Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 14/3-VIII "Өскемен қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 10 желтоқсандағы № 28/2-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 14/3-VIII "Өскемен қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191729 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2024 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 122 575 094,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 66 855 116,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 282 565,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 386 231,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 47 051 181,6 мың теңге;

      2) шығындар – 119 634 504,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -329 386,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 329 386,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 653 881,5 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 688 221,5 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 34 340,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 616 093,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -2 616 093,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 3 501 270,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 7 970 217,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 852 853,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2024 жылғы 10 желтоқсандағы
№ 28/2-VIII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 14/3-VIII шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

122 575 094,2

1



Салықтық түсімдер

66 855 116,0


01


Табыс салығы

46 720 843,0



1

Корпоративтік табыс салығы

27 877 202,4



2

Жеке табыс салығы

18 843 640,6


03


Әлеуметтік салық

8 181 449,2



1

Әлеуметтік салық

8 181 449,2


04


Меншікке салынатын салықтар

7 809 867,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 481 250,0



3

Жер салығы

593 491,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 735 126,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 743 245,0



2

Акциздер

107 745,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

204 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 431 500,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 399 711,2



1

Мемлекеттік баж

2 399 711,2

2



Салықтық емес түсімдер

282 565,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

137 365,6



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

4 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

130 531,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 834,6


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 000,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

141 200,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

141 200,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 386 231,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 733 431,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 733 431,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

652 800,0



1

Жерді сату

346 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

306 800,0

4



Трансферттердің түсімдері

47 051 181,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

47 051 181,6



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

47 051 181,6


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

119 634 504,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 980 366,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

61 305,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 503,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

802,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

548 558,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

548 558,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

527 788,7



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

249 394,4



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

22 439,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 707,6



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

254 247,7


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

93 981,3



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 981,3


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

87 115,8



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 079,8



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

36,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

256 508,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

256 508,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 165 776,7



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 165 776,7


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

239 331,7



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

234 948,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 382,9

02



Қорғаныс

113 983,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

113 983,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

113 983,5

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

131 179,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

131 179,7



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

131 179,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 130 264,6


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 970 228,3



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

175 490,2



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 300,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

194 980,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 977,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

550 956,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

32 980,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 954,4



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

195 057,3



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

831 541,8



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 716 642,5



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 723,1



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

145 703,1



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

24 699,5



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 371,1



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

85 852,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

160 036,3



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

160 036,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 975 485,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 442 353,1



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

3 002 830,7



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2 742,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

7 689,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 493 049,7



027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

9 688,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

327 274,2



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 434 460,5



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

164 619,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

31 386 689,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

10 993 886,6



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

19 753 084,4



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

639 718,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

22 364,0



009

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

22 364,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

7 124 079,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

125 882,0



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

366 280,9



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

163 050,0



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

935 294,8



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

5 533 572,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 579 522,5


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 045 905,9



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 602,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

635 098,9



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

371 586,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 299,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 320,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

385 717,6



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 516,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

183 763,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

128 712,5



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 726,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

150,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

150,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

147 749,0



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

42 971,0



004

Туристік қызметті реттеу

5 905,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 996,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

65 130,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

26 747,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1 738,4


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

738,4



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

738,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0



056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

1 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

276 955,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

186 630,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

146 303,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40 327,7


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

90 324,5



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

90 324,5

12



Көлiк және коммуникация

20 570 504,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 570 504,7



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 492 803,9



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 074 966,7



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

300 644,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

6 870 092,9



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 831 997,2

13



Басқалар

985 017,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

956 970,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

956 970,2


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

28 047,1



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

22 690,1



011

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

5 357,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 079 481,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 079 481,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 079 481,0

15



Трансферттер

40 810 006,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

40 810 006,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

681 338,7



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

39 375 924,8



053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

752 736,4



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

6,1




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-329 386,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

329 386,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

653 881,5

4



Қаржы активтерін сатып алу

688 221,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

688 221,5



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

688 221,5

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

34 340,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

2 616 093,9




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-2 616 093,9

7



Қарыздар түсімдері

3 501 270,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 501 270,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

3 501 270,0

16



Қарыздарды өтеу

7 970 217,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7 970 217,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

7 970 217,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 852 853,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 852 853,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 852 853,1


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 10 декабря 2024 года № 28/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 122 575 094,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 66 855 116,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 282 565,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 8 386 231,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 47 051 181,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 119 634 504,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -329 386,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 653 881,5 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 688 221,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 34 340,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 616 093,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 616 093,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 3 501 270,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 852 853,1 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 10 декабря 2024 года
№ 28/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 14/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

122 575 094,2

1



Налоговые поступления

66 855 116,0


01


Подоходный налог

46 720 843,0



1

Корпоративный подоходный налог

27 877 202,4



2

Индивидуальный подоходный налог

18 843 640,6


03


Социальный налог

8 181 449,2



1

Социальный налог

8 181 449,2


04


Налоги на собственность

7 809 867,6



1

Налоги на имущество

4 481 250,0



3

Земельный налог

593 491,0



4

Налог на транспортные средства

2 735 126,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 743 245,0



2

Акцизы

107 745,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

204 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 431 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 399 711,2



1

Государственная пошлина

2 399 711,2

2



Неналоговые поступления

282 565,6


01


Доходы от государственной собственности

137 365,6



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

4 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

130 531,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

2 834,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

4 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

141 200,0



1

Прочие неналоговые поступления

141 200,0

3



Поступления от продажи основного капитала

8 386 231,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 733 431,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 733 431,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

652 800,0



1

Продажа земли

346 000,0



2

Продажа нематериальных активов

306 800,0

4



Поступления трансфертов

47 051 181,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 051 181,6



2

Трансферты из областного бюджета

47 051 181,6


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

119 634 504,8

01



Государственные услуги общего характера

2 980 366,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

61 305,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 503,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

802,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

548 558,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

548 558,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

527 788,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

249 394,4



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

22 439,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 707,6



018

Капитальные расходы государственного органа

254 247,7


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

93 981,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

93 981,3


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

87 115,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

87 079,8



007

Капитальные расходы государственного органа

36,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

256 508,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

256 508,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 165 776,7



040

Развитие объектов государственных органов

1 165 776,7


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

239 331,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

234 948,8



003

Капитальные расходы государственного органа

4 382,9

02



Оборона

113 983,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

113 983,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

113 983,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

131 179,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

131 179,7



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

131 179,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 130 264,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 970 228,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

175 490,2



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 300,0



005

Государственная адресная социальная помощь

194 980,0



006

Оказание жилищной помощи

2 977,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

550 956,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

32 980,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 954,4



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

195 057,3



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

831 541,8



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 716 642,5



021

Капитальные расходы государственного органа

1 723,1



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

145 703,1



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

24 699,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 371,1



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

85 852,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 036,3



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

160 036,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

46 975 485,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 442 353,1



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 002 830,7



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 742,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 689,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 493 049,7



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

9 688,0



028

Развитие коммунального хозяйства

327 274,2



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 434 460,5



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

164 619,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 386 689,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

10 993 886,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

19 753 084,4



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

639 718,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

22 364,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

22 364,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

7 124 079,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

125 882,0



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

366 280,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

163 050,0



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

935 294,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

5 533 572,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 579 522,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 045 905,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 602,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

635 098,9



006

Функционирование районных (городских) библиотек

371 586,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 299,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 320,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

385 717,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

62 516,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

183 763,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

128 712,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 726,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

150,0



008

Развитие объектов спорта

150,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

147 749,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

42 971,0



004

Регулирование туристической деятельности

5 905,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 996,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

65 130,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 747,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 738,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

738,4



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

738,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0



056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

1 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

276 955,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

186 630,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

146 303,0



017

Капитальные расходы государственного органа

40 327,7


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

90 324,5



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

90 324,5

12



Транспорт и коммуникации

20 570 504,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 570 504,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 492 803,9



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 074 966,7



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

300 644,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 870 092,9



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 831 997,2

13



Прочие

985 017,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

956 970,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

956 970,2


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

28 047,1



006

Поддержка предпринимательской деятельности

22 690,1



011

Поддержка субъектов предпринимательства

5 357,0

14



Обслуживание долга

1 079 481,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 079 481,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 079 481,0

15



Трансферты

40 810 006,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

40 810 006,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

681 338,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

39 375 924,8



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

752 736,4



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

6,1




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-329 386,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

329 386,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

653 881,5

4



Приобретение финансовых активов

688 221,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

688 221,5



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

688 221,5

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

34 340,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

2 616 093,9




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-2 616 093,9

7



Поступления займов

3 501 270,0


01


Внутренние государственные займы

3 501 270,0



2

Договоры займа

3 501 270,0

16



Погашение займов

7 970 217,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 970 217,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

7 970 217,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 852 853,1


01


Остатки бюджетных средств

1 852 853,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 852 853,1