Горняцк және Қашар кенттерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 94 шешімі.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 75-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Рудный қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Горняцк кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 188 456,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 18 704,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 169 752,8 мың теңге;

      2) шығындар – 204 445,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 989,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 989,1 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 18.12.2024 № 186 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Рудный қаласының 2024 жылға арналған қалалық бюджетінен Горняцк кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемдері 51 521,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      3. Горняцк кентінің 2024 жылға арналған бюджетінен Рудный қаласының қалалық бюджетіне берілетін бюджеттік алып қоюлар көлемдері 0,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      4. Қашар кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 355 810,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 52 020,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 458,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 303 332,1 мың теңге;

      2) шығындар – 369 776,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -13 965,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 13 965,2 мың теңге.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 18.12.2024 № 186 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      5. Рудный қаласының 2024 жылға арналған қалалық бюджетінен Қашар кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемдері 168 247,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      6. Қашар кентінің 2024 жылға арналған бюджетінен Рудный қаласының қалалық бюджетіне берілетін бюджеттік алып қоюлар көлемдері 0,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      7. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат төрағасы А. Искаков

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 94 шешіміне
  1-қосымша

Горняцк кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 18.12.2024 № 186 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

188 456,8

1



Салықтық түсімдер

18 704,0

1

01


Табыс салығы

2 316,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2 316,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 776,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

83,0

1

04

3

Жер салығы

214,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 479,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

13 612,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

13 612,0

4



Трансферттердің түсімдері

169 752,8

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

169 752,8

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

169 752,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

204 445,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67 510,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 510,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 510,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 457,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

52,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 196,3


3



Елді-мекендерді көркейту

26 196,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 196,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 470,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 791,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 934,5

12




Көлiк және коммуникация

110 730,1


1



Автомобиль көлiгi

110 730,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

110 730,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 957,2




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

101 772,9

15




Трансферттер

9,5


1



Трансферттер

9,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

9,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 989,1





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 989,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 94 шешіміне
  2-қосымша

Горняцк кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

243 674,0

1



Салықтық түсімдер

19 523,0

1

01


Табыс салығы

2 385,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2 385,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 914,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

87,0

1

04

3

Жер салығы

224,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 603,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

14 224,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

14 224,0

4



Трансферттердің түсімдері

224 151,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

224 151,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

224 151,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

243 674,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

51 787,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

51 787,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 787,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 787,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 401,0


3



Елді-мекендерді көркейту

9 401,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 401,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 861,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 874,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

666,0

12




Көлiк және коммуникация

10 383,0


1



Автомобиль көлiгi

10 383,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 383,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 383,0

13




Басқалар

172 103,0


9



Басқалар

172 103,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

172 103,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

172 103,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 94 шешіміне
  3-қосымша

Горняцк кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

73 069,0

1



Салықтық түсімдер

20 194,0

1

01


Табыс салығы

2 457,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2 457,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3 015,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

90,0

1

04

3

Жер салығы

231,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 694,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

14 722,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

14 722,0

4



Трансферттердің түсімдері

52 875,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 875,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 875,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

73 069,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 618,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

52 618,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 618,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 618,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 704,0


3



Елді-мекендерді көркейту

9 704,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 704,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 953,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 061,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

690,0

12




Көлiк және коммуникация

10 747,0


1



Автомобиль көлiгi

10 747,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 747,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 747,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 94 шешіміне
  4-қосымша

Қашар кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 18.12.2024 № 186 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

355 810,8

1



Салықтық түсімдер

52 020,7

1

01


Табыс салығы

24 839,7

1

01

2

Жеке табыс салығы

24 839,7

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

19 181,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

620,0

1

04

3

Жер салығы

150,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

18 411,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8 000,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

458,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

388,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсімдер

388,0

4



Трансферттердің түсімдері

303 332,1

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

303 332,1

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

303 332,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

369 776,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

78 552,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

78 552,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 552,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 343,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 209,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

167 499,3


3



Елді-мекендерді көркейту

167 499,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

167 499,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 361,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 878,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

134 259,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

91 318,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

91 318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 318,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

91 318,0

12




Көлiк және коммуникация

32 405,6


1



Автомобиль көлiгi

32 405,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 405,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

31 924,8




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

480,8

15




Трансферттер

0,7


1



Трансферттер

0,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-13 965,2





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

13 965,2

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 94 шешіміне
  5-қосымша

Қашар кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

230 853,0

1



Салықтық түсімдер

59 511,0

1

01


Табыс салығы

28 284,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

28 284,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

22 727,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

620,0

1

04

3

Жер салығы

150,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 957,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8 500,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

482,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

75,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

75,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

407,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсімдер

407,0

4



Трансферттердің түсімдері

170 860,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

170 860,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

170 860,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

230 853,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

65 228,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

65 228,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 228,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 228,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

71 156,0


3



Елді-мекендерді көркейту

71 156,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 156,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 395,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 016,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

285,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

34 460,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

94 469,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

94 469,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94 469,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

94 469,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 94 шешіміне
  6-қосымша

Қашар кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

235 745,0

1



Салықтық түсімдер

61 189,0

1

01


Табыс салығы

29 193,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

29 193,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

23 496,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

620,0

1

04

3

Жер салығы

150,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 726,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8 500,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

502,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

422,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсімдер

422,0

4



Трансферттердің түсімдері

174 054,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

174 054,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

174 054,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

235 745,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

65 944,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

65 944,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 944,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 944,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

73 646,0


3



Елді-мекендерді көркейту

73 646,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 646,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 039,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 646,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

295,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

35 666,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

96 155,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

96 155,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

96 155,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

96 155,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 29 декабря 2023 года № 94.

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 456,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 704,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 169 752,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 204 445,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -15 989,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 989,1 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 18.12.2024 № 186 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2024 год составляют 51 521,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 355 810,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 52 020,7 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 458,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 303 332,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 369 776,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -13 965,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 965,2 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 18.12.2024 № 186 (вводится в действие с 01.01.2024).

      5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2024 год составляют 168 247,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 18.12.2024 № 186 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

188 456,8

1



Налоговые поступления

18 704,0

1

01


Подоходный налог

2 316,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2 316,0

1

04


Hалоги на собственность

2 776,0

1

04

1

Hалоги на имущество

83,0

1

04

3

Земельный налог

214,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 479,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13 612,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

13 612,0

4



Поступления трансфертов

169 752,8

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

169 752,8

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

169 752,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

204 445,9

01




Государственные услуги общего характера

67 510,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 510,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 510,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 457,4




022

Капитальные расходы государственного органа

52,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 196,3


3



Благоустройство населенных пунктов

26 196,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 196,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 470,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 791,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 934,5

12




Транспорт и коммуникации

110 730,1


1



Автомобильный транспорт

110 730,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110 730,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 957,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

101 772,9

15




Трансферты

9,5


1



Трансферты

9,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-15 989,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

15 989,1

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

243 674,0

1



Налоговые поступления

19 523,0

1

01


Подоходный налог

2 385,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2 385,0

1

04


Hалоги на собственность

2 914,0

1

04

1

Hалоги на имущество

87,0

1

04

3

Земельный налог

224,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 603,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 224,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 224,0

4



Поступления трансфертов

224 151,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

224 151,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

224 151,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

243 674,0

01




Государственные услуги общего характера

51 787,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 787,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 787,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 787,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 401,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 401,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 401,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 861,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 874,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

666,0

12




Транспорт и коммуникации

10 383,0


1



Автомобильный транспорт

10 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 383,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 383,0

13




Прочие

172 103,0


9



Прочие

172 103,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172 103,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

172 103,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

73 069,0

1



Налоговые поступления

20 194,0

1

01


Подоходный налог

2 457,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2 457,0

1

04


Hалоги на собственность

3 015,0

1

04

1

Hалоги на имущество

90,0

1

04

3

Земельный налог

231,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 694,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 722,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 722,0

4



Поступления трансфертов

52 875,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 875,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

52 875,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

73 069,0

01




Государственные услуги общего характера

52 618,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

52 618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 618,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 618,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 704,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 704,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 704,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 953,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 061,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690,0

12




Транспорт и коммуникации

10 747,0


1



Автомобильный транспорт

10 747,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 747,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 747,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет поселка Качар на 2024 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 18.12.2024 № 186 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

355 810,8

1



Налоговые поступления

52 020,7

1

01


Подоходный налог

24 839,7

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

24 839,7

1

04


Hалоги на собственность

19 181,0

1

04

1

Hалоги на имущество

620,0

1

04

3

Земельный налог

150,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

18 411,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 000,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 000,0

2



Неналоговые поступления

458,0

2

01


Доходы от государственной собственности

70,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

388,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

388,0

4



Поступления трансфертов

303 332,1

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

303 332,1

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

303 332,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

369 776,0

01




Государственные услуги общего характера

78 552,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

78 552,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 552,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 343,0




022

Капитальные расходы государственного органа

10 209,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

167 499,3


3



Благоустройство населенных пунктов

167 499,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

167 499,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 361,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 878,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

134 259,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

91 318,0


1



Деятельность в области культуры

91 318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 318,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

91 318,0

12




Транспорт и коммуникации

32 405,6


1



Автомобильный транспорт

32 405,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 405,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

31 924,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

480,8

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-13 965,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

13 965,2

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Качар на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

230 853,0

1



Налоговые поступления

59 511,0

1

01


Подоходный налог

28 284,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

28 284,0

1

04


Hалоги на собственность

22 727,0

1

04

1

Hалоги на имущество

620,0

1

04

3

Земельный налог

150,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

21 957,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 500,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 500,0

2



Неналоговые поступления

482,0

2

01


Доходы от государственной собственности

75,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

75,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

407,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

407,0

4



Поступления трансфертов

170 860,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

170 860,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

170 860,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

230 853,0

01




Государственные услуги общего характера

65 228,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 228,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 228,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 228,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

71 156,0


3



Благоустройство населенных пунктов

71 156,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 156,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 395,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 016,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

285,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

34 460,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

94 469,0


1



Деятельность в области культуры

94 469,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 469,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

94 469,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Качар на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

235 745,0

1



Налоговые поступления

61 189,0

1

01


Подоходный налог

29 193,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

29 193,0

1

04


Hалоги на собственность

23 496,0

1

04

1

Hалоги на имущество

620,0

1

04

3

Земельный налог

150,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

22 726,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 500,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 500,0

2



Неналоговые поступления

502,0

2

01


Доходы от государственной собственности

80,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

422,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

422,0

4



Поступления трансфертов

174 054,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

174 054,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

174 054,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

235 745,0

01




Государственные услуги общего характера

65 944,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 944,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 944,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 944,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

73 646,0


3



Благоустройство населенных пунктов

73 646,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 646,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 039,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 646,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

295,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

35 666,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

96 155,0


1



Деятельность в области культуры

96 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96 155,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

96 155,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0