О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы"

С истёкшим сроком

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 30 сентября 2022 года № 28/2-VII. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26363) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 86 830 618,5 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 37 307 035,7 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 590 248,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 14 933 801,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33 999 533,0 тысяч теңге;

      2) затраты – 88 050 524,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 240 916,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 240 916,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 10 799 999,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 021 487,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 462 404,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2022 год в сумме 133 974,9 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2022 год, в том числе:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 21,1 %;

      3) социальный налог – 22,9 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 30 сентября 2022 года
№ 28/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 28 декабря 2021 года
№ 15/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

86 830 618,5

1



Налоговые поступления

37 307 035,7


01


Подоходный налог

22 744 572,2



1

Корпоративный подоходный налог

13 322 717,4



2

Индивидуальный подоходный налог

9 421 854,8


03


Социальный налог

6 488 460,5



1

Социальный налог

6 488 460,5


04


Налоги на собственность

6 695 840,0



1

Налоги на имущество

4 093 000,0



3

Земельный налог

710 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 892 840,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

936 163,0



2

Акцизы

115 496,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

194 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

626 667,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

442 000,0



1

Государственная пошлина

442 000,0

2



Неналоговые поступления

590 248,4


01


Доходы от государственной собственности

121 471,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

471,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

121 000,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 948,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 948,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

364 829,4



1

Прочие неналоговые поступления

364 829,4

3



Поступления от продажи основного капитала

14 933 801,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 620 801,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 620 801,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

313 000,0



1

Продажа земли

190 000,0



2

Продажа нематериальных активов

123 000,0

4



Поступления трансфертов

33 999 533,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 999 533,0



2

Трансферты из областного бюджета

33 999 533,0


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

88 050 524,2

01



Государственные услуги общего характера

1 541 861,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 420,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 839,4



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 581,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

407 756,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

405 990,1



003

Капитальные расходы государственного органа

1 766,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

161 970,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

110 188,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

20 647,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 134,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

30 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

87 339,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

82 547,9



004

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 792,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

99 700,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

99 700,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

166 805,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

159 404,5



013

Капитальные расходы государственного органа

7 400,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

296 731,3



040

Развитие объектов государственных органов

296 731,3


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

263 136,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

260 136,8



003

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0

02



Оборона

85 082,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

85 082,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

85 082,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

136 212,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

86 592,4



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

86 592,4


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

49 620,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

49 205,0



003

Капитальные расходы государственного органа

415,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 827 627,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 666 938,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

176 984,3



002

Программа занятости

1 235 363,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 368,0



005

Государственная адресная социальная помощь

482 566,0



006

Оказание жилищной помощи

6 860,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

535 913,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

23 157,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 702,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

143 630,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

792 825,3



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

435 778,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 576,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

192 626,3



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

522 542,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

12 047,9



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

87 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

160 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 565 827,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 155 328,8



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 015,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 704 951,1



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 471,4



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 979,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 287 993,2



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 857,2



028

Развитие коммунального хозяйства

1 285 974,5



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

223 378,8



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

621 708,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

36 065 322,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 597 114,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

22 091 890,9



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

208 118,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

168 200,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

345 175,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

78 772,8



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

263 100,4



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

500,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 802,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 061 725,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

721 640,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 656,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

436 356,1



006

Функционирование районных (городских) библиотек

247 828,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 800,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

226 677,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

57 088,6



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

116 331,3



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

53 258,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

113 407,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

45 495,0



004

Регулирование туристической деятельности

3 898,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 147,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

36 511,7



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 356,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

35 709,8


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 063,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 063,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

32 646,8



007

Организация работ по зонированию земель

32 646,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

292 090,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

292 090,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

111 890,2



017

Капитальные расходы государственного органа

180 200,0

12



Транспорт и коммуникации

11 045 789,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 925 689,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 847 436,9



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 367 838,1



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

213 265,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 643 300,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 853 849,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

120 100,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

120 100,0

13



Прочие

813 506,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

133 974,9



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

133 974,9


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

11 108,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

11 108,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

668 423,3



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

9 822,1



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

658 601,2

14



Обслуживание долга

1 165 203,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 165 203,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 165 203,0

15



Трансферты

25 479 887,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

25 479 887,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 986,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

25 091 463,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

373 437,7




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 021 011,0

4



Приобретение финансовых активов

1 021 011,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 021 011,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 021 011,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 240 916,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

2 240 916,7

7



Поступления займов

10 799 999,0


01


Внутренние государственные займы

10 799 999,0



2

Договоры займа

10 799 999,0

16



Погашение займов

9 021 487,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 021 487,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 021 487,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

462 404,7


01


Остатки бюджетных средств

462 404,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

462 404,7


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.