Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 76 шешімі.

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес ауданның мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Тобыл кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 129 895,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 67 971,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 4 961,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 56 963,0 мың теңге;

      2) шығындар – 137 872,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 977,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 977,2 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2024 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 30 877,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Асенкритов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 144 053,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 16 997,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 153,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 126 903,0 мың теңге;

      2) шығындар – 145 944,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 891,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 891,4 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. 2024 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 30 071,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Белинский ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 31 259,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 077,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 324,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 24 858,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31 259,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,1 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. 2024 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 658,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Калинин ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 77 832,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 34 829,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 125,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 42 878,7 мың теңге;

      2) шығындар – 106 894,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -29 061,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 29 061,7 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. 2024 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 17 863,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Майский ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 183 848,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 28 025,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 155 823,0 мың теңге;

      2) шығындар – 187 662,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 814,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 814,5 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10. 2024 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 896,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Байшуақ ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 58 622,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 310,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 28,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 743,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 48 541,0 мың теңге;

      2) шығындар – 60 052,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 430,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 430,5 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. 2024 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 26 186,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новоильинов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 88 393,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 24 323,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1 936,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 62 134,7 мың теңге;

      2) шығындар – 91 674,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 281,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 281,1 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. 2024 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 27 311,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Павлов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 917,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 185,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 234,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 28 498,0 мың теңге;

      2) шығындар – 35 114,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -197,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 197,3 мың теңге.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16. 2024 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 293,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Әйет ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 248 830,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 83 608,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 369,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1 308,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 163 545,0 мың теңге;

      2) шығындар – 271 250,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -22 420,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 22 420,7 мың теңге.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18. 2024 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 31 013,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының төрағасы Д. Мартин

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  1-қосымша

2024 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

129 895,0

1




Салықтық түсімдер

67 971,0


01



Табыс салығы

41 957,0



2


Жеке табыс салығы

41 957,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

25 000,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

975,0



3


Жер салығы 

708,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

21 292,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 025,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 014,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 014,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 961,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 961,0



1


Жерді сату

678,0



2


Материалдық емес активтерді сату

4 283,0

4




Трансферттердің түсімдері

56 963,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56 963,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

56 963,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

137 872,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67 349,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 349,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 349,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 349,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 820,0


3



Елді-мекендерді көркейту

41 820,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 820,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 530,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 290,0

12




Көлiк және коммуникация

15 820,0


1



Автомобиль көлiгi

15 820,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 820,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 820,0

15




Трансферттер

12 883,2


1



Трансферттер

12 883,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 883,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

12 883,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 977,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 977,2

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  2-қосымша

2025 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

90 874,0

1




Салықтық түсімдер

59 083,0


01



Табыс салығы

37 126,0



2


Жеке табыс салығы

37 126,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

21 522,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

1 435,0



3


Жер салығы 

730,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

18 907,0



5


Бірыңғай жер салығы 

450,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

435,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

435,0

4




Трансферттердің түсімдері

31 791,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 791,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 791,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

90 874,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

65 779,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

65 779,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 779,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 779,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 334,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 334,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 334,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 864,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 105,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 365,0

12




Көлiк және коммуникация

8 761,0


1



Автомобиль көлiгi

8 761,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 761,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 761,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  3-қосымша

2026 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

92 423,0

1




Салықтық түсімдер

62 457,0


01



Табыс салығы

39 432,0



2


Жеке табыс салығы

39 432,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

22 575,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

1 480,0



3


Жер салығы 

750,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

19 885,0



5


Бірыңғай жер салығы 

460,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

450,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

450,0

4




Трансферттердің түсімдері

29 966,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 966,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 966,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

92 423,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

66 450,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

66 450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 450,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 450,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 906,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 906,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 906,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 209,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 214,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 483,0

12




Көлiк және коммуникация

9 067,0


1



Автомобиль көлiгi

9 067,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 067,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 067,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  4-қосымша

2024 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

144 053,0

1




Салықтық түсімдер

16 997,0


01



Табыс салығы

3 572,0



2


Жеке табыс салығы

3 572,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

13 219,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

204,0



3


Жер салығы 

40,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 223,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 752,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

206,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

206,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

153,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

153,0



2


Материалдық емес активтерді сату

153,0

4




Трансферттердің түсімдері

126 903,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

126 903,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

126 903,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

145 944,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 023,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 023,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 023,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 023,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 418,0


3



Елді-мекендерді көркейту

15 418,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 418,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 874,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 544,0

12




Көлiк және коммуникация

5 018,0


1



Автомобиль көлiгi

5 018,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 018,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 018,0

13




Басқалар

86 477,0


9



Басқалар

86 477,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 477,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

86 477,0

15




Трансферттер

1 008,4


1



Трансферттер

1 008,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 008,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,4




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 005,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 891,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 891,4

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  5-қосымша

2025 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

296 304,0

1




Салықтық түсімдер

14 448,0


01



Табыс салығы

2 653,0



2


Жеке табыс салығы

2 653,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

11 617,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

171,0



3


Жер салығы 

28,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 898,0



5


Бірыңғай жер салығы 

520,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

178,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

178,0

4




Трансферттердің түсімдері

281 856,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

281 856,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

281 856,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

296 304,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

37 688,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 688,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 688,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 688,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 219,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 219,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 219,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 975,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

244,0

12




Көлiк және коммуникация

4 205,0


1



Автомобиль көлiгi

4 205,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 205,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 205,0

13




Басқалар

251 192,0


9



Басқалар

251 192,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

251 192,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

251 192,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  6-қосымша

2026 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

45 734,0

1




Салықтық түсімдер

15 311,0


01



Табыс салығы

2 786,0



2


Жеке табыс салығы

2 786,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12 338,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

180,0



3


Жер салығы 

30,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 558,0



5


Бірыңғай жер салығы 

570,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

187,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

187,0

4




Трансферттердің түсімдері

30 423,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 423,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 423,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

45 734,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 050,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 050,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 050,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 050,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 332,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 322,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 322,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 079,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

253,0

12




Көлiк және коммуникация

4 352,0


1



Автомобиль көлiгi

4 352,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 352,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 352,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  7-қосымша

2024 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

31 259,0

1




Салықтық түсімдер

6 077,0


01



Табыс салығы

1 177,0



2


Жеке табыс салығы

1 177,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 204,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

75,0



3


Жер салығы 

46,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 610,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 473,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

696,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

696,0

2




Салықтық емес түсiмдер

324,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

324,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

324,0

4




Трансферттердің түсімдері

24 858,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 858,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 858,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

31 259,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22 635,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 635,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 635,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 635,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 969,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 969,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 969,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 832,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

136,3

12




Көлiк және коммуникация

3 957,0


1



Автомобиль көлiгi

3 957,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 957,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 957,0

15




Трансферттер

2 698,1


1



Трансферттер

2 698,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 698,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 698,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  8-қосымша

2025 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

30 322,0

1




Салықтық түсімдер

4 135,0


01



Табыс салығы

640,0



2


Жеке табыс салығы

640,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 130,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

97,0



3


Жер салығы 

2,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 031,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

365,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

365,0

2




Салықтық емес түсiмдер

404,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

404,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

404,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 783,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 783,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 783,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30 322,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25 219,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 219,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 219,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 219,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 744,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 744,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 744,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 539,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

205,0

12




Көлiк және коммуникация

2 359,0


1



Автомобиль көлiгi

2 359,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 359,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 359,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  9-қосымша

2026 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

30 676,0

1




Салықтық түсімдер

4 284,0


01



Табыс салығы

674,0



2


Жеке табыс салығы

674,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 234,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

100,0



3


Жер салығы 

2,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 132,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

376,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

376,0

2




Салықтық емес түсiмдер

404,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

404,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

404,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 988,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 988,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 988,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30 676,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25 371,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 371,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 371,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 371,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 840,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 840,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 627,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

213,0

12




Көлiк және коммуникация

2 465,0


1



Автомобиль көлiгi

2 465,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 465,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 465,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  10-қосымша

2024 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

77 832,7

1




Салықтық түсімдер

34 829,0


01



Табыс салығы

10 935,0



2


Жеке табыс салығы

10 935,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 549,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

629,0



3


Жер салығы 

57,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 666,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 197,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

9 345,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9 345,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

125,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

125,0



2


Материалдық емес активтерді сату

125,0

4




Трансферттердің түсімдері

42 878,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 878,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42 878,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

106 894,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 637,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 637,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 637,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 637,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 871,9


3



Елді-мекендерді көркейту

29 871,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 871,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 511,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 360,9

12




Көлiк және коммуникация

8 701,8


1



Автомобиль көлiгi

8 701,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 701,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 701,8

15




Трансферттер

27 683,7


1



Трансферттер

27 683,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 683,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

27 682,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 29 061,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

29 061,7

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  11-қосымша

2025 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

41 789,0

1




Салықтық түсімдер

23 488,0


01



Табыс салығы

7 720,0



2


Жеке табыс салығы

7 720,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

11 068,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

546,0



3


Жер салығы 

57,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 607,0



5


Бірыңғай жер салығы 

858,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 700,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4 700,0

4




Трансферттердің түсімдері

18 301,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 301,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 301,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

41 789,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36 327,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 327,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 327,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 327,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 308,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 308,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 308,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 074,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

234,0

12




Көлiк және коммуникация

3 154,0


1



Автомобиль көлiгi

3 154,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 154,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 154,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  12-қосымша

2026 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

42 323,0

1




Салықтық түсімдер

25 064,0


01



Табыс салығы

8 105,0



2


Жеке табыс салығы

8 105,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

11 805,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

573,0



3


Жер салығы 

57,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 230,0



5


Бірыңғай жер салығы 

945,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 154,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

5 154,0

4




Трансферттердің түсімдері

17 259,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17 259,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 259,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

42 323,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36 670,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 670,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 670,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 670,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 388,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 388,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 388,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 146,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

242,0

12




Көлiк және коммуникация

3 265,0


1



Автомобиль көлiгi

3 265,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 265,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 265,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  13-қосымша

2024 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

183 848,0

1




Салықтық түсімдер

28 025,0


01



Табыс салығы

17 569,0



2


Жеке табыс салығы

17 569,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 906,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

294,0



3


Жер салығы 

27,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 585,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

550,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

550,0

4




Трансферттердің түсімдері

155 823,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

155 823,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

155 823,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

187 662,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

37 165,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 165,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 165,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 165,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 775,9


3



Елді-мекендерді көркейту

17 775,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 775,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 877,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 898,3

12




Көлiк және коммуникация

127 431,0


1



Автомобиль көлiгi

127 431,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

127 431,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 951,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

124 480,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0

15




Трансферттер

2 858,5


1



Трансферттер

2 858,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 858,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

9,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 849,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 814,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 814,5

