О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы"

Новый

Решение Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 4 июля 2024 года № 8-17-1

      Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 191190) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 871 969,4 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 875 376,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 56 626,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 200,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7 930 766,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 146 123,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 19 868,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –132 912,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 044,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -294 022,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 294 022,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 293 049,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 113 044,1 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 114 017,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Айыртауского районного маслихата
Северо-Казахстанской области
Г. Абулкаирова

  Приложение
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 04 июля 2024 года № 8-17-1
  Приложение 1
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 25 декабря 2023 года № 8-11-1

Бюджет Айыртауского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

4

5




1) Доходы

9 871 969,4

1



Налоговые поступления

1 875 376,5


01


Подоходный налог

220 000,0



1

Корпоративный подоходный налог

180 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

40 000,0


03


Социальный налог

985 248,2



1

Социальный налог

985 248,2


04


Налоги на собственность

230 400,0



1

Налоги на имущество

230 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

414 728,3



2

Акцизы

4 300,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

390 328,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

20 100,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 000,0



1

Государственная пошлина

25 000,0

2



Неналоговые поступления

56 626,0


01


Доходы от государственной собственности

33 710,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 300,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

110,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

27 300,0


06


Прочие неналоговые поступления

22 916,0



1

Прочие неналоговые поступления

22 916,0

3



Поступления от продажи основного капитала

9 200,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 200,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000,0



1

Продажа земли

3 000,0

4



Поступления трансфертов

7 930 766,9


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

5,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

5,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 930 761,5



2

Трансферты из областного бюджета

7 930 761,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

1

2

3

4




2) Затраты

10 146 123,9

01



Государственные услуги общего характера

1 536 927,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 156,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 194,0



003

Капитальные расходы государственного органа

625,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 337,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

289 012,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

258 580,0



003

Капитальные расходы государственного органа

30 432,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

262 146,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

81 333,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 591,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

945,0



015

Капитальные расходы государственного органа

20 280,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

156 997,0


482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

33 347,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

33 187,0



003

Капитальные расходы государственного органа

160,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

903 266,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

133 194,0



003

Капитальные расходы государственного органа

5 830,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

764 242,2

02



Оборона

61 453,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 453,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

28 936,9



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

15 914,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

16 603,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность

4 300,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 300,0



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 300,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

465 212,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

465 212,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

63 886,9



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

14 266,0



005

Государственная адресная социальная помощь

84 000,0



006

Оказание жилищной помощи

100,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

64 792,5



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 196,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 700,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

128 143,7



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

102 312,0



021

Капитальные расходы государственного органа

2 075,4



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 740,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 169 734,4


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 169 734,4



007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

27 936,8



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

75 000,0



011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

75 482,0



013

Развитие коммунального хозяйства

73 000,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

164 045,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

344 851,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 145 652,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

263 767,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

712 409,5


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

40 820,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

21 578,0



004

Капитальные расходы государственного органа

251,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 430,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10 561,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

523 940,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

46 394,0



003

Капитальные расходы государственного органа

240,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 259,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 000,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

122 547,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

612,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

213 413,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

111 475,6


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

147 648,9



021

Развитие объектов спорта

145 458,4



036

Развитие объектов культуры

2 190,5

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

145 146,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56 805,3



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

56 805,3


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

88 341,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

65 371,0



003

Капитальные расходы государственного органа

21 670,0



009

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 300,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

40 409,7


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

40 409,7



005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

40 409,7

12



Транспорт и коммуникации

3 198 177,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 198 177,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

420 828,3



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

99 727,4



039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

9 240,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 668 381,3

13



Прочие

59 296,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

36 190,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

36 190,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

23 106,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

23 106,0

14



Обслуживание долга

16 216,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 216,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

16 216,0

15



Трансферты

736 840,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

736 840,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

433 306,0



038

Субвенции

303 532,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




3) Чистое бюджетное кредитование

19 868,0




Бюджетные кредиты

132 912,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

132 912,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

132 912,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

132 912,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

113 044,0


01


Погашение бюджетных кредитов

113 044,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 044,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Приобретение финансовых активов

0

13



Прочие

0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-294 022,5




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

294 022,5

7



Поступления займов

293 049,0


01


Внутренние государственные займы

293 049,0



2

Договоры займа

293 049,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

113 044,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

113 044,1



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

113 044,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,1

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

8



Используемые остатки бюджетных средств

114 017,6


01


Остатки бюджетных средств

114 017,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

114 017,6


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.