Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2022 жылғы 30 қыркүйектегі № 28/2-VII шешімі. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26363 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2022 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 86 830 618,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 37 307 035,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 590 248,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 14 933 801,4 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 33 999 533,0 мың теңге;

      2) шығындар – 88 050 524,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 021 011,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 021 011,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 240 916,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 240 916,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 10 799 999,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 9 021 487,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 462 404,7 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2022 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 133 974,9 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2022 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде:

      1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 %;

      2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 21,1 %;

      3) әлеуметтік салық – 22,9 %.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2022 жылғы 30 қыркүйектегі
№ 28/2-VII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 15/2-VI I шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

86 830 618,5

1



Салықтық түсімдер

37 307 035,7


01


Табыс салығы

22 744 572,2



1

Корпоративтік табыс салығы

13 322 717,4



2

Жеке табыс салығы

9 421 854,8


03


Әлеуметтік салық

6 488 460,5



1

Әлеуметтік салық

6 488 460,5


04


Меншікке салынатын салықтар

6 695 840,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 093 000,0



3

Жер салығы

710 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 892 840,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

936 163,0



2

Акциздер

115 496,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

194 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

626 667,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

442 000,0



1

Мемлекеттік баж

442 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

590 248,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

121 471,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

471,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

121 000,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 948,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 948,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100 000,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

364 829,4



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

364 829,4

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

14 933 801,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 620 801,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 620 801,4


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

313 000,0



1

Жерді сату

190 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

123 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

33 999 533,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

33 999 533,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

33 999 533,0


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

88 050 524,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 541 861,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 420,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 839,4



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 581,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

407 756,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

405 990,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 766,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

161 970,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

110 188,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

20 647,4



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 134,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

30 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

87 339,9



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 547,9



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 792,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

99 700,8



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 700,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

166 805,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

159 404,5



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 400,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

296 731,3



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

296 731,3


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

263 136,8



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

260 136,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0

02



Қорғаныс

85 082,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

85 082,9



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

85 082,9

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

136 212,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

86 592,4



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

86 592,4


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

49 620,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 205,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

415,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 827 627,8


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 666 938,8



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

176 984,3



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

1 235 363,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

5 368,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

482 566,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

6 860,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

535 913,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

23 157,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 702,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

143 630,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

792 825,3



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

435 778,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 576,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

192 626,3



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

522 542,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

12 047,9



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

87 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

160 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

160 689,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 565 827,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 155 328,8



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

7 015,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 704 951,1



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

4 471,4



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

16 979,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 287 993,2



027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

2 857,2



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1 285 974,5



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

223 378,8



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

621 708,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

36 065 322,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

13 597 114,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

22 091 890,9



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

208 118,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

168 200,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

345 175,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 772,8



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

263 100,4



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

500,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 802,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 061 725,7


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

721 640,1



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 656,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

436 356,1



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

247 828,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 800,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

226 677,9



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 088,6



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

116 331,3



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

53 258,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

113 407,7



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

45 495,0



004

Туристік қызметті реттеу

3 898,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 147,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

36 511,7



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

21 356,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

35 709,8


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 063,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

3 063,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

32 646,8



007

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

32 646,8

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

292 090,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

292 090,2



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

111 890,2



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

180 200,0

12



Көлiк және коммуникация

11 045 789,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 925 689,8



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 847 436,9



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 367 838,1



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

213 265,2



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 643 300,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 853 849,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

120 100,0



080

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

120 100,0

13



Басқалар

813 506,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

133 974,9



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

133 974,9


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

11 108,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

11 108,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

668 423,3



055

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

9 822,1



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

658 601,2

14



Борышқа қызмет көрсету

1 165 203,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 165 203,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 165 203,0

15



Трансферттер

25 479 887,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

25 479 887,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

14 986,7



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

25 091 463,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

373 437,7




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 021 011,0

4



Қаржы активтерін сатып алу

1 021 011,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 021 011,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 021 011,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-2 240 916,7




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 240 916,7

7



Қарыздар түсімдері

10 799 999,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

10 799 999,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

10 799 999,0

16



Қарыздарды өтеу

9 021 487,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9 021 487,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

9 021 487,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

462 404,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

462 404,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

462 404,7


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 30 сентября 2022 года № 28/2-VII. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26363) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 86 830 618,5 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 37 307 035,7 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 590 248,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 14 933 801,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33 999 533,0 тысяч теңге;