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  14-қосымша

2025 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

44 003,0

1




Салықтық түсімдер

24 426,0


01



Табыс салығы

16 600,0



2


Жеке табыс салығы

16 600,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 248,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

295,0



3


Жер салығы 

10,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 943,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

578,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

578,0

4




Трансферттердің түсімдері

19 577,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 577,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 577,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

44 003,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36 192,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 192,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 192,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 192,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 692,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 692,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 692,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 236,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

456,0

12




Көлiк және коммуникация

2 687,0


1



Автомобиль көлiгi

2 687,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 687,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 687,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  15-қосымша

2026 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

44 460,0

1




Салықтық түсімдер

25 661,0


01



Табыс салығы

17 430,0



2


Жеке табыс салығы

17 430,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 625,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

308,0



3


Жер салығы 

11,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 306,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

606,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

606,0

4




Трансферттердің түсімдері

18 799,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 799,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 799,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

44 460,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36 461,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 461,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 461,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 461,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 786,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 786,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 786,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 314,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

472,0

12




Көлiк және коммуникация

2 781,0


1



Автомобиль көлiгi

2 781,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 781,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 781,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  16-қосымша

2024 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

58 622,0

1




Салықтық түсімдер

9 310,0


01



Табыс салығы

3 014,0



2


Жеке табыс салығы

3 014,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 139,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

110,0



3


Жер салығы 

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 856,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 169,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 157,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 157,0

2




Салықтық емес түсiмдер

28,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

28,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

28,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

743,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

743,0



2


Материалдық емес активтерді сату

743,0

4




Трансферттердің түсімдері

48 541,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 541,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48 541,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

60 052,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30 444,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30 444,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 444,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 444,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 583,0


3



Елді-мекендерді көркейту

23 583,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 583,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 146,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 437,0

12




Көлiк және коммуникация

3 111,0


1



Автомобиль көлiгi

3 111,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 111,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 111,0

15




Трансферттер

2 914,5


1



Трансферттер

2 914,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 914,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 914,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 430,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 430,5

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  17-қосымша

2025 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

34 108,0

1




Салықтық түсімдер

6 948,0


01



Табыс салығы

2 830,0



2


Жеке табыс салығы

2 830,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 188,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

107,0



3


Жер салығы 

5,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 367,0



5


Бірыңғай жер салығы 

709,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

930,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

930,0

2




Салықтық емес түсiмдер

40,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

40,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

40,0

4




Трансферттердің түсімдері

27 120,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 120,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 120,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

34 108,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30 773,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30 773,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 773,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 773,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 466,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 466,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 466,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 187,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

279,0

12




Көлiк және коммуникация

1 869,0


1



Автомобиль көлiгi

1 869,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 869,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 869,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  18-қосымша

2026 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

34 480,0

1




Салықтық түсімдер

6 740,0


01



Табыс салығы

2 451,0



2


Жеке табыс салығы

2 451,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 309,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

107,0



3


Жер салығы 

5,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 488,0



5


Бірыңғай жер салығы 

709,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

980,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

980,0

2




Салықтық емес түсiмдер

40,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

40,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

40,0

4




Трансферттердің түсімдері

27 700,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 700,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 700,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

34 480,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31 029,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 029,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 029,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 029,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 517,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 517,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 517,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 228,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

289,0

12




Көлiк және коммуникация

1 934,0


1



Автомобиль көлiгi

1 934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 934,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 934,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  19-қосымша

2024 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

88 393,7

1




Салықтық түсімдер

24 323,0


01



Табыс салығы

7 393,0



2


Жеке табыс салығы

7 393,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16 065,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

560,0



3


Жер салығы 

326,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 385,0



5


Бірыңғай жер салығы 

5 794,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

865,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

865,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 936,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 936,0



2


Материалдық емес активтерді сату

1 936,0

4




Трансферттердің түсімдері

62 134,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 134,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 134,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

91 674,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

49 781,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49 781,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 781,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 774,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 007,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 906,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17 906,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 906,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 636,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 270,0

12




Көлiк және коммуникация

17 479,5


1



Автомобиль көлiгi

17 479,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 479,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 678,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

9 801,5

15




Трансферттер

6 508,1


1



Трансферттер

6 508,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 508,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

6 507,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 281,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 281,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  20-қосымша

2025 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

45 754,0

1




Салықтық түсімдер

17 558,0


01



Табыс салығы

5 400,0



2


Жеке табыс салығы

5 400,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 982,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

467,0



3


Жер салығы 

370,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 045,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 100,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 176,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 176,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 196,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 196,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 196,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

45 754,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 736,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 736,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 736,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 736,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 232,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 232,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 232,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 891,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

341,0

12




Көлiк және коммуникация

3 786,0


1



Автомобиль көлiгi

3 786,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 786,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 786,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  21-қосымша

2026 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

46 311,0

1




Салықтық түсімдер

17 845,0


01



Табыс салығы

5 450,0



2


Жеке табыс салығы

5 450,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 155,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

490,0



3


Жер салығы 

375,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 090,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 200,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 240,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 240,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 466,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 466,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 466,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

46 311,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 047,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 047,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 047,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 047,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 346,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 346,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 346,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 992,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

354,0

12




Көлiк және коммуникация

3 918,0


1



Автомобиль көлiгi

3 918,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 918,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 918,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  22-қосымша

2024 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

34 917,0

1




Салықтық түсімдер

6 185,0


01



Табыс салығы

673,0



2


Жеке табыс салығы

673,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 281,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

106,0



3


Жер салығы 

5,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 780,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 390,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

231,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

231,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

234,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

234,0



2


Материалдық емес активтерді сату

234,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 498,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 498,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 498,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

35 114,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25 176,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 176,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 176,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 176,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 125,5


3



Елді-мекендерді көркейту

4 125,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 125,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 956,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

169,5

12




Көлiк және коммуникация

4 253,0


1



Автомобиль көлiгi

4 253,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 253,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 253,0

15




Трансферттер

1 559,3


1



Трансферттер

1 559,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 559,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

47,3




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 512,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-197,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

197,3

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  23-қосымша

2025 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

29 902,0

1




Салықтық түсімдер

3 872,0


01



Табыс салығы

572,0



2


Жеке табыс салығы

572,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 110,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

85,0



3


Жер салығы 

111,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 482,0



5


Бірыңғай жер салығы 

432,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

190,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

190,0

4




Трансферттердің түсімдері

26 030,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 030,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 030,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

29 902,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24 495,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 495,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 495,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 495,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 252,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 252,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 252,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 025,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

227,0

12




Көлiк және коммуникация

3 155,0


1



Автомобиль көлiгi

3 155,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 155,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 155,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  24-қосымша

2026 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

30 289,0

1




Салықтық түсімдер

4 167,0


01



Табыс салығы

600,0



2


Жеке табыс салығы

600,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 372,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

85,0



3


Жер салығы 

111,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 744,0



5


Бірыңғай жер салығы 

432,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

195,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

195,0

4




Трансферттердің түсімдері

26 122,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 122,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 122,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30 289,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24 693,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 693,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 693,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 693,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 331,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 331,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 331,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 096,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

235,0

12




Көлiк және коммуникация

3 265,0


1



Автомобиль көлiгi

3 265,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 265,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 265,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  25-қосымша

2024 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.10.2024 № 126 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

248 830,0

1




Салықтық түсімдер

83 608,0


01



Табыс салығы

51 267,0



2


Жеке табыс салығы

51 267,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

31 814,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

828,0



3


Жер салығы 

230,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

25 399,0



5


Бірыңғай жер салығы 

5 357,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

527,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

527,0

2




Салықтық емес түсiмдер

369,0


01



Салықтық емес түсiмдер

116,0



5


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

116,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

253,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

253,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 308,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 308,0



1


Жерді сату

1 308,0

4




Трансферттердің түсімдері

163 545,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

163 545,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

163 545,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

271 250,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

58 389,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58 389,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 389,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 389,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

56 352,4


3



Елді-мекендерді көркейту

56 352,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 352,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 381,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 778,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

24 193,4

12




Көлiк және коммуникация

136 156,0


1



Автомобиль көлiгi

136 156,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136 156,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

86 844,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

49 312,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

12 252,3


1



Трансферттер

12 252,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 252,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

12 252,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-22 420,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

22 420,7

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  26-қосымша

2025 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

418 563,0

1




Салықтық түсімдер

71 201,0


01



Табыс салығы

44 565,0



2


Жеке табыс салығы

44 565,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

25 176,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

790,0



3


Жер салығы 

205,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

20 716,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 465,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 460,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

902,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

558,0

2




Салықтық емес түсiмдер

500,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

500,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

300,0



1


Жерді сату

300,0

4




Трансферттердің түсімдері

346 562,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

346 562,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

346 562,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

418 563,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

55 031,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

55 031,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 031,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 031,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 968,0


3



Елді-мекендерді көркейту

27 968,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 968,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 339,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2070,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 559,0

12




Көлiк және коммуникация

22 077,0


1



Автомобиль көлiгi

22 077,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 077,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 077,0

13




Басқалар

305 386,0


9



Басқалар

305 386,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

305 386,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

305 386,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  27-қосымша

2026 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

115 404,0

1




Салықтық түсімдер

76 620,0


01



Табыс салығы

48 364,0



2


Жеке табыс салығы

48 364,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

26 705,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

840,0



3


Жер салығы 

210,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22 165,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 490,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 551,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

947,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

604,0

2




Салықтық емес түсiмдер

500,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

500,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

300,0



1


Жерді сату

300,0

4




Трансферттердің түсімдері

37 984,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 984,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37 984,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

115 404,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

55 506,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

55 506,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 506,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 506,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 947,0


3



Елді-мекендерді көркейту

28 947,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 947,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 910,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 143,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 894,0

12




Көлiк және коммуникация

22 850,0


1



Автомобиль көлiгi

22 850,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 850,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 850,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29 декабря 2023 года № 76.

      В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 129 895,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 67 971,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 4 961,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 56 963,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 137 872,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 977,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 977,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 30 877,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 144 053,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 997,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 153,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 126 903,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 145 944,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 891,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 891,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 30 071,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 259,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 077,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 324,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 24 858,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 259,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 658,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77 832,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 34 829,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 125,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 42 878,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 106 894,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 29 061,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 061,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 17 863,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 183 848,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 28 025,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 155 823,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 187 662,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 814,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 814,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 16 896,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 58 622,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 310,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 28,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 743,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 48 541,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 60 052,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 430,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

      12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 26 186,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 88 393,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 24 323,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 936,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 62 134,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 91 674,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 281,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 281,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27 311,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 917,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 185,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 234,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 498,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 35 114,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 197,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 197,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 293,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 248 830,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 83 608,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 369,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 308,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 163 545,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 271 250,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 22 420,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22 420,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 31 013,0 тысяч тенге.

      19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата района Д. Мартин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет поселка Тобол на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

129 895,0

1




Налоговые поступления

67 971,0


01



Подоходный налог

41 957,0



2


Индивидуальный подоходный налог

41 957,0


04



Hалоги на собственность

25 000,0



1


Hалоги на имущество

975,0



3


Земельный налог

708,0



4


Hалог на транспортные средства

21 292,0



5


Единый земельный налог

2 025,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 014,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 014,0

3




Поступления от продажи основного капитала

4 961,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

4 961,0



1


Продажа земли

678,0



2


Продажа нематериальных активов

4 283,0

4




Поступления трансфертов

56 963,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 963,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

56 963,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

137 872,2

01




Государственные услуги общего характера

67 349,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 349,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 349,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 349,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 820,0


3



Благоустройство населенных пунктов

41 820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 820,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 530,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 290,0

12




Транспорт и коммуникации

15 820,0


1



Автомобильный транспорт

15 820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 820,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 820,0

15




Трансферты

12 883,2


1



Трансферты

12 883,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 883,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

12 883,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-7 977,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7 977,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет поселка Тобол на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

90 874,0

1




Налоговые поступления

59 083,0


01



Подоходный налог

37 126,0



2


Индивидуальный подоходный налог

37 126,0


04



Hалоги на собственность

21 522,0



1


Hалоги на имущество

1 435,0



3


Земельный налог

730,0



4


Hалог на транспортные средства

18 907,0



5


Единый земельный налог

450,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

435,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

435,0

4




Поступления трансфертов

31 791,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 791,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 791,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

90 874,0

01




Государственные услуги общего характера

65 779,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 779,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 779,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 779,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 334,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 334,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 334,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 864,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 105,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 365,0

12




Транспорт и коммуникации

8 761,0


1



Автомобильный транспорт

8 761,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 761,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 761,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет поселка Тобол на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

92 423,0

1




Налоговые поступления

62 457,0


01



Подоходный налог

39 432,0



2


Индивидуальный подоходный налог

39 432,0


04



Hалоги на собственность

22 575,0



1


Hалоги на имущество

1 480,0



3


Земельный налог

750,0



4


Hалог на транспортные средства

19 885,0



5


Единый земельный налог

460,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

450,0

4




Поступления трансфертов

29 966,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 966,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 966,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

92 423,0

01




Государственные услуги общего характера

66 450,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

66 450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 450,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 450,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 906,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 906,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 906,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 209,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 214,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 483,0

12




Транспорт и коммуникации

9 067,0


1



Автомобильный транспорт

9 067,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 067,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 067,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

144 053,0

1




Налоговые поступления

16 997,0


01



Подоходный налог

3 572,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 572,0


04



Hалоги на собственность

13 219,0



1


Hалоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

40,0



4


Hалог на транспортные средства

11 223,0



5


Единый земельный налог

1 752,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

206,0,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

206,0

3




Поступления от продажи основного капитала

153,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

153,0



2


Продажа нематериальных активов

153,0

4




Поступления трансфертов

126 903,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 903,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 903,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

145 944,4

01




Государственные услуги общего характера

38 023,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 023,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 023,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 023,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 418,0


3



Благоустройство населенных пунктов

15 418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 418,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 874,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 544,0

12




Транспорт и коммуникации

5 018,0


1



Автомобильный транспорт

5 018,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 018,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 018,0

13




Прочие

86 477,0


9



Прочие

86 477,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 477,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

86 477,0

15




Трансферты

1 008,4


1



Трансферты

1 008,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 008,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 005,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 891,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 891,4

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

296 304,0

1




Налоговые поступления

14 448,0


01



Подоходный налог

2 653,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 653,0


04



Hалоги на собственность

11 617,0



1


Hалоги на имущество

171,0



3


Земельный налог

28,0



4


Hалог на транспортные средства

10 898,0



5


Единый земельный налог

520,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

178,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

178,0

4




Поступления трансфертов

281 856,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

281 856,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

281 856,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

296 304,0

01




Государственные услуги общего характера

37 688,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 688,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 688,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 688,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 219,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 219,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 219,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 975,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

244,0

12




Транспорт и коммуникации

4 205,0


1



Автомобильный транспорт

4 205,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 205,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 205,0

13




Прочие

251 192,0


9



Прочие

251 192,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

251 192,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

251 192,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

45 734,0

1




Налоговые поступления

15 311,0


01



Подоходный налог

2 786,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 786,0


04



Hалоги на собственность

12 338,0



1


Hалоги на имущество

180,0



3


Земельный налог

30,0



4


Hалог на транспортные средства

11 558,0



5


Единый земельный налог

570,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

187,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

187,0

4




Поступления трансфертов

30 423,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 423,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 423,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

45 734,0

01




Государственные услуги общего характера

38 050,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 050,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 050,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 332,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 332,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 332,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 079,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

253,0

12




Транспорт и коммуникации

4 352,0


1



Автомобильный транспорт

4 352,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 352,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 352,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

31 259,0

1




Налоговые поступления

6 077,0


01



Подоходный налог

1 177,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 177,0


04



Hалоги на собственность

4 204,0



1


Hалоги на имущество

75,0



3


Земельный налог

46,0



4


Hалог на транспортные средства

1 610,0



5


Единый земельный налог

2 473,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

696,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

696,0

2




Неналоговые поступления

324,0


01



Доходы от государственной собственности

324,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

324,0

4




Поступления трансфертов

24 858,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 858,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 858,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

31 259,1

01




Государственные услуги общего характера

22 635,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 635,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 635,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 635,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 969,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 969,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 969,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 832,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

136,3

12




Транспорт и коммуникации

3 957,0


1



Автомобильный транспорт

3 957,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 957,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 957,0

15




Трансферты

2 698,1


1



Трансферты

2 698,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 698,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 698,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,1

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 322,0

1




Налоговые поступления

4 135,0


01



Подоходный налог

640,0



2


Индивидуальный подоходный налог

640,0


04



Hалоги на собственность

3 130,0



1


Hалоги на имущество

97,0



3


Земельный налог

2,0



4


Hалог на транспортные средства

2 031,0



5


Единый земельный налог

1 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

365,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

365,0

2




Неналоговые поступления

404,0


01



Доходы от государственной собственности

404,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

404,0

4




Поступления трансфертов

25 783,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 783,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 783,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа






Программа



Наименование





II. Затраты

30 322,0

01




Государственные услуги общего характера

25 219,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 219,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 219,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 219,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 744,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 744,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 744,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 539,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

205,0

12




Транспорт и коммуникации

2 359,0


1



Автомобильный транспорт

2 359,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 359,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 359,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 676,0

1




Налоговые поступления

4 284,0


01



Подоходный налог

674,0



2


Индивидуальный подоходный налог

674,0


04



Hалоги на собственность

3 234,0



1


Hалоги на имущество

100,0



3


Земельный налог

2,0



4


Hалог на транспортные средства

2 132,0



5


Единый земельный налог

1 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

376,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

376,0

2




Неналоговые поступления

404,0


01



Доходы от государственной собственности

404,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

404,0

4




Поступления трансфертов

25 988,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 988,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 988,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

30 676,0

01




Государственные услуги общего характера

25 371,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 371,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 371,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 371,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 840,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 840,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 627,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

213,0

12




Транспорт и коммуникации

2 465,0


1



Автомобильный транспорт

2 465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 465,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 465,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

77 832,7

1




Налоговые поступления

34 829,0


01



Подоходный налог

10 935,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10 935,0


04



Hалоги на собственность

14 549,0



1


Hалоги на имущество

629,0



3


Земельный налог

57,0



4


Hалог на транспортные средства

10 666,0



5


Единый земельный налог

3 197,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9 345,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

9 345,0

3




Поступления от продажи основного капитала

125,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

125,0



2


Продажа нематериальных активов

125,0

4




Поступления трансфертов

42 878,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 878,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42 878,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

106 894,4

01




Государственные услуги общего характера

40 637,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 637,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 637,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 637,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 871,9


3



Благоустройство населенных пунктов

29 871,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 871,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 511,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 360,9

12




Транспорт и коммуникации

8 701,8


1



Автомобильный транспорт

8 701,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 701,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 701,8

15




Трансферты

27 683,7


1



Трансферты

27 683,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 683,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

27 682,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 29 061,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

29 061,7

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

41 789,0

1




Налоговые поступления

23 488,0


01



Подоходный налог

7 720,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 720,0


04



Hалоги на собственность

11 068,0



1


Hалоги на имущество

546,0



3


Земельный налог

57,0



4


Hалог на транспортные средства

9 607,0



5


Единый земельный налог

858,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 700,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4 700,0

4




Поступления трансфертов

18 301,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 301,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 301,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 789,0

01




Государственные услуги общего характера

36 327,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 327,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 327,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 327,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 308,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 308,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 308,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 074,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

234,0

12




Транспорт и коммуникации

3 154,0


1



Автомобильный транспорт

3 154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 154,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 154,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

42 323,0

1




Налоговые поступления

25 064,0


01



Подоходный налог

8 105,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8 105,0


04



Hалоги на собственность

11 805,0



1


Hалоги на имущество

573,0



3


Земельный налог

57,0



4


Hалог на транспортные средства

10 230,0



5


Единый земельный налог

945,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 154,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

5 154,0

4




Поступления трансфертов

17 259,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 259,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 259,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

42 323,0

01




Государственные услуги общего характера

36 670,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 670,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 670,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 670,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 388,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 388,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 388,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 146,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

242,0

12




Транспорт и коммуникации

3 265,0


1



Автомобильный транспорт

3 265,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 265,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 265,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Майского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

183 848,0

1




Налоговые поступления

28 025,0


01



Подоходный налог

17 569,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17 569,0


04



Hалоги на собственность

9 906,0



1


Hалоги на имущество

294,0



3


Земельный налог

27,0



4


Hалог на транспортные средства

9 585,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

550,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

550,0

4




Поступления трансфертов

155 823,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

155 823,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

155 823,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

187 662,5

01




Государственные услуги общего характера

37 165,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 165,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 165,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 165,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 775,9


3



Благоустройство населенных пунктов

17 775,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 775,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 877,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 898,3

12




Транспорт и коммуникации

127 431,0


1



Автомобильный транспорт

127 431,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 431,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 951,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

124 480,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

2 858,5


1



Трансферты

2 858,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 858,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 849,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 814,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 814,5

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Майского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

44 003,0

1




Налоговые поступления

24 426,0


01



Подоходный налог

16 600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

16 600,0


04



Hалоги на собственность

7 248,0



1


Hалоги на имущество

295,0



3


Земельный налог

10,0



4


Hалог на транспортные средства

6 943,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

578,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

578,0

4




Поступления трансфертов

19 577,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 577,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 577,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

44 003,0

01




Государственные услуги общего характера

36 192,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 192,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 192,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 192,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 692,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 692,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 692,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 236,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

