О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №236-33/8 "Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Кызылординского городского маслихата от 6 марта 2025 года № 252-35/8

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года № 236-33/8 "Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1) доходы – 199 180,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16 071,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 521,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 181 588,2 тысяч тенге;

      2) расходы – 201 696,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 515,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 2 515,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 515,9 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 6 марта 2025 года № 252-35/8

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 236-33/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

199 180,2

1



Налоговые поступления

16 071,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

12 050,0



1

Hалоги на имущество

900,0



3

Земельный налог

550,0



4

Hалог на транспортные средства

10 000,0



5

Единый земельный налог

600,0


05


Плата за польз. зем. участками

21,0



3

Плата за польз. зем. участками

21,0

2



Неналоговые поступления

1 521,0


01


Доходы от государственной собственности

94,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

94,0


4


Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 427,0



1

Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим

1 427,0

4



Поступления трансфертов

181 588,2


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

181 588,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

181 588,2

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

201 696,1

01




Государственные услуги общего характера

59 511,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 511,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 511,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 211,8




022

Капитальные затраты государственного учреждение

1 299,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

49 684,4


3



Благоустройство населенных пунктов

49 684,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 684,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

43 074,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 275,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 335,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

38 501,0


1



Деятельность в области культуры

38 295,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 295,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

38 295,0


2



Спорт

206,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

206,0

12




Транспорт и коммуникации

49 560,2


1



Автомобильный транспорт

49 560,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 560,2




012

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, доселах, сельских округах

49 212,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

348,0

13




Прочие

4 439,0


9



Прочие

4 439,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 439,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

4 439,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-2 515,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

2 515,9

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 954,0


01



Остатки бюджетных средств

3 954,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 954,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 954,0



2


Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода

1 438,1




02

Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода

1 438,1


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.