Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1. "Көкентау ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 20/139-VІI шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"Көкентау ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 59 412,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 3 915,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 55 497,0 мың теңге;
2) шығындар – 60 590,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 178,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 178,9 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 178,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихаттың хатшысы | Б. Ақжалов |
2022 жылғы 30 наурыздағы | |
№ 23/184-VІI мәслихат | |
шешiміне 1-қосымша |
2021 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№ 20/139-VІI мәслихат | |
шешiміне 1-қосымша |
Көкентау ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I. Кірістер | 59 412,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 915,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 915,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 104,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 811,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 55 497,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 55 497,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 55 497,0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Кіші функция | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Шығындар | 60 590,9 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 42 291,8 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 291,8 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 291,8 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 908,4 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 383,4 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 152,0 | ||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 4 830,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 830,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 4 830,0 | ||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 322,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 322,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 322,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 10 655,0 | ||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 10 655,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 655,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 10 655,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 492,0 | ||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 492,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 492,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 492,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | |||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 178,9 | |||||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 178,9 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 178,9 |