О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы

Обновленный

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 29 декабря 2023 года № 94.

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 207 335,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 704,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 188 631,6 тысячи тенге;

      2) затраты – 223 324,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -15 989,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 989,1 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 31.05.2024 № 142 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2024 год составляют 51 521,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 411 239,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 57 083,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 458,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 353 698,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 425 204,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -13 965,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 965,2 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 31.05.2024 № 142 (вводится в действие с 01.01.2024).

      5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2024 год составляют 168 247,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 31.05.2024 № 142 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

207 335,6

1



Налоговые поступления

18 704,0

1

01


Подоходный налог

2 316,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2 316,0

1

04


Hалоги на собственность

2 776,0

1

04

1

Hалоги на имущество

83,0

1

04

3

Земельный налог

214,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 479,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13 612,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

13 612,0

4



Поступления трансфертов

188 631,6

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

188 631,6

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

188 631,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

223 324,7

01




Государственные услуги общего характера

65 418,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 418,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 418,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 339,3




022

Капитальные расходы государственного органа

79,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

42 791,8


3



Благоустройство населенных пунктов

42 791,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 791,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 728,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 791,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 272,5

12




Транспорт и коммуникации

115 095,1


1



Автомобильный транспорт

115 095,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 095,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 032,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105 063,1

13




Прочие

10,0


9



Прочие

10,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

10,0

15




Трансферты

9,5


1



Трансферты

9,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-15 989,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

15 989,1

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

243 674,0

1



Налоговые поступления

19 523,0

1

01


Подоходный налог

2 385,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2 385,0

1

04


Hалоги на собственность

2 914,0

1

04

1

Hалоги на имущество

87,0

1

04

3

Земельный налог

224,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 603,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 224,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 224,0

4



Поступления трансфертов

224 151,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

224 151,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

224 151,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

243 674,0

01




Государственные услуги общего характера

51 787,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 787,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 787,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 787,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 401,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 401,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 401,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 861,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 874,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

666,0

12




Транспорт и коммуникации

10 383,0


1



Автомобильный транспорт

10 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 383,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 383,0

13




Прочие

172 103,0


9



Прочие

172 103,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172 103,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

172 103,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

73 069,0

1



Налоговые поступления

20 194,0

1

01


Подоходный налог

2 457,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2 457,0

1

04


Hалоги на собственность

3 015,0

1

04

1

Hалоги на имущество

90,0

1

04

3

Земельный налог

231,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 694,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 722,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 722,0

4



Поступления трансфертов

52 875,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 875,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

52 875,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

73 069,0

01




Государственные услуги общего характера

52 618,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

52 618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 618,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 618,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 704,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 704,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 704,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 953,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 061,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690,0

12




Транспорт и коммуникации

10 747,0


1



Автомобильный транспорт

10 747,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 747,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 747,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет поселка Качар на 2024 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 31.05.2024 № 142 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

411 239,1

1



Налоговые поступления

57 083,0

1

01


Подоходный налог

27 402,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

27 402,0

1

04


Hалоги на собственность

21 681,0

1

04

1

Hалоги на имущество

620,0

1

04

3

Земельный налог

150,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

20 911,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 000,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 000,0

2



Неналоговые поступления

458,0

2

01


Доходы от государственной собственности

70,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

388,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

388,0

4



Поступления трансфертов

353 698,1

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

353 698,1

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

353 698,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

425 204,3

01




Государственные услуги общего характера

74 162,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

74 162,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 162,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 659,7




022

Капитальные расходы государственного органа

10 503,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

154 800,1


3



Благоустройство населенных пунктов

154 800,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

154 800,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 519,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17 158,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

271,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

119 852,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

91 490,0


1



Деятельность в области культуры

91 490,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 490,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

91 490,0

12




Транспорт и коммуникации

104 750,8


1



Автомобильный транспорт

104 750,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 750,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

103 270,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 480,8

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-13 965,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

13 965,2

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Качар на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

230 853,0

1



Налоговые поступления

59 511,0

1

01


Подоходный налог

28 284,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

28 284,0

1

04


Hалоги на собственность

22 727,0

1

04

1

Hалоги на имущество

620,0

1

04

3

Земельный налог

150,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

21 957,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 500,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 500,0

2



Неналоговые поступления

482,0

2

01


Доходы от государственной собственности

75,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

75,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

407,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

407,0

4



Поступления трансфертов

170 860,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

170 860,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

170 860,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

230 853,0

01




Государственные услуги общего характера

65 228,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 228,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 228,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 228,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

71 156,0


3



Благоустройство населенных пунктов

71 156,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 156,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 395,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 016,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

285,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

34 460,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

94 469,0


1



Деятельность в области культуры

94 469,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 469,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

94 469,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 94

Бюджет посҰлка Качар на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

235 745,0

1



Налоговые поступления

61 189,0

1

01


Подоходный налог

29 193,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

29 193,0

1

04


Hалоги на собственность

23 496,0

1

04

1

Hалоги на имущество

620,0

1

04

3

Земельный налог

150,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

22 726,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 500,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 500,0

2



Неналоговые поступления

502,0

2

01


Доходы от государственной собственности

80,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

422,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

422,0

4



Поступления трансфертов

174 054,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

174 054,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

174 054,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

235 745,0

01




Государственные услуги общего характера

65 944,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 944,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 944,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 944,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

73 646,0


3



Благоустройство населенных пунктов

73 646,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 646,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 039,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 646,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

295,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

35 666,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

96 155,0


1



Деятельность в области культуры

96 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96 155,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

96 155,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.