Маңғыстау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 15 желтоқсандағы № 7/63 "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 3 желтоқсандағы № 16/119 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 2 тармағымен.

      Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Маңғыстау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 15 желтоқсандағы №7/63 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 10 697 317,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 022 152,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 38 293,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша –11 302,0 мың теңге; трансферттер түсімдері бойынша – 2 625 569,3 мың теңге;

      2) шығындар – 11 884 805,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 969 180,6 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 1 111 949,6 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 142 769,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 156 668,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 156 668,5 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 948 349,6 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 145 217,5 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 353 536,4 мың теңге;";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2024 жылға арналған бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 476 479,2 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Шетпе ауылы – 345 889,5 мың теңге;

      Жыңғылды ауылы – 51 429,8 мың теңге;

      Сайөтес ауылдық округі – 309 709,4 мың теңге;

      Тұщықұдық ауылдық округі – 67 086,8 мың теңге;

      Қызан ауылы – 96 810,5 мың теңге;

      Ақтөбе ауылдық округі – 118 987,7 мың теңге;

      Шайыр ауылдық округі – 66 352,5 мың теңге;

      Жармыш ауылы – 50 659,5 мың теңге;

      Ақшымырау ауылы – 118 340,6 мың теңге;

      Онды ауылдық округі – 104 669,1 мың теңге;

      Шебір ауылдық округі – 82 789,6 мың теңге;

      Отпан ауылдық округі – 63 754,2 мың теңге;";

      6 тармақта:бірінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2024 жылға арналған аудан әкімдігінің резерві 89 500,0 мың теңге сомасында бекітілсін;";

      7 тармақта:2) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:

      "2) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 5 пайыз;";

      5) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:

      "5) әлеуметтік салық – 5 пайыз.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат төрағасы Е.Махмутов

  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 3 желтоқсандағы
  №16/119 шешіміне
  қосымша
  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 15 желтоқсандағы
  №7/63 шешіміне
  1 қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




1.Кірістер

10 697 317,3

1



Салықтық түсімдер

8 022 152,2


0 1


Табыс салығы

522 312,6



1

Корпоративтік табыс салығы

205 000,0



2

Жеке табыс салығы

317 312,6


0 3


Әлеуметтік салық

68 906,6



1

Әлеуметтік салық

68 906,6


0 4


Меншікке салынатын салықтар

7 338 039,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

7 300 210,0



3

Жер салығы

9 583,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

28 051,0



5

Бірыңғай жер салығы

195,0


0 5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

52 885,0



2

Акциздер

1 857,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

45 113,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

5 915,0


0 7


Басқа да салықтар

9,0



1

Басқа да салықтар

9,0


0 8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

40 000,0



1

Мемлекеттік баж

40 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

38 293,8


0 1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4 753,8



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің
түсімдері

5,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4 652,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

95,5



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1,3


0 2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

600,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

600,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 250,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 250,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 482,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 482,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 208,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 208,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 302,0


0 1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

606,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

606,0


0 3


Жерді және материалдық емес активтерді сату

10 696,0



1

Жерді сату

10 550,0



2

Материалдық емес активтерді сату

146,0

4



Трансферттердің түсімдері

2 625 569,3


0 1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

5 934,3



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

5 934,3


0 2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 619 635,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

2 619 635,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

11 884 805,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 240 808,7


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 403,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 403,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

228 855,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

228 855,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

260 610,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 079,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

197 531,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

409 914,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 917,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 442,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

85 810,1



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

217 744,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

228 877,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

228 877,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

54 149,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 149,0

02



Қорғаныс

116 041,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

116 041,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

30 488,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

85 553,5

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 468,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 468,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 468,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

799 931,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 068,6



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

1 068,6


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

798 863,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

68 733,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

29 072,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

281 973,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 198,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

43 277,0



017

Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну

216 086,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

109 252,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 800,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

1 800,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

29 872,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

13 800,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 157 450,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

750 440,3



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

252 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

3 250,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

323 190,3



029

Сумен жабдықтау және субұру жүйелерін дамыту

165 000,0



033

Инженерлік-ком муникациялық инфрақұрылымд ы жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

7 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 407 010,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

50 000,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 394 164,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

962 846,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 397 245,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 983,0



075

Байланыс желілерін салу

33 983,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

110 415,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

110 415,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 142 774,4



005

Mәдени-демалыс жұмысын қолдау

681 502,4



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

14 388,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

25 768,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

154 653,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

97 934,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

168 529,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

110 073,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 853,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

64 298,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

3 922,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

113 046,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

79 947,6



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

79 947,6


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

33 099,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 099,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

45 748,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

45 748,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 748,0

12



Көлік және коммуникация

343 821,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

343 821,3



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

146 802,9



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

197 018,4

13



Басқалар

1 162 832,7


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

38 698,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 698,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

438 121,7



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

88 122,0



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

349 999,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

89 500,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

89 500,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

596 513,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

596 513,0

14



Борышқа қызмет көрсету

75 819,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 819,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

75 819,0

15



Трансферттер

3 422 592,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 422 592,1



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

202 352,2



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 257 520,6



038

Субвенциялар

1 476 479,2



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

486 240,1




3.Таза бюджеттік кредиттеу

969 180,6




Бюджеттік кредиттер

1 111 949,6

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

557 492,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

557 492,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

557 492,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

554 457,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

554 457,6



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

554 457,6

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

142 769,0


1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

142 769,0



13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

142 769,0




4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5.Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 156 668,5




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 156 668,5

7



Қарыздар түсімдері

948 349,6


2


Қарыз алу келісім-шарттары

948 349,6



0 3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

948 349,6

16



Қарыздарды өтеу

145 217,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

145 217,5



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

142 769,0



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

2 448,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 353 536,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 353 536,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 353 536,4


О внесении изменений в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года № 7/63 "О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Мангистауского районного маслихата Мангистауской области от 3 декабря 2024 года № 16/119.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

      Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года №7/63 "О районном бюджете на 2024-2026 годы" следущие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 697 317,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 022 152,2 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 38 293,8 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 11 302,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 2 625 569,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 11 884 805,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 969 180,6 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 1 111 949,6 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 142 769,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 156 668,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

      2 156 668,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 948 349,6 тысяч тенге;

      погашение займов – 145 217,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 353 536,4 тысячи тенге;";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 476 479,2 тысяч тенге, в том числе:

      села Шетпе – 345 889,5 тысяч тенге;

      села Жынгылды – 51 429,8 тысяча тенге;

      сельского округа Сайотес – 309 709,4 тысяч тенге;

      сельского округа Тущыкудук – 67 086,8 тысяч тенге;

      села Кызан – 96 810,5 тысяч тенге;

      сельского округа Актобе – 118 987,7 тысяч тенге;

      сельского округа Шайыр – 66 352,5 тысяч тенге;

      села Жармыш – 50 659,5 тысяч тенге;

      села Акшымырау – 118 340,6 тысяч тенге;

      сельского округа Онды – 104 669,1 тысячи тенге;

      сельского округа Шебир – 82 789,6 тысячи тенге;

      сельского округа Отпан – 63 754,2 тысячи тенге;";

      в пункте 6:абзац первый изложить в новой редакции:

      "Утвердить резерв акимата района на 2024 год в сумме 89 500,0 тысяч тенге;";

      в пункте 7:подпункт 2) изложить в новой редакции:

      "2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 5 процентов;";

      подпункт 5) изложить в новой редакции:

      "5) социальный налог – 5 процентов.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата Е.Махмутов

  Приложение
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 3 декабря 2024 года
  №16/119
  Приложение 1
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 15 декабря 2023 года
  №7/63

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1.Доходы

10 697 317,3

1



Налоговые поступления

8 022 152,2


0 1


Подоходный налог

522 312,6



1

Корпоративный подоходный налог

205 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

317 312,6


0 3


Социальный налог

68 906,6



1

Социальный налог

68 906,6


0 4


Hалоги на собственность

7 338 039,0



1

Hалоги на имущество

7 300 210,0



3

Земельный налог

9 583,0



4

Hалог на транспортные средства

28 051,0



5

Единый земельный налог

195,0


0 5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

52 885,0



2

Акцизы

1 857,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

45 113,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 915,0


0 7


Прочие налоги

9,0



1

Прочие налоги

9,0


0 8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

40 000,0



1

Государственная пошлина

40 000,0

2



Неналоговые поступления

38 293,8


0 1


Доходы от государственной собственности

4 753,8



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4 652,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

95,5



9

Прочие доходы от государственной собственности

1,3


02


Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

600,0



1

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

600,0


0 3


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 250,0



1

Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 250,0


0 4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 482,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 482,0


0 6


Прочие неналоговые поступления

29 208,0



1

Прочие неналоговые поступления

29 208,0

3



Поступления от продажи основного капитала

11 302,0


0 1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

606,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

606,0


0 3


Продажа земли и нематериальных активов

10 696,0



1

Продажа земли

10 550,0



2

Продажа нематериальных активов

146,0

4



Поступления трансфертов

2 625 569,3


0 1


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

5 934,3



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

5 934,3


0 2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 619 635,0



2

Трансферты из областного бюджета

2 619 635,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2.Затраты

11 884 805,2

01



Государственные услуги общего характера

1 240 808,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 403,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 403,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

228 855,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

228 855,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

260 610,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

63 079,0



013

Капитальные расходы государственного органа

197 531,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

409 914,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

104 917,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 442,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

85 810,1



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

217 744,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

228 877,0



040

Развитие объектов государственных органов

228 877,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения)

54 149,0



001

Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

54 149,0

02



Оборона

116 041,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

116 041,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 488,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

85 553,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 468,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 468,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

9 468,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

799 931,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 068,6



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

1 068,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

798 863,0



005

Государственная адресная социальная помощь

68 733,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

29 072,0



006

Оказание жилищной помощи

0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

281 973,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 198,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

43 277,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

216 086,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

109 252,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 800,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

1 800,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

29 872,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

13 800,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 157 450,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

750 440,3



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

252 000,0



012

Функционирова ние системы водоснабжения и водоотведения

3 250,0



028

Развитие коммунального хозяйства

323 190,3



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

165 000,0



033

Проектирование , развитие и (или ) обустройство инженерно-ком муникационной инфраструктуры

7 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 407 010,0



003

Проектирование и ( и л и ) строительство, реконструкция ж и л ь я коммунального жилищного фонда

50 000,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 394 164,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

962 846,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 397 245,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 983,0



075

Строительство сетей связи

33 983,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

110 415,0



011

Развитие объектов культуры

110 415,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 142 774,4



005

Поддержка культурно-досуговой работы

681 502,4



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

14 388,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 768,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

154 653,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

97 934,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

168 529,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

110 073,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

41 853,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

64 298,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

3 922,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

113 046,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

79 947,6



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

79 947,6


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

33 099,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

33 099,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

45 748,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

45 748,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

45 748,0

12



Транспорт и коммуникации

343 821,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

343 821,3



022

Развитие транспортной инфраструктуры

146 802,9



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

197 018,4

13



Прочие

1 162 832,7


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

38 698,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

38 698,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

438 121,7



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

88 122,0



064

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

349 999,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

89 500,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

89 500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

596 513,0



079

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

596 513,0

14



Обслуживание долга

75 819,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 819,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

75 819,0

15



Трансферты

3 422 592,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 422 592,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

202 352,2



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 257 520,6



038

Субвенции

1 476 479,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

486 240,1




3.Чистое бюджетное кредитование

969 180,6




Бюджетные кредиты

1 111 949,6

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

557 492,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

557 492,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

557 492,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

554 457,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

554 457,6



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

554 457,6

5



Погашение бюджетных кредитов

142 769,0


1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

142 769,0



13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

142 769,0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-2 156 668,5




6.Финансирование дефицита (использование профицита)

2 156 668,5

7



Поступления займов

948 349,6


2


Договоры займа

948 349,6



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

948 349,6

16



Погашение займов

145 217,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

145 217,5



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

142 769,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

2 448,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 353 536,4


01


Остатки бюджетных средств

1 353 536,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 353 536,4