О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы"

Новый

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 10 декабря 2024 года № 28/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 122 575 094,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 66 855 116,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 282 565,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 8 386 231,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 47 051 181,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 119 634 504,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -329 386,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 653 881,5 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 688 221,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 34 340,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 616 093,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 616 093,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 3 501 270,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 852 853,1 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 10 декабря 2024 года
№ 28/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 14/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

122 575 094,2

1



Налоговые поступления

66 855 116,0


01


Подоходный налог

46 720 843,0



1

Корпоративный подоходный налог

27 877 202,4



2

Индивидуальный подоходный налог

18 843 640,6


03


Социальный налог

8 181 449,2



1

Социальный налог

8 181 449,2


04


Налоги на собственность

7 809 867,6



1

Налоги на имущество

4 481 250,0



3

Земельный налог

593 491,0



4

Налог на транспортные средства

2 735 126,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 743 245,0



2

Акцизы

107 745,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

204 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 431 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 399 711,2



1

Государственная пошлина

2 399 711,2

2



Неналоговые поступления

282 565,6


01


Доходы от государственной собственности

137 365,6



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

4 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

130 531,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

2 834,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

4 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

141 200,0



1

Прочие неналоговые поступления

141 200,0

3



Поступления от продажи основного капитала

8 386 231,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 733 431,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 733 431,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

652 800,0



1

Продажа земли

346 000,0



2

Продажа нематериальных активов

306 800,0

4



Поступления трансфертов

47 051 181,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 051 181,6



2

Трансферты из областного бюджета

47 051 181,6


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

119 634 504,8

01



Государственные услуги общего характера

2 980 366,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

61 305,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 503,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

802,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

548 558,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

548 558,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

527 788,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

249 394,4



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

22 439,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 707,6



018

Капитальные расходы государственного органа

254 247,7


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

93 981,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

93 981,3


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

87 115,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

87 079,8



007

Капитальные расходы государственного органа

36,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

256 508,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

256 508,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 165 776,7



040

Развитие объектов государственных органов

1 165 776,7


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

239 331,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

234 948,8



003

Капитальные расходы государственного органа

4 382,9

02



Оборона

113 983,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

113 983,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

113 983,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

131 179,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

131 179,7



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

131 179,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 130 264,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 970 228,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

175 490,2



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 300,0



005

Государственная адресная социальная помощь

194 980,0



006

Оказание жилищной помощи

2 977,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

550 956,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

32 980,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 954,4



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

195 057,3



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

831 541,8



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 716 642,5



021

Капитальные расходы государственного органа

1 723,1



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

145 703,1



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

24 699,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 371,1



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

85 852,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 036,3



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

160 036,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

46 975 485,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 442 353,1



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 002 830,7



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 742,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 689,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 493 049,7



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

9 688,0



028

Развитие коммунального хозяйства

327 274,2



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 434 460,5



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

164 619,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 386 689,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

10 993 886,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

19 753 084,4



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

639 718,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

22 364,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

22 364,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

7 124 079,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

125 882,0



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

366 280,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

163 050,0



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

935 294,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

5 533 572,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 579 522,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 045 905,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 602,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

635 098,9



006

Функционирование районных (городских) библиотек

371 586,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 299,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 320,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

385 717,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

62 516,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

183 763,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

128 712,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 726,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

150,0



008

Развитие объектов спорта

150,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

147 749,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

42 971,0



004

Регулирование туристической деятельности

5 905,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 996,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

65 130,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 747,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 738,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

738,4



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

738,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0



056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

1 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

276 955,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

186 630,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

146 303,0



017

Капитальные расходы государственного органа

40 327,7


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

90 324,5



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

90 324,5

12



Транспорт и коммуникации

20 570 504,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 570 504,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 492 803,9



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 074 966,7



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

300 644,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 870 092,9



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 831 997,2

13



Прочие

985 017,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

956 970,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

956 970,2


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

28 047,1



006

Поддержка предпринимательской деятельности

22 690,1



011

Поддержка субъектов предпринимательства

5 357,0

14



Обслуживание долга

1 079 481,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 079 481,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 079 481,0

15



Трансферты

40 810 006,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

40 810 006,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

681 338,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

39 375 924,8



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

752 736,4



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

6,1




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-329 386,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

329 386,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

653 881,5

4



Приобретение финансовых активов

688 221,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

688 221,5



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

688 221,5

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

34 340,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

2 616 093,9




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-2 616 093,9

7



Поступления займов

3 501 270,0


01


Внутренние государственные займы

3 501 270,0



2

Договоры займа

3 501 270,0

16



Погашение займов

7 970 217,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 970 217,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

7 970 217,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 852 853,1


01


Остатки бюджетных средств

1 852 853,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 852 853,1


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.