"2024-2026 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 8-11-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы мәслихатының 2024 жылғы 4 шiлдедегi № 8-17-1 шешімі

      Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 8-11-1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191190 болып тіркелді) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 871 969,4 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 875 376,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 56 626,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 7 930 766,9 мың теңге;

      2) шығындар – 10 146 123,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 19 868,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер –132 912,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 044,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу –0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -294 022,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 294 022,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 293 049,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 113 044,1 мың тенге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 114 017,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық
мәслихатының төрағасы
Г. Әбілқайырова

  Айыртау аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 04 шілдедегі
  № 8-17-1 шешіміне
  қосымша
  Айыртау аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 25 желтоқсандағы
  № 8-11-1 шешіміне
  1 қосымша

2024 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3

4

5




1) Кірістер

9 871 969,4

1



Салықтық түсімдер

1 875 376,5


01


Табыс салығы

220 000,0



1

Корпоративтік табыс салығы

180 000,0



2

Жеке табыс салығы

40 000,0


03


Әлеуметтiк салық

985 248,2



1

Әлеуметтік салық

985 248,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

230 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

230 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

414 728,3



2

Акциздер

4 300,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

390 328,3



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

20 100,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

25 000,0



1

Мемлекеттік баж

25 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

56 626,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

33 710,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 300,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

110,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

27 300,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

22 916,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

22 916,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 200,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 200,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 200,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000,0



1

Жерді сату

3 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

7 930 766,9


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

5,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

5,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 930 761,5



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

7 930 761,5

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

1

2

3

4




2) Шығындар

10 146 123,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 536 927,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

49 156,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 194,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

625,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 337,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

289 012,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

258 580,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

30 432,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

262 146,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 333,6



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 591,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

945,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 280,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

156 997,0


482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

33 347,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 187,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

160,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

903 266,2



001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

133 194,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 830,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

764 242,2

02



Қорғаныс

61 453,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

61 453,9



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

28 936,9



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

15 914,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

16 603,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 300,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 300,0



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

4 300,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

465 212,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

465 212,5



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 886,9



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

14 266,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

84 000,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

100,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

64 792,5



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 196,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 700,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

128 143,7



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

102 312,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 075,4



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 740,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 169 734,4


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 169 734,4



007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

27 936,8



008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

75 000,0



011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

75 482,0



013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

73 000,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

164 045,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

344 851,6



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 145 652,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

263 767,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

712 409,5


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

40 820,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 578,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

251,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 430,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

10 561,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

523 940,6



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 394,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

17 259,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 000,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

122 547,0



008

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту

612,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

213 413,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

111 475,6


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

147 648,9



021

Cпорт объектілерін дамыту

145 458,4



036

Мәдениет объектілерін дамыту

2 190,5

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

145 146,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

56 805,3



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

56 805,3


477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

88 341,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 371,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 670,0



009

Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру

1 300,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

40 409,7


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

40 409,7



005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

40 409,7

12



Көлiк және коммуникация

3 198 177,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 198 177,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

420 828,3



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

99 727,4



039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

9 240,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 668 381,3

13



Басқалар

59 296,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

36 190,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

36 190,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

23 106,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

23 106,0

14



Борышқа қызмет көрсету

16 216,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 216,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

16 216,0

15



Трансферттер

736 840,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

736 840,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,8



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

433 306,0



038

Субвенциялар

303 532,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,0




3) Таза бюджеттік кредиттеу

19 868,0




Бюджеттік кредиттер

132 912,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

132 912,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

132 912,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

132 912,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 044,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 044,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

113 044,0




4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Қаржы активтерін сатып алу

0

13



Басқалар

0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-294 022,5




6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

294 022,5

7



Қарыздар түсімі

293 049,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

293 049,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

293 049,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

16



Қарыздарды өтеу

113 044,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

113 044,1



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

113 044,0



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,1

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

114 017,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

114 017,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

114 017,6


О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы"

Решение Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 4 июля 2024 года № 8-17-1

      Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 191190) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 871 969,4 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 875 376,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 56 626,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 200,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7 930 766,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 146 123,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 19 868,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –132 912,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 044,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -294 022,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 294 022,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 293 049,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 113 044,1 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 114 017,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Айыртауского районного маслихата
Северо-Казахстанской области
Г. Абулкаирова

  Приложение
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 04 июля 2024 года № 8-17-1
  Приложение 1
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 25 декабря 2023 года № 8-11-1

Бюджет Айыртауского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

4

5




1) Доходы

9 871 969,4

1



Налоговые поступления

1 875 376,5


01


Подоходный налог

220 000,0



1

Корпоративный подоходный налог

180 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

40 000,0


03


Социальный налог

985 248,2



1

Социальный налог

985 248,2


04


Налоги на собственность

230 400,0



1

Налоги на имущество

230 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

414 728,3



2

Акцизы

4 300,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

390 328,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

20 100,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 000,0



1

Государственная пошлина

25 000,0

2



Неналоговые поступления

56 626,0


01


Доходы от государственной собственности

33 710,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 300,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

110,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

27 300,0


06


Прочие неналоговые поступления

22 916,0



1

Прочие неналоговые поступления

22 916,0

3



Поступления от продажи основного капитала

9 200,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 200,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000,0



1

Продажа земли

3 000,0

4



Поступления трансфертов

7 930 766,9


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

5,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

5,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 930 761,5



2

Трансферты из областного бюджета

7 930 761,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

1

2

3

4




2) Затраты

10 146 123,9

01



Государственные услуги общего характера

1 536 927,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 156,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 194,0



003

Капитальные расходы государственного органа

625,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 337,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

289 012,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

258 580,0



003

Капитальные расходы государственного органа

30 432,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

262 146,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

81 333,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 591,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

945,0



015

Капитальные расходы государственного органа

20 280,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

156 997,0


482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

33 347,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

33 187,0



003

Капитальные расходы государственного органа

160,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

903 266,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

133 194,0



003

Капитальные расходы государственного органа

5 830,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

764 242,2

02



Оборона

61 453,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 453,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

28 936,9



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

15 914,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

16 603,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность

4 300,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 300,0



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 300,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

465 212,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

465 212,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

63 886,9



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

14 266,0



005

Государственная адресная социальная помощь

84 000,0



006

Оказание жилищной помощи

100,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

64 792,5



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 196,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 700,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

128 143,7



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

102 312,0



021

Капитальные расходы государственного органа

2 075,4



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 740,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 169 734,4


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 169 734,4



007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

27 936,8



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

75 000,0



011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

75 482,0



013

Развитие коммунального хозяйства

73 000,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

164 045,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

344 851,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 145 652,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

263 767,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

712 409,5


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

40 820,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

21 578,0



004

Капитальные расходы государственного органа

251,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 430,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10 561,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

523 940,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

46 394,0



003

Капитальные расходы государственного органа

240,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 259,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 000,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

122 547,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

612,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

213 413,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

111 475,6


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

147 648,9



021

Развитие объектов спорта

145 458,4



036

Развитие объектов культуры

2 190,5

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

145 146,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56 805,3



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

56 805,3


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

88 341,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

65 371,0



003

Капитальные расходы государственного органа

21 670,0



009

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 300,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

40 409,7


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

40 409,7



005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

40 409,7

12



Транспорт и коммуникации

3 198 177,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 198 177,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

420 828,3



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

99 727,4



039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

9 240,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 668 381,3

13



Прочие

59 296,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

36 190,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

36 190,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

23 106,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

23 106,0

14



Обслуживание долга

16 216,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 216,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

16 216,0

15



Трансферты

736 840,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

736 840,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

433 306,0



038

Субвенции

303 532,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




3) Чистое бюджетное кредитование

19 868,0




Бюджетные кредиты

132 912,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

132 912,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

132 912,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

132 912,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

113 044,0


01


Погашение бюджетных кредитов

113 044,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 044,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Приобретение финансовых активов

0

13



Прочие

0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-294 022,5




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

294 022,5

7



Поступления займов

293 049,0


01


Внутренние государственные займы

293 049,0



2

Договоры займа

293 049,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

113 044,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

113 044,1



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

113 044,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,1

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

8



Используемые остатки бюджетных средств

114 017,6


01


Остатки бюджетных средств

114 017,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

114 017,6