Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 4 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 149 968,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 071,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 521,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 132 376,0 тысяч тенге;
2) расходы – 149 968,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2025 год – 132 376,0 тысяч тенге, на 2026 год – 129 901,0 тысяч тенге, на 2027 год – 132 567,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2025 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №236-33/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 149 968,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 071,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 050,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 900,0 | |||
3 | Земельный налог | 550,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 000,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 600,0 | |||
05 | Плата за польз. зем. участками | 21,0 | |||
3 | Плата за польз. зем. участками | 21,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 521,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 94,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 94,0 | |||
4 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 427,0 | |||
1 | Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим | 1 427,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 132 376,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132 376,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 132 376,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 149 968,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 652,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 652,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 652,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 652,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 028,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 49 028,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 028,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 42 418,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 275,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 335,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 501,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38 295,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 295,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 295,0 | |||
2 | Спорт | 206,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 206,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 348,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 348,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 348,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 348,0 | |||
13 | Прочие | 4 439,0 | |||
9 | Прочие | 4 439,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 439,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 439,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №236-33/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 148 373,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 875,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4 200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4200,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 653,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 945,0 | |||
3 | Земельный налог | 578,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 500,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 630,0 | |||
05 | Плата за польз. зем. участками | 22,0 | |||
3 | Плата за польз. зем. участками | 22,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 597,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 99,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 99,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 498,0 | |||
1 | Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим | 1 498,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 129 901,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 129 901,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 129 901,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 148 373,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 135,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 135,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 135,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 135,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 230,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 230,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 44 539,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 339,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 352,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 981,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38 765,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 765,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 765,0 | |||
2 | Спорт | 216,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 216,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 216,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 366,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 366,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 366,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 366,0 | |||
13 | Прочие | 4 661,0 | |||
9 | Прочие | 4 661,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 661,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 661,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №236-33/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 151 962,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 718,0, | |||
01 | Подоходный налог | 4 410,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 410,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 285,0, | |||
1 | Hалоги на имущество | 992,0 | |||
3 | Земельный налог | 606,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 025,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 662,0 | |||
05 | Плата за польз. зем. участками | 23,0 | |||
3 | Плата за польз. зем. участками | 23,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 677,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 104,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 104,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 573,0 | |||
1 | Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим | 1 573,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 132 567,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132 567,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 132 567,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 151 962,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 669,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 669,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 669,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 669,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 541,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 541,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 541,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 46 766,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 405,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 370,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 474,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 39 247,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 247,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 39 247,0 | |||
2 | Спорт | 227,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 227,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 227,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 384,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 384,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 384,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 384,0 | |||
13 | Прочие | 4 894,0 | |||
9 | Прочие | 4 894,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 894,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 894,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №236-33/8 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2025 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |