Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қарабалық кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 618 447,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 160 351,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 350,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 457 746,0 мың теңге;
2) шығындар – 643 439,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 992,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 992,3 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).2. 2025 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 63 389,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
3. Белоглин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 270 256,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 9 733,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 260 523,0 мың теңге;
2) шығындар – 271 190,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -934,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 934,1 мың теңге.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).4. 2025 жылға арналған Белоглин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 26 225,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
5. Бозкөл ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 44 493,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 571,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 35 922,0 мың теңге;
2) шығындар – 46 534,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 041,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 041,3 мың теңге.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).6. 2025 жылға арналған Бозкөл ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 27 922,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
7. Бөрлі ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 50 691,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 588,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 44 103,0 мың теңге;
2) шығындар – 52 056,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 365,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 365,6 мың теңге.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).8. 2025 жылға арналған Бөрлі ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 35 303,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
9. Лесное ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 27 698,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 834,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 24 864,0 мың теңге;
2) шығындар – 28 309,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -611,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 611,2 мың теңге.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).10. 2025 жылға арналған Лесное ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 864,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
11. Михайлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 39 994,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 313,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 31 681,0 мың теңге;
2) шығындар – 43 083,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 089,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 089,0 мың теңге.
Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).12. 2025 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 481,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
13. Новотроицк ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 125 347,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 10 758,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 114 589,0 мың теңге;
2) шығындар – 130 639,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 292,8 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 292,8 мың теңге.
Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).14. 2025 жылға арналған Новотроицк ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 802,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
15. Победа ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 47 731,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 007,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 45 724,0 мың теңге;
2) шығындар – 48 345,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -614,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 614,4 мың теңге.
Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).16. 2025 жылға арналған Победа ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 29 724,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
17. Өрнек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 36 724,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 853,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 33 871,0 мың теңге;
2) шығындар – 36 858,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -134,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 134,2 мың теңге.
Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).18. 2025 жылға арналған Өрнек ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 271,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
19. Қособа ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 40 856,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 16 940,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 23 916,0 мың теңге;
2) шығындар – 43 184,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 328,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 328,6 мың теңге.
Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).20. 2025 жылға арналған Қособа ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 316,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
21. Смирнов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 48 514,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 164,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 42 350,0 мың теңге;
2) шығындар – 50 018,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 504,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 504,0 мың теңге.
Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).22. 2025 жылға арналған Смирнов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 34 350,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
23. Станционный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 146 822,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 270,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 135 552,0 мың теңге;
2) шығындар – 149 529,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 707,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 707,4 мың теңге.
Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).24. 2025 жылға арналған Станционный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 988,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін
25. Тоғызақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 94 392,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 24 417,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 69 975,0 мың теңге;
2) шығындар – 97 120,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 728,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 728,3 мың теңге.
Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).26. 2025 жылға арналған Тоғызақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 28 109,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
27. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихатының төрайым | Г. Балбаева |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
1-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 618447,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 160351,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 109607,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 109607,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 49507,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1875,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 1561,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 46071,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1237,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 780,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 457,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 350,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 350,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 350,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 457746,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 457746,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 457746,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 643439,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 80381,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 80381,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80381,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 80381,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 113700,6 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 113700,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 113700,6 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 68178,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4000,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 41522,6 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 449357,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 449357,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 449357,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 449357,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,7 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,7 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,7 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -24992,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 24992,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 24992,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 24992,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 24992,3 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
2-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 430637,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 160351,0 | |||
01 | Табыс салығы | 109607,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 109607,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 49507,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1875,0 | |||
3 | Жер салығы | 1561,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 46071,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1237,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 780,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 457,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 350,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 350,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 350,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 269936,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 269936,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 269936,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 430637,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 81381,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 81381,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81381,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 81381,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 63709,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 63709,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63709,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 43178,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16531,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 167320,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 167320,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 167320,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 167320,0 | |||
13 | Басқалар | 118227,0 | |||
9 | Басқалар | 118227,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 118227,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 118227,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
3-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 226090,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 160351,0 | |||
01 | Табыс салығы | 109607,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 109607,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 49507,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1875,0 | |||
3 | Жер салығы | 1561,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 46071,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1237,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 780,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 457,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 350,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 350,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 350,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 65389,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 65389,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 65389,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 226090,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 82381,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82381,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82381,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 82381,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 63709,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 63709,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63709,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 43178,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16531,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 80000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 80000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 80000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
4-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1. Кірістер | 270256,0 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9733,0 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 4028,0 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4028,0 | |||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5084,0 | |||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 178,0 | |||||||||
3 | Жер салығы | 6,0 | |||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4900,0 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 621,0 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 621,0 | |||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 260523,0 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 260523,0 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 260523,0 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
II. Шығындар | 271190,1 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30612,0 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 30612,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30612,0 | |||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30612,0 | |||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11340,1 | |||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11340,1 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11340,1 | |||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4306,0 | |||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7034,1 | |||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 56564,0 | |||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 56564,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56564,0 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 56564,0 | |||||||||
13 | Басқалар | 172674,0 | |||||||||
9 | Басқалар | 172674,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 172674,0 | |||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 172674,0 | |||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -934,1 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 934,1 | ||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 934,1 | |||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 934,1 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 934,1 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
5-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 386370,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 9733,0 | |||
01 | Табыс салығы | 4028,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 4028,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5084,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 178,0 | |||
3 | Жер салығы | 6,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4900,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 621,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 621,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 376637,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 376637,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 376637,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 386370,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31612,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31612,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31612,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31612,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4006,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4006,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4006,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4006,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 74675,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 74675,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74675,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 74675,0 | |||
13 | Басқалар | 276077,0 | |||
9 | Басқалар | 276077,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 276077,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 276077,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
6-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 37958,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 9733,0 | |||
01 | Табыс салығы | 4028,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 4028,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5084,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 178,0 | |||
3 | Жер салығы | 6,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4900,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 621,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 621,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 28225,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28225,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 28225,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 37958,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32612,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32612,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32612,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32612,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4006,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4006,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4006,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4006,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1340,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1340,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1340,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1340,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
7-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 44493,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8571,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 3776,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3776,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4775,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 204,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 143,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3633,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 795,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 20,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 20,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35922,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35922,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35922,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 46534,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31993,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31993,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31993,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31993,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13041,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13041,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13041,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4541,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8500,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1500,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1500,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1500,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1500,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2041,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2041,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2041,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2041,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2041,3 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
8-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 180626,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 8571,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3776,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3776,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4775,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 204,0 | |||
3 | Жер салығы | 143,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3633,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 795,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 20,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 20,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 172055,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 172055,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 172055,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 180626,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32993,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32993,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32993,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32993,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 65795,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 65795,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65795,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 65795,0 | |||
13 | Басқалар | 78838,0 | |||
9 | Басқалар | 78838,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78838,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 78838,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
9-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 38493,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 8571,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3776,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3776,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4775,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 204,0 | |||
3 | Жер салығы | 143,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3633,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 795,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 20,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 20,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 29922,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29922,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 29922,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 38493,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33993,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33993,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33993,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33993,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1500,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1500,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1500,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
10-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 50691,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6588,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2290,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2290,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4081,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 153,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 26,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2104,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1798,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 217,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 217,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 44103,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44103,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44103,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 52056,6 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35391,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35391,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35391,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35391,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14164,5 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 14164,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14164,5 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4730,4 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9434,1 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2500,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2500,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2500,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2500,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 1,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1365,6 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1365,6 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1365,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1365,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1365,6 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
11-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 42891,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 6588,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2290,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2290,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4081,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 153,0 | |||
3 | Жер салығы | 26,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2104,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1798,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 217,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 217,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36303,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36303,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36303,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 42891,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36391,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36391,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36391,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36391,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2500,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2500,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2500,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
12-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 43891,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 6588,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2290,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2290,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4081,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 153,0 | |||
3 | Жер салығы | 26,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2104,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1798,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 217,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 217,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37303,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 33303,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 33303,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 43891,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37391,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37391,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37391,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37391,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2500,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2500,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2500,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
13-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 27698,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2834,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 437,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 437,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1987,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 52,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1382,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 549,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 410,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 410,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 24864,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24864,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 24864,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 28309,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20973,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 20973,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20973,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20973,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6036,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6036,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6036,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2036,1 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4000,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -611,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 611,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 611,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 611,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 611,2 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
14-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 24698,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2834,0 | |||
01 | Табыс салығы | 437,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 437,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1987,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 52,0 | |||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1382,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 549,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 410,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 410,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21864,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 21864,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 21864,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 24698,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 21973,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 21973,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21973,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21973,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1425,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1425,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1425,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1425,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1300,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1300,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1300,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1300,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
16-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2027 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 39994,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8313,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2720,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2720,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5372,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 92,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3288,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1988,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 221,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 221,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31681,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31681,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31681,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 43083,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25631,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25631,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25631,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25631,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16451,9 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 16451,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16451,9 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2063,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 14288,9 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3089,0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3089,0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3089,0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3089,0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3089,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
16-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 34394,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 8313,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2720,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2720,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5372,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 92,0 | |||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3288,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1988,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 221,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 221,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 26081,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26081,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 26081,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 34394,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25631,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25631,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25631,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25631,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7763,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7763,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7763,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2063,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 5600,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