456,0

12




Транспорт и коммуникации

2 687,0


1



Автомобильный транспорт

2 687,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 687,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 687,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Майского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

44 460,0

1




Налоговые поступления

25 661,0


01



Подоходный налог

17 430,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17 430,0


04



Hалоги на собственность

7 625,0



1


Hалоги на имущество

308,0



3


Земельный налог

11,0



4


Hалог на транспортные средства

7 306,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

606,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

606,0

4




Поступления трансфертов

18 799,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 799,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 799,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

44 460,0

01




Государственные услуги общего характера

36 461,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 461,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 461,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 461,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 786,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 786,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 786,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 314,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

472,0

12




Транспорт и коммуникации

2 781,0


1



Автомобильный транспорт

2 781,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 781,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 781,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2024 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

58 622,0

1




Налоговые поступления

9 310,0


01



Подоходный налог

3 014,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 014,0


04



Hалоги на собственность

5 139,0



1


Hалоги на имущество

110,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

2 856,0



5


Единый земельный налог

2 169,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 157,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 157,0

2




Неналоговые поступления

28,0


01



Доходы от государственной собственности

28,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

28,0

3




Поступления от продажи основного капитала

743,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

743,0



2


Продажа нематериальных активов

743,0

4




Поступления трансфертов

48 541,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 541,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 541,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

60 052,5

01




Государственные услуги общего характера

30 444,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 444,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 444,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 444,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 583,0


3



Благоустройство населенных пунктов

23 583,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 583,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 146,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 437,0

12




Транспорт и коммуникации

3 111,0


1



Автомобильный транспорт

3 111,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 111,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 111,0

15




Трансферты

2 914,5


1



Трансферты

2 914,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 914,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 914,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 430,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 430,5

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 108,0

1




Налоговые поступления

6 948,0


01



Подоходный налог

2 830,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 830,0


04



Hалоги на собственность

3 188,0



1


Hалоги на имущество

107,0



3


Земельный налог

5,0



4


Hалог на транспортные средства

2 367,0



5


Единый земельный налог

709,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

930,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

930,0

2




Неналоговые поступления

40,0


01



Доходы от государственной собственности

40,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40,0

4




Поступления трансфертов

27 120,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 120,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 120,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

34 108,0

01




Государственные услуги общего характера

30 773,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 773,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 773,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 773,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 466,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 466,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 466,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 187,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

279,0

12




Транспорт и коммуникации

1 869,0


1



Автомобильный транспорт

1 869,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 869,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 869,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 480,0

1




Налоговые поступления

6 740,0


01



Подоходный налог

2 451,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 451,0


04



Hалоги на собственность

3 309,0



1


Hалоги на имущество

107,0



3


Земельный налог

5,0



4


Hалог на транспортные средства

2 488,0



5


Единый земельный налог

709,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

980,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

980,0

2




Неналоговые поступления

40,0


01



Доходы от государственной собственности

40,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40,0

4




Поступления трансфертов

27 700,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 700,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 700,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

34 480,0

01




Государственные услуги общего характера

31 029,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 029,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 029,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 029,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 517,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 517,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 228,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

289,0

12




Транспорт и коммуникации

1 934,0


1



Автомобильный транспорт

1 934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 934,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 934,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

88 393,7

1




Налоговые поступления

24 323,0


01



Подоходный налог

7 393,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 393,0


04



Hалоги на собственность

16 065,0



1


Hалоги на имущество

560,0



3


Земельный налог

326,0



4


Hалог на транспортные средства

9 385,0



5


Единый земельный налог

5 794,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

865,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

865,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 936,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 936,0



2


Продажа нематериальных активов

1 936,0

4




Поступления трансфертов

62 134,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 134,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 134,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

91 674,8

01




Государственные услуги общего характера

49 781,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 781,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 781,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 774,0




022

Капитальные расходы государственного органа

10 007,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 906,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 906,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 906,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 636,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 270,0

12




Транспорт и коммуникации

17 479,5


1



Автомобильный транспорт

17 479,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 479,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 678,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 801,5

15




Трансферты

6 508,1


1



Трансферты

6 508,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 508,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

6 507,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 281,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 281,1

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

45 754,0

1




Налоговые поступления

17 558,0


01



Подоходный налог

5 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 400,0


04



Hалоги на собственность

9 982,0



1


Hалоги на имущество

467,0



3


Земельный налог

370,0



4


Hалог на транспортные средства

7 045,0



5


Единый земельный налог

2 100,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 176,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 176,0

4




Поступления трансфертов

28 196,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 196,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 196,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

45 754,0

01




Государственные услуги общего характера

38 736,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 736,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 736,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 736,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 232,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 232,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 232,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

341,0

12




Транспорт и коммуникации

3 786,0


1



Автомобильный транспорт

3 786,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 786,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 786,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 311,0

1




Налоговые поступления

17 845,0


01



Подоходный налог

5 450,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 450,0


04



Hалоги на собственность

10 155,0



1


Hалоги на имущество

490,0



3


Земельный налог

375,0



4


Hалог на транспортные средства

7 090,0



5


Единый земельный налог

2 200,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 240,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 240,0

4




Поступления трансфертов

28 466,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 466,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 466,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

46 311,0

01




Государственные услуги общего характера

39 047,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 047,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 047,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 047,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 346,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 346,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 346,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 992,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

354,0

12




Транспорт и коммуникации

3 918,0


1



Автомобильный транспорт

3 918,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 918,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 918,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 917,0

1




Налоговые поступления

6 185,0


01



Подоходный налог

673,0



2


Индивидуальный подоходный налог

673,0


04



Hалоги на собственность

5 281,0



1


Hалоги на имущество

106,0



3


Земельный налог

5,0



4


Hалог на транспортные средства

2 780,0



5


Единый земельный налог

2 390,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

231,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

231,0

3




Поступления от продажи основного капитала

234,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

234,0



2


Продажа нематериальных активов

234,0

4




Поступления трансфертов

28 498,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 498,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 498,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

35 114,3

01




Государственные услуги общего характера

25 176,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 176,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 176,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 176,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 125,5


3



Благоустройство населенных пунктов

4 125,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 125,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 956,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169,5

12




Транспорт и коммуникации

4 253,0


1



Автомобильный транспорт

4 253,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 253,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 253,0

15




Трансферты

1 559,3


1



Трансферты

1 559,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 559,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47,3




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 512,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-197,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

197,3

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

29 902,0

1




Налоговые поступления

3 872,0


01



Подоходный налог

572,0



2


Индивидуальный подоходный налог

572,0


04



Hалоги на собственность

3 110,0



1


Hалоги на имущество

85,0



3


Земельный налог

111,0



4


Hалог на транспортные средства

2 482,0



5


Единый земельный налог

432,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

190,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

190,0

4




Поступления трансфертов

26 030,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 030,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 030,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

29 902,0

01




Государственные услуги общего характера

24 495,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 495,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 495,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 495,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 252,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 252,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 252,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 025,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

227,0

12




Транспорт и коммуникации

3 155,0


1



Автомобильный транспорт

3 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 155,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 155,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 289,0

1




Налоговые поступления

4 167,0


01



Подоходный налог

600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

600,0


04



Hалоги на собственность

3 372,0



1


Hалоги на имущество

85,0



3


Земельный налог

111,0



4


Hалог на транспортные средства

2 744,0



5


Единый земельный налог

432,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

195,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

195,0

4




Поступления трансфертов

26 122,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 122,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 122,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

30 289,0

01




Государственные услуги общего характера

24 693,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 693,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 693,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 693,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 331,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 331,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 331,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 096,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

235,0

12




Транспорт и коммуникации

3 265,0


1



Автомобильный транспорт

3 265,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 265,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 265,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

248 830,0

1




Налоговые поступления

83 608,0


01



Подоходный налог

51 267,0



2


Индивидуальный подоходный налог

51 267,0


04



Hалоги на собственность

31 814,0



1


Hалоги на имущество

828,0



3


Земельный налог

230,0



4


Hалог на транспортные средства

25 399,0



5


Единый земельный налог

5 357,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

527,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

527,0

2




Неналоговые поступления

369,0


01



Доходы от государственной собственности

116,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

116,0


06



Прочие неналоговые поступления

253,0



1


Прочие неналоговые поступления

253,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 308,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 308,0



1


Продажа земли

1 308,0

4




Поступления трансфертов

163 545,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

163 545,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

163 545,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

271 250,7

01




Государственные услуги общего характера

58 389,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 389,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 389,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 389,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56 352,4


3



Благоустройство населенных пунктов

56 352,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 352,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 381,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 778,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 193,4

12




Транспорт и коммуникации

136 156,0


1



Автомобильный транспорт

136 156,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136 156,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

86 844,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

49 312,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

12 252,3


1



Трансферты

12 252,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 252,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

12 252,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-22 420,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

22 420,7

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

418 563,0

1




Налоговые поступления

71 201,0


01



Подоходный налог

44 565,0



2


Индивидуальный подоходный налог

44 565,0


04



Hалоги на собственность

25 176,0



1


Hалоги на имущество

790,0



3


Земельный налог

205,0



4


Hалог на транспортные средства

20 716,0



5


Единый земельный налог

3 465,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 460,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

902,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

558,0

2




Неналоговые поступления

500,0


06



Прочие неналоговые поступления

500,0



1


Прочие неналоговые поступления

500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

300,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1


Продажа земли

300,0

4




Поступления трансфертов

346 562,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

346 562,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

346 562,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

418 563,0

01




Государственные услуги общего характера

55 031,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 031,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 031,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 031,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

27 968,0


3



Благоустройство населенных пунктов

27 968,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 968,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 339,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 070,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 559,0

12




Транспорт и коммуникации

22 077,0


1



Автомобильный транспорт

22 077,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 077,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 077,0

13




Прочие

305 386,0


9



Прочие

305 386,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305 386,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

305 386,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

115 404,0

1




Налоговые поступления

76 620,0


01



Подоходный налог

48 364,0



2


Индивидуальный подоходный налог

48 364,0


04



Hалоги на собственность

26 705,0



1


Hалоги на имущество

840,0



3


Земельный налог

210,0



4


Hалог на транспортные средства

22 165,0



5


Единый земельный налог

3 490,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 551,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

947,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

604,0

2




Неналоговые поступления

500,0


06



Прочие неналоговые поступления

500,0



1


Прочие неналоговые поступления

500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

300,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1


Продажа земли

300,0

4




Поступления трансфертов

37 984,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 984,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37 984,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

115 404,0

01




Государственные услуги общего характера

55 506,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 506,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 506,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 506,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 947,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 947,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 947,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 910,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 143,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 894,0

12




Транспорт и коммуникации

22 850,0


1



Автомобильный транспорт

22 850,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 850,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 850,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0