"2025-2027 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №236-33/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 6 наурыздағы № 252-35/8 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №236-33/8 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 199 180,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16 071,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 521,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 181 588,2 мың теңге;

      2) шығындар – 201 696,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 515,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 2 515,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –2 515,9 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 6 наурыздағы
№252-35/8 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№236-33/8 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

199 180,2

1



Салықтық түсiмдер

16 071,0


01


Табыс салығы

4 000,0



2

Жеке табыс салығы

4 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 050,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

900,0



3

Жер салығы

550,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 000,0



5

Бірыңғай жер салығы

600,0


05


Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

21,0



3

Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

21,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 521,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

94,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

94,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 427,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

1 427,0

4



Трансферттердің түсімдері

181 588,2


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

181 588,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

181 588,2

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

201 696,1

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 511,5


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

59 511,5



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 511,5




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 211,8




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 299,7

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

49 684,4


3




Елді-мекендерді көркейту

49 684,4



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 684,4




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

43 074,4




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 275,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 335,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

38 501,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

38 295,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 295,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

38 295,0


2




Спорт

206,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

206,0

12





Көлiк және коммуникация

49 560,2


1




Автомобиль көлiгi

49 560,2



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 560,2




012


Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту

49 212,2




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

348,0

13





Басқалар

4 439,0


9




Басқалар

4 439,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 439,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 439,0

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 515,9






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 515,9

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 954,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

3 954,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 954,0




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 954,0



2



Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

1 438,1




02


Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

1 438,1


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №236-33/8 "Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 6 марта 2025 года № 252-35/8

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года № 236-33/8 "Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1) доходы – 199 180,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16 071,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 521,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 181 588,2 тысяч тенге;

      2) расходы – 201 696,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 515,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 2 515,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 515,9 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 6 марта 2025 года № 252-35/8

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 236-33/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

199 180,2

1



Налоговые поступления

16 071,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

12 050,0



1

Hалоги на имущество

900,0



3

Земельный налог

550,0



4

Hалог на транспортные средства

10 000,0



5

Единый земельный налог

600,0


05


Плата за польз. зем. участками

21,0



3

Плата за польз. зем. участками

21,0

2



Неналоговые поступления

1 521,0


01


Доходы от государственной собственности

94,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

94,0


4


Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 427,0



1

Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим

1 427,0

4



Поступления трансфертов

181 588,2


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

181 588,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

181 588,2

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

201 696,1

01




Государственные услуги общего характера

59 511,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 511,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 511,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 211,8




022

Капитальные затраты государственного учреждение

1 299,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

49 684,4


3



Благоустройство населенных пунктов

49 684,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 684,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

43 074,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 275,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 335,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

38 501,0


1



Деятельность в области культуры

38 295,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 295,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

38 295,0


2



Спорт

206,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

206,0

12




Транспорт и коммуникации

49 560,2


1



Автомобильный транспорт

49 560,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 560,2




012

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, доселах, сельских округах

49 212,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

348,0

13




Прочие

4 439,0


9



Прочие

4 439,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 439,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

4 439,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-2 515,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

2 515,9

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 954,0


01



Остатки бюджетных средств

3 954,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 954,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 954,0



2


Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода

1 438,1




02

Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода

1 438,1