Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года №7/63 "О районном бюджете на 2024-2026 годы" следущие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 697 317,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 022 152,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 38 293,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 11 302,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 2 625 569,3 тысяч тенге;
2) затраты – 11 884 805,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 969 180,6 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 111 949,6 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 142 769,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 156 668,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
2 156 668,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 948 349,6 тысяч тенге;
погашение займов – 145 217,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 353 536,4 тысячи тенге;";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 476 479,2 тысяч тенге, в том числе:
села Шетпе – 345 889,5 тысяч тенге;
села Жынгылды – 51 429,8 тысяча тенге;
сельского округа Сайотес – 309 709,4 тысяч тенге;
сельского округа Тущыкудук – 67 086,8 тысяч тенге;
села Кызан – 96 810,5 тысяч тенге;
сельского округа Актобе – 118 987,7 тысяч тенге;
сельского округа Шайыр – 66 352,5 тысяч тенге;
села Жармыш – 50 659,5 тысяч тенге;
села Акшымырау – 118 340,6 тысяч тенге;
сельского округа Онды – 104 669,1 тысячи тенге;
сельского округа Шебир – 82 789,6 тысячи тенге;
сельского округа Отпан – 63 754,2 тысячи тенге;";
в пункте 6:абзац первый изложить в новой редакции:
"Утвердить резерв акимата района на 2024 год в сумме 89 500,0 тысяч тенге;";
в пункте 7:подпункт 2) изложить в новой редакции:
"2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 5 процентов;";
подпункт 5) изложить в новой редакции:
"5) социальный налог – 5 процентов.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Е.Махмутов |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от 3 декабря 2024 года | |
№16/119 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от 15 декабря 2023 года | |
№7/63 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1.Доходы | 10 697 317,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 022 152,2 | ||
0 1 | Подоходный налог | 522 312,6 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 205 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 317 312,6 | ||
0 3 | Социальный налог | 68 906,6 | ||
1 | Социальный налог | 68 906,6 | ||
0 4 | Hалоги на собственность | 7 338 039,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 7 300 210,0 | ||
3 | Земельный налог | 9 583,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 051,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 195,0 | ||
0 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 52 885,0 | ||
2 | Акцизы | 1 857,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 45 113,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 915,0 | ||
0 7 | Прочие налоги | 9,0 | ||
1 | Прочие налоги | 9,0 | ||
0 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 40 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 40 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 38 293,8 | ||
0 1 | Доходы от государственной собственности | 4 753,8 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 5,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 652,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 95,5 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1,3 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 600,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 600,0 | ||
0 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 250,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 250,0 | ||
0 4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 482,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 482,0 | ||
0 6 | Прочие неналоговые поступления | 29 208,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 29 208,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 302,0 | ||
0 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 606,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 606,0 | ||
0 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 10 696,0 | ||
1 | Продажа земли | 10 550,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 146,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 625 569,3 | ||
0 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5 934,3 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5 934,3 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 619 635,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 619 635,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2.Затраты | 11 884 805,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 240 808,7 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 403,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 58 403,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 228 855,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 228 855,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 260 610,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 63 079,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 197 531,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 409 914,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 104 917,9 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 442,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 85 810,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 217 744,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 228 877,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 228 877,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения) | 54 149,0 | ||
001 | Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 54 149,0 | ||
02 | Оборона | 116 041,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 116 041,5 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 30 488,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 85 553,5 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 468,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 468,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 9 468,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 799 931,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 068,6 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 1 068,6 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 798 863,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 68 733,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 29 072,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 281 973,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 198,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 43 277,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 216 086,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 109 252,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 800,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 1 800,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 29 872,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 13 800,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 157 450,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 750 440,3 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 252 000,0 | ||
012 | Функционирова ние системы водоснабжения и водоотведения | 3 250,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 323 190,3 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 165 000,0 | ||
033 | Проектирование , развитие и (или ) обустройство инженерно-ком муникационной инфраструктуры | 7 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 407 010,0 | ||
003 | Проектирование и ( и л и ) строительство, реконструкция ж и л ь я коммунального жилищного фонда | 50 000,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 394 164,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 962 846,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 397 245,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 983,0 | ||
075 | Строительство сетей связи | 33 983,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 110 415,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 110 415,0 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 142 774,4 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 681 502,4 | ||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 14 388,0 | ||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 25 768,0 | ||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 154 653,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 97 934,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 168 529,0 | ||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 110 073,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 41 853,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 64 298,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 922,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 113 046,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 79 947,6 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 79 947,6 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 33 099,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 33 099,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 45 748,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 45 748,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 45 748,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 343 821,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 343 821,3 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 146 802,9 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 197 018,4 | ||
13 | Прочие | 1 162 832,7 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 38 698,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 38 698,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 438 121,7 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 88 122,0 | ||
064 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 349 999,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 89 500,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 89 500,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 596 513,0 | ||
079 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 596 513,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 75 819,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 819,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 75 819,0 | ||
15 | Трансферты | 3 422 592,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 422 592,1 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 202 352,2 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 257 520,6 | ||
038 | Субвенции | 1 476 479,2 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 486 240,1 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 969 180,6 | |||
Бюджетные кредиты | 1 111 949,6 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 557 492,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 557 492,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 557 492,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 554 457,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 554 457,6 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 554 457,6 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 142 769,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 142 769,0 | ||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 142 769,0 | ||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -2 156 668,5 | |||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) | 2 156 668,5 | |||
7 | Поступления займов | 948 349,6 | ||
2 | Договоры займа | 948 349,6 | ||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 948 349,6 | ||
16 | Погашение займов | 145 217,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 145 217,5 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 142 769,0 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 2 448,5 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 353 536,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 353 536,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 353 536,4 |