      2) затраты – 88 050 524,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 240 916,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 240 916,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 10 799 999,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 021 487,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 462 404,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2022 год в сумме 133 974,9 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2022 год, в том числе:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 21,1 %;

      3) социальный налог – 22,9 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 30 сентября 2022 года
№ 28/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 28 декабря 2021 года
№ 15/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

86 830 618,5

1



Налоговые поступления

37 307 035,7


01


Подоходный налог

22 744 572,2



1

Корпоративный подоходный налог

13 322 717,4



2

Индивидуальный подоходный налог

9 421 854,8


03


Социальный налог

6 488 460,5



1

Социальный налог

6 488 460,5


04


Налоги на собственность

6 695 840,0



1

Налоги на имущество

4 093 000,0



3

Земельный налог

710 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 892 840,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

936 163,0



2

Акцизы

115 496,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

194 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

626 667,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

442 000,0



1

Государственная пошлина

442 000,0

2



Неналоговые поступления

590 248,4


01


Доходы от государственной собственности

121 471,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

471,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

121 000,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 948,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 948,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

364 829,4



1

Прочие неналоговые поступления

364 829,4

3



Поступления от продажи основного капитала

14 933 801,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 620 801,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 620 801,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

313 000,0



1

Продажа земли

190 000,0



2

Продажа нематериальных активов

123 000,0

4



Поступления трансфертов

33 999 533,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 999 533,0



2

Трансферты из областного бюджета

33 999 533,0


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

88 050 524,2

01



Государственные услуги общего характера

1 541 861,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 420,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 839,4



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 581,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

407 756,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

405 990,1



003

Капитальные расходы государственного органа

1 766,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

161 970,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

110 188,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

20 647,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 134,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

30 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

87 339,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

82 547,9



004

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 792,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

99 700,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

99 700,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

166 805,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

159 404,5



013

Капитальные расходы государственного органа

7 400,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

296 731,3



040

Развитие объектов государственных органов

296 731,3


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

263 136,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

260 136,8



003

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0

02



Оборона

85 082,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

85 082,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

85 082,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

136 212,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

86 592,4



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

86 592,4


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

49 620,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

49 205,0



003

Капитальные расходы государственного органа

415,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 827 627,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 666 938,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

176 984,3



002

Программа занятости

1 235 363,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 368,0



005

Государственная адресная социальная помощь

482 566,0



006

Оказание жилищной помощи

6 860,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

535 913,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

23 157,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 702,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

143 630,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

792 825,3



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

435 778,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 576,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

192 626,3



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

522 542,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

12 047,9



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

87 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

160 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 565 827,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 155 328,8



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 015,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 704 951,1



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 471,4



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 979,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 287 993,2



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 857,2



028

Развитие коммунального хозяйства

1 285 974,5



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

223 378,8



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

621 708,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

36 065 322,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 597 114,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

22 091 890,9



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

208 118,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

168 200,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

345 175,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

78 772,8



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

263 100,4



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

500,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 802,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 061 725,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

721 640,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 656,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

436 356,1



006

Функционирование районных (городских) библиотек

247 828,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 800,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

226 677,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

57 088,6



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

116 331,3



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

53 258,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

113 407,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

45 495,0



004

Регулирование туристической деятельности

3 898,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 147,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

36 511,7



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 356,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

35 709,8


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 063,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 063,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

32 646,8



007

Организация работ по зонированию земель

32 646,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

292 090,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

292 090,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

111 890,2



017

Капитальные расходы государственного органа

180 200,0

12



Транспорт и коммуникации

11 045 789,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 925 689,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 847 436,9



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 367 838,1



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

213 265,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 643 300,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 853 849,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

120 100,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

120 100,0

13



Прочие

813 506,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

133 974,9



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

133 974,9


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

11 108,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

11 108,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

668 423,3



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

9 822,1



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

658 601,2

14



Обслуживание долга

1 165 203,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 165 203,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 165 203,0

15



Трансферты

25 479 887,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

25 479 887,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 986,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

25 091 463,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

373 437,7




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 021 011,0

4



Приобретение финансовых активов

1 021 011,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 021 011,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 021 011,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 240 916,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

2 240 916,7

7



Поступления займов

10 799 999,0


01


Внутренние государственные займы

10 799 999,0



2

Договоры займа

10 799 999,0

16



Погашение займов

9 021 487,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 021 487,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 021 487,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

462 404,7


01


Остатки бюджетных средств

462 404,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

462 404,7