Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы

Новый

Решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 236-33/8

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 4 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 149 968,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16 071,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 521,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 132 376,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 149 968,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2025 год – 132 376,0 тысяч тенге, на 2026 год – 129 901,0 тысяч тенге, на 2027 год – 132 567,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2025 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

149 968,0

1



Налоговые поступления

16 071,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

12 050,0



1

Hалоги на имущество

900,0



3

Земельный налог

550,0



4

Hалог на транспортные средства

10 000,0



5

Единый земельный налог

600,0


05


Плата за польз. зем. участками

21,0



3

Плата за польз. зем. участками

21,0

2



Неналоговые поступления

1 521,0


01


Доходы от государственной собственности

94,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

94,0


4


Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 427,0



1

Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим

1 427,0

4



Поступления трансфертов

132 376,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

132 376,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

132 376,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

149 968,0

01




Государственные услуги общего характера

57 652,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 652,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 652,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 652,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

49 028,0


3



Благоустройство населенных пунктов

49 028,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 028,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

42 418,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 275,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 335,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

38 501,0


1



Деятельность в области культуры

38 295,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 295,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

38 295,0


2



Спорт

206,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

206,0

12




Транспорт и коммуникации

348,0


1



Автомобильный транспорт

348,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

348,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

348,0

13




Прочие

4 439,0


9



Прочие

4 439,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 439,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

4 439,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01



Остатки бюджетных средств

0,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

148 373,0

1



Налоговые поступления

16 875,0


01


Подоходный налог

4 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4200,0


04


Hалоги на собственность

12 653,0



1

Hалоги на имущество

945,0



3

Земельный налог

578,0



4

Hалог на транспортные средства

10 500,0



5

Единый земельный налог

630,0


05


Плата за польз. зем. участками

22,0



3

Плата за польз. зем. участками

22,0

2



Неналоговые поступления

1 597,0


01


Доходы от государственной собственности

99,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

99,0


04


Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 498,0



1

Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим

1 498,0

4



Поступления трансфертов

129 901,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

129 901,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

129 901,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

148 373,0

01




Государственные услуги общего характера

58 135,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 135,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 135,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 135,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

46 230,0


3



Благоустройство населенных пунктов

46 230,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 230,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

44 539,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 339,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

352,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

38 981,0


1



Деятельность в области культуры

38 765,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 765,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

38 765,0


2



Спорт

216,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

216,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

216,0

12




Транспорт и коммуникации

366,0


1



Автомобильный транспорт

366,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

366,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

366,0

13




Прочие

4 661,0


9



Прочие

4 661,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 661,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

4 661,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01



Остатки бюджетных средств

0,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

151 962,0

1



Налоговые поступления

17 718,0,


01


Подоходный налог

4 410,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 410,0


04


Hалоги на собственность

13 285,0,



1

Hалоги на имущество

992,0



3

Земельный налог

606,0



4

Hалог на транспортные средства

11 025,0



5

Единый земельный налог

662,0


05


Плата за польз. зем. участками

23,0



3

Плата за польз. зем. участками

23,0

2



Неналоговые поступления

1 677,0


01


Доходы от государственной собственности

104,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104,0


04


Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 573,0



1

Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим

1 573,0

4



Поступления трансфертов

132 567,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

132 567,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

132 567,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

151 962,0

01




Государственные услуги общего характера

58 669,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 669,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 669,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 669,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

48 541,0


3



Благоустройство населенных пунктов

48 541,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 541,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

46 766,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 405,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

39 474,0


1



Деятельность в области культуры

39 247,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 247,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

39 247,0


2



Спорт

227,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

227,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

227,0

12




Транспорт и коммуникации

384,0


1



Автомобильный транспорт

384,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

384,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

384,0

13




Прочие

4 894,0


9



Прочие

4 894,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 894,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

4 894,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01



Остатки бюджетных средств

0,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2025 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.