Риддер қалалық мәслихаты ШЕШTІ:
1. Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 9/2-VII "Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекетік тіркеу Тізілімінде №162842 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 8943313,2 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 5992362,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 46234,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 63400,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 2841317,2 мың теңге;
2) шығындар – 10475770,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1532457,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1532457,4 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 75948,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1608405,4 мың теңге.";
4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"4. 2022 жылға қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 138911 мың теңге мөлшерінде бекітілсін.";
5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"5. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 98670,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";
6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"6. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері 135157,7 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";
7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"7. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 283203,5 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";
7-1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"7-1. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері 1874778,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";
8-2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"8-2. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 189837,0 мың теңге мөлшерінде ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Риддер қалалық мәслихатының хатшысы | Е. Нужных |
Риддер қалалық мәслихатының 2022 жылғы 18 қарашадағы №21/2-VII шешіміне қосымша |
|
Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 9/2-VII шешіміне 1 қосымша |
2022 жылға арналған Риддер қаласының бюджеті
Санаты | Барлығы кірістер (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 8 943 313,2 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 992 362,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2 951 845,0 | |||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 1 034 688,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 917 157,0 | |||
03 | Әлеуметтік салық | 1 366 646,0 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 1 366 646,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1 549 641,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 921 641,0 | |||
3 | Жер салығы | 361 000,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 267 000,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 108 553,0 | |||
2 | Акциздер | 6 406,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 49 281,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 52 866,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 15 677,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 15 677,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 46 234,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 44 461,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 22 754,0 | |||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 5 017,0 | |||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 16 690,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 773,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 773,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 63 400,0 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 45 000,0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 45 000,0 | |||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 18 400,0 | |||
1 | Жерді сату | 17 124,0 | |||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 1 276,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 2 841 317,2 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 2 841 317,2 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 2 841 317,2 | |||
Функционалдық топ | Барлығы шығындар (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 10 475 770,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 524 021,5 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 260 763,5 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 48 426,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 013,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 695,0 | |||
005 | Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 2 718,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 212 337,5 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 208 957,5 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 380,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 3 983,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 3 983,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 3 885,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 98,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 259 275,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 98 535,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 98 535,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 77 004,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 76 546,0 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 458,0 | |||
482 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі | 29 570,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 570,0 | |||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 54 166,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 886,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 280,0 | |||
02 | Қорғаныс | 203 818,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 16 750,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 16 750,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 16 750,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 187 068,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 187 068,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 187 068,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық – атқару қызметі | 36 074,0 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 36 074,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 36 074,0 | |||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 36 074,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 811 982,0 | |||
1 | Әлеуметтік қамсыздандыру | 96 669,0 | |||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 96 669,0 | |||
010 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 96 669,0 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 641 133,0 | |||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 641 133,0 | |||
004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 321 324,0 | |||
006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 359,0 | |||
007 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 6 299,0 | |||
009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 6 433,0 | |||
011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 87 089,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 94 328,0 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 81 898,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 43 403,0 | |||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 74 180,0 | |||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 74 180,0 | |||
018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 516,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 73 664,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 320 461,9 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 6 710,7 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 710,7 | |||
031 | Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау | 6 710,7 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 646 963,2 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 413 006,2 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 4 000,0 | |||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 140 486,2 | |||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 268 520,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 233 957,0 | |||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 100,0 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 233 857,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 666 788,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 666 788,0 | |||
015 | Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 225 268,0 | |||
016 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 48 784,0 | |||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 1 470,0 | |||
018 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 391 266,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 485 703,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 154 851,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 154 851,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 154 851,0 | |||
2 | Спорт | 58 855,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 58 855,0 | |||
008 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 9 579,0 | |||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 8 819,0 | |||
010 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 40 457,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңістік | 162 719,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 20 712,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 20 712,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 142 007,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 123 971,0 | |||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 18 036,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер | 109 278,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 60 080,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 802,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 24 274,0 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 820,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 184,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 49 198,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 495,0 | |||
014 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 182,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 19 521,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 42 082,0 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 42 082,0 | |||
498 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі | 42 082,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 41 480,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 602,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 72 972,0 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 72 972,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 72 972,0 | |||
001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 902,0 | |||
013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 38 298,0 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 772,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1 049 360,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1 049 360,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 049 360,0 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 9 980,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 039 380,0 | |||
13 | Басқалар | 2 180 188,7 | |||
9 | Басқалар | 2 180 188,7 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 041 277,7 | |||
062 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 55 278,0 | |||
085 | Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 1 985 999,7 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 138 911,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 138 911,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 17 109,0 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 17 109,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 17 109,0 | |||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 17 109,0 | |||
15 | Трансферттер | 3 731 998,5 | |||
1 | Трансферттер | 3 731 998,5 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 3 731 998,5 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 33 460,2 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 329 142,0 | |||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 369 396,3 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 532 457,4 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 532 457,4 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | |||
2 | Қарыз алу келесім-шарттары | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 75 948,0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 75 948,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 75 948,0 | |||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 75 948,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 608 405,4 | |||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 1 608 405,4 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 608 405,4 |