17-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 29794,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 8313,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2720,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2720,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5372,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 92,0 | |||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3288,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1988,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 221,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 221,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21481,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 21481,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 21481,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 29794,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 26631,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 26631,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26631,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26631,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2163,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2163,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2163,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2063,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
18-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 30794,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 8313,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2720,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2720,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5372,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 92,0 | |||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3288,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1988,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 221,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 221,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 22481,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 22481,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 22481,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 30794,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27631,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27631,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27631,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27631,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2163,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2163,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2163,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2063,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
19-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 125347,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10758,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 3601,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3601,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5166,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 160,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 142,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3709,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1155,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1991,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1991,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114589,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114589,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 114589,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 130639,8 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32052,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32052,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32052,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32052,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25443,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25443,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25443,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2388,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 120,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 12835,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 10100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
13 | Басқалар | 70537,0 | |||||||
9 | Басқалар | 70537,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70537,0 | |||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 70537,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1607,8 | |||||||
1 | Трансферттер | 1607,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1607,8 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1607,8 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5292,8 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5292,8 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5292,8 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5292,8 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5292,8 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
20-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 36560,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 10758,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3601,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3601,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5166,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 160,0 | |||
3 | Жер салығы | 142,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3709,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1155,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1991,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1991,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 25802,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 25802,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 25802,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 36560,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33052,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33052,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33052,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33052,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2508,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2508,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2508,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2388,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 120,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
21-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 37560,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 10758,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3601,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3601,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5166,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 160,0 | |||
3 | Жер салығы | 142,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3709,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1155,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1991,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1991,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 26802,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26802,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 26802,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 37560,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34052,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34052,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34052,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34052,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2508,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2508,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2508,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2388,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 120,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
22-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 47731,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2007,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 472,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 472,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1358,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 71,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 24,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 506,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 757,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 177,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 177,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45724,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45724,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45724,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 48345,4 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29056,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29056,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29056,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29056,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18289,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18289,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18289,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 175,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16614,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -614,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 614,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 614,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 614,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 614,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
23-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 32731,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2007,0 | |||
01 | Табыс салығы | 472,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 472,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1358,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 71,0 | |||
3 | Жер салығы | 24,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 506,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 757,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 177,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 177,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 30724,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 30724,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 30724,0 | |||
Функционалдық топ | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 32731,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30056,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 30056,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30056,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30056,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1675,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1675,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1675,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 175,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
24-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 33731,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2007,0 | |||
01 | Табыс салығы | 472,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 472,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1358,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 71,0 | |||
3 | Жер салығы | 24,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 506,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 757,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 177,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 177,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31724,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31724,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31724,0 | |||
Функционалдық топ | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 33731,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31056,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31056,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31056,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31056,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1675,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1675,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1675,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 175,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
25-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 36724,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2853,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 890,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 890,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1959,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 56,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 15,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1538,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 350,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 33871,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 33871,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 33871,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 36858,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 23880,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 23880,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23880,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23880,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11978,2 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11978,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11978,2 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2000,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 244,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9734,2 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -134,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 134,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 134,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 134,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 134,2 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
26-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 28124,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2853,0 | |||
01 | Табыс салығы | 890,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 890,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1959,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 56,0 | |||
3 | Жер салығы | 15,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1538,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 350,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 25271,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 25271,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 25271,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 28124,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 24880,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 24880,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24880,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24880,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2244,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2244,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2244,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2000,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 244,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
27-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 29124,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2853,0 | |||
01 | Табыс салығы | 890,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 890,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1959,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 56,0 | |||
3 | Жер салығы | 15,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1538,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 350,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 26271,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26271,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 26271,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 29124,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25880,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25880,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25880,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25880,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2244,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2244,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2244,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2000,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 244,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
