Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26363 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2022 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 86 830 618,5 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 37 307 035,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 590 248,4 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 14 933 801,4 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 33 999 533,0 мың теңге;
2) шығындар – 88 050 524,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 021 011,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 1 021 011,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 240 916,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 240 916,7 мың теңге;
қарыздар түсімі – 10 799 999,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 9 021 487,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 462 404,7 мың теңге.";
3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Өскемен қаласының 2022 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 133 974,9 мың теңге сомасында бекітілсін.";
4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"4. 2022 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде:
1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 %;
2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 21,1 %;
3) әлеуметтік салық – 22,9 %.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Өскемен қалалық мәслихатының хатшысы | А. Светаш |
Өскемен қалалық мәслихатының 2022 жылғы 30 қыркүйектегі № 28/2-VII шешіміне қосымша |
|
Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VI I шешіміне 1-қосымша |
Өскемен қаласының 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 86 830 618,5 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 37 307 035,7 | ||
01 | Табыс салығы | 22 744 572,2 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 13 322 717,4 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 421 854,8 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 6 488 460,5 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 6 488 460,5 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6 695 840,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 4 093 000,0 | ||
3 | Жер салығы | 710 000,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 892 840,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 936 163,0 | ||
2 | Акциздер | 115 496,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 194 000,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 626 667,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 442 000,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 442 000,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 590 248,4 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 121 471,0 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 471,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 121 000,0 | ||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 948,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 948,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 100 000,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 100 000,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 364 829,4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 364 829,4 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 14 933 801,4 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 14 620 801,4 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 14 620 801,4 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 313 000,0 | ||
1 | Жерді сату | 190 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 123 000,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 33 999 533,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 33 999 533,0 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 33 999 533,0 |
Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 88 050 524,2 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 541 861,1 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 58 420,4 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 839,4 | ||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 1 581,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 407 756,6 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 405 990,1 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 766,5 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 161 970,3 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 110 188,9 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 20 647,4 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1 134,0 | ||
028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 30 000,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 87 339,9 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 82 547,9 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 000,0 | ||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 1 792,0 | ||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 99 700,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 99 700,8 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 166 805,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 159 404,5 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 400,5 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 296 731,3 | ||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 296 731,3 | ||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 263 136,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 260 136,8 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 000,0 | ||
02 | Қорғаныс | 85 082,9 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 85 082,9 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 85 082,9 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 136 212,4 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 86 592,4 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 86 592,4 | ||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 49 620,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 205,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 415,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 827 627,8 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 4 666 938,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 176 984,3 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 1 235 363,0 | ||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 5 368,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 482 566,0 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 6 860,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 535 913,0 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 23 157,0 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 10 702,0 | ||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 143 630,0 | ||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 792 825,3 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 435 778,0 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 576,0 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 192 626,3 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 522 542,0 | ||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 12 047,9 | ||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 87 000,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 160 689,0 | ||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 160 689,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 41 565 827,4 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 155 328,8 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 7 015,0 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 1 704 951,1 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 4 471,4 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 16 979,0 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 1 287 993,2 | ||
027 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 2 857,2 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1 285 974,5 | ||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 223 378,8 | ||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 621 708,6 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 36 065 322,9 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 13 597 114,0 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 22 091 890,9 | ||
025 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу | 208 118,0 | ||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 168 200,0 | ||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 345 175,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 78 772,8 | ||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 263 100,4 | ||
031 | Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | 500,0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 802,5 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 061 725,7 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 721 640,1 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 656,0 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 436 356,1 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 247 828,0 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 1 800,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 226 677,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 57 088,6 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 116 331,3 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 53 258,0 | ||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 113 407,7 | ||
001 | Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 45 495,0 | ||
004 | Туристік қызметті реттеу | 3 898,0 | ||
005 | Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту | 6 147,0 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 36 511,7 | ||
007 | Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы | 21 356,0 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 35 709,8 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 3 063,0 | ||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 3 063,0 | ||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 32 646,8 | ||
007 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 32 646,8 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 292 090,2 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 292 090,2 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 111 890,2 | ||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 180 200,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 11 045 789,8 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 10 925 689,8 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 2 847 436,9 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 367 838,1 | ||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 213 265,2 | ||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 2 643 300,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 1 853 849,6 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 120 100,0 | ||
080 | Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру | 120 100,0 | ||
13 | Басқалар | 813 506,2 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 133 974,9 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 133 974,9 | ||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 11 108,0 | ||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 11 108,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 668 423,3 | ||
055 | "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | 9 822,1 | ||
062 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 658 601,2 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 1 165 203,0 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 165 203,0 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 1 165 203,0 | ||
15 | Трансферттер | 25 479 887,9 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 25 479 887,9 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 14 986,7 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 25 091 463,5 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 373 437,7 | ||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 1 021 011,0 | |||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 1 021 011,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 021 011,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 1 021 011,0 | ||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -2 240 916,7 | |||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 2 240 916,7 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 10 799 999,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 10 799 999,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 10 799 999,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 9 021 487,0 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 9 021 487,0 | ||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 9 021 487,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 462 404,7 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 462 404,7 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 462 404,7 |