Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1210 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 мамырдағы N 693 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 3 тамыздағы N 776 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.08.03 N 776 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы  N 1210 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мұнай өнеркәсібі. 2007 жылы республикада мұнай және газ конденсатын өндіру өткен жылмен салыстырғанда 3,6%-ға артып, 67,2 млн. тоннаны құрады.
      60,3 млн. тонна мұнай экспортталды. 12 млн. тоннадан астам мұнай ішкі нарыққа жеткізілді және қайта өңделді, өсім 3,2 %-ды құрады. 2627 мың тонна бензин (112,2 %), 3919 мың тонна дизель отыны (113,4 %), 2575 мың тонна мазут (77,9 %), 259 мың тонна авиакеросин (95,8 %) өндірілді.
      2009 — 2011 жылдары республикада мұнай және газ конденсатын өндіру Екінші Буын Зауытының және Теңіз кенорнында Шикі Газ Айдау жобаларын іске асырудың есебінен өсетін болады. Кен орындарында мұнай өндіру жылына 20 млн. тоннадан астам деңгейге жетеді.
      Отандық мұнай өңдеу зауыттарында өңдейтін қуаттары бар қондырғыларды жаңғырту және жаңасын салу жөніндегі іс-шаралар өткізіледі. Жаңғыртудың нәтижесінде республиканың тұтынушыларын ЕВРО-3, 4 талаптарына сәйкес келетін жоғары сапалы мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету, қоршаған ортаға зиянды әсерін төмендету, сондай-ақ 2014 - 2015 жылдары автомобиль бензині мен авиаотын тапшылығын жабу көзделуде. Жаңғырту аяқталғаннан кейін мұнай өңдеу зауыттарының мұнай өңдеу бойынша жиынтық қуаты жылына 17 млн. тоннаға жетеді.
      Министрлік Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2006 - 2010 жылдарға арналған (II кезең) іс-шаралар жоспарын іске асыруды ұйымдастыру мен бақылауды жүзеге асырады. Республиканың өндірістік-әлеуметтік объектілеріне мазут және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер үшін көктемгі-күзгі дала жұмыстарына дизель отынын жеткізу қамтамасыз етіледі.
      Мұнай өндіру көлемін ұлғайту мұнай көлігі инфрақұрылымын дамытуды талап етеді. Жаңа экспорт жүйесін құру және қолданыстағысын кеңейту жөніндегі жұмыс өзекті болып табылады. Каспий Құбыр Консорциумы мұнай құбырын кезең-кезеңімен кеңейту, Қазақстандық Каспий Тасымалдау Жүйесі арқылы Баку - Тбилиси - Джейхан құбырына қосылу және Қазақстан - Қытай мұнай құбыры жобасының 2-кезеңінің бірінші кезегін салу  - Кеңқияқ - Құмкөл мұнай құбырын салу мәселелері пысықталуда.";
      елуінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жанар-жағар май материалдарының, жабдықтардың, қосалқы бөлшектер мен материалдардың, авариялық қордың, магистральды газ құбырларының сызықтық бөлігіндегі энергетикалық ресурстардың, компрессорлық станциялардың, жерасты газ қоймаларының шығыс нормаларын, магистральды газ құбырлары арқылы газды тасымалдау кезінде өзіндік қажеттіліктерге және технологиялық ысырапқа жұмсалған газдың шығыс нормаларын есептеу жөнінде 22 әдістемелік нұсқаулық әзірленді.
      елу бірінші абзацпен толықтырылсын:
      "Газ құбырларындағы жұмыстардың қауіпсіздігіне, пісіру рәсімдеріне, ластаушы заттардың шығарындыларын өлшеу мен бағалауға қатысты 24 мемлекеттік стандарт, оның ішінде 17 стандарт ИСО стандарттарының негізінде әзірленді";
      "3. Стратегиялық бағыттары, қызметтің мақсаттары мен міндеттері" деген бөлімде:
      "Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету" деген 1-стратегиялық бағыт мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "5-мақсат. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардағы қазақстандық қамтудың үлесін арттыру.";
      "Елдің минералдық-шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету" деген 1-мақсатта:
      мақсатты индикаторда "40 %" деген сандар "7 %" деген санмен ауыстырылсын;
      Болжамдық ресурстарды бағалаумен Қазақстан аумағының зерттелуін қамтамасыз ету деген 1.1.1-міндетте:
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "1. Болжамдық ресурстарды бағалаумен 1:200000 масштабында алаңдарды геологиялық жете зерттеу:" деген жолда "52,0" деген сандар "35,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "алтын" деген жолда "160" деген сандар "100" деген сандармен ауыстырылсын;
      "мыс" деген жолда "1,3" деген сандар "0,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      "полиметалдар" деген жолда "7,0" деген сандар "4,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      "АГЗ 200 жүргізу аумағын қамту" деген жолда "82,11" деген сандар "81" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2. Болжамдық ресурстарды бағалаумен кенді алаңдарды геологиялық-минерагеникалық карталау:" деген жолда "20,0" деген сандар "15" деген сандармен ауыстырылсын;
      "алтын" деген жолда "2,2" деген сандар "1,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      "мыс" деген жолда "0,3" деген сандар "0,1" деген сандармен ауыстырылсын;
      "полиметалдар" деген жолда "3,2" деген сандар "0,3" деген сандармен ауыстырылсын;
      "ГМК - 200 өткізу аумағын қамту" деген жолда "16,8" деген сандар "13,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "3. 1:200000 масштабында инженерлік-геологиялық зерттеулермен гидрогеологиялық жете зерттеу" деген жолда "25" деген сандар "19,02" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Жете зерттеуді талап ететін алаң 1561,3 мың шаршы км" деген жолда "3,8" деген сандар "3,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "4. Аэроғарыштық және геологиялық-геофизикалық деректерді кешенді зерттеу негізінде пайдалы қазбалар кенорындарын болжау", "Қазақстан аумағын қамту - 2,7 млн. шаршы км" деген жол алып тасталсын;
      "Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау" деген 1.1.2-міндетте:
      "1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер" деген жолда:
      "зерттеулер" деген сөзден кейін "(аяқталатын)" деген сөзбен толықтырылсын;
      "2009 жыл" деген бағанда "8" деген сан "2" деген санмен ауыстырылсын;
      "2. Жаңа тәжірибелік-конструкторлық технологиялар" деген жолда:
      "Жаңа" деген сөз алып тасталсын;
      "технологиялар" деген сөзден кейін "(аяқталатын)" деген сөзбен толықтырылсын;
      "2009 жыл" деген бағанда "4" деген сан "2" деген санмен ауыстырылсын;
      "Пайдалы қазбалардың түрлері, оның ішінде неғұрлым көп қажет етілетін: алтын, мыс, полиметалдар бойынша" деген 1.1.3-міндетте:
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "1. Қорлардың өсуімен қатты пайдалы қазбаларға іздеу-бағалау жұмыстары:" деген жолда "13" деген сандар "8" деген санмен ауыстырылсын;
      "алтын" деген жолда "10" деген сандар "1,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "мыс" деген жолда "50" деген сандар "150" деген сандармен ауыстырылсын;
      "полиметалдар" деген жолда "100" деген сандар "0" деген санмен ауыстырылсын;
      "Қазақстанның барлық аумағында елдің минералдық шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету" деген 1.1.4-міндет мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

"

3. "Геология және жер қойнауын қорғау" ақпараттық-талдау журналын тоқсан сайын шығару

Журнал





4

4

4

";

      "Халықты ауыз сумен қамтамасыз ету" деген 2-мақсатта:
      мақсатты индикаторда "37,6", "43,9" деген сандар "31,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Ауылдық елді мекендерді сапалы жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету" деген 1.2.1-міндетте:
      "Барлығы 1650 ауылдық елді мекен" деген жолда:
      "2010 жыл" деген бағанда "37,6" деген сандар "31,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2011 жыл" деген бағанда "43,9" деген сандар "31,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2. Тұщы жерасты сулары кенорындарының қорын қайта бағалаумен жете зерттеу" деген жолдың "2010 жыл" деген бағанында "28" деген сандар "0" деген санмен ауыстырылсын;
      "Барлығы 194 кенорны" деген жолда:
      "2010 жыл" деген бағанда "15,5" деген сандар "1,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2011 жыл" деген бағанда "29,9" деген сандар "15,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету." деген 3-мақсатта:
      мақсатты индикаторда:
      1-тармақта:
      "5044", "5000", "5000", "5000", "5023", "5044" деген сандар тиісінше "5018", "5005", "5017", "5018", "5018", "5018" деген сандармен ауыстырылсын;
      "850-дің кемінде 138 постысын" деген сөздер "850 бекеттің 44 бекетін (полигонын)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "42" деген сандар "44" деген сандармен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      "1026", "616", "816", "1026" деген сандар тиісінше "926", "516", "716", "926" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау" деген 1.3.2-міндетте:
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "1. Гидрогеологиялық ұңғымаларды жою" деген жолда "158" деген сандар "58" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Барлығы - 2149 ұңғыма" деген жолда "28,7" деген сандар "24,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

"

"5-мақсат. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардағы қазақстандық қамтудың үлесін арттыру
Мақсатты индикатор:
2012 жылға қарай ӨБК-дан басқа жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алудың жалпы көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесін тауарлар бойынша 14 %-ға дейін, жұмыстар мен қызметтер бойынша 80 %-ға дейін жеткізу

1.5.1-міндет. Қазақстан Республикасының жер қойнауын басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесінің шеңберінде қазақстандық қамту мониторингінің тиімді жүйесін құру

Тиісті заңнамалық және нормативтік базаны дайындау

акт



4



Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы электронды дерекқор қалыптастыру

қор



1



";

      "Отын-энергетикалық кешеннің қарқынды дамуы" деген 2-стратегиялық бағытта:
      "Экономиканың электр энергиясына деген өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету" деген 2-мақсатта:
      мақсатты индикатордың 1-тармағында "15" деген сандар "4,3" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Электр және жылу жүйелері объектілерін салу" деген 2.2.3-міндетте:
      "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйені дамытуға мақсатты трансферттер (РБ қаржысы)" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "34" деген сандар "24" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Мұнай ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру" деген 3-мақсатта:
      мақсатты индикаторда:
      1-тармақта "14,5", "121,4" деген сандар тиісінше "10,8", "116" деген сандармен ауыстырылсын;
      2-тармақта "3", "124,6" деген сандар тиісінше "1,5", "112,2" деген сандармен ауыстырылсын;
      3-тармақта "11,5", "118,9" деген сандар тиісінше "10,7", "117,7" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Экономиканың көмірсутектерге деген ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз ету" деген 2.3.1-міндет мынадай редакцияда жазылсын:

"

2.3.1-міндет. Экономиканың көмірсутектерге деген ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз ету

Мұнай өндіру көлемін жыл сайын ұлғайту (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

67225

70617

75000

77000

78000

%

103,6

105,0

106,2

102,7

101,3

ҚР МӨЗ-де мұнайды қайта өңдеу көлемін жыл сайын ұлғайту (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

12036,9

12288,7

12500

13000

13500

%

103,2

102,1

101,7

104,0

103,8

Бензин өндіру көлемі (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

2626,8

2491,1

2520,0

2675,8

2829,4

%

112,2

94,8

101,2

106,2

105,7

Дизель отынын өндіру көлемі (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

3919,0

3898,0

3966,6

4124,1

4206,4

%

113,4

99,5

101,8

104,0

102,0

Авиакеросин өндіру көлемі (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

259,0

399,2

360,0

416,0

461,3

%

95,8

154,1

90,2

115,6

110,9

Мазут өндіру көлемі (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

2575,0

3134,6

2720,0

2811,2

2923,6

%

77,9

121,7

86,8

103,4

104,0

";

      "Мұнайды ішкі нарықтарға тасымалдау бағыттарын әртараптандыру" деген 2.3.2-міндетте:

"

Мұнай экспортын ұлғайту (өткен жылмен салыстырғанда)

млн.т.

60,3

61,0

70,8

71,7

71,8

%

107,0

101,2

116,0

101,3

100,0

";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

Мұнай экспортының көлемі (өткен жылмен салыстырғанда)

млн. т.

60,3

62,82

67,50

70,0

71,0

%

107,0

104,2

107,4

103,7

101,4

";

      "Қазақстан Республикасының ішкі нарығының өсіп отырған қажеттіліктерін газбен үздіксіз және тұрақты қамтамасыз ету" деген 2.4.2-міндет мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

"

Облыстардың газ тасымалдау жүйесін дамытуға бағытталған нысаналы трансферттер

саны

0

44

23

6

3

";

      "Газ саласын нормативтік реттеу деңгейін көтеру" деген 2.4.4-міндетте:
      "1. Әзірленген техникалық регламенттер" деген сөздер "Техникалық регламенттер әзірлеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "2. Әзірленген нормативтік-техникалық құжаттар мен стандарттар" деген сөздер "Нормативтік-техникалық құжаттар (стандарттар) әзірлеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту" деген 3-стратегиялық бағытта:
      "Көмірсутек шикізатын тереңдей өңдеудің және мұнай-химия өнімін шығарудың өндіруші қуаттарын құру" деген 3.1.2-міндетте:
      "4. Нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "2" деген сан "0" деген санмен ауыстырылсын;
      "Ядролық-энергетикалық саланы құру" деген 4-стратегиялық бағытта:
      "Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясы өндірісінің көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету." деген 2-мақсатта.:
      мақсатты индикатордың 1-тармағында "3" деген сан "2" деген санмен ауыстырылсын;
      "Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылымы элементтерін құру (дайындық жұмысы)" деген 4.2.1-міндетте:
      "6. Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру" деген жолда:
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "8" деген сан "6" деген санмен ауыстырылсын;
      "1" деген сан алып тасталсын;
      "2011 жыл" деген баған "1" деген санмен толықтырылсын;

"

7. Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру

бағдарламалар топтамасы диагностика жүйелері математикалық үлгілер технолог. әзірленімдер мамандар

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

7. Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын жасау мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру

бағдарламалар топтамасы диагностика жүйелері математикалық үлгілер әзірлеу әдістемелері

2

2

1

3

3

4

4

3

5

5

1

1

-

1

2

1

1

-

1

1

";

      "8. Физика, химия, биология саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді және ДЦ-60 жеделдеткіш ауыр иондар базасында озық технологияларды дамыту бағдарламасын іске асыру" деген жолда:
      "Өлш. бірл." деген бағанда "оқу" деген сөз "әдістемелік" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "2009 жыл" деген бағанда "5000", "6" деген сандар тиісінше "2000", "4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету" 5-стратегиялық бағытта:
      "Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтардың және объектілердің зерттеу, анықтау және паспорттау" деген 5.2.1-міндет мынадай редакцияда жазылсын:

"

1. Бұрынғы ССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету:

аумақты ревизиялау, жайластыру (км)

450

600

600

600

600

700

1060

600

800

800

Шекараларды ревизиялау және жайластыру

анықтағыш белгілер (дана)

3

3

2

3

3

Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігі

құрылыс субъект ұңғымалар

-

-

50

55

64

26

26

20

25

25

ССП объектілерінде ядролық қару қызметінің қалдықтарын жою және консервациялау жөніндегі технологиялар кешені

аумақтың алаңы (шаршы м)

-

3000

560

850

850

Жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау

су пайдалану объектілері



60

10

10

паспорттары

-

-

8

11

10

мониторингілік ұңғыма



3

3

3

Басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық жүйесін құру

ГИС қабаттары

1

1

2

2

3

веб-сайт


1




брошюра, мақала

10

10

15

20

15

дәрістер

10

10

10

8

8

2. Жерасты суларының экологиялық жағдайына Азғыр полигонының әсерін зерттеу

зерттелген алаңдар шаршы км



10





265



елді мекен, жою (дақ)



3





30



ұңғымаларды қалпына келтіру



4

6


";

      "Ядролық энергияны пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеу" деген 5.2.3.-міндетте:
      "Нормативтік-құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттар әзірленді" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "15" деген сандар "11" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы халықаралық шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындауы" деген 5.2.4-міндетте:
      "3. "Бурабай" геофизикалық обсерваториясын жаңа орынға көшіру" деген жолдың "Өлш. бірл." деген бағанында "станция" деген сөз "өлшеу кешендері" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің стратегиялық мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкес келуі" деген кіші бөлімде:
      "Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету" деген 1-стратегиялық бағыт:
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

"

5-мақсат. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардағы қазақстандық қамтудың үлесін арттыру

Тиісті заңнамалық және нормативтік базаны дайындау. Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы электрондық дерекқорды қалыптастыру.

"Ұйымдар мен мемлекеттік органдар сатып алатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы  N 733 Жарлығы

";

      "5. Негізінде Стратегиялық жоспар әзірленген нормативтік құқықтық актілер" деген бөлім мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "11-1) "Ұйымдар мен мемлекеттік органдар сатып алатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы N 733 Жарлығы";
      "6. Бюджеттік бағдарламалар" деген бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2009 жылғы 13 мамырдағы
N 693 қаулысына  
қосымша     

6-бөлім. "Бюджеттік бағдарламалар"

      Тұжырымдалған стратегиялық бағыттарға, мақсаттарға және міндеттерге қол жеткізу үшін олардың сипаттамасын, сандық көрсеткіштерін, нәтижесін және бюджетін көрсете отырып, 29 бюджеттік бағдарлама белгіленді. Бюджеттік бағдарламаларды орындаудың түпкілікті көрсеткіштері нақтылық, салыстыру, экономикалық орындылығы, бақыланылуы мен тексерімділігі қағидаттарына байланысты тұжырымдалды.
      Бюджеттік шығыстардың жиынтығы Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының "Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліміне 1-қосымшада берілді.
      Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар бойынша 2009 - 2011 жылдарға арналған шығыстарды бөлу Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 — 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының "Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліміне 2-қосымшада берілді.
      Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 — 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының бюджеттік бағдарламалары Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының "Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліміне 3-қосымшада әр бағдарлама бойынша жеке берілді.

Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігінің
2009 - 2011 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарының
"Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліміне
1-қосымша

Бюджеттік шығыстардың жиынтығы
Бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасы Энергетика
және минералдық ресурстар министрлігі

Коды

Бағдарламалар

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7


Барлығы

84741554

69993056

67460055

100416965

75580150


Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

17377399

16607248

9769505

12033601

12580267

001

Электр энергетикасы, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетикалық кешен, көмір, мұнай-химия, мұнай-газ өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

879624

800656

1454230

1304668

1636041

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің есебін жүргізуді қамтамасыз ету

15973

181973

22714

24614

28959

003

Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

93347

99881

68222

110490

120438

004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

841943

898900

844834

971414

1049307

006

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

59920

99799

206742

238746

197419

008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

591027

635812

390061

189704

38988

009

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

533499

533499

512514

543951

581000

011

Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

456000

862385

825168

932055

936336

012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

82776

123932

140990

155747

180026

013

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

014

Минералдық шикізат базасының және жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер мониторингі

702619

663674

663674

663674

663674

015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

444752

468519

409710

24470

20281

017

Өздігінен төгілетін мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

1250830

692770

747640

1371320

1041430

018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

300000

300000

150000

150000

150000

019

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына берілген таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген зиянды өтеу

117237

117990

130686

139740

149409

022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0

0

21553

22510

24746

026

Оңтүстік Қазақстанның тұтынушыларын тұрақты энергиямен жабдықтауды қамтамасыз ету

6945108

5159945

0

0

0

027

Облыстардың немесе аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыруға арналған нысаналы трансферттер

500000

0

0

0

0

029

Қазақстан Республикасындағы өндіруші салалар қызметінің ашықтық бастамасын іске асыру

12000

12300

42000

27000

15000

030

Ядролық сынақтардың мониторингі

26000

56245

68000

75000

70000

049

Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы

151974

763953

127070

0

0

056

Облыстық бюджетке шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

500000

0

0

0


Бюджеттік даму бағдарламалары

67364155

53385808

57690550

88383364

62999883

005

Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын жасау

801809

758090

1100000

250895

0

007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

3470000

2685000

0

501059

550000

016

Жер қойнауын пайдалануда ақпараттық жүйені дамыту

211037

447860

491226

0

0

020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

0

0

290900

500000

1000000

021

Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мәртөк ауданының жалғастыратын газ құбырын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

783215

988857

0

0

0

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы трансферттер

31562075

33601251

50389966

81403549

56852330

027

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

0

0

130000

4734000

1939000

028

"Бейнеу - Бозой - Ақбұлақ" магистральдық газ құбырын салуға жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

0

2000000

3998000

0

0

028

Атом өнеркәсібін институционалдық дамыту

28686193

0

0

0

0

031

"Достық Энерго" АҚ-қа кредит ресурстарын беру

0

2551500

0

0

0

036

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Түрікменстанның шаруашылық жүргізуші субъектілері алдындағы қарыздарын төлеуді қамтамасыз ету үшін "Достық Энерго" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту

1849826

95000

477481

0

0

053

Атырау облысында бірінші интеграцияланған газ-химия кешенінің инфрақұрылымдарын салуға "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кредит ресурстарын беру

0

10000000

0

0

0

057

Экономика салаларының энергия тиімділік деңгейін арттыру

0

200000

0

0

0

064

Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

0

0

669920

918000

2612000

112

Электрондық үкімет құру

0

58250

143057

75861

46553

Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігінің
2009 - 2011 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарының
"Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліміне
2-қосымша

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер мен
2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар
бойынша шығыстарды бөлу
Бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасы Энергетика
және минералдық ресурстар министрлігі

Коды

Бағдарламалар

Жоспар

Жылдар

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

1. Елдің минералдық шикізат кешенін тұрақты дамыту


Барлығы

6197463

5390506

7642590

7894334

013

Өңірлік, геологиялық-түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

3798796

2943697

5088498

5677213

003

Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

99881

68222

110490

120438

014

Минералдық шикізат базасының және жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер мониторингі

663674

663674

663674

663674

012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

123932

140990

155747

180026

016

Жер қойнауын пайдалануда ақпараттық жүйені дамыту

447860

491226

0

0

017

Өздігінен төгілетін мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

692770

747640

1371320

1041430

112

Электрондық үкімет құру

58250

143057

75861

46553

018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, өңдеу және мұнай өнімдерін сату кезінде мемлекет мүддесін білдіру

300000

150000

150000

150000

029

Қазақстан Республикасындағы өндіруші салалар қызметінің ашықтық бастамасын іске асыру

12300

42000

27000

15000

2. Отын-энергетика кешенінің серпінді дамуы


Барлығы

35719242

54617422

81666909

57078708

006

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

99799

206742

238746

197419

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33601251

50389966

81403549

56852330

028

"Бейнеу - Шымкент" магистральдық газ құбырын салу үшін жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

2000000

3998000

0

0

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің есебін жүргізуді қамтамасыз ету

18192

22714

24614

28959

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін арттыру


Барлығы

0

691473

940510

2636746

022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0

21553

22510

24746

064

Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

0

669920

918000

2612000

4. Ядролық энергетика саласын құру


Барлығы

5105943

2362804

2223368

2599307

005

Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын жасау

758090

1100000

250895

0

004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

898900

844834

971414

1049307

007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

2685000

0

501059

550000

049

Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы

763953

127070

0

0

020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

0

290900

500000

1000000

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету


Барлығы

2205931

2056429

6614450

3714733

009

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

533499

512514

543951

581000

019

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына берілген таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген зиянды өтеу

117990

130686

139740

149409

011

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

862385

825168

932055

936336

030

Ядролық сынақтардың мониторингі

56245

68000

75000

70000

008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

635812

390061

189704

38988

027

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру


130000

4734000

1939000

6. Басқалары


барлығы

892544

2341421

1329138

1656322

001

Электр энергетикасы, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетикалық кешен, көмір, мұнай-химия, мұнай-газ өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану салаларындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

797544

1454230

1304668

1636041

015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

0

409710

24470

20281

036

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Түрікменстанның шаруашылық жүргізуші субъектілері алдындағы қарыздарын төлеуді қамтамасыз ету үшін "Достық Энерго" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту


95000

477481

0

БАРЛЫҒЫ (29 бағдарлама)

67460055

100416965

75580150

Даму (10 бағдарлама)

57690550

88383364

62999883

Ағымдағы (19 бағдарлама)

9769505

12033601

12580267

Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігінің
2009 - 2011 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарының
"Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліміне
3-қосымша

001-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 "Электр энергетикасы, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетикалық кешен, көмір, мұнай-химия, мұнай-газ өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер"

Сипаттама

Министрліктердің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Орталық аппараттың штат саны 349 бірлік

бірл.

334

334

349

349

349

Сан көрсеткіштері

Аумақтық органдардың штат саны 295 бірлік

бірл.

218

295

295

295

295

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік тілге оқыту

бірл.

190

92

92

92

92

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілерді ағылшын тіліне оқыту

бірл.

24

24

24

24

24

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

бірл.

27

27

27

27

27

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты


766254

800656

1454230

1304668

1636041

015-бюджеттік бағдарлама
Күрделі шығындар

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру"

Сипаттама

"Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің комитеттерін Астана қаласына көшіру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 17 тамыздағы N 700 қаулысын іске асыру мақсатында министрліктердің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Мақсат

Министрліктердің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету, Комитет пен мемлекеттік мекеменің жұмыс тиімділігін арттыру, мемлекеттік басқарудың оралымдылығын қамтамасыз ету

Міндеттер

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетін оның "Қазгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығы ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемесімен бірге Астана қаласына көшіру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Күрделі жөндеу

мың теңге

53836,9

0

0

0

0

Сан көрсеткіштері

Министрлікті, ведомстволар мен аумақтық органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпарат жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

мың теңге

74126,1

84678

18000

24470

20281

Сан көрсеткіштері

Көшірілген Геология және жер қойнауын пайдалану және Атом энергетикасы Комитеттері мен "Қазгеоақпарат" РГАО ММ-ді тұрғын үймен қамтамасыз ету

мың теңге

419258

384273

391710

0

0

Нәтиже көрсеткіштері

Көшірілген Комитетті және "Қазгеоақпарат" РГАО ММ-ді тұрғын үймен және республикалық геологиялық қорға арналған үй-жаймен қамтамасыз ету







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты


547221

468951

409710

24470

20281

002-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

002 "Мұнай-газ жобалары бойынша пайдалану құқығы мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің есебін жүргізуді қамтамасыз ету"

Сипаттама

Мұнай-газ жобалары бойынша пайдалану құқығы мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін қамтамасыз ету және мұнай-газ операциялары бойынша шығындарды өтегеннен кейін мердігердің мемлекетке беретін мүлкін есепке алу

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Мақсат

4. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық нәтижені арттыру

Міндеттер

2.4.5. Мемлекеттік мүлікті есепке алу саласында ӨБК бойынша құзыретті және уәкілетті органның өзара іс-қимылын жетілдіру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Мұнай-газ секторындағы мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізу

Сан көрсеткіштері

Штаттық бірлік саны

Бірл.

16

16

16

16

16

Сапа көрсеткіштері

"Қарашығынақ кенорнының өнімін бөлу туралы түпкілікті келісім бойынша мердігердің пайдалануындағы және Қазақстан Республикасының шаруашылық қызметі мен ішкі және халықаралық газ-көлік жүйелерінің концессия шарты бойынша концессия алушыға берілген мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі" нұсқаулыққа сәйкес есеп жүргізу.







Тиімділік көрсеткіштері

Бір қызметшіні ұстауға кететін шығын.

мың теңге

1278,0

1137,0

1419,6

1538,3

1809,9

Нәтиже көрсеткіштері

Құны 65 млрд.теңге мемлекеттік активтердің тізілімін жүргізу, мұнай-газ жобаларында мердігерлер пайдаланатын мемлекеттік мүліктің тиісті есебі.







Бағдарламаны іске асыруға кететін шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

15973,4

18192,0

22714

24614

28959

006-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

006 "Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру"

Сипаттама

Мемлекеттік стандарттарды, қолданыстағы стандарттарға өзгерістерді, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін, электр энергетикасы саласында нормативтік-техникалық құжаттаманы және энергия үнемдеу саласында нормативтік-құқықтық актілерді, мұнай және газ өнеркәсібінде техникалық регламенттер мен нормативтік-құқықтық актілерді, атом энергиясын пайдалану саласында қауіпсіздікті реттеу үшін нормативтік құқықтық актілерді және нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ішкі және сыртқы нарықтарда көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілігіне жағдай жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету

Мақсат

5. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттіліктерін қамтамасыз ету

Міндет

2.5.1. Қазақстан көмірінің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру үшін жағдай жасау

Сан көрсеткіштері

1. Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

саны

15

18

16

23

24

2. Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу

саны

1

1

1

1

1

3. Көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін әзірлеу

саны

3

3

3

3

3

4. "Көмірдің және оны өндірудің, өңдеудің, сақтау мен тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы" техникалық регламентті әзірлеу

саны

-

-

1

-

-

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері







X

Нәтиже көрсеткіштері

Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкесетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі

%

26,3

42,9

58,6

78,9

100

Газ саласының қауіпсіз жұмыс істеуі мақсатында нормативтік құжаттармен қамтамасыз ету

Мақсат

4. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық нәтижені арттыру

Міндет

2.4.4 Газ саласының нормативтік реттеу деңгейін арттыру

Сан көрсеткіштері

Газ саласының техникалық регламенттерін әзірлеу

саны

-

-


1

1

Газ саласының нормативтік-техникалық құжаттары мен стандарттарын әзірлеу Нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттарды) әзірлеу

саны

-

-

5

7

-

Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық нормаларға сәйкесетін нормативтік базасы, газ саласы объектілерінің жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ету







Тиімділік көрсеткіштері

Газ саласы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамадағы кемістіктерді жою







Нәтиже көрсеткіштері

Газ саласының техникалық регламенттермен қамтамасыз етілуі







Мұнай саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Мақсат

3. Мұнай ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру

Міндет

2.3.3. Мұнай саласындағы нормативтік базаны жетілдіру

Сан көрсеткіштері

Мұнай саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу

саны

-

4

3

4

1

Сан көрсеткіштері

Мұнай саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

саны

-

1

1

2

1

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Мұнай саласындағы нормативтік базаны жетілдіру

%

40

45

50

60

70

Атом энергетикасында техникалық регламенттер мен нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.3. Ядролық энергияны пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеу

Сан көрсеткіштері

Техникалық регламенттерді әзірлеу




3



Нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу




8

10

11

Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық нормаларға сәйкесетін нормативтік база;







Тиімділік көрсеткіштері

Атом саласы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамадағы кемістіктерді жою







Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық қондырғылар мен атом станцияларын салу және пайдалану кезінде қауіпсіздікті реттеу жөніндегі нормативтік құжаттаманы қамтамасыз ету







Электр энергетикасы және энергия үнемдеу саласындағы нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлеу

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту.

Мақсат

1. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану.

Міндет

2.1.1. Отын-энергетикалық кешенінде және электр және жылу энергияларын тұтыну аясында энергия және ресурс үнемдеу жөнінде шаралар әзірлеу және іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база жасау

Сан көрсеткіштері

НТҚ (әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар, өкімхаттар, ережелер және т.б.)

дана

20

20

20

20

20

Әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар әзірлеу

дана



3

3

3

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық талаптарға сәйкес отын-энергетикалық кешені өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін нормативтік-құқықтық, ғылыми-техникалық қамтамасыз ету







Тиімділік көрсеткіштері

ЖІӨ энергия сыйымдылығын төмендету — тауарларды өндіру мен қызметтерге және электр сыйымдылығына арналған энергияның мөлшері, ЖІӨ өндіруге арналған электр энергиясының шығыны







Нәтиже көрсеткіштері

1. Электр энергетикалық кешені жұмысының тұрақтылығын және объектілерінің қауіпсіздігін арттыру.







2. ОЭҚ пайдалану тиімділігін арттыру, ел экономикасын энергия үнемдеу жолына көшіру үшін жағдай жасау.







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

59920

99799

206742

238746

197419

008-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

008 "Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму"

Сипаттама

Уран кеніштерін консервациялау және жою, кеніштердің өнеркәсіп алаңдарында және оған іргелес аумақтарда орналасқан аумақтарды қалпына келтіру және техногендік уран қалдықтарын көму, Ертіс химия-металлургия зауытының цехтарын және оларға іргелес аумақтарды қауіпсіз жағдайға келтіру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Радиациялық қауіпті объектілерді консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.2. Радиациялық қауіпті объектілерді консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

Сан көрсеткіштері

Жойылған және қалпына келтірілген кеніштердің саны


1

3

2



5. Цехтарда радиациялық-қауіпті жою жөніндегі өндірісті жиынтықтылау

жинақталымнан %

-

25

65


10

6. Жабдықтарды бөлшектеу және 22 және 22а цехтарын залалсыздандыру

көлемнен %

-

1

24

25

25

Сапа көрсеткіштері

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес







Баспаналар мен цехтардың сыртқы жақтарының барлық МЭД-нің СПОРО-97 нормаларына сәйкестігі

Зв/с

СПОРО-97 нормаларына тең немесе аз





Тиімділік көрсеткіштері

Кеніштердің аумақтарының жұмыс аяқталғаннан кейінгі радиациялық ластану деңгейі жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерден аспауы тиіс







ЕХМЗ радиациялық ластанған аумағын қалпына келтіру Ластанған топырақты сыртқа шығару, көлемі ТРО-ны шығару көлемі, ЖРО шығару көлемі







шаршы.м


13360




текше.м

8300

2590




т


20

800

1200

800

т



100

150

50

Нәтиже көрсеткіштері

Аумақтың жұмыс аяқталғаннан кейінгі радиациялық ластану деңгейі жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерден аспауы тиіс







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

591027

635812

390061

189704

38988

009-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

009 "Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету"

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, шахталардың, көмір разрездері мен бұрынғы "Қарағанды көмір" өндірістік бірлестігінің байыту фабрикалары қызметтерінің салдары жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Бұрынғы "Қарағанды көмір" өндірістік бірлестігі қызметінің келеңсіз салдарынан Қарағанды облысы халқының тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

1. Таратылатын және таратылған шахталардың, көмір разрездері мен бұрынғы "Қарағанды көмір" өндірістік бірлестігінің байыту фабрикаларының болуы мүмкін келеңсіз салдарынан Қарағанды облысы халқының тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету
2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.1.1. Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын жабуды аяқтау

Сан көрсеткіштері

Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын, оның ішінде:

саны

1

1

2



"Арман" ЖШС-тің N 1 шахтасын;

"Қарағанды көмір" АТАҚ-тың N 1 шахтасын;

"Қарағанды көмір" АТАҚ-тың N 2 шахтасын;

"Қарағанды көмір" АТАҚ-тың N 3 шахтасын жабу

Сапа көрсеткіштері

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды орындау







Тиімділік көрсеткіштері

Бассейннің шахталарында тарату жұмыстары басталғаннан бастап акті бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жердің жалпы көлемі

га

3420,0

3476,8

3578,8

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Тарату жұмыстарын аяқтау


"Арман" ЖШС-тің N 1 шахтасын тарату

"Қара ғанды көмір" АТАҚ-тың N 1 шахтасын тарату

"Қара ғанды көмір" АТАҚ-тың N 2 және N 3 шахталарын тарату

-

-

Міндет

5.1.2. Бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің оқпандарын, шурфтарын, ұңғымаларын, үйінділері мен карьерлерін жою

Көрсеткіштер

Сан көрсеткіштері

шахталардың, бұрынғы "Қарағандыкөмір" ӨБ байыту фабрикаларының разрездері қызметінің зардаптарын жою;
оның ішінде:







оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою;

дана



46

9


үйінділерді жою;

дана



3

1

1

карьерлерді жою

дана



-

-

-

Сапа көрсеткіштері

Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындау







Тиімділік көрсеткіштері

X


X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

1. Жойылған оқпандардың, ұңғымалардың, үйінділер мен карьерлердің үлесі

%



71

85,5

86,9

2. Акті бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жердің жалпы көлемі

га



18,6

210

105

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстардың жиыны

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

533499

533499

512514

543951

581000

011-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

011 "Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету"

Сипаттама

Қазақстан аумағының радиациялық және ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын жасау

1. Бұрынғы ССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.1. Радиациялық қауіпті аумақтарды және техногендік сипаттағы объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау.

Сан көрсеткіштері

1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны

аумақ (км)

450

600

600

600

600

белгі (дана)

700

1060

600

800

800

құрылыс

3

3

3

3

3

субъекті



50

55

64

2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөніндегі іс шаралар өткізу

штольня

26

26

20

25

25

3. Ядролық қару-жарақ қызметінің қалдықтардың, радиоактивті және улы қалдықтарды жоюға және консервациялау дайындау және радиациялық ластанған аумақтарды ремедиациялау (қалпына келтіру) жөніндегі іс шаралар кешенінен өткізу.

алаң (шаршы км)

-

3000

560

850

850

4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайдың дұрыс карталарын кезең-кезеңімен жасау.







5. Басқарушылық шешімдерді қабылдаудың ақпараттық жүйесін құру және бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкология мәселелері бойынша халықты ақпараттандыру және ағарту жөнінде жұмыстар жүргізу

Суды пайдалану объектілері паспорттар



60

70

10



8

11

10

Мониторингтік ұңғымалар ГИС-жобасының қабаттары



3

3

3

1

1

2

2

3

Брошюралар мақалалар мен дәрістер

10

10

15

20

15

10

10

10

8

8

Сапа көрсеткіштері

Жұмыстар НРБ-99-ға сәйкес келеді

%


100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Зерттелген аумақтың жалпы көлемі

%

5

5

4

6

5

Паспортталған ластанған объектілердің саны

дана

3

3

8

10

10

радиациялық жағдайдың карталары

ССП алаңы нан %

5

8

4

6

6

2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына ықпалын зерттеу

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына ықпалын зерттеу

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік-қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.1. Радиациялық қауіпті аумақтарды және техногендік сипаттағы объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау технологиялық алаңдарын радиоэкологиялық кешенді зерттеу

Сан көрсеткіштері

Азғыр полигонының

алаң



10



Азғыр полигонына іргелес аумақтар

шаршы км



265



және елді мекендер

елді мекен



3



Гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларының барларын қалпына келтіру және жаңаларын жайғастыру

ұңғыма



4

6


Жерасты суларының радионуклидтік ластануы мониторингінің техникалық базасы

пост монито ринг



4

6


Сапа көрсеткіштері

Жерасты суларының радионуклидтік ластану мониторингінің техникалық базасы

есеп




2

2

Тиімділік көрсеткіштері

Қазақстан үшін тиімділікке жер қоры санатынан бұзылған жерлерді жер пайдалануға кейіннен беру арқылы қол жеткізіледі

шаршы км




100


Нәтиже көрсеткіштері

Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын радиоэкологиялық кешенді зерттеу

алаң



10



шаршы км



265



Азғыр полигонына іргелес аумақтар және елді мекендер

елді мекен



3



Ластанудың жойылған дақтары

дақ



30



Жерасты суларының радионуклидтік ластану мониторингі

есеп




2

2

Жерасты суларының экологиялық жағдайы туралы қорытынды және оларды шаруашылық және ауыз су мұқтаждықтарына пайдалану туралы ұсынымдар.

қорытынды




1


3. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету (құпия)

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік-қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








4. Сақталуды қамтамасыз ету (құпия)

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік-қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға барлық шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

456000

862385

825168

932055

936336

012-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 "Геологиялық ақпаратты қалыптастыру"

Сипаттамасы

Жер қойнауының есебін жүргізу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешеніне инвестицияларды талдау, геологиялық ақпаратты жинау, сақтау және пайдалануға беру, жер қойнауы туралы компьютерлік дерекқор банкіне техникалық және технологиялық әкімшілік ету

Стратегиялық бағыт

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсат

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету







Міндет

1.1.5. Геологиялық ақпараттың және геоақпараттық жүйелердің дерекқор банкін қалыптастыру







Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

16

16

16

16

Сапа көрсеткіштері

Толық және дұрыс ақпарат негізінде дайындалған есептілік

іс-шаралар

15

15

15

15

15

Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдер

мың теңге

823200

300000

300000

300000

300000

Нәтиже көрсеткіштері

Пайдаланушыларды толық және дұрыс геологиялық ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

82776,4

123932

140990

155747

180026

013-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 "Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары"

Сипаттамасы

Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздеу-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыт

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсат

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық-шикізат қорларымен қамтамасыз ету
2. Халықты жерасты ауызсумен қамтамасыз ету
3. Жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және Қазақстанның барлық аумағындағы қауіпті геологиялық процестер туралы уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету

Міндет

1.1.1. Болжамды ресурстарды бағалаумен Қазақстанның аумағының зерттелуін қамтамасыз ету
1.1.3. Пайдалы қазбалардың түрлері бойынша, оның ішінде неғұрлым көп қажет етілетін:
алтын, мыс, полиметалдар, сондай-ақ көмірсутек шикізаты мен геотермальды сулар бойынша қорларының өсуі
1.2.1. Ауылдық елді мекендерді сапалы жерасты ауызсу қорларымен қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Геологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары (ГЗА-200)

мың шаршы км

38,98

41,63

35,0

81,3

59,0

Инженерлік-геологиялық зерттеулермен өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары

мың шаршы км

13,323

20,93

19,02

30,0

36,0

Геологиялық-минерагеникалық карталауды жүргізу алаңдары (ГЗА-200)

мың шаршы км

5,5

16,5

15

25

30

Дайындық іс-шаралары шеңберіндегі есептер саны

есеп

9

7

1

8

11

Қатты пайдалы қазбаларға іздеу-бағалау жұмыстарының саны

учаске

14

12

8

15

23

Көмірсутек шикізатына іздеу-бағалау жұмыстары

объект

3

2

1

2

2

Жерасты тұщы сулары кенорындарын жете барлау

кенорны


-

2

28

28

Ауылдық елді мекендерді ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

пункт

152

197

108

102

104

Арқалық қаласын ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

объект




1


Геотермальды су қорларымен қамтамасыз ету

объект

-

1

-

-

-

Болжамды жұмыстарды жүргізу алаңдары

мың шаршы км

-

-

-

73,3

83,3

Сапа көрсеткіштері

Қатты пайдалы қазбалар кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

шаршы км

900

1000

700

1800

2200

Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарының көлемі:







алтын

тонна

145,4

150

100

165

170

мыс

млн.

1,15

1,2

0,8

1,4

1,5

полиметалдар

тонна

22,7

6,5

4,5

7,3

7,8

Болжамды ресурстарды бағалаумен кенді алаңдарды геологиялық-минерагеникалық карталау:







алтын

тонна

2,0

2,1

1,8

2,3

2,4

мыс

мың т

0,1

0,2

0,1

0,4

0,5

полиметалдар

млн. т

3,0

3,1

0,3

3,3

3,4

Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарының жер қойнауындағы құндылығы:







алтын

млрд. АҚШ

3,26

3,36

2,16

3,70

3,80

мыс

доллары

8,2

8,5

4,7

9,9

10,6

полиметалдар


65,8

18,9

10,1

21,2

22,6

Егжей-тегжейлі мұнай-іздеу жұмыстарын белгілеу үшін мұнай-газ-перспективалы құрылымдар мен учаскелерді табу

құрылым

-

1

-

-

1

учаске

5

-

-

-

-

Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

шаршы км

10

15

5

20

20

Елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету

%

12,9

24,9

31,4

37,6

43,9

Бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

шаршы км




1550

1650

Тиімділік көрсеткіштері

Өтелген қорлардың құнына қорлардың өсім құндылығының қатынасы:







алтын

%

34,8

35,9

21,0

39,5

40,7

мыс

%

2,8

2,9

1,7

3,4

3,6

полиметалдар

%

7,8

22,4

19,5

25,2

26,9

Табылған пайдалы қазбалардың құндылығына салынған бюджет қаражаты мөлшерінің қатынасы

%

0,48

0,5

0,5

0,5

0,5

Жер қойнауынан табылған пайдалы қазбалар ресурстарының құнына салынған бюджет қаражаты мөлшерінің қатынасы

%



0,5

0,5

0,5

Нәтиже көрсеткіштері

Өнеркәсіптік кенге айналуды оқшаулау мақсатында қаржыландырудың түрлі көздері есебінен іздеу-бағалау жұмыстарын жүргізу үшін берілген бағаланған болжамдық ресурстармен перспективалық учаскелер саны

учаске

11

10

8

15

16

Қатты пайдалы қазбалар қорларының өсуі:

тонна






алтын

мың тонна

6,5

10

1,0

11

11

мыс

мың тонна

216,9

50

150

80

100

полиметалдар

тәулігіне/мың текше

173,0

100

0

100

120

Жерасты сулары қорларының өсуі

м

27,4

35,5

19,4

18,3

18,7

Зерттелген аумақтарға болжамды учаскелер алаңдарының қатынасы

%




0,7

0,66

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

014-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 "Минералдық шикізат базасының, жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мониторингі"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, әлемдік нарықтағы оның интеграциясының мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасы мониторингін жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттеуші нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау желілерінің пункттерінде, постылары мен полигондарында белгіленген әдістеме мен регламент бойынша сандық және сапалық көрсеткіштерді алу үшін жерасты сулары мен геологиялық қауіпті процестердің жағдайына мемлекеттік мониторингті жүргізу

Стратегиялық бағыты

Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету
3. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.4. Қазақстанның барлық аумағындағы минералдық шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету
1.3.1. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайын бағалау және болжау, іс-шараларды әзірлеу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

1. Минералдық шикізат базасы жағдайының мониторингі

жоба

13

9

10

10

10

журнал



4

4

4

2. Жерасты суларының мониторингі, оның ішінде:







1) пункттерде

пункт

5005

5000

5000

5000

5000

2) жер сілкіну хабаршыларын зерттеу бойынша постыларда

пост


13

13

13

13

3) жерасты суларының техногендік ластану полигондарында

полигон

1

4

5

5

5

4) мемлекеттік су кадастрын жүргізу

кадастр

1

1

1

1

1

3. Қауіпті геологиялық процестер мониторингі, оның ішінде:







1) постыларда

пост

50

42

42

42

42

2) полигондарда

полигон

2

2

2

2

2

3) жаңа постыларды құру







4) жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер мониторингін сүйемелдеу

объект

5

9

10

10

10

Сапа көрсеткіштері

Пайдаланушыларды республиканың минералдық-шикізат базасының қазіргі жағдайы туралы дұрыс ақпаратпен, нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету

есеп

4

4

4

4

4

журнал



4

4

4

Пайдаланушыларды жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету

есеп

18

13

13

13

13

Тиімділік көрсеткіштері

1. Бір жоба бойынша жұмысты жүргізуге арналған орташа шығын

мың теңге

5366,54

6552,22

5897,0

5897,0

5897,0

2. Жерасты суларының мониторингі:







1 байқау пунктінде жерасты суларының мониторингін жүргізу;

теңге

62000

62000

62000

62000

62000

1 пунктте жер сілкіну хабаршыларын зерттеу жөніндегі байқауларды жүргізу;

теңге


3000

3000

3000

3000

1 полигонда жерасты суларының техногендік ластануына байқауларды жүргізу;

теңге


8333

8333

8333

8333

мемлекеттік желіні байқаулардың 1 қосымша пунктін құру;

теңге

37000





жер сілкіну хабаршыларын зерттеу бойынша 1 постыны құру;

теңге

50000

30000




жерасты суларының техногендік ластануының 1 полигонын құру;

теңге

20000

20000

20000

20000

20000

1 мемлекеттік су кадастрын (жерасты сулары) құру

теңге

1250

1250

1250

1250

1250

3. Қауіпті геологиялық процестер мониторингі:







1 постыда байқауларды құру және жүргізу;

теңге

1250

27850

28750

28750

28750

1 полигонда қауіпті геологиялық процестерге байқауларды жүргізу;

теңге


1250

1250

1250

1250

1 жаңа постыны құру

теңге

5500





4. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мониторингін сүйемелдеу:







1 объектінің құны

теңге


7130

7130

7130

7130

Нәтиже көрсеткіштері

Қолданыстағы нұсқаулықтар мен әдістемелік талаптар негізінде орындалған геологиялық есептер жұмыс түрлері бойынша республикалық геологиялық қорға электронды және қағаз тасығыштармен берілетін болады.

есеп

22

17

18

18

18

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

702619

663674

663674

663674

663674

017-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 "Өздігінен төгілетін мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау"

Сипаттамасы

Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау үшін мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, теңіз және жер беті флорасы мен фаунасын сақтау

Стратегиялық бағыты

Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

3. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету

Міндеттері

1.3.2. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

1. Теңізде және құрлықта 91 мұнай ұңғымасын жою

ұңғыма

8

4

6

6


2. Өздігінен төгілетін, оның ішінде 315-і радионуклидтердің жоғары құрамымен 2149 гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

ұңғыма

130

73

58

200

210

Сапа көрсеткіштері

1. Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, теңіз және жер бетінің флорасы мен фаунасын сақтау







Тиімділік көрсеткіштері

Мына тереңдікте 1 ұңғыманы жою бойынша жұмысты жүргізуге орташа шығын:







100 м-ге дейін - 2340,0 мың теңге;

500 м-ге дейін - 4210,0 мың теңге;

1000 м-ге дейін - 8230,0 млн. теңге

Нәтиже көрсеткіштері

Жойылған ұңғымаларды қабылдау актілері, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетіне ай сайын ақпараттық есеп беру. Өздігінен төгілетін ұңғымаларды жою және консервациялау туралы есеп.







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

1250830

692770

747640

1371320

1041430

018-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

018 "Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру" (Жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргізу саласында құзыретті органның функцияларын іске асыру жөніндегі қызметтер)

Сипаттамасы

Келісім-шарттарда мемлекеттің мүдделерін білдіру жөніндегі консультациялық қызметтер және келісім-шарттық міндеттемелерді орындау сапасы

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегиялық бағыты

Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

4. Минералдық шикізат кешенінде инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.4.3. Жер қойнауын пайдалану саласында мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін көтеру


Қабылданған нормативтік құқықтық актілердің саны

акт


3

3

2

2

Сан көрсеткіштері

Сараптамалық қорытындылар, НПА жобалары, есептер

адам/сағ



2000

2000

2000

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

X







Міндет

1.4.3. Жер қойнауын пайдалануға инвестицияларды арттыру

Сан көрсеткіштері

Сараптамалық қорытындылар, есептер

адам/сағ



5333

5333

5333

Сапа көрсеткіштері

Келісім-шарттар бойынша қаржылық міндеттемелерді орындау деңгейін көтеру

%



70

75

80

Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

X







Міндет

1.4.4. Келісім-шарттық міндеттемелерді орындау сапасын арттыру

Сан көрсеткіштері

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттары бойынша талдамалық бағалау және сараптамалық қорытындылар

адам/сағ



2667

2667

2667

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

X







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

300000

300000

150000

150000

150000

019-бюджеттік бағдарлама
Трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (Трансферттің атауы)

019 "Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына берілген, таратылған шахталар қызметкерлеріне зиянды өтеу"

Сипаттамасы

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Сомаларды жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

1. Бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарынан, көмір разрездері мен байыту фабрикаларынан болуы мүмкін жағымсыз әсерінен Қарағанды облысы халқының тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету

Міндеті

5.1.3. Таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуге азаматтардың құқықтарын іске асыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Бенефициарлар саны

адам

640

668

635

635

635

Нәтиже көрсеткіштері

"Қарағандышахтатарату" РМБК-ке берілген таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуді ай сайын 25-күніне дейін уақытылы төлеу







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

117237

128990

130686

139740

149409

029 бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

029 "Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру"

Сипаттамасы

1. ЕІТІ бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін "салыстыру жөніндегі компанияларды" тарту
2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) үдерісі үшін валидаторды тарту
Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан) Валидациялау - бұл бекітілгенген ЕІТІ өлшемдеріне сәйкес Қазақстанда ЕІТІ бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстан Республикасында өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру процесін валидациялау (бағалау) үшін өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі және валидатор ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін аудиторлық компанияны тарту.

Стратегиялық бағыты

1.Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

4. Минералдық шикізат кешеніндегі инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Міндеті

1.4.4. Қазақстан Республикасының ізбасар-елдің, яғни Өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын (ЕІТІ) іске асыруға қатысушы елдердің валидациялау (бағалау кестесінің) барлық өлшемдеріне толық сәйкес келетін елдің мәртебесін алуы

Сандық көрсеткіштері

1) Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету;

өлшемдер

1, 2, 3, 4

5, 6, 8, 9, 10, 17, 18

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

2) Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті әзірлеу

есеп

1

1

2

1

1

Сапа көрсеткіштері

Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшемдер

1, 2, 3, 4

5, 6, 8, 9, 10, 17, 18

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Тиімділік көрсеткіштері

Кезеңдерге сәйкес өлшемдерді іске асыру:  

өлшемдер

1, 2, 3, 4

5, 6, 8, 9, 10, 17, 18

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ЕІТІ кіру (валидация алдындағы өлшем);

дайындық;

жариялылық;

ЕІТІ насихаттау

Нәтиже көрсеткіштері

1) 18 өлшемді орындау, тиісінше ЕІТІ бағдарламасының шеңберінде Қазақстанның қабылдаған міндеттемелерін іске асыру;

өлшемдер

1, 2, 3, 4

5, 6, 8, 9, 10, 17, 18

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

2) Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есеп

есеп

1

1

2

1

1

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

12000

20700

42000

27000

15000

030-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

030 "Ядролық сынақтардың мониторингі"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

1. Арнайы бақылау станциялары тіркеген ядролық жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи сейсмограммалар мұрағатын қағаздағы және магниттік жазбаларын электрондық тасушыға көшіру

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.4. Ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

Сан көрсеткіштері

Іріктеліп алынған сейсмограммалардың және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмо грамма

790

800

950

970

1000

Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі

Гб

120

150

190

190

200

Сапа көрсеткіштері

Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.

Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық сынақтар мониторингінің тиімділігін арттыру және ғылыми мақсаттарда пайдалану үшін ядролық жарылыстардың бірегей мұрағаттық жазбаларын жоғалтудың алдын алу және оларды қазіргі халықаралық қалыптарға көшіру

Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмо грамма

800

950

970

1000

800

2. Элементтік базаны толық ауыстырып "Курчатов-Крест" сейсмикалық топтастыру жүйесін жаңғырту

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.4. Ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

Сан көрсеткіштері

Іске қосуға енгізілген геофизикалық технологиялардың саны

технология

-

1

-

1

1

1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу:

км (жабынмен)


4



4

кірме жолдарда

км (грейдер)


53

15

15

15

құрылыстарда

текше м


1800

75



2) Станциялардың уақытша желілеріне арналған жабдықтарды сатып алу

станция


5

5



сейсмо метр


-

10

10

-

жинау жүйесі


-

1

1

1

3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м


400

50

80

50

4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру

станция




1


5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру






1

Сапа көрсеткіштері

Станциялар мен байланыс арналарына қойылатын техникалық талаптар Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.







Тиімділік көрсеткіштері

Іске асырылған геофизикалық технологиялар мониторингінің санын кеңейту

технология

-


1

1

1

Ядролық сынақтардың, жер сілкіністерінің, магниттік және инфрадыбыстық ауытқулардың мониторингі жөніндегі ақпараттық ресурсты ұлғайту

%

-


15

20

20

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

26000

56245

68000

75000

70000

049-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік
бағдарламаның
әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

049 "Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы"

Сипаттамасы

Қазақстандағы АЭС құрылысына арналған тендерді өткізудің ережесі мен тәртібін белгілейтін нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттарды әзірлеу және Қазақстан Республикасында атом станцияларын салу негіздемесіне техникалық-экономикалық зерттеулер жүргізу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстандағы АЭС құрылысына арналған ғылыми-техникалық базаны құру

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық энергетика саласын құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін жасау (дайындық жұмысы)


Қазақстандағы АЭС құрылысына арналған тендер жүргізудің ережесі мен тәртібін белгілейтін нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттарды әзірлеу

құжаттама (том) регламент

-

3





Қазақстан Республикасында атом электр станцияларын салудың техникалық-экономикалық зерттеулерін жүргізу және техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу

ТЭЗ, том

-

1

1




Маңғыстау облысында ВБЭР-300 реакторлық қондырғысымен бірге атом станциясының негізгі жабдықтарының техникалық-экономикалық негіздемесін және техникалық жобаларын әзірлеу

ТЭН


1




Сапа көрсеткіштері

Радиациялық қауіпсіздік нормаларына және "Атом энергиясын пайдалану туралы" Заңға сәйкес







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың нормативтік-құқықтық базасын әзірлеуді және жетілдіруді қамтамасыз ету







Атом энергетикасын құру және нақты алаңдардағы АЭС-тің техникалық сипаттамалары мен сапалық көрсеткіштерін анықтау мәселесінде мемлекеттің саясатын таңдауға ғылыми тәсілді қамтамасыз ету







ТЭН-ді әзірлеу және Маңғыстау облысының Ақтау қаласында ВБЭР-300 реакторлық қондырғысымен бірге атом станциясының негізгі жабдықтарының техникалық жобаларын әзірлеуді бастау







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге


763953

127070

0

0

003-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 "Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттамасы

Пайдалы қазбалар кенорындарын болжау жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары, геологиялық-барлау техникасының жаңа үлгілерін жасау жөніндегі ғылыми-конструкторлық әзірленімдер

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорымен қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.2. Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету

жоба

4

5

2

10

16

Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологиялары, оларды техникалық қамтамасыз ету

жоба


2

2

2

0

Сапа көрсеткіштері

Пайдалы қазбалар кенорындарын табуға перспективалы болжанатын алаңдардың саны

объект

3

3

2

4

5

Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық суретке түсіру және іздеу жұмыстарын жүргізу кезінде қолдануға ие болған ғылыми әзірленімдердің саны

жоба

4

5

2

10

16

Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде қолдануға ие болған тәжірибелік-конструкторлық әзірленімдердің саны

жоба


2

0

2

0

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету

есеп

4

5

2

10

16

Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологияларын әзірлеу, оларды техникалық қамтамасыз ету

есеп


2

2

2


Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

93347

99881

68222

110490

120438

004 бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 "Отын-энергетика кешеніндегі, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттамасы

Атом энергетикасының қауіпсіздігі мен тиімділігін дамытуға және арттыруға бағытталған, ғылымды қажетсінетін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ядролық энергетиканың ғылыми-техникалық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетика саласын құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

1. Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіші

Химиялық-талдамалық әдістемелерді әзірлеу

дана

2

3

2

2

3

Ядролық қондырғылардың қауіпсіздігін негіздеу бойынша тәжірибелік стендтер жасау

дана

1

1

2

2


Аз байытылған белсенді белдеулердің жобаларын әзірлеу

дана

-

1

0

1

-

Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндірісінің технологиясын әзірлеу

дана

-

-

1

1

1

Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологияларды әзірлеу және енгізу

дана

1

1

2

2

3

Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын әзірлеу

дана

1

1

2

1

1

Сапа көрсеткіштері

"Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі" 15.101-98 МСТ-қа сәйкестендіру







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіші

Авторлық куәліктер саны

дана

1


1

2

3


Патенттер саны

дана

4

2

1

2

1


Жарияланымдар саны

дана

50

50

50

75

80


Аттестатталған және енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны

дана

4

5

6

6

8

Стратегиялық бағыты

3. Ядролық энергетикалық саланы құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасы құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

3.2.1 Ядролық энергетиканың ғылым-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

2. Қазақстандық термоядролық Тоқамақ материалтану реакторын құру мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Өңдеу бағдарламаларының, сынау материалдарының топтамасы

бағдарламалар топтамасы

2

2

1

3

3

Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда болатын процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер

1

1

-

1

2

Плазма диагностикасының жүйесін әзірлеу және енгізу әдістемелері

жүйелер

4

4

3

5

5

әдістемелер

1

1

-

1

1

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық ғылыми журналдардағы жарияланымдар және шетелдік әріптестермен бірлескен бағдарламаларға қатысу

бірлік

6

6

4

6

6

1

1

1

1

1

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру

технологиялық әзірленімдер

1

1

-

1

1

Стратегиялық бағыты

3. Ядролық-энергетикалық саланы құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

3.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

3. Физика, химия, биология саласында кешенді ғылыми зерттеулерді және ДЦ-60 жеделдеткіш ауыр иондар базасында озық технологияларды дамыту бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Полиэтилентерефталат негізінде тректік мембраналар өндірісі

шаршы м



2000

20000

100000

Сапа көрсеткіштері

Мембраналық жарғақтардың беттік тығыздығының орташа мәнінің ауытқуы

%



15

15

15

Тиімділік көрсеткіштері

Тректік мембраналар өндірісінің пайдалылығы жоғары озық технологиясын енгізу

технология





1

Нәтиже көрсеткіштері

Полиэтилентерефталат негізінде тректік мембраналар

шаршы м



2000

20000

100000

Тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден атом реакторларының сарқын суларын тазартудың кешенді технологиясы

технология





1

Жаңа перспективалық технологияларды әзірлеу үшін ауыр иондардың атомдармен  және ядролармен өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша дерекқорлар

дерекқор

4

6

4

6

6

Астана қаласында ғылымды қажетсінетін технологияларды әзірлеуге және ғылыми-техникалық әлеуетті қалыптастыруға бағытталған, ДЦ-60-ғы перспективалық ғылыми эксперименттерді дамытуға арналған нормативтік-әдістемелік базалар

әдістеме құралы

4

6

4

6

6

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

841943

898900

844834

971414

1049307

005-бюджеттік бағдарлама
Инвестиялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

005 "Қазақстандық термоядролық Тоқамақ материалтану реакторы құру"

Сипаттамасы

Қазақстандық термоядролық Тоқамақ материалтану реакторын жасау жөніндегі жұмыстар

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетика саласын құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Қазақстан Республикасындағы алғашқы Токамак термоядролық қондырғысы (КТМ)

кешен (СМР - ден %, жабдық тар)

13,9

13,1

19,09

4,36


Сапа көрсеткіштері

КТМ токамак параметрлерінің ЖСҚ-қа сәйкестігі R плазмасының үлкен радиусы

м




0,9


А плазмасының кіші радиусы

м




0,45


Аспектілік қатынасы к 0,95 плазмасы қиылысының созымдылғы

А




2





1,7


Вtо өсіндегі тороидальдық магнит өрісі

Тл




1


ІР плазмасының тогы

МА




0,75


D tПЛ тогы платосының ұзақтығы

с




1-5


Раuх қосымша қызуының қуаты

МВт




5


Дивертор пластинасындағы жылу жүктемесі

МВт/шаршы м




2-20


Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Термоядролық энергетиканың конструкциялық материалдарына зерттеу жүргізуге арналған тәжірибелік база

бірлік




1


Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

801809

758090

1100000

250895

-

007-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

007 "Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру"

Сипаттамасы

Инновациялық инфрақұрылым құру және ядролық технологиялар саласында жаңа технологиялар мен жоғары технологиялық әзірленімдерді енгізу

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетикалық саланы құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық көрсеткіштері

кешен


1

0


1

Сапа көрсеткіштері

Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі құралдар (бизнес-инкубатор; бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуникациялық желі, көліктік-қисындық терминал; венчурлық қор)

клиент


2

0

9

18

Тиімділік көрсеткіштері

Ғалымдар мен кәсіпкерлердің инновациялық белсенділігін арттыру







Нәтиже көрсеткіштері

Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің көлемі

мың теңге




50018

54789

Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер

өндіріс


2


4

7

Өндірілген өнім көлемі

мың теңге




100545

118114

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

3470000

2685000

0

501059

550000

016-бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 "Жер қойнауын пайдалануда ақпараттық жүйені дамыту"

Сипаттамасы

Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану саласында мемлекеттік органдардың жедел шешімдерді қабылдауы үшін цифрлық геологиялық ақпаратты қалыптастыру, бастапқы геологиялық-геофизикалық ақпаратты қоса алғанда, жер қойнауы туралы ақпараттың сақталуын, жинақталу мүмкіндігін, стандарттау мен қолжетімділігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорымен қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.5 Геологиялық ақпараттың дерекқорын және геоақпараттық жүйені жасау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Енгізілген ақпараттық жүйелер

жүйе

1

1

4




Дерекқорды цифрлық геологиялық ақпаратпен толықтыру

%

5

10

15



Сапа көрсеткіштері

Бекітілген стандарттарды қолдана отырып, ақпараттық жүйені әзірлеу

стандарт

тиісінше

тиісінше

тиісінше




Дерекқорды бекітілген қалыптарда толықтыру

қалып

тиісінше

тиісінше

тиісінше



Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты іздеу және көбейту құнын арзандату. Шығындарды, оның ішінде уақытша, ақпаратты өңдеу шығындарын азайту

%

5

10

5



Нәтиже көрсеткіштері

Өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген ақпараттық жүйелер. 20 Тб-ға дейінгі көлемдегі дұрыс цифрлық геологиялық ақпарат.







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың. теңге

211037

448860

491226

0

0

020-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 "Ядролық медицина және биофизика орталығын құру"

Сипаттамасы

Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдай туғызу

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетикалық саланы құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Радиофармпрепараттар өндірісі корпусын салу

% шаршы м.



7

22

10

Радиоизотоптар алу үшін циклотрон дайындау

%



14

20

66

Радиофармпрепараттар өндірісі үшін "ыстық камералар" дайындау

%



20

16

64

Сапа көрсеткіштері

Радиофармпрепараттар өндірісінің шарттары өндірістік тәжірибелердің (ОМР) тиісті талаптарына сәйкес келеді







Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофармпрепараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофармпрепараттар өндірісінің корпусы 2012 жылы пайдалануға берілді.

Өндірістік корпус






Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге



290900

500000

1000000

024-бюджеттік бағдарлама
Мақсатты трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу - энергетикалық жүйені дамытуға берілетін мақсатты даму трансферттері"

Сипаттамасы

Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Мақсатты трансферттерді аудару

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

Мақсаты

2. Электр энергиясындағы экономиканың өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету

Міндеті

2.2.3. Электр- және жылу желілері объектілерін салу

Сан көрсеткіштері

Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер

саны

13

13

24

22

12

Сапа көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкестігі







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру түптің түбінде жылу және электр энергиясын өндіру мен тұтыну көрсеткіштерінің өсуіне алып келеді







Мақсатты трансферттерді аудару

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

Мақсаты

4. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан түсетін әлеуметтік-экономикалық әсерін арттыру

Міндеті

2.4.2. Қазақстан Республикасының ішкі нарығының өскелең қажеттілігін газбен үзіліссіз және тұрақты қамтамасыз ету

Сан көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкес облыстардың газ көлігі жүйесіне бағытталған трансферттер

Саны

0

44

23

7

4

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Облыстардың газ көлігі жүйесін дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру түптің түбінде ішкі нарықтың газға деген өскелең қажеттілігін тұрақты түрде қамтамасыз етуге алып келеді.







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

31562074,7

33601251

50389966

81403549

56852330

036-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

036 "Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Түркіменстанның шаруашылық етуші субъектілері алдындағы қарыздарын төлеуді қамтамасыз ету үшін "Достық Энерго" АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайту"

Сипаттамасы

Жеткізілген электр энергиясы үшін Түркіменстан шаруашылық жүргізуші субъектілерінің алдындағы қарыздық міндеттемелер мен талаптарды реттеу "Достық Энерго" АҚ-тың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Мақсаты

2. Электр энергиясындағы экономиканың өскелең қажеттіліктерін қамтамасыз ету

Міндеттері

2.2.1. Электр энергетикасы саласының инвестициялық тартымдылығын арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Қарыздық міндеттемелерді реттеу

Сан көрсеткіштері

"Достық Энерго" АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге

1849826

95000

477481



Сапа көрсеткіштері

Қарыздық міндеттемелерді өтеу.







Тиімділік көрсеткіштері

Қарыздық міндеттемелер мен талаптарды реттеу







Нәтиже көрсеткіштері

Түркіменстан, Тәжікстан, Өзбекстан шаруашылық жүргізуші субъектілерінің алдындағы қарыздарды өтеу







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

1849826

95000

477481

0

0

112-бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

112 "Электрондық үкімет құру"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының ЖП ББМЖ жер қойнауын пайдалану саласына қатысатын барлық орталық және жергілікті атқарушы органдарды және жер қойнауын пайдаланушыларды өз құзыреттерінің шегінде жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурс өткізуден бастап өндірілген минералдық шикізатты өңдеу мен өткізуге дейін қамту арқылы жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін көтеруге арналған. Бұл Үкімет пен мемлекеттік органдардың жер қойнауын пайдалану саласында жер қойнауын пайдалану конкурстарын өткізу, келісім-шарттар жасасу, мониторингі және бақылау жүргізу кезінде, сондай-ақ пайдалы қазбалар кенорындарын игеру технологияларында, жер қойнауын пайдаланудың сервистік-технологиялық нарығында, өндірілген минералдық шикізатты өңдеу технологияларында, оны тасымалдау мен өткізуде заңнамалық базаны жетілдіру жолымен іске асырылуы тиіс басқармашылық шешімдер қабылдауы үшін ақпараттық база құруға мүмкіндік береді. Бұл ретте, ҚР ЖП ББМЖ шеңберінде мемлекеттік органдар қабылдайтын басқармашылық шешімдерді орындауының ашықтығы қамтамасыз етіледі

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

4. Минералдық шикізат кешенінде инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.4.1. міндет. Қазақстан Республикасының Жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру және дамыту

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Барлық мемлекеттік органдарды және жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесімен қамту

%



20

50

100

Жер қойнауын пайдаланушылардың барлық келісім-шарттарын жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесімен қамту

%



10

30

70

Сапа көрсеткіштері

Үкіметтің, Құзыретті, Уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың келіскен басқарушылық шешімдер қабылдауы үшін бірыңғай ақпараттық кеңістік құру жолымен жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін көтеру







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жер қойнауын пайдаланудан бюджетке түсетін түсімдерді ұлғайту

%





10

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге


58250

143057

75861

46553

022-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

022 "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

Сипаттамасы

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының уәкілетті органының қызметін іске асыру жөніндегі қызметтер

Стратегиялық бағыты

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

Мақсаты

1. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

Міндеті

3.1.1. "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының қызметін ұйымдастыру

Сан көрсеткіштер

штаттық бірлік саны

бірлік



10

10

10

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

1 қызметкерді ұстау

мың теңге



2045,3

2251,0

2474,6

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге



20453,0

22510,0

24746,0

2. "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуі (Жерді бағалау және жер телімдері иелеріне өтемақылық төлемдер)

Сан көрсеткіштері

Жер телімінің көлемі

га



63,2



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жер учаскелерін және мүлікті бағалау

саны



3



Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Барлығы, соның ішінде




1100



Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын барлық шығындар

Республикалық бюджет қаражаты




21553,0

22510,0

24746,0

064-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

064 "Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау"

Сипаттамасы

Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химии технопаркі" арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағы аумағының әкімшілік ғимараты мен қоршауларын салудың инвестициялық жобасы

Стратегиялық бағыты

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

Мақсаты

1. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

Міндеті

3.1.1. "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының қызметін ұйымдастыру

Сан көрсеткіштері

1) пайдалануға берілген алаңдардың саны

шаршы м.



800



2) қоршалған аумақтың периметрі

км



41



Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

1) пайдалануға берілген объект

%



88,9

11,1




обьект саны




1



2) пайдалануға берілген қоршалған аумақ

%



100





обьект саны



1



2. Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салудың инвестициялық жобасы

Стратегиялық бағыты

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

Мақсаты

1. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

Міндеті

3.1.1. "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының қызметін ұйымдастыру

Сан көрсеткіштері

ЖСҚ әзірлеу Инфрақұрылымды салу

бірлік




1







7

Сапа көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкес







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Инфрақұрылымды іске қосу

обьект саны





7

Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын барлық шығындар

Республикалық бюджет қаражаты




669920

918000,0

2612000,0

027-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

027 "Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру"

Сипаттамасы

Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен үңгімелері мен ұңғымалары), техникалық және тұрғындық ғимараттарды, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын "Бурабай" геофизикалық обсерваториясын жаңа орында салу. Жұмыстар ТЭН-ге сәйкес 2009-2012 жылдар аралығында жүргізіледі.

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеттері

5.2.4. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және оларға тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Әзірленген ТЭН саны

ТЭН


1




Әзірленген ЖСҚ-ның саны

ЖСҚ



1

1


Жұмыс құжаттамасының дайындығы

%



60

40


Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ)

%




30

50

өлшеу кешендері

дана





1

Сапа көрсеткіштері

Байланыс станциялары мен арналарына қойылатын техникалық талаптар ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарты (СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.







Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен ықпалдастырылған байланыс құралдарымен жарақтандыру







Станциялардың Ұлттық ядролық мониторинг жүйесінің құрамында халықаралық стандарттар (пайдаланылатын бақылаушы технологиялар кешені, бағдарламалық-математикалық қамтамасыз ету, ақпараттық ресурс, жедел мәліметтер қызметі деректерінің дұрыстығы мен дәлдігі бойынша) деңгейіндегі жұмысы.







Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық сынақтар мен жер сілкіністерінің мониторингі бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту

%

-




20

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге



130000

4734000,0

1939000,0

028-бюджеттік бағдарлама
Инвестжоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

028 "Бейнеу — Шымкент магистральдық газ құбырын салуға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу"

Сипаттамасы

Бейнеу - Шымкент магистральдық газ құбырын салуға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетика кешенін тиімді дамыту

Мақсаты

4. Газ ресурстарын ұғымды және тиімді пайдаланудан болатын әлеуметтік-экономикалық әсерді күшейту

Міндеттері

2.4.2. Қазақстан Республикасының ішкі нарығының газға деген өскелең қажеттіліктерін іркіліссіз әрі тұрақты қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Бейнеу - Шымкент магистральдық газ құбырын салуға жобалық-сметалық құжаттама

топтама


ЖСҚ әзірлеуді бастау

ЖСҚ



Сапа көрсеткіштері

Жұмыстарды нормативтік құжаттарға және ҚР ҚНмЕ-ге сәйкес орындау







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

ЖСҚ топтамасы







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге


2000000

3998000



О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1210

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2009 года № 693. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 776

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.08.2010 № 776.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1210 "О Стратегическом плане Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый изложить в следующей редакции:
      "Нефтяная промышленность. В 2007 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 67,2 млн. тонн, увеличившись на 3,6 % по сравнению с предыдущим годом.
      Экспортировано 60,3 млн. тонн нефти. Поставлено на внутренний рынок и переработано более 12 млн. тонн нефти, рост составил 3,2 %. Произведено: бензина 2627 тыс. тонн (112,2 %), дизельного топлива - 3919 тыс. тонн (113,4 %), мазута - 2575 тыс. тонн (77,9 %), авиакеросина - 259 тыс. тонн (95,8 %).
      За 2009 - 2011 годы добыча нефти и газового конденсата в республике будет расти за счет реализации проектов Завода Второго Поколения и Закачки Сырого Газа на месторождении Тенгиз. Добыча нефти на месторождении достигнет уровня более 20 млн. тонн в год.
      На отечественных нефтеперерабатывающих заводах проводятся мероприятия по модернизации установок существующих перерабатывающих мощностей и строительству новых. В результате модернизации предполагается обеспечить потребителей республики высококачественными нефтепродуктами, соответствующими требованиям ЕВРО-3, 4, снизить вредное воздействие на окружающую среду, а также покрыть дефицит автомобильного бензина и авиатоплива в 2014 - 2015 году. После завершения модернизации суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов по переработке нефти достигнет 17 млн. тонн в год.
      Министерство осуществляет организацию и контроль за реализацией Плана мероприятий на 2006 - 2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Обеспечивается поставка мазута на производственно-социальные объекты республики и дизельного топлива на весенне-осенние полевые работы для сельхозтоваропроизводителей.
      Увеличение объемов добычи нефти требует развития нефтетранспортной инфраструктуры. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. Прорабатываются вопросы поэтапного расширения нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума, присоединение к трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан через систему Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки и строительство первой очереди 2 этапа проекта нефтепровода Казахстан - Китай - строительство нефтепровода Кенкияк - Кумколь.";
      абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
      "Разработаны 22 методических указания по расчету норм расхода горюче-смазочных материалов, оборудования, запасных частей и материалов, аварийного запаса, энергетических ресурсов на линейной части магистральных газопроводов, компрессорных станциях, подземных газохранилищах, норм расхода газа на собственные нужды и технологические потери при транспортировке газа по магистральным газопроводам.";
      дополнить абзацем пятьдесят первым:
      "Разработаны 24 государственных стандарта, касающиеся безопасности работ на газопроводах, процедур сварки, измерения и оценки выбросов загрязняющих веществ, из них на основе стандартов ИСО - 17 стандартов";
      в разделе "3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности":
      Стратегическое направление 1. "Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны" дополнить абзацем следующего содержания:
      "Цель 5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование.";
      в цели 1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья:
      в целевом индикаторе цифры "40 %" заменить цифрой "7 %";
      в задаче 1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов:
      в графе "2009 год":
      в строке "1. Геологическое доизучение площадей масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов:" цифры "52,0" заменить цифрами "35,0";
      в строке "золота" цифры "160" заменить цифрами "100";
      в строке "меди" цифры "1,3" заменить цифрами "0,8";
      в строке "полиметаллов" цифры "7,0" заменить цифрами "4,5";
      в строке "Охват территории проведения ГДП - 200" цифры "82,11" заменить цифрами "81";
      в строке "2. Геолого-минерагеническое картирование рудных районов с оценкой прогнозных ресурсов:" цифры "20,0" заменить цифрами "15";
      в строке "золота" цифры "2,2" заменить цифрами "1,8";
      в строке "меди" цифры "0,3" заменить цифрами "0,1";
      в строке "полиметаллов" цифры "3,2" заменить цифрами "0,3";
      в строке "Охват территории проведения ГМК - 200" цифры "16,8" заменить цифрами "13,0";
      в строке "3. Гидрогеологическое доизучение с инженерно-геологическими исследованиями масштаба 1:200000" цифры "25" заменить цифрами "19,02";
      в строке "Площадь, требующая доизучения 1561 ,3 тыс. кв. км" цифры "3,8" заменить цифрами "3,4";
      строки "4. Прогноз месторождений полезных ископаемых на основе комплексного анализа аэрокосмических и геолого-геофизических данных", "Охват территории Казахстана - 2,7 млн. кв. км" исключить;
      в задаче 1.1.2. "Выявление региональных и локальных закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых":
      в строке "1. Прикладные научные исследования":
      после слова "исследования" дополнить словом "(завершаемые)";
      в графе "2009 год" цифру "8" заменить цифрой "2";
      в строке "2. Новые опытно-конструкторские технологии":
      слово "Новые" исключить;
      после слова "технологии" дополнить словом "(завершаемые)";
      в графе "2009 год" цифру "4" заменить цифрой "2";
      в задаче 1.1.3. "Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам":
      в графе "2009 год":
      в строке "1. Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые с приростом запасов:" цифры "13" заменить цифрой "8";
      в строке "золота" цифры "10" заменить цифрами "1,0";
      в строке "меди" цифры "50" заменить цифрами "150";
      в строке "полиметаллов" цифры "100" заменить цифрой "0";
      Задачу 1.1.4. "Обеспечение своевременной информацией государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории Казахстана" дополнить строкой следующего содержания:
"

3. Ежеквартальный выпуск
информационно-аналитического
журнала "Геология и охрана недр"

Журнал



4

4

4

                                                                  ";
      в цели 2. "Обеспечение населения подземной питьевой водой":
      в целевом индикаторе цифры "37,6", "43,9" заменить цифрами "31,4";
      в задаче 1.2.1. "Обеспечение сельских населенных пунктов запасами качественной подземной питьевой воды":
      в строке "Всего 1650 сельских населенных пунктов":
      в графе "2010 год" цифры "37,6" заменить цифрами "31,4";
      в графе "2011 год" цифры "43,9" заменить цифрами "31,4";
      в графе "2010 год" строки "2. Доразведка с переоценкой запасов месторождений пресных подземных вод" цифры "28" заменить цифрой "0";
      в строке "Всего 194 месторождения":
      в графе "2010 год" цифры "15,5" заменить цифрами "1,0";
      в графе "2011 год" цифры "29,9" заменить цифрами "15,5";
      в цели 3. "Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана":
      в целевом индикаторе:
      в пункте 1:
      цифры "5044", "5000", "5000", "5000", "5023", "5044", заменить соответственно цифрами "5018", "5005", "5017", "5018", "5018", "5018";
      слова "138 постов из 850" заменить словами "44 постов (полигонов) из 850";
      цифры "42" заменить цифрами "44";
      в пункте 2:
      цифры "1026", "616", "816", "1026" заменить соответственно цифрами "926", "516", "716", "926";
      в задаче 1.3.2. "Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и нефтяных скважин":
      в графе "2009 год":
      в строке "1. Ликвидация гидрогеологических скважин" цифры "158" заменить цифрами "58";
      в строке "Всего - 2149 скважин" цифры "28,7" заменить цифрами "24,0";
       дополнить строками следующего содержания :
"

Цель 5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование.
Целевой индикатор:
К 2012 году довести долю казахстанского содержания в общем объеме закупок
недропользователей кроме СРП по товарам до 14 %, по работам и услугам до 80 %.

Задача 1.5.1. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского содержания в
рамках Единой государственной системы управления недропользованием Республики
Казахстан

Подготовка соответствующей
законодательной и
нормативной базы

акт



4



Формирование электронной
базы данных о закупаемых
товарах, работах и услугах

база



1



                                                                  ";
      в стратегическом направлении 2. "Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса":
      в цели 2. "Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии":
      в пункте 1 целевого индикатора цифры "15" заменить цифрами "4,3";
      в задаче 2.2.3. "Строительство электро- и теплосетевых объектов":
      в графе "2009 год" строки "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы (средства из РБ)" цифры "34" заменить цифрами "24";
      в цели 3. "Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов":
      в целевом индикаторе:
      в пункте 1 цифры "14,5", "121,4" заменить соответственно цифрами "10,8", "116";
      в пункте 2 цифры "3", "124,6" заменить соответственно цифрами "1,5", "112,2";
      в пункте 3 цифры "11,5", "118,9" заменить соответственно цифрами "10,7", "117,7";
      Задачу 2.3.1. "Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах" изложить в следующей редакции:
"

Задача 2.3.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах

Ежегодное увеличение объемов добычи нефти (по отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

67225
103,6

70617
105,0

75000
106,2

77000
102,7

78000
101,3

Ежегодное увеличение объемов переработки нефти на НПЗ РК (по отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

12036,9
103,2

12288,7
102,1

12500
101,7

13000
104,0

13500
103,8

Объем производства бензина (по
отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

2626,8
112,2

2491,1
94,8

2520,0
101,2

2675,8
106,2

2829,4
105,7

Объем производства дизельного
топлива (по отношению к предыдущему
году)

тыс. тонн
%

3919,0
113,4

3898,0
99,5

3966,6
101,8

4124,1
104,0

4206,4
102,0

Объем производства авиакеросина (по
отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

259,0
95,8

399,2
154,1

360,0
90,2

416,0
115,6

461,3
110,9

Объем производства мазута (по
отношению к предыдущему году)

тыс. тонн
%

2575,0
77,9

3134,6
121,7

2720,0
86,8

2811,2
103,4

2923,6
104,0

                                                                   ";
      в задаче 2.3.2. «Диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки»:
      строку:
«

Увеличение экспорта нефти (по
отношению к предыдущему году)

млн.т
%

60,3 107,0

61,0
101,2

70,8
116,0

71,7
101,3

71,8
100,0

                                                                   »;
      изложить в следующей редакции:
«

Объем экспорта нефти (по отношению
к предыдущему году)

млн.т
%

60,3
107,0

62,82
104,2

67,50
107,4

70,0
103,7

71,0
101,4

                                                                   »;
      Задачу 2.4.2. «Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан» дополнить строками следующего содержания:
«

Целевые трансферты, направленные на
развитие газотранспортной системы областей

кол-
во

0

44

23

6

3

                                                                   »;
      в задаче 2.4.4. «Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли»:
      в строке «1. Количество разработанных технических регламентов» слова «Количество разработанных» заменить словом «Разработка»;
       в строке "2 . Количество разработанных нормативно-технических документов и стандартов" слова "Количество разработанных" заменить словами "Разработка нормативно-технических документов (стандартов)";
      в стратегическом направлении 3. "Увеличение уровня переработки углеводородного сырья":
      в задаче 3.1.2. "Создание производственных мощностей глубокой переработки углеводородного сырья и выпуска нефтехимической продукции":
      в графе "2009 год" строки "4. Разработка нормативно-правовых актов" цифру "2" заменить цифрой " 0 ";
      в стратегическом направлении 4. "Создание ядерно-энергетической отрасли":
      в цели 2. "Обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой энергии за счет создания атомной энергетики":
      в пункте 1 целевого индикатора цифру "3" заменить цифрой "2";
      в задаче 4.2.1. "Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры ядерной энергетики (подготовительная работа)":
      в строке "6. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике Казахстан":
      в графе "2009 год":
      цифру "8" заменить цифрой "6";
      цифру "1" исключить;
      графу "2011 год" дополнить цифрой "1";
      строку
"

7. Реализация программы научно-
технической поддержки создания и
эксплуатации Казахстанского
термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

пакет программ
системы диагностики
математические модели
технолог. разработки
специалисты

2
4
1
1
2

2
4
1
1
2

3
4
1
1
2

3
5
1
1
3

3
5
2
1
3

                                                                  ";
      изложить в следующей редакции:
"

7. Реализация программы научно-
технической поддержки создания и
эксплуатации Казахстанского
термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

пакет программ
системы диагностики
математические модели
методики разработки

2
4
1
1

2
4
1
1

1
3
-
-

3
5
1
1

3
5
2
1

                                                                   ";
      в строке "8. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60":
      в графе "Ед. изм." слово "учебное" заменить словом "методическое";
      в графе "2009 год" цифры "5000", "6" заменить соответственно цифрами "2000", "4";
      в стратегическом направлении 5. "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения":
      Задачу 5.2.1. "Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных территорий и объектов техногенного характера" изложить в следующей редакции:
"

1. Обеспечение безопасности
бывшего СИП:
Ревизия и обустройство
границ

ревизия,
обустройство территории (км)

450
700

600
1060

600
600

600
800

600
800

определительные знаки (шт)

3

3

2

3

3

Безопасность ядерных и
радиационно-опасных
объектов

сооружение
субъект штольня

-

-

50

55

64

26

26

20

25

25

Комплекс технологий по
ликвидации и консервации
отходов ядерной оружейной
деятельности на объектах
СИП

площадь территории (кв.м)

-

3000

560

850

850

Оценка масштабов
поствзрывных явлений

объекты водопользования

-

-

60

10

10

паспорта



8

11

10

мониторинговая скважина



3

3

3

Создание информационной
системы принятия
управленческих решений

слои ГИС

1

1

2

2

3

веб-сайт


1




брошюра, статья

10

10

15

20

15

лекции

10

10

10

8

8

2. Исследования влияния
полигона
Азгир на экологическое
состояние подземных вод

обследованные площадки
кв. км



10
265



населенный пункт,
ликвидация (пятно)



3
30



восстановление скважин



4

6


                                                                   ";
      в задаче 5.2.3. "Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии":
      в графе "2009 год" строки "Разработано нормативно-правовых актов и нормативных технических документов" цифры "15" заменить цифрами "11";
      в задаче 5.2.4. "Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по международным договорам о нераспространении и запрещении ядерных испытаний":
      в графе "Ед. изм." строки "3. Передислокация геофизической обсерватории "Боровое" на новое место" слово "станция" заменить словами "измерительные комплексы";
      в подразделе "Соответствие стратегических целей Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан стратегическим целям государства":
      Стратегическое направление 1. "Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны" дополнить строкой следующего содержания:
"

Цель 5. Повышение доли
казахстанского содержания в
контрактах на недропользование

Подготовка
соответствующей
законодательной и
нормативной базы.
Формирование электронной
базы данных о закупаемых
товарах, работах и
услугах.

Указ Президента Республики
Казахстан от 27 января
2009 года № 733 «О
некоторых вопросах
казахстанского содержания
при закупке товаров, работ
и услуг, приобретаемых
организациями и
государственными органами»

                                                                   ";
      раздел «5. Нормативные правовые акты, на основе которых разработан Стратегический план», дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      «11-1) Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами»;
      раздел «6. Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 13 мая 2009 года № 693 

Раздел 6. "Бюджетные программы"

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач определены 29 бюджетных программ с указанием их описания, показателей количества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы, исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
      Свод бюджетных расходов представлен в приложении 1 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы.
      Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям задачам и бюджетным программам на 2009 - 2011 годы представлено в приложении 2 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
      Бюджетные программы Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы представлены по каждой программе в отдельности в приложении 3 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы.

Приложение 1          
к разделу 6. "Бюджетные программы"
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан      
на 2009-2011 годы       

Свод бюджетных расходов
Администратор программ: Министерство энергетики
и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Код

Программы

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7


Всего

84741554

69993056

67460055

100416965

75580150


Текущие бюджетные программы

17377399

16607248

9769505

12033601

12580267

001

Услуги по координации
деятельности в областях
электроэнергетики, атомной
энергетики, минеральных
ресурсов, топливно-
энергетического комплекса,
угольной, нефтехимической,
нефтегазовой промышленности и
использования атомной энергии

879624

800656

1454230

1304668

1636041

002

Обеспечение ведения учета
государственного имущества,
право пользования которым
подлежит передаче подрядчикам
по нефтегазовым проектам

15973

18192

22714

24614

28959

003

Прикладные научные
исследования в области
геологии и использования недр

93347

99881

68222

110490

120438

004

Прикладные научные исследо-
вания технологического
характера в области топливно-
энергетического комплекса,
нефтехимии и минеральных
ресурсов

841943

898900

844834

971414

1049307

006

Совершенствование нормативно-
технической базы в топливно-
энергетическом комплексе

59920

99799

206742

238746

197419

008

Консервация и ликвидация
урановых рудников, захороне-
ние техногенных отходов

591027

635812

390061

189704

38988

009

Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного
бассейна

533499

533499

512514

543951

581000

011

Обеспечение радиационной
безопасности на территории
Республики Казахстан

456000

862385

825168

932055

936336

012

Формирование геологической
информации

82776

123932

140990

155747

180026

013

Региональные, геологосъемоч-
ные, поисково-оценочные и
поисково-разведочные работы

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

014

Мониторинг минерально-
сырьевой базы и недропользо-
вания, подземных вод и
опасных геологических
процессов

702619

663674

663674

663674

663674

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан

444752

468519

409710

24470

20281

017

Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин

1250830

692770

747640

1371320

1041430

018

Представление интересов
государства в контрактах на
проведение нефтяных операций,
а также при транспортировке,
переработке и реализации
нефтепродуктов

300000

300000

150000

150000

150000

019

Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт,
переданных в республиканское
государственное предприятие
«Карагандаликвидшахт»

117237

117990

130686

139740

149409

022

Обеспечение функционирования
специальной экономической
зоны «Национальный индуст-
риальный нефтехимический
технопарк»

0

0

21553

22510

24746

026

Обеспечение стабильного
энергоснабжения потребителей
Южного Казахстана

6945108

5159945

0

0

0

027

Целевые трансферты для
организации эксплуатации
тепловых сетей, находящихся в
коммунальной собственности
областей или районов (городов
областного значения)

500000

0

0

0

0

029

Реализация инициативы
прозрачности деятельности
добывающих отраслей в
Республике Казахстан

12000

12300

42000

27000

15000

030

Мониторинг ядерных испытаний

26000

56245

68000

75000

70000

049

Подготовительная работа по
развитию атомной энергетики

151974

763953

127070

0

0

056

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам для
обеспечения бесперебойного
теплоснабжения малых городов

0

500000

0

0

0

Бюджетные программы развития

67364155

53385808

57690550

88383364

62999883

005

Создание Казахстанского
термоядерного материаловед-
ческого реактора Токамак

801809

758090

1100000

250895

0

007

Создание технопарка «Парк
ядерных технологий» в городе
Курчатове

3470000

2685000

0

501059

550000

016

Развитие информационных
систем в недропользовании

211037

447860

491226

0

0

020

Создание центра ядерной
медицины и биофизики

0

0

290900

500000

1000000

021

Целевые трансферты на
развитие областному бюджету
Актюбинской области на
строительство подводящего
газопровода Мартукского
района

783215

988857

0

0

0

024

Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие
теплоэнергетической системы

31562075

33601251

50389966

81403549

56852330

027

Передислокация геофизической
обсерватории «Боровое»

0

0

130000

4734000

1939000

028

Разработка проектно-сметной
документации к строительству
магистрального газопровода
Бейнеу — Шымкент

0

2000000

3998000

0

0

028

Институциональное развитие
атомной промышленности

28686193

0

0

0

0

031

Предоставление кредитных
ресурсов АО «Достык Энерго»

0

2551500

0

0

0

036

Увеличение уставного капитала
АО «Достык Энерго» для
обеспечения выплаты долгов
юридических лиц Республики
Казахстан перед хозяйствующи-
ми субъектами Туркменистана

1849826

95000

477481

0

0

053

Предоставление кредитных
ресурсов АО «Банк Развития
Казахстана» на строительство
инфраструктуры первого
интегрированного
газохимического комплекса в
Атырауской области

0

10000000

0

0

0

057

Повышение уровня энергоэффек-
тивности отраслей экономики

0

200000

0

0

0

064

Строительство инфраструктуры
и ограждений территорий
специальной экономической
зоны «Национальный
индустриальный
нефтехимический технопарк» в
Атырауской области

0

0

669920

918000

2612000

112

Создание электронного
правительства

0

58250

143057

75861

46553

Приложение 2         
к разделу 6. «Бюджетные программы»
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан     
на 2009-2011 годы      

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам на 2009 - 2011 годы
Администратор программ: Министерство энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан

Код

Программы

План 2008

Годы

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

1. Устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса страны


Всего

6197463

5390506

7642590

7894334

013

Региональные, геолого-съемочные,
поисково-оценочные и поисково-
разведочные работы

3798796

2943697

5088498

5677213

003

Прикладные научные исследования в
области геологии и использования
недр

99881

68222

110490

120438

014

Мониторинг минерально-сырьевой
базы и недропользования,
подземных вод и опасных
геологических процессов

663674

663674

663674

663674

012

Формирование геологической
информации

123932

140990

155747

180026

016

Развитие информационных систем в
недропользовании

447860

491226

0

0

017

Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин

692770

747640

1371320

1041430

112

Создание электронного
правительства

58250

143057

75861

46553

018

Представление интересов
государства в контрактах на
проведение нефтяных операций, а
также при транспортировке,
переработке и реализации
нефтепродуктов

300000

150000

150000

150000

029

Реализация инициативы
прозрачности деятельности
добывающих отраслей в Республике
Казахстан

12300

42000

27000

15000

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса


Всего

35719242

54617422

81666909

57078708

006

Совершенствование нормативно-
технической базы в топливно-
энергетическом комплексе

99799

206742

238746

197419

024

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие теплоэнергетической
системы

33601251

50389966

81403549

56852330

028

Разработка проектно-сметной
документации к строительству
магистрального газопровода Бейнеу
-Шымкент

2000000

3998000

0

0

002

Обеспечение ведения учета
государственного имущества, право
пользования которым подлежит
передаче подрядчикам по
нефтегазовым проектам

18192

22714

24614

28959

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья


Всего

0

691473

940510

2636746

022

Обеспечение функционирования
специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

0

21553

22510

24746

064

Строительство инфраструктуры и
ограждений территорий специальной
экономической зоны «Национальный
индустриальный нефтехимический
технопарк» в Атырауской области

0

669920

918000

2612000

4. Создание ядерно-энергетической отрасли


Всего

5105943

2362804

2223368

2599307

005

Создание Казахстанского
термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

758090

1100000

250895

0

004

Прикладные научные исследования
технологического характера в
области топливно-энергетического
комплекса, нефтехимии и
минеральных ресурсов

898900

844834

971414

1049307

007

Создание технопарка «Парк ядерных
технологий» в городе Курчатове

2685000

0

501059

550000

049

Подготовительная работа по
развитию атомной энергетики

763953

127070

0

0

020

Создание центра ядерной медицины
и биофизики

0

290900

500000

1000000

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения


Всего

2205931

2056429

6614450

3714733

009

Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного
бассейна

533499

512514

543951

581000

019

Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт, переданных
в республиканское государственное
предприятие «Карагандаликвидшахт»

117990

130686

139740

149409

011

Обеспечение радиационной
безопасности на территории
Республики Казахстан

862385

825168

932055

936336

030

Мониторинг ядерных испытаний

56245

68000

75000

70000

008

Консервация и ликвидация урановых
рудников, захоронение техногенных
отходов

635812

390061

189704

38988

027

Передислокация геофизической
обсерватории «Боровое»


130000

4734000

1939000

6. Прочие


Всего

892544

2341421

1329138

1656322

001

Услуги по координации деятельности в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, топливно-энергетического комплекса, угольной, нефтехимической, нефтегазовой промышленности и использования атомной энергии

797544

1454230

1304668

1636041

015

Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

0

409710

24470

20281

036

Увеличение уставного капитала АО
«Достык Энерго» для обеспечения
выплаты долгов юридических лиц
Республики Казахстан перед
хозяйствующими субъектами
Туркменистана

95000

477481

0

0


ИТОГО (29 программ)


67460055

100416965

75580150


Развитие (10 программ)


57690550

88383364

62999883


Текущие (19 программ)


9769505

12033601

12580267

Приложение 3          
к разделу 6. «Бюджетные программы»
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан     
на 2009-2011 годы      

Бюджетная программа 001
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по координации процесса деятельности в областях
электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов,
топливно-энергетического комплекса, угольной, нефтехимической,
нефтегазовой промышленности и использования атомной энергии»

Описание

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

349 единицы штатная
численность
центрального аппарата

ед.

334

334

349

349

349

Показатели
количества

295 единиц штатная
численность
территориальных
органов

ед.

218

295

295

295

295

Показатели
количества

Обучение государствен-
ному языку госслужащих

ед.

190

92

92

92

92

Показатели
качества

Обучение английскому
языку госслужащих

ед.

24

24

24

24

24

Показатели
количества

Повышение квалификации
госслужащих

ед.

27

27

27

27

27

Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Средства республиканс-
кого бюджета

тыс.
тенге

766254

800656

1454230

1304668

1636041

Бюджетная программа 015
Капитальные затраты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 «Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов, в целях реализации постановления Правительства Республики
Казахстан от 17 августа 2007 года № 700 «О передислокации комитетов
Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в
г. Астану».

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов, повышение эффективности работы Комитета и государственного
учреждения, обеспечение оперативности государственного управления

Задачи

Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан, передислокация Комитета геологии и
недропользования с его подведомственным государственным учреждением
Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» в
г. Астану

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Капитальный ремонт

тыс.
тенге

53836,9

0

0

0

0

Показатели
количества

Материально-техни-
ческое оснащение и
обеспечение
функционирования
информационных
систем и информа-
ционно-техническое
обеспечение
министерства,
ведомств и
территориальных
органов

тыс.
тенге

74126,1

84678

18000

24470

20281

Показатели
количества

Обеспечение
передислоцированных
Комитетов геологии и
недропользования и
по атомной
энергетике, и ГУ
РЦГИ «Казгеоинформ»
жильем

тыс.
тенге

419258

384273

391710

0

0

Показатели
результата

Обеспечение
передислоцированного
Комитета и ГУ РЦГИ
«Казгеоинформ»
жильем и помещением
для республиканского
геологического фонда







Расходы на
реализацию
программы

Средства республи-
канского бюджета

тыс.
тенге

547221

468951

409710

24470

20281

Бюджетная программа 002
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

002 «Обеспечение ведения учета государственного имущества, право
пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым
проектам»

Описание

Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право
пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым
проектам и принятие на учет имущества, передаваемого подрядчиком
государству после возмещения затрат по нефтегазовым операциям

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задачи

2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного
органа по СРП в сфере учета государственного имущества

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ведение бухгалтерского учета государственного имущества в нефтегазовом секторе

Показатели
количества

Количество штатных
единиц

Ед.

16

16

16

16

16

Показатели
качества

Ведение учета в
соответствии с
инструкцией «По
ведению бухгалтерс-
кого учете
государственного
имущества,
находящегося в
эксплуатации у
подрядчика по
Окончательному
соглашению о разделе
продукции
Карачаганакского
месторождения и
переданного
концессионеру по
договору концессии
внутренней и
международной
газотранспортных
систем и
хозяйственной
деятельности
Республики
Казахстан».







Показатели
эффективности

Затраты на содержание
одного служащего

тыс.
тенге

1278,0

1137,0

1419,6

1538,3

1809,9

Показатели
результата

Ведение реестра
государственных
активов, стоимостью
65 млрд.тенге,
надлежащий учет
государственного
имущества,
используемого
подрядчиками в
нефтегазовых
проектах.







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

15973,4

18192,0

22714

24614

28959

Бюджетная программа 006
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 «Совершенствование нормативно-технической базы в
топливно-энергетическом комплексе»

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к действующим
стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в
соответствии с международными стандартами в угольной отрасли,
нормативно-технической документации в области электроэнергетики и
нормативно-правовых актов в области энергосбережения, технических
регламентов и нормативно-правовых актов в нефтяной и газовой
промышленности, нормативных правовых актов и нормативных технических
документов для регулирования безопасности в сфере использования атомной
энергии

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение научно-технической документации для создания условий конкурентоспособности
угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках

Цель

5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего
рынков

Задача

2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества
казахстанского угля.

Показатели
количества

1. Разработка
государственных
стандартов

кол-
во

15

18

16

23

24

2. Разработка изменений
к действующим
стандартам

кол-
во

1

1

1

1

1

3. Разработка каталогов и
классификаторов
угольной продукции

кол-
во

3

3

3

3

3

4. Разработка
технического
регламента
«О требованиях к
безопасности углей и
производственных
процессов их добычи,
переработки, хранения
и транспортирования»

кол-
во

-

-

1

-

-

Показатели
качества








Показатели
эффективности







X

Показатели
результата

Доля обеспеченности
угольной отрасли
стандартами,
соответствующим
международным
требованиям

%

26,3

42,9

58,6

78,9

100

Обеспечение нормативными документами в целях безопасного функционирования
газовой отрасли

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задача

2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли

Показатели
количества

Разработка
технических
регламентов

кол-
во

-

-


1

1

Разработка
нормативно-техничес-
ких документов
(стандартов)

кол-
во

-

-

5

7

-

Показатели
качества

Нормативная база,
соответствующая
законодательству
Республики Казахстан
и международным
нормам, обеспечение
безопасности
функционирования
объектов газовой
отрасли







Показатели
эффективности

Устранение пробелов в
законодательстве,
регулирующем
деятельность
организаций газовой
отрасли







Показатели
результата

Обеспеченность
газовой отрасли
техническими
регламентами







Разработка нормативно-правовых актов в нефтяной отрасли

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов

Задача

2.3.3. Совершенствование нормативной базы в нефтяной отрасли

Показатели
количества

Разработка
технических
регламентов в
нефтяной отрасли

кол-
во

-

4

3

4

1

Показатели
количества

Разработка
нормативных правовых
актов в нефтяной
отрасли

кол-
во

-

1

1

2

1

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Совершенствование
нормативной базы в
нефтяной отрасли

%

40

45

50

60

70

Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов в атомной энергетике

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии

Показатели
количества

Разработка
технических
регламентов




3



Разработка
нормативных правовых
актов и нормативных
технических
документов




8

10

11

Показатели
качества

Нормативная база,
соответствующая
законодательству
Республики Казахстан
и международным
нормам







Показатели
эффективности

Устранение пробелов
в законодательстве,
регулирующем
деятельность
организаций атомной
отрасли







Показатели
результата

Обеспечение
нормативной
документацией по
регулированию
безопасности при
строительстве и
эксплуатации ядерных
установок и атомных
станций







Разработка нормативно-технической документации в области электроэнергетики
и энергосбережения

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса.

Цель

1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей.

Задача

2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в
топливно-энергетическом комплексе и сфере потребления электрической и
тепловой энергии, создание нормативной правовой базы в области
энергосбережения

Показатели
количества

НТД (методические
указания, инструкции,
циркуляры, правила и
т.д.)

шт.

20

20

20

20

20

Разработка
методических
указаний, инструкции

шт.



3

3

3

Показатели
качества

Нормативно-правовое
научно-техническое
обеспечение
конкурентоспособности
продукции топливно-
энергетического
комплекса в
соответствии с
международными
требованиями







Показатели
эффективности

Снижение
энергоемкости ВВП -
количество энергии
для производства
товаров и услуг и
электроемкости,
расход электроэнергии
на производство ВВП







Показатели
результата

1. Повысить
устойчивость работы и
безопасность объектов
электроэнергетическо-
го комплекса.
2. Повышение
эффективности
использования ТЭР,
создание условий для
перевода экономики
страны на
энергосберегающий
путь.







Расходы на
реализацию
программы
(всего)

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

59920

99799

206742

238746

197419

Бюджетная программа 008
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение
техногенных отходов»

Описание

Консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация территорий и
захоронение техногенных урановых отходов, размещенных на промплощадках
рудников и прилегающей к ним территории, приведение в безопасное
состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и
прилегающей к ним территории

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение техногенных отходов

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов,
захоронение радиоактивных отходов

Показатели
количества

Количество
ликвидированных и