28-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 40856,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16940,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2365,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2365,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 14496,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 123,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 49,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6449,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7875,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 79,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 79,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23916,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23916,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23916,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 43184,6 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31756,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31756,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31756,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31756,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9428,4 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 9428,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9428,4 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7928,4 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2328,6 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2328,6 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2328,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2328,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2328,6 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
29-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 36256,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 16940,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2365,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2365,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 14496,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 123,0 | |||
3 | Жер салығы | 49,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6449,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7875,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 79,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 79,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19316,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19316,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 19316,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 36256,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32756,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32756,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32756,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32756,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1500,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1500,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
30-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 37256,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 16940,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2365,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2365,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 14496,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 123,0 | |||
3 | Жер салығы | 49,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6449,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7875,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 79,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 79,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 20316,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 20316,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 20316,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 37256,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33756,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33756,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33756,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33756,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1500,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1500,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
31-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 48514,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6164,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1326,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1326,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4301,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 246,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 23,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2982,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1050,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 537,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 537,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42350,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42350,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 42350,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 50018,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36517,9 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36517,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36517,9 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36517,9 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11500,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11500,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11500,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8500,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1504,0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1504,0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1504,0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1504,0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1504,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
32-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 216614,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 6164,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1326,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1326,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4301,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 246,0 | |||
3 | Жер салығы | 23,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2982,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1050,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 537,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 537,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 210450,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 210450,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 210450,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 216614,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36514,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36514,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36514,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36514,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||
13 | Басқалар | 175100,0 | |||
9 | Басқалар | 175100,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 175100,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 175100,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
33-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 42514,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 6164,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1326,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1326,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4301,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 246,0 | |||
3 | Жер салығы | 23,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2982,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1050,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 537,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 537,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36350,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36350,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36350,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 42514,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37514,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37514,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37514,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37514,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
34-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 146822,0 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11270,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 3128,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3128,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5352,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 177,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 95,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4171,0 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 909,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2790,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2790,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 135552,0 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 135552,0 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 135552,0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 149529,4 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31243,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31243,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31243,0 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31243,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13122,4 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13122,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13122,4 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4015,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9107,4 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 105164,0 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 105164,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105164,0 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 105164,0 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2707,4 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2707,4 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2707,4 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2707,4 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2707,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
35-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 143770,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 11270,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3128,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3128,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5352,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 177,0 | |||
3 | Жер салығы | 95,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4171,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 909,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2790,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2790,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 132500,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 132500,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 132500,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 143770,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32243,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32243,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32243,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32243,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4015,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4015,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4015,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4015,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||
13 | Басқалар | 105512,0 | |||
9 | Басқалар | 105512,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105512,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 105512,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
36-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 39258,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 11270,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3128,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3128,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5352,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 177,0 | |||
3 | Жер салығы | 95,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4171,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 909,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2790,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2790,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 27988,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27988,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 27988,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 39258,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33243,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33243,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33243,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33243,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4015,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4015,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4015,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4015,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
37-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 07.02.2025 № 176 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 94392,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24417,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 11616,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11616,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 12146,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 393,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 206,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9843,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1704,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 655,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 655,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69975,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 69975,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 69975,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 97120,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42526,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42526,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42526,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42526,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13428,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13428,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13428,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6000,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7428,1 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 41166,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 41166,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41166,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 41166,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2728,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2728,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2728,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2728,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2728,3 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
38-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 329317,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 24417,0 | |||
01 | Табыс салығы | 11616,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 11616,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 12146,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 393,0 | |||
3 | Жер салығы | 206,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9843,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1704,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 655,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 655,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 304900,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 304900,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 304900,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 329317,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43526,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43526,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43526,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43526,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 279791,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 279791,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 279791,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 279791,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
39-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 54526,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 24417,0 | |||
01 | Табыс салығы | 11616,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 11616,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 12146,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 393,0 | |||
3 | Жер салығы | 206,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9843,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1704,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 655,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 655,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 30109,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 30109,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 30109,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 54526,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44526,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44526,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44526,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44526,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 4000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 4000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4000,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |