Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 6 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9, со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 280 773,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 935 355,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 46 736 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 29 357 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 269 325,2 тысяч тенге;
2) затраты – 5 311 577,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 777 167 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 1 812 751 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 35 584 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 807 970,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 807 970,5 тысяч тенге:
поступление займов – 1 812 751 тысяч тенге;
погашение займов – 32 907,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 28 126,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 23.02.2024 № 15/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 16.04.2024 № 17/6 (вводится в действие с 01.01.2024); от 04.05.2024 № 18/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 17.07.2024 № 20/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 23.08.2024 № 21/3 (вводится в действие с 01.01.2024); от 18.10.2024 № 22/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 06.12.2024 № 23/1 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Установить, что доходы районного бюджета на 2024 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
корпоративного подоходного налога по нормативам распределения доходов, установленным областным маслихатом в размере не менее пятидесяти процентов от поступивших налоговых отчислений, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора;
социального налога по нормативам распределения доходов, установленным областным маслихатом;
налога на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением налога на имущество физических лиц по объектам обложения данным налогом, находящимся на территории сельского округа;
акцизов на:
бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо;
платы за пользование земельными участками, за исключением земельных участков, находящихся на территории сельского округа;
сбор за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, за исключением коммерческих организаций, а также их перерегистрацию;
сбора за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию;
государственной пошлины, кроме консульского сбора и государственных пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет.
3. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
доходов от коммунальной собственности:
поступлений части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению акимата района;
дивидендов на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности района;
доходов на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности района;
доходов от аренды имущества коммунальной собственности района, за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района, находящегося в управлении акимов сельских округов;
вознаграждений по кредитам, выданным из районного бюджета;
других доходов от коммунальной собственности района;
поступлений от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета;
поступлений денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета;
других неналоговых поступлений в районный бюджет.
4. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих поступлений от продажи основного капитала:
денег от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета;
поступлений от продажи земельных участков, за исключением поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения или находящихся на территории села;
платы за продажу права аренды земельных участков, за исключением земельных участков, находящихся на территории села.
5. В районный бюджет зачисляются поступления от погашения выданных из районного бюджета кредитов, продажи финансовых активов государства, находящихся в коммунальной собственности района, займов местного исполнительного органа района.
6. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских округов на 2024 год в сумме 471 475 тысяч тенге:
Архангельскому сельскому округу – 43 649 тысяч тенге;
Благовещенскому сельскому округу – 43 351 тысяч тенге;
Жамбылскому сельскому округу – 27 459 тысяч тенге;
Казанскому сельскому округу – 55 826 тысяч тенге;
Кайранкольскому сельскому округу – 46 434 тысяч тенге;
Кладбинскому сельскому округу – 36 672 тысяч тенге;
Майбалыкскому сельскому округу – 46 713 тысяч тенге;
Мирному сельскому округу – 22 450 тысяч тенге;
Озерному сельскому округу – 25 490 тысяч тенге;
Первомайскому сельскому округу – 29 784 тысяч тенге;
Пресновскому сельскому округу – 45 244 тысяч тенге;
Пресноредутскому сельскому округу – 25 095 тысяч тенге;
Троицкому сельскому округу – 23 308 тысяч тенге.
7. Учесть в районном бюджете на 2024 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
1) на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
2) на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
3) на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета.
Распределение указанных целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2024-2026 годы.
8. Учесть в районном бюджете на 2024 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
1) на развитие транспортной инфраструктуры;
2) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
3) обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
4) на благоустройство сельских населенных пунктов Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
5) на функционирование системы водоснабжения и водоотведения;
6) на капитальные расходы государственных органов;
7) на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов.
8) Исключен решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 04.05.2024 № 18/1 (вводится в действие с 01.01.2024).9) на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;
10) на приобретение блочно-модульной котельной для села Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
Распределение указанных целевых текущих трансфертов из областного бюджета определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2024-2026 годы.
Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 16.04.2024 № 17/6 (вводится в действие с 01.01.2024); от 04.05.2024 № 18/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 18.10.2024 № 22/1 (вводится в действие с 01.01.2024).9. Учесть в районном бюджете на 2024 год поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета, в том числе:
1) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
2) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".
Распределение указанных целевых трансфертов на развитие из областного бюджета определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2024-2026 годы.
Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 04.05.2024 № 18/1 (вводится в действие с 01.01.2024).9-1. Предусмотреть расходы районного бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2024 года и возврата целевых трансфертов областного бюджета неиспользованных (недоиспользованных) в 2023 году, а также возврата сумм, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 9-1 в соответствии с решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 23.02.2024 № 15/1 (вводится в действие с 01.01.2024).9-2 Предусмотреть в районном бюджете на 2024 год расходы на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства в сумме 577 911 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 9-2 в соответствии с решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 23.02.2024 № 15/1 (вводится в действие с 01.01.2024); в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 18.10.2024 № 22/1 (вводится в действие с 01.01.2024).9-3. Учесть в районном бюджете расходы на 2024 год за счет внутренних займов на приобретение жилья в сумме 1 681 436 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 9-3 в соответствии с решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 04.05.2024 № 18/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 17.07.2024 № 20/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 06.12.2024 № 23/1 (вводится в действие с 01.01.2024).10. Учесть в районном бюджете на 2024 год бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты для приобретения или строительства жилья в сумме 131 315 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 06.12.2024 № 23/1 (вводится в действие с 01.01.2024).11. Предусмотреть в районном бюджете на 2024 год целевые трансферты бюджетам сельских округов.
Распределение указанных целевых трансфертов определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2024-2026 годы.
12. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 0 тенге.
Сноска. Пункт 12 в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 06.12.2024 № 23/1 (вводится в действие с 01.01.2024).13. Предусмотреть социальную поддержку по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
Приложение 1 к решению маслихата |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 23.02.2024 № 15/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 16.04.2024 № 17/6 (вводится в действие с 01.01.2024); от 04.05.2024 № 18/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 17.07.2024 № 20/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 23.08.2024 № 21/3 (вводится в действие с 01.01.2024); от 18.10.2024 № 22/1 (вводится в действие с 01.01.2024); от 06.12.2024 № 23/1 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
1) Доходы | 5 280 773,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 935 355,7 | ||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 193 215,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 193 215,7 | ||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 536 520 | ||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 536 520 | ||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 83 675 | ||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 83 675 | ||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 109 446 | ||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 1 818 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 96 988 | ||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 640 | ||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 12 499 | ||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 12 499 | ||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 46 736 | ||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 13 738 | ||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 202 | ||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 24 | ||||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 9 512 | ||||||||||||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 897 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 897 | ||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 416 | ||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 416 | ||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26 685 | ||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26 685 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 357 | ||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 304 | ||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 304 | ||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25 053 | ||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 23 709 | ||||||||||||||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 344 | ||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 4 269 325,2 | ||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 211,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 6 211,3 | ||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 263 113,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 263 113,9 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2) Затраты | 5 311 577,4 | |||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 325 280,3 | ||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 64 221 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 388,9 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 832,1 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 316 869,5 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 255 509 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 096,2 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 35 264,3 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 108 241,6 | ||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 183,6 | ||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 293,7 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 104 751,8 | ||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 012,5 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 835 948,2 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 55 096,5 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 25 676,1 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 755 175,6 | ||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 9 760,1 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 760,1 | ||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4 950,5 | ||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 525 | ||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 284,6 | ||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 438 788,7 | ||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 438 788,7 | ||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 34 502,7 | ||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 421,7 | ||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 34 254,7 | ||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 708,9 | ||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 207 983 | ||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 71 340,1 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 80 200,6 | ||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 721,9 | ||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 755,1 | ||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 900 | ||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 472 497,4 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 472 497,4 | ||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 34 869 | ||||||||||||||||||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 34 414,7 | ||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 50 524 | ||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 65 973,3 | ||||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 277 716,4 | ||||||||||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 9 000 | ||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 661 551,2 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 146 238 | ||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 146 238 | ||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 48 342,2 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 22 889,6 | ||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 394,3 | ||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 12 016,8 | ||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 041,5 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 100 389 | ||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 980 | ||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 84 981 | ||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 428 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 200,1 | ||||||||||||||||||||||
075 | Строительство сетей связи | 16 200,1 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 350 381,9 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 38 263,2 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650 | ||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 757 | ||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 63 315 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 226 396,7 | ||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 142 871,8 | ||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 62 752,1 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 58 216,1 | ||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 4 536 | ||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 58 232,7 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 33 065 | ||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 13 527,2 | ||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 11 640,5 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 887 | ||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 21 887 | ||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 51 983,9 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 51 983,9 | ||||||||||||||||||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 51 983,9 | ||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 152 932,7 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 152 932,7 | ||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 47 947,3 | ||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 088 946,4 | ||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 16 039 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 6 488 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 488 | ||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 6 488 | ||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 35,5 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35,5 | ||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 35,5 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 049 387,8 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 049 387,8 | ||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 577 911 | ||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 471 475 | ||||||||||||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 1 777 167 | |||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 1 812 751 | |||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 681 436 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 681 436 | ||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 681 436 | ||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 131 315 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 131 315 | ||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 131 315 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 35 584 | ||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 35 584 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 35 584 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -1 807 970,5 | |||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 807 970,5 | |||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 1 812 751 | ||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 1 812 751 | ||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 1 812 751 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 32 907,4 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 907,4 | ||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 32 907 | ||||||||||||||||||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 28 126,9 | ||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 28 126,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 28 126,9 |
Приложение 2 к решению маслихата |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 2 963 297 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 1 072 146 | ||||||
01 | Подоходный налог | 307 145 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 307 145 | ||||||
03 | Социальный налог | 570 992 | ||||||
1 | Социальный налог | 570 992 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 80 272 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 80 272 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 98 585 | ||||||
2 | Акцизы | 2 109 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 86 512 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 964 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 152 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 15 152 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 18 455 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 355 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 324 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 31 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 13 100 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 13 100 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 658 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11 658 | ||||||
1 | Продажа земли | 11 658 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 1 861 038 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 861 038 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 861 038 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 2 963 297 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 419 069 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 51 871 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 871 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 217 126 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 217 126 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 101 257 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 500 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 000 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 97 757 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48 815 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 48 815 | ||||||
02 | Оборона | 14 867 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 867 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 571 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 823 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 473 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 418 429 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 418 429 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 52 273 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 076 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 536 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 41 939 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 281 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 206 531 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 43 501 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 61 797 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 995 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 500 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 000 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 000 | ||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 35 000 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 15 000 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 410 139 | ||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 410 139 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 141 648 | ||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 000 | ||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 19 600 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 000 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 141 699 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 732 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 56 835 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 24 625 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 000 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 115 652 | ||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 57 171 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 57 171 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 33 674 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 33 674 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 807 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 807 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 473 106 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 473 106 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 50 000 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 410 867 | ||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 12 239 | ||||||
13 | Прочие | 22 045 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 045 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 045 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 34 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 34 | ||||||
15 | Трансферты | 1 039 956 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 039 956 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 524 922 | ||||||
038 | Субвенции | 515 034 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | -32 560 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0 | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 32 560 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 32 560 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 32 560 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 32 560 | |||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -32 560 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||
16 | Погашение займов | 32 560 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 560 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 32 560 | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению маслихата |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 3 067 461 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 1 109 669 | ||||||
01 | Подоходный налог | 317 896 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 317 896 | ||||||
03 | Социальный налог | 590 977 | ||||||
1 | Социальный налог | 590 977 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 83 082 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 83 082 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 102 032 | ||||||
2 | Акцизы | 2 183 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 89 536 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 313 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 682 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 15 682 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 19 101 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 542 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 510 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 32 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 13 559 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 13 559 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 516 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 12 516 | ||||||
1 | Продажа земли | 12 516 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 1 926 175 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 926 175 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 926 175 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 3 067 461 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 430 126 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 52 843 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 52 843 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 222 310 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 222 310 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 105 422 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 500 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 500 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 100 422 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 49 551 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 49 551 | ||||||
02 | Оборона | 16 742 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 742 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 660 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 076 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 006 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 432 930 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 432 930 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 55 933 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 641 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 574 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 44 881 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 371 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 209 220 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 46 552 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 62 693 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 065 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 2 000 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 120 000 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 120 000 | ||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 70 000 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 50 000 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 421 899 | ||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 421 899 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 143 858 | ||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 200 | ||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 22 000 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 17 000 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 143 637 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 832 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 57 975 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 26 397 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 000 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 121 244 | ||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 58 024 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 58 024 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34 445 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 34 445 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 775 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 28 775 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 954 334 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 954 334 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 65 000 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 877 095 | ||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 12 239 | ||||||
13 | Прочие | 22 825 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 825 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 825 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 31 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 31 | ||||||
15 | Трансферты | 547 330 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 547 330 | ||||||
038 | Субвенции | 547 330 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | -32 460 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0 | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 32 460 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 32 460 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 32 460 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 32 460 | |||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -32 460 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||
16 | Погашение займов | 32 460 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 460 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 32 460 | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению | |
маслихата Жамбылского района | |
Северо-Казахстанской области | |
от 27 декабря 2023 года № 11/1 |
Расходы районного бюджета на 2024 год за счет свободных отсатков бюджетных средств, сложивщихся на 1 января 2024 года и возврат неиспользованных (недоиспользованных) в 2023 году целевых трансфертов областного бюджета, а также возврата сумм, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 23.02.2024 № 15/1 (вводится в действие с 01.01.2024).
Доходы:
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Поступления трансфертов | 13,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 13,3 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 13,3 | ||
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 13,3 | |||
из областного бюджеа | 0,3 | |||
Архангельский сельский округ | 0,1 | |||
Пресновский сельский округ | 0,1 | |||
Троицкий сельский округ | 0,1 | |||
из районного бюджета | 13,0 | |||
Архангельский сельский округ | 3,5 | |||
Благовещенский сельский округ | 0,8 | |||
Жамбылский сельcкий округ | 0,3 | |||
Казанский сельcкий округ | 0,1 | |||
Кайранкольский сельcкий округ | 0,1 | |||
Кладбинский сельcкий округ | 0,3 | |||
Майбалыкский сельcкий округ | 0,7 | |||
Мирный сельский округ | 0,5 | |||
Озерный сельский округ | 0,6 | |||
Первомайский сельский округ | 1,5 | |||
Пресноредутский сельский округ | 2,2 | |||
Пресновский сельский округ | 1,7 | |||
Троицкий сельский округ | 0,7 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 28 126,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 28 126,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 28 126,9 | ||
Всего: | 28 140,2 |
Расходы:
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Государственные услуги общего характера | 21 730,3 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21 730,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 21 730,3 | ||
в том числе: | ||||
Услуги технического надзора по объекту "Средний ремонт улицы Батырева в селе Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области" | 2 731 | |||
Услуги технического надзора по объекту "Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Буденное Жамбылского района Северо-Казахстанской области" | 432,9 | |||
Приобретение щебня для внутрипоселковых дорог станции Баумана Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 5 000 | |||
Текущий ремонт разводящих сетей водопровода в селе Казанка Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 12 566,4 | |||
Оформление внутрипоселковых дорог села Озерное Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 1 000 | |||
13 | Прочие | 1 152,7 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 152,7 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 152,7 | ||
в том числе: | ||||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей) | 1 152,7 | |||
15 | Трансферты | 5 256,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 256,8 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,6 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 255 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | ||
16 | Погашение займов | 0,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,4 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,4 | ||
Всего: | 28 140,2 |