Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 172 570,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 11 764,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 348,7 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 160 457,0 мың теңге;
2) шығындар – 172 807,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -237,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 237,5 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 237,5 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 13.08.2024 № 184-25/6 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. Қалалық бюджеттен Қарауылтөбе ауылдық округі бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2024 жылға – 95 390,0 мың теңге, 2025 жылға – 142 187,0 мың теңге, 2026 жылға - 139 900,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
3. 2024 жылға арналған Қарауылтөбе ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 106-12/15 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 13.08.2024 № 184-25/6 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 172 570,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 764,3 | |||
01 | Табыс салығы | 4 001,1 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 4 001,1 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 759,2 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 361,4 | |||
3 | Жер салығы | 824,5 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 573,3 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 4,0 | |||
3 | Жер учаскелерін пайдаланудан түсетін салық | 4,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 348,7 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 348,7 | |||
9 | Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер | 348,7 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 160 457,0 | |||
03 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 160 457,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 160 457,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 172 807,5 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 563,5 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 47 563,5 | |||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 563,5 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 749,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 814,5 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 318,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 4 318,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 318,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 318,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 32 423,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 32 423,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 423,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 468,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 955,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 55 172,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 55 006,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 006,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 55 006,0 | |||
02 | Спорт | 166,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 166,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 166,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 780,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 780,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 780,0 | |||
012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | 300,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 480,0 | |||
13 | Басқалар | 32 361,0 | |||
09 | Басқалар | 32 361,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 361,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 361,0 | |||
058 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 30 000,0 | |||
15 | Трансферттер | 190,0 | |||
01 | Трансферттер | 190,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 190,0 | |||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,3 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 189,7 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -237,5 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 237,5 | ||||
Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 237,5 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 237,5 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 237,5 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 237,5 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 106-12/15 шешіміне 2-қосымша |
Қарауылтөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 151 188,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9001,0 | |||
01 | Табыс салығы | 745,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 745,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 252,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 479,0 | |||
3 | Жер салығы | 373,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7400,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 4,0 | |||
3 | Жер учаскелерін пайдаланудан түсетін салық | 4,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 142 187,0 | |||
03 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 142 187,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 142 187,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 151 188,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 319,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 319,0 | |||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 319,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 319,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 354,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 4 354,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 354,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 354,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 29 322,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 29 322,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 322,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 25 507,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 469,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 346,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 62 902,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 62 696,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 696,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 62 696,0 | |||
02 | Спорт | 206,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 206,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 206,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 614,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 614,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 614,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 614,0 | |||
13 | Басқалар | 2 677,0 | |||
09 | Басқалар | 2 677,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 677,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 677,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 106-12/15 шешіміне 3-қосымша |
Қарауылтөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 149 350,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 450,0 | |||
01 | Табыс салығы | 783,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 783,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 663,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 503,0 | |||
3 | Жер салығы | 391,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 769,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 4,0 | |||
3 | Жер учаскелерін пайдаланудан түсетін салық | 4,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | ,0 | |||
03 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 139 900,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 139 900,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 149 350,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 782,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 782,0 | |||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 782,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 782,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 389,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 4 389,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 389,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 389,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25 538,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 25 583,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 538,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 23 632,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 542,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 364,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 64 184,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 63 969,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 969,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 63 969,0 | |||
02 | Спорт | 216,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 216,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 216,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 645,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 645,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 645,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 645,0 | |||
13 | Басқалар | 2 811,0 | |||
09 | Басқалар | 2 811,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 811,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 811,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 106-12/15 шешіміне 4-қосымша |
2024 жылға арналған Қарауылтөбе ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі
Атауы |
Денсаулық сақтау |
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |