ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешім 01.01 2025 бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2- тармағына, 75 бабының 2- тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағына 1) тармақшасына сәйкес Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Жаңаауыл ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімге 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 81 724,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 282,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 45,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 74 397,0 мың теңге;
2) шығындар – 81 724,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.
2. 2025 жылға арналған Тарбағатай ауданы Жаңаауыл ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі – 45 047,0 мың теңге сомасында белгіленгені ескерілсін.
3. 2025 жылға арналған Тарбағатай ауданы Жаңаауыл ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен – 29 350,0 мың теңге көлемінде нысаналы трасферттер көзделгені ескерілсін.
4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы | О. Канагатов |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №25/4-VIII шешіміне 1 қосымша |
2025 жылға арналған Жаңаауыл ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 81 724,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 7 282,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 000,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 152,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 220,0 | ||
3 | Жер салығы | 50,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 982,0 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 900,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 130,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 130,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 45,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 45,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 45,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 74 397,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 74 397,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 74 397,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 81 724,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 67 724,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 67 724,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 724,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 64 874,0 | |||
022 | Мемлекттік органның күрделі шығыстары | 2 850,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 800,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 800,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 800,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 800,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 000,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 500,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 500,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 700,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 700,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 700,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 700,0 | |||
13 | Басқалар | 4 000,0 | |||
9 | Басқалар | 4 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 000,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 4 000,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №25/4-VIII шешіміне 2 қосымша |
2026 жылға арналған Жаңаауыл ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 86 627,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 7 718,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 120,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 120,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 460,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 233,0 | ||
3 | Жер салығы | 53,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 220,0 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 954,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 138,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 138,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 48,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 48,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 48,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 861,0, | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 861,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 78 861,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 86 627,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 71 787,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 71 787,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 787,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 766,0 | |||
022 | Мемлекттік органның күрделі шығыстары | 3 021,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 268,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 268,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 268,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 060,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 848,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6360,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 530,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 530,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 530,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 530,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 802,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 802,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 802,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 802,0 | |||
13 | Басқалар | 4 240,0 | |||
9 | Басқалар | 4 240,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 240,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 4 240,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №25/4-VIII шешіміне 3 қосымша |
2027 жылға арналған Жаңаауыл ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 91 823,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 180,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 247,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 247,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 787,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 247,0 | ||
3 | Жер салығы | 56,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 473,0 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 1 011,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 146,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 146,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 50,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 50,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 50,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 83 593,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 83 593,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 83 593,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 91 823,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 76 093,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 093,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 093,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 72 892,0 | |||
022 | Мемлекттік органның күрделі шығыстары | 3 201,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 764,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 764,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 764,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 124,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 898,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6742,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 562,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 562,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 562,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 562,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 910,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 910,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 910,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 910,0 | |||
13 | Басқалар | 4 494,0 | |||
9 | Басқалар | 4 494,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 494,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 4 494,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |