Рудный қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Горняцк және Қашар кенттерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 94 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Горняцк кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 188 456,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 18 704,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 169 752,8 мың теңге;
2) шығындар – 204 445,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 989,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 989,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"4. Қашар кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 355 810,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 52 020,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 458,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 303 332,1 мың теңге;
2) шығындар – 369 776,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -13 965,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 13 965,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4 – қосымшалары осы шешімнің 1, 2 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат төрағасы | А. Искаков |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы 18 желтоқсандағы | |
№ 186 шешіміне | |
1-қосымша | |
Маслихаттың | |
2023 жылғы 29 желтоқсандағы | |
№ 94 шешіміне | |
1-қосымша |
Горняцк кентінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 188 456,8 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 18 704,0 | |||
1 | 01 | Табыс салығы | 2 316,0 | ||
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 2 316,0 | |
1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 776,0 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 83,0 | |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 214,0 | |
1 | 04 | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 479,0 | |
1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 13 612,0 | ||
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 13 612,0 | |
4 | Трансферттердің түсімдері | 169 752,8 | |||
4 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 169 752,8 | ||
4 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 169 752,8 | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 204 445,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 67 510,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 67 510,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 510,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 67 457,4 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 52,6 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 196,3 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 26 196,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 196,3 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 470,8 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 791,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 934,5 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 110 730,1 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 110 730,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 110 730,1 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 957,2 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 101 772,9 | |||
15 | Трансферттер | 9,5 | |||
1 | Трансферттер | 9,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9,5 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 9,5 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -15 989,1 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 15 989,1 |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы 18 желтоқсандағы | |
№ 186 шешіміне | |
2-қосымша | |
Маслихаттың | |
2023 жылғы 29 желтоқсандағы | |
№ 94 шешіміне | |
4-қосымша |
Қашар кентінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 355 810,8 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 52 020,7 | |||
1 | 01 | Табыс салығы | 24 839,7 | ||
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 24 839,7 | |
1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 181,0 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 620,0 | |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 150,0 | |
1 | 04 | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 18 411,0 | |
1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 000,0 | ||
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 8 000,0 | |
2 | Салықтық емес түсiмдер | 458,0 | |||
2 | 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 70,0 | ||
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 70,0 | |
2 | 06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 388,0 | ||
2 | 06 | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 388,0 | |
4 | Трансферттердің түсімдері | 303 332,1 | |||
4 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 303 332,1 | ||
4 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 303 332,1 | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 369 776,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 78 552,4 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 78 552,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 552,4 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 343,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 209,4 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 167 499,3 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 167 499,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 167 499,3 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 361,6 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 878,1 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 134 259,6 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 91 318,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 91 318,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 91 318,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 91 318,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 32 405,6 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 32 405,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 405,6 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 31 924,8 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 480,8 | |||
15 | Трансферттер | 0,7 | |||
1 | Трансферттер | 0,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,7 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -13 965,2 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 13 965,2 |