Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2025-2027 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205026 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарабалық кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 618 447,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 160 351,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 350,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 457 746,0 мың теңге;
2) шығындар – 643 439,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 992,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 992,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Белоглин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 270 256,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 9 733,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 260 523,0 мың теңге;
2) шығындар – 271 190,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -934,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 934,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Бозкөл ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 44 493,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 571,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 35 922,0 мың теңге;
2) шығындар – 46 534,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 041,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 041,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Бөрлі ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 50 691,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 588,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 44 103,0 мың теңге;
2) шығындар – 52 056,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 365,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 365,6 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Лесное ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 27 698,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 834,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 24 864,0 мың теңге;
2) шығындар – 28 309,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -611,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 611,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Михайлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 39 994,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 313,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 31 681,0 мың теңге;
2) шығындар – 43 083,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 089,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 089,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"13. Новотроицк ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 125 347,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 10 758,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 114 589,0 мың теңге;
2) шығындар – 130 639,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 292,8 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 292,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"15. Победа ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 47 731,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 007,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 45 724,0 мың теңге;
2) шығындар – 48 345,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -614,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 614,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"17. Өрнек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 36 724,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 853,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 33 871,0 мың теңге;
2) шығындар – 36 858,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -134,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 134,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"19. Қособа ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 40 856,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 16 940,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 23 916,0 мың теңге;
2) шығындар – 43 184,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 328,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 328,6 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"21. Смирнов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 48 514,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 164,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 42 350,0 мың теңге;
2) шығындар – 50 018,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 504,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 504,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"23. Станционный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 146 822,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 270,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 135 552,0 мың теңге;
2) шығындар – 149 529,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 707,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 707,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"25. Тоғызақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 94 392,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 24 417,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 69 975,0 мың теңге;
2) шығындар – 97 120,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 728,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 728,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
27. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихатының төрайымы | Г. Балбаева |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
1-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
1-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 618447,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 160351,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 109607,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 109607,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 49507,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1875,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 1561,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 46071,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1237,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 780,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 457,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 350,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 350,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 350,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 457746,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 457746,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 457746,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 643439,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 80381,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 80381,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80381,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 80381,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 113700,6 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 113700,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 113700,6 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 68178,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4000,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 41522,6 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 449357,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 449357,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 449357,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 449357,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,7 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,7 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,7 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -24992,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 24992,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 24992,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 24992,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 24992,3 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
2-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
4-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1. Кірістер | 270256,0 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9733,0 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 4028,0 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4028,0 | |||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5084,0 | |||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 178,0 | |||||||||
3 | Жер салығы | 6,0 | |||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4900,0 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 621,0 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 621,0 | |||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 260523,0 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 260523,0 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 260523,0 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
II. Шығындар | 271190,1 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30612,0 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 30612,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30612,0 | |||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30612,0 | |||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11340,1 | |||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11340,1 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11340,1 | |||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4306,0 | |||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7034,1 | |||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 56564,0 | |||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 56564,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56564,0 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 56564,0 | |||||||||
13 | Басқалар | 172674,0 | |||||||||
9 | Басқалар | 172674,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 172674,0 | |||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 172674,0 | |||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -934,1 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 934,1 | ||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 934,1 | |||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 934,1 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 934,1 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
3-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
7-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 44493,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8571,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 3776,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3776,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4775,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 204,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 143,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3633,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 795,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 20,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 20,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35922,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35922,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35922,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 46534,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31993,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31993,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31993,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31993,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13041,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13041,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13041,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4541,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8500,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1500,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1500,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1500,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1500,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2041,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2041,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2041,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2041,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2041,3 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
4-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
10-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 50691,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6588,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2290,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2290,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4081,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 153,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 26,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2104,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1798,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 217,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 217,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 44103,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44103,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44103,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 52056,6 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35391,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35391,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35391,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35391,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14164,5 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 14164,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14164,5 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4730,4 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9434,1 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2500,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2500,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2500,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2500,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 1,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1365,6 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1365,6 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1365,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1365,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1365,6 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
5-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
13-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 27698,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2834,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 437,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 437,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1987,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 52,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1382,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 549,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 410,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 410,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 24864,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24864,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 24864,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 28309,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20973,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 20973,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20973,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20973,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6036,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6036,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6036,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2036,1 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4000,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -611,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 611,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 611,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 611,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 611,2 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
6-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
16-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 39994,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8313,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2720,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2720,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5372,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 92,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3288,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1988,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 221,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 221,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31681,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31681,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31681,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 43083,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25631,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25631,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25631,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25631,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16451,9 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 16451,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16451,9 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2063,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 14288,9 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3089,0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3089,0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3089,0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3089,0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3089,0 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
7-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
19-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 125347,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10758,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 3601,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3601,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5166,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 160,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 142,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3709,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1155,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1991,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1991,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114589,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114589,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 114589,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 130639,8 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32052,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32052,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32052,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32052,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25443,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25443,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25443,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2388,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 120,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 12835,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 10100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
13 | Басқалар | 70537,0 | |||||||
9 | Басқалар | 70537,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70537,0 | |||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 70537,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1607,8 | |||||||
1 | Трансферттер | 1607,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1607,8 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1607,8 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5292,8 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5292,8 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5292,8 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5292,8 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5292,8 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
8-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
22-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 47731,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2007,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 472,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 472,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1358,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 71,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 24,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 506,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 757,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 177,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 177,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45724,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45724,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45724,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 48345,4 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29056,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29056,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29056,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29056,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18289,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18289,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18289,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 175,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16614,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -614,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 614,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 614,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 614,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 614,4 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
9-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
25-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 36724,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2853,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 890,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 890,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1959,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 56,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 15,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1538,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 350,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 33871,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 33871,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 33871,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 36858,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 23880,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 23880,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23880,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23880,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11978,2 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11978,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11978,2 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2000,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 244,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9734,2 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -134,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 134,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 134,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 134,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 134,2 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
10-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
28-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 40856,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16940,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2365,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2365,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 14496,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 123,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 49,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6449,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7875,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 79,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 79,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23916,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23916,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23916,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 43184,6 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31756,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31756,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31756,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31756,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9428,4 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 9428,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9428,4 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7928,4 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2328,6 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2328,6 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2328,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2328,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2328,6 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
11-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
31-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 48514,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6164,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1326,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1326,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4301,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 246,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 23,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2982,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1050,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 537,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 537,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42350,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42350,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 42350,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 50018,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36517,9 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36517,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36517,9 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36517,9 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11500,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11500,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11500,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8500,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1504,0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1504,0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1504,0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1504,0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1504,0 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
12-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
34-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 146822,0 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11270,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 3128,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3128,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5352,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 177,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 95,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4171,0 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 909,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2790,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2790,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 135552,0 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 135552,0 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 135552,0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 149529,4 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31243,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31243,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31243,0 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31243,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13122,4 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13122,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13122,4 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4015,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9107,4 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 105164,0 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 105164,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105164,0 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 105164,0 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2707,4 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2707,4 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2707,4 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2707,4 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2707,4 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 7 ақпандағы | |
№ 176 шешіміне | |
13-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 172 шешіміне | |
37-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 94392,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24417,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 11616,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11616,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 12146,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 393,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 206,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9843,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1704,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 655,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 655,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69975,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 69975,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 69975,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 97120,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42526,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42526,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42526,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42526,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13428,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13428,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13428,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6000,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7428,1 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 41166,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 41166,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41166,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 41166,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2728,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2728,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2728,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2728,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2728,3 |