"Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 12 шілдедегі № 29/159-VIII шешімі

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1- қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 88 282 210,7 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 60 272 741,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 221 761,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 288 995,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 17 498 713,1 мың теңге;

      2) шығындар – 94 652 360,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -449 001,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 449 001,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 921 148,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 921 148,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 11 217 682,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 10 305 166,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 008 632,9 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы Д. Шакаримов

  2024 жылғы 12 шілдедегі
№ 29/159-VIII шешiмге
қосымша
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 16/93-VIII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

88 282 210,7

1



Салықтық түсiмдер

60 272 741,6


01


Табыс салығы

37 961 696,0



1

Корпоративтік табыс салығы

9 531 596,0



2

Жеке табыс салығы

28 430 100,0


03


Әлеуметтiк салық

15 655 165,0



1

Әлеуметтік салық

15 655 165,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 167 162,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 381 147,7



3

Жер салығы

207 359,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 576 849,9



5

Бірыңғай жер салығы

1 806,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

987 719,0



2

Акциздер

80 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176 315,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

731 404,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 500 999,0



1

Мемлекеттік баж

1 500 999,0

2



Салықтық емес түсiмдер

221 761,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78 382,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

77 012,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

1 370,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

143 379,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

143 379,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 288 995,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 859 965,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 859 965,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

429 030,0



1

Жерді сату

277 830,0



2

Материалдық емес активтерді сату

151 200,0

4



Трансферттер түсімдері

17 498 713,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары органдарынан түсетін трансферттер

17 498 713,1



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

17 498 713,1


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

94 652 360,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 617 141,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 362 998,4



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

240 628,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 872,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

168 756,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 122 369,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

966 989,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

155 380,5


2



Қаржылық қызмет

25 345,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

25 345,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

17 366,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

7 979,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

228 797,8



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

228 797,8




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

208 497,8




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 300,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0

02




Қорғаныс

207 483,3


1



Әскери мұқтаждар

166 509,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

166 509,3




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

166 509,3


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

40 974,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

40 974,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

40 974,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

0,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

526 560,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

526 560,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

526 560,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

526 560,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 959 564,2


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 324 798,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 324 798,2




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 324 798,2


2



Әлеуметтiк көмек

5 868 344,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 486 596,7




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

0,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

15 327,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

732 767,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

100 570,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

254 406,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

573 819,3




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

828 734,5




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

2 766 772,9




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

214 200,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

381 748,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

381 748,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

766 421,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

766 421,3




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

274 635,6




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 000,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 663,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

105 146,1




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

153 794,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

129 182,6




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

80 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 868 521,2


1



Тұрғын үй шаруашылығы

24 895 622,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 897 551,1




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

11 162 001,2




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 735 549,9



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 388 659,1




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

140 351,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 500,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 232 808,0



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

10 609 412,1




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

176 678,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

597 971,3




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

1 010 416,9




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

649 538,6




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 502 417,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

54 240,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй сатып алу

6 618 150,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 034 124,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 201,0




058

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

15 201,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 018 923,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

400 079,2




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

5 433,9




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

1 702 509,0




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

584 104,9




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

326 796,0


3



Елді-мекендерді көркейту

9 938 774,9



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

9 938 774,9




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 987 899,0




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

718 700,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

30 725,0




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

6 201 450,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 588 659,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

592 745,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

592 745,9




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

592 745,9


2



Спорт

1 252 192,8



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 204 009,8




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 981,7




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

260 550,6




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 900,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

839 801,5




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

39 776,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

48 183,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

48 183,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

486 249,3



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

324 726,3




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

319 726,3




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5 000,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

161 523,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

161 523,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

257 471,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

78 023,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 727,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 400,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

11 896,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

179 448,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

102 976,3




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

64 921,7




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 550,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

249 619,5


1



Ауыл шаруашылығы

115 564,3



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

115 564,3




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 564,3




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 000,0


6



Жер қатынастары

125 557,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

125 557,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

113 307,2




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 250,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

8 498,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 498,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

8 498,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 468 007,8


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 468 007,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

922 746,9




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

203 763,7




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

718 983,2



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

545 260,9




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

135 242,9




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

390 361,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 861,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

13 796,0

12




Көлiк және коммуникация

17 375 591,9


1



Автомобиль көлiгi

10 284 966,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 284 966,8




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 898 304,9




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 737 407,5




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 649 254,4


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

7 090 625,1



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 090 625,1




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

171 625,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 000,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

6 900 000,0

13




Басқалар

1 285 581,5


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

165 721,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

60 434,3




026

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

60 434,3



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

105 287,5




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 759,1




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 528,4


9



Басқалар

1 119 859,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 000 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 000 000,0



 497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

119 859,7




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

119 859,7

14




Борышқа қызмет көрсету

771 728,0


1



Борышқа қызмет көрсету

771 728,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

771 728,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

771 728,0

15




Трансферттер

22 733 903,0


1



Трансферттер

22 733 903,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 733 903,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

56 224,7




007

Бюджеттік алып қоюлар

22 087 181,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

579 897,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

10 600,3





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-449 001,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

0,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

449 001,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 921 148,9





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 921 148,9





Қарыздардың түсуі

11 217 682,0





Қарыздарды өтеу

10 305 166,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 008 632,9


О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 12 июля 2024 года № 29/159-VIII

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 88 282 210,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 221 761,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 288 995,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 17 498 713,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 94 652 360,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -449 001,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 921 148,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 921 148,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 11 217 682,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата города Семей Д. Шакаримов

  Приложение к решению
от 12 июля 2024 года
№ 29/159-VIII
Приложение 1 к решению
от 22 декабря 2023 года
№ 16/93 – VІII

Бюджет города Семей на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

88 282 210,7

1



Налоговые поступления

60 272 741,6


01


Подоходный налог

37 961 696,0



1

Корпоративный подоходный налог

9 531 596,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28 430 100,0


03


Социальный налог

15 655 165,0



1

Социальный налог

15 655 165,0


04


Налоги на собственность

4 167 162,6



1

Налоги на имущество

2 381 147,7



3

Земельный налог

207 359,0



4

Налог на транспортные средства

1 576 849,9



5

Единый земельный налог

1 806,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

987 719,0



2

Акцизы

80 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

176 315,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

731 404,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 500 999,0



1

Государственная пошлина

1 500 999,0

2



Неналоговые поступления

221 761,0


01


Доходы от государственной собственности

78 382,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

77 012,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 370,0


06


Прочие неналоговые поступления

143 379,0



1

Прочие неналоговые поступления

143 379,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 288 995,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 859 965,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 859 965,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

429 030,0



1

Продажа земли

277 830,0



2

Продажа нематериальных активов

151 200,0

4



Поступления трансфертов

17 498 713,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 498 713,1



2

Трансферты из областного бюджета

17 498 713,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

94 652 360,6

01




Государственные услуги общего характера

1 617 141,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 362 998,4



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

240 628,8




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

71 872,8




003

Капитальные расходы государственного органа

168 756,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 122 369,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

966 989,1




003

Капитальные расходы государственного органа

155 380,5


2



Финансовая деятельность

25 345,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 345,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

17 366,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

7 979,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

228 797,8



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

228 797,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

208 497,8




015

Капитальные расходы государственного органа

20 300,0




113
 

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0

02




Оборона

207 483,3


1



Военные нужды

166 509,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

166 509,3




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

166 509,3


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

40 974,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

40 974,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

40 974,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

0,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

526 560,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

526 560,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

526 560,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

526 560,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 959 564,2


1



Социальное обеспечение

1 324 798,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 324 798,2




005

Государственная адресная социальная помощь

1 324 798,2


2



Социальная помощь

5 868 344,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 486 596,7




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

0,0




006

Оказание жилищной помощи

15 327,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

732 767,0




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

100 570,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

254 406,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

573 819,3




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

828 734,5




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 766 772,9


02


027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

214 200,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

381 748,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

381 748,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

766 421,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

766 421,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

274 635,6




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 000,0




021

Капитальные расходы государственного органа

13 663,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

105 146,1




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

153 794,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

129 182,6




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

80 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37 868 521,2


1



Жилищное хозяйство

24 895 622,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 897 551,1




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

11 162 001,2




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 735 549,9



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 388 659,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

140 351,1




003

Капитальные расходы государственного органа

15 500,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 232 808,0



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

10 609 412,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

176 678,3




003

Капитальные расходы государственного органа

597 971,3




004
 

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 010 416,9




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

649 538,6




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 502 417,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

54 240,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 618 150,0


2



Коммунальное хозяйство

3 034 124,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 201,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15 201,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 018 923,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

400 079,2




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

5 433,9




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

1 702 509,0




028

Развитие коммунального хозяйства

584 104,9




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

326 796,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 938 774,9



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

9 938 774,9




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 987 899,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

718 700,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

30 725,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 201 450,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 588 659,0


1



Деятельность в области культуры

592 745,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

592 745,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

592 745,9


2



Спорт

1 252 192,8



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 204 009,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

56 981,7




004

Капитальные расходы государственного органа

260 550,6




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 900,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

839 801,5




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

39 776,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

48 183,0




008

Развитие объектов спорта

48 183,0


3



Информационное пространство

486 249,3



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

324 726,3




006

Функционирование районных (городских) библиотек

319 726,3




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 000,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

161 523,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

161 523,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

257 471,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

78 023,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

64 727,0




010

Капитальные расходы государственного органа

1 400,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 896,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

179 448,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

102 976,3




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

64 921,7




006

Капитальные расходы государственного органа

11 550,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

249 619,5


1



Сельское хозяйство

115 564,3



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

115 564,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

96 564,3




006

Капитальные расходы государственного органа

19 000,0


6



Земельные отношения

125 557,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

125 557,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

113 307,2




007

Капитальные расходы государственного органа

12 250,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

8 498,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 498,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

8 498,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 468 007,8


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 468 007,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

922 746,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

203 763,7




017

Капитальные расходы государственного органа

718 983,2



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

545 260,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

135 242,9




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

390 361,0




004

Капитальные расходы государственного органа

5 861,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 796,0

12




Транспорт и коммуникации

17 375 591,9


1



Автомобильный транспорт

10 284 966,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 284 966,8




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 898 304,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 737 407,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 649 254,4


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

7 090 625,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 090 625,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

171 625,1




003

Капитальные расходы государственного органа

19 000,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 900 000,0

13




Прочие

1 285 581,5


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

165 721,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 434,3




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

60 434,3



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

105 287,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

92 759,1




004

Капитальные расходы государственного органа

12 528,4


9



Прочие

1 119 859,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 000 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 000 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

119 859,7




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

119 859,7

14




Обслуживание долга

771 728,0


1



Обслуживание долга

771 728,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

771 728,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

771 728,0

15




Трансферты

22 733 903,0


1



Трансферты

22 733 903,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 733 903,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

56 224,7




007

Бюджетные изъятия

22 087 181,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

579 897,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

10 600,3





III. Чистое бюджетное кредитование

-449 001,0





Бюджетные кредиты

0,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

0,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0





Погашение бюджетных кредитов

449 001,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 921 148,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 921 148,9





Поступление займов

11 217 682,0





Погашение займов

10 305 166,0





Используемые остатки бюджетных средств

5 008 632,9