04



Hалоги на собственность

20 851,0



1


Hалоги на имущество

704,0



3


Земельный налог

257,0



4


Hалог на транспортные средства

16 883,0



5


Единый земельный налог

3 007,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

536,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

72,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

464,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



1


Продажа земли

200,0

4




Поступления трансфертов

269 315,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

269 315,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

269 315,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

306 260,7

01




Государственные услуги общего характера

54 001,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 001,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 001,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 351,0




022

Капитальные расходы государственного органа

650,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 092,6


3



Благоустройство населенных пунктов

57 092,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 092,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 273,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 019,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 800,6

12




Транспорт и коммуникации

187 065,0


1



Автомобильный транспорт

187 065,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

187 065,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

42 783,1




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

144 281,9

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 635,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 635,9

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

198 076,0

1




Налоговые поступления

55 771,0


01



Подоходный налог

34 842,0



2


Индивидуальный подоходный налог

34 842,0


04



Hалоги на собственность

20 368,0



1


Hалоги на имущество

495,0



3


Земельный налог

285,0



4


Hалог на транспортные средства

17 323,0



5


Единый земельный налог

2 265,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

561,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

79,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

482,0

2




Неналоговые поступления

25,0


01



Доходы от государственной собственности

25,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25,0

4




Поступления трансфертов

142 280,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

142 280,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

142 280,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

198 076,0

01




Государственные услуги общего характера

60 824,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 824,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 824,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 824,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 321,0


3



Благоустройство населенных пунктов

40 321,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 321,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 382,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 214,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 725,0

12




Транспорт и коммуникации

21 330,0


1



Автомобильный транспорт

21 330,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 330,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 330,0

13




Прочие

67 500,0


9



Прочие

67 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 500,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

67 500,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

185 043,0

1




Налоговые поступления

56 951,0


01



Подоходный налог

35 300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35 300,0


04



Hалоги на собственность

21 075,0



1


Hалоги на имущество

494,0



3


Земельный налог

285,0



4


Hалог на транспортные средства

17 906,0



5


Единый земельный налог

2 390,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

576,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

82,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

494,0

2




Неналоговые поступления

26,0


01



Доходы от государственной собственности

26,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26,0

4




Поступления трансфертов

128 066,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 066,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 066,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

185 043,0

01




Государственные услуги общего характера

63 133,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 133,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 133,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 133,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 732,0


3



Благоустройство населенных пунктов

41 732,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 732,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 955,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 397,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 380,0

12




Транспорт и коммуникации

22 077,0


1



Автомобильный транспорт

22 077,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 077,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 077,0

13




Прочие

50 000,0


9



Прочие

50 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

50 000,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0