Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2024-2026 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының аудандық бюджетін бекіту туралы" Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 11/1 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті көрсетілген шешімге тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 4 943 395,4 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 025 978 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 18 125 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 16 500 мың теңге;
трансферттер түсімі – 3 882 792,4 мың теңге;
2) шығындар – 4 971 521,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 297 341 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 1 330 248 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 32 907 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 325 467,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 325 467,5 мың теңге:
қарыздар түсімі – 1 330 248 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 32 907,4 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 28 126,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы мәслихатының төрайымы | Л. Топорова |
2024 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1) Кірістер | 4 943 395,4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 025 978 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 293 919 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 293 919 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 546 404 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Әлеуметтік салық | 546 404 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 76 815 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 76 815 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 94 341 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акциздер | 2 018 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 82 788 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 9 535 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 14 499 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 14 499 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 18 125 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 5 125 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 5 095 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 13 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 13 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Жерді сату | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 3 882 792,4 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 3 882 779,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 3 882 779,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2) Шығындар | 4 971 521,9 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 322 988,3 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 64 221 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 823 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 398 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 313 400,9 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 249 572 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 28 520 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 35 308,9 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 105 063,9 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 183,6 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 100 770,3 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 610 | ||||||||||||||||||||||||||
495 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын | 840 302,5 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 472,5 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 26 640,4 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 766 189,6 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Қорғаныс | 18 899,8 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 18 899,8 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 7 243 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 11 371,8 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 285 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 459 707,3 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 459 707,3 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 48 358 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 7 717 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 36 198,7 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 207 983 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 76 930 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 78 960,6 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 930 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 761 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 194 296,7 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 194 296,7 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 22 000 | ||||||||||||||||||||||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 34 414,7 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 50 524 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 74 668 | ||||||||||||||||||||||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 9 990 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 662 096,3 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 146 238 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 146 238 | ||||||||||||||||||||||||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 47 645,6 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 873,6 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 7 845 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 16 527 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 101 518 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 14 980 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 85 981 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 557 | ||||||||||||||||||||||||||
495 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын | 16 200,1 | ||||||||||||||||||||||||||
075 | Байланыс желілерін салу | 16 200,1 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 350 494,6 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 263,2 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 650 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 20 757 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 63 342 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 226 482,4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 140 994,6 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік және ветеринария бөлімі | 61 266,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, қәсіпкерлік және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 58 216,1 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 050 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 57 288,5 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 103 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 13 545 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 640,5 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 22 440 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 22 440 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 51 984,5 | ||||||||||||||||||||||||||
495 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын | 51 984,5 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 51 984,5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 043 433,6 | ||||||||||||||||||||||||||
495 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын | 1 043 433,6 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 55 104,7 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 976 089,9 | ||||||||||||||||||||||||||
039 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 12 239 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 27 700 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 21 212 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 21 212 | ||||||||||||||||||||||||||
495 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын | 6 488 | ||||||||||||||||||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 6 488 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 049 387,8 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 049 387,8 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 577 911 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенциялар | 471 475 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 1 297 341 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 1 330 248 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 201 028 | ||||||||||||||||||||||||||
495 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын | 1 201 028 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 1 201 028 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 129 220 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 129 220 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 129 220 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 32 907 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 32 907 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 32 907 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
495 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 325 467,5 | |||||||||||||||||||||||||||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 325 467,5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 1 330 248 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 1 330 248 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 1 330 248 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 32 907,4 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 32 907,4 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 32 907 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 28 126,9 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 28 126,9 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 28 126,9 |