О внесении изменений в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года № 7/63 "О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Новый

Решение Мангистауского районного маслихата Мангистауской области от 3 декабря 2024 года № 16/119.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

      Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года №7/63 "О районном бюджете на 2024-2026 годы" следущие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 697 317,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 022 152,2 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 38 293,8 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 11 302,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 2 625 569,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 11 884 805,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 969 180,6 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 1 111 949,6 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 142 769,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 156 668,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

      2 156 668,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 948 349,6 тысяч тенге;

      погашение займов – 145 217,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 353 536,4 тысячи тенге;";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 476 479,2 тысяч тенге, в том числе:

      села Шетпе – 345 889,5 тысяч тенге;

      села Жынгылды – 51 429,8 тысяча тенге;

      сельского округа Сайотес – 309 709,4 тысяч тенге;

      сельского округа Тущыкудук – 67 086,8 тысяч тенге;

      села Кызан – 96 810,5 тысяч тенге;

      сельского округа Актобе – 118 987,7 тысяч тенге;

      сельского округа Шайыр – 66 352,5 тысяч тенге;

      села Жармыш – 50 659,5 тысяч тенге;

      села Акшымырау – 118 340,6 тысяч тенге;

      сельского округа Онды – 104 669,1 тысячи тенге;

      сельского округа Шебир – 82 789,6 тысячи тенге;

      сельского округа Отпан – 63 754,2 тысячи тенге;";

      в пункте 6:абзац первый изложить в новой редакции:

      "Утвердить резерв акимата района на 2024 год в сумме 89 500,0 тысяч тенге;";

      в пункте 7:подпункт 2) изложить в новой редакции:

      "2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 5 процентов;";

      подпункт 5) изложить в новой редакции:

      "5) социальный налог – 5 процентов.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата Е.Махмутов

  Приложение
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 3 декабря 2024 года
  №16/119
  Приложение 1
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 15 декабря 2023 года
  №7/63

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1.Доходы

10 697 317,3

1



Налоговые поступления

8 022 152,2


0 1


Подоходный налог

522 312,6



1

Корпоративный подоходный налог

205 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

317 312,6


0 3


Социальный налог

68 906,6



1

Социальный налог

68 906,6


0 4


Hалоги на собственность

7 338 039,0



1

Hалоги на имущество

7 300 210,0



3

Земельный налог

9 583,0



4

Hалог на транспортные средства

28 051,0



5

Единый земельный налог

195,0


0 5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

52 885,0



2

Акцизы

1 857,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

45 113,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 915,0


0 7


Прочие налоги

9,0



1

Прочие налоги

9,0


0 8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

40 000,0



1

Государственная пошлина

40 000,0

2



Неналоговые поступления

38 293,8


0 1


Доходы от государственной собственности

4 753,8



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4 652,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

95,5



9

Прочие доходы от государственной собственности

1,3


02


Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

600,0



1

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

600,0


0 3


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 250,0



1

Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 250,0


0 4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 482,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 482,0


0 6


Прочие неналоговые поступления

29 208,0



1

Прочие неналоговые поступления

29 208,0

3



Поступления от продажи основного капитала

11 302,0


0 1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

606,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

606,0


0 3


Продажа земли и нематериальных активов

10 696,0



1

Продажа земли

10 550,0



2

Продажа нематериальных активов

146,0

4



Поступления трансфертов

2 625 569,3


0 1


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

5 934,3



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

5 934,3


0 2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 619 635,0



2

Трансферты из областного бюджета

2 619 635,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2.Затраты

11 884 805,2

01



Государственные услуги общего характера

1 240 808,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 403,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 403,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

228 855,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

228 855,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

260 610,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

63 079,0



013

Капитальные расходы государственного органа

197 531,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

409 914,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

104 917,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 442,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

85 810,1



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

217 744,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

228 877,0



040

Развитие объектов государственных органов

228 877,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения)

54 149,0



001

Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

54 149,0

02



Оборона

116 041,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

116 041,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 488,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

85 553,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 468,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 468,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

9 468,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

799 931,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 068,6



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

1 068,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

798 863,0



005

Государственная адресная социальная помощь

68 733,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

29 072,0



006

Оказание жилищной помощи

0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

281 973,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 198,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

43 277,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

216 086,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

109 252,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 800,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

1 800,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

29 872,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

13 800,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 157 450,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

750 440,3



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

252 000,0



012

Функционирова ние системы водоснабжения и водоотведения

3 250,0



028

Развитие коммунального хозяйства

323 190,3



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

165 000,0



033

Проектирование , развитие и (или ) обустройство инженерно-ком муникационной инфраструктуры

7 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 407 010,0



003

Проектирование и ( и л и ) строительство, реконструкция ж и л ь я коммунального жилищного фонда

50 000,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 394 164,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

962 846,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 397 245,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 983,0



075

Строительство сетей связи

33 983,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

110 415,0



011

Развитие объектов культуры

110 415,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 142 774,4



005

Поддержка культурно-досуговой работы

681 502,4



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

14 388,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 768,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

154 653,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

97 934,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

168 529,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

110 073,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

41 853,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

64 298,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

3 922,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

113 046,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

79 947,6



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

79 947,6


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

33 099,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

33 099,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

45 748,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

45 748,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

45 748,0

12



Транспорт и коммуникации

343 821,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

343 821,3



022

Развитие транспортной инфраструктуры

146 802,9



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

197 018,4

13



Прочие

1 162 832,7


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

38 698,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

38 698,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

438 121,7



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

88 122,0



064

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

349 999,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

89 500,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

89 500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

596 513,0



079

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

596 513,0

14



Обслуживание долга

75 819,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 819,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

75 819,0

15



Трансферты

3 422 592,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 422 592,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

202 352,2



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 257 520,6



038

Субвенции

1 476 479,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

486 240,1




3.Чистое бюджетное кредитование

969 180,6




Бюджетные кредиты

1 111 949,6

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

557 492,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

557 492,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

557 492,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

554 457,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

554 457,6



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

554 457,6

5



Погашение бюджетных кредитов

142 769,0


1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

142 769,0



13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

142 769,0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-2 156 668,5




6.Финансирование дефицита (использование профицита)

2 156 668,5

7



Поступления займов

948 349,6


2


Договоры займа

948 349,6



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

948 349,6

16



Погашение займов

145 217,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

145 217,5



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

142 769,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

2 448,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 353 536,4


01


Остатки бюджетных средств

1 353 536,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 353 536,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.