Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №104-12/13 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 749 780,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 39 770,9 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 710 009,8 мың теңге;
2) шығындар – 768 433,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу -0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо-0, оның ішінде;
қаржы активтерін сатып алу - 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -18 652,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 18 652,4 мың теңге ;
қарыздар түсімдері - 0;
қарыздарды өтеу- 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 18 652,4 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихаты төрағасының міндетін атқарушы |
М. Жүсіп |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 19 сәуірдегі №147-19/4 шешіміне қосымша |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №104-12/13 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Ерекшелігі | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Кірістер | 749 780,7 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 39 770,9 | ||||
01 | Табыс салығы | 9 896,4 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 896,4 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 29792,5 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2200,0 | ||||
3 | Жер салығы | 880,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 26 600,0 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 112,5 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 82,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 710 009,8 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 710 009,8 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 710 009,8 | ||||
01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 205,0 | ||||
02 | Нысаналы даму трансферттері | 606 249,8 | ||||
03 | Субвенциялар | 103 555,0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 768 433,1 | |||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 53 002,1 | ||||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 53 002,1 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 002,1 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 002,1 | ||||
011 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 6,0 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 931,0 | ||||
5 | Денсаулық сақтау | 67,0 | ||||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 67,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67,0 | ||||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 67,0 | ||||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 5 370,0 | ||||
02 | Әлеуметтiк көмек | 5 370,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 370,0 | ||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 5 370,0 | ||||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 096,9 | ||||
03 | 'Елді-мекендерді көркейту | 51 096,9 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 096,9 | ||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 33 009,9 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1089,0 | ||||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 16 998,0 | ||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 42 888,0 | ||||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 42 694,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 694,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 42 694,0 | ||||
2 | Спорт | 194,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 194,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 194,0 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 419 369,8 | ||||
01 | Автомобиль көлігі | 419 369,8 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 419 369,8 | ||||
012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | 415 465,8 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3904,0 | ||||
13 | Басқалар | 196 636,0 | ||||
09 | Басқалар | 196 636,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 196 636,0 | ||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 5 852,0 | ||||
058 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 190 784,0 | ||||
15 | Трансферттер | 3,3 | ||||
01 | Трансферттер | 3,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3,3 | ||||
044 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған ) | 1,2 | ||||
048 |
Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған ) | 2,1 | ||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -18 652,4 | |||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 18 652,4 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 18 652,4 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 18 652,4 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 24 081,4 | ||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 24 081,4 | ||||
2 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 5 429,0 | ||||
01 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 5 429,0 |