Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
"1. Утвердить бюджет Жанаауылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 724,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 282,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 45,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 397,0 тысяч тенге;
2) затраты – 81 724,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов –0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Жанаауылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме – 45 047,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Жанаауылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 29 350,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/4-VIII |
Бюджет Жанаауылского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 81 724,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 282,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 152,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 220,0 | ||
3 | Земельный налог | 50,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 982,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 900,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 130,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 130,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 45,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 45,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 45,0 | ||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 74 397,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 397,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 397,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 81 724,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 724,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 724,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 724,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 874,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 850,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 800,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 800,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 700,0 | |||
13 | Прочие | 4 000,0 | |||
9 | Прочие | 4 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 000,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/4-VIII |
Бюджет Жанаауылского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 86 627,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 718,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 120,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 120,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 460,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 233,0 | ||
3 | Земельный налог | 53,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 220,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 954 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 138,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 138,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 48,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 48,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48,0 | ||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 78 861,0, | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 861,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 861,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 86 627,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 787,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 71 787,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 787,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 766,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 021,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 268,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 268,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 060,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 848,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6360,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 530,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 530,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 530,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 530,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 802,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 802,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 802,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 802,0 | |||
13 | Прочие | 4 240,0 | |||
9 | Прочие | 4 240,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 240,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 240,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/4-VIII |
Бюджет Жанаауылского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 91 823,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 180,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 247,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 247,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 787,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 247,0 | ||
3 | Земельный налог | 56,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 473,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 011,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 146,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 146,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 50,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 50,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 50,0 | ||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 83 593,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 83 593,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 83 593,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 91 823,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 093,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 093,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 093,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 892,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 201,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 764,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 764,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 764,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 124,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 898,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6742,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 562,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 562,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 562,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 562,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 910,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 910,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 910,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 910,0 | |||
13 | Прочие | 4 494,0 | |||
9 | Прочие | 4 494,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 494,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 494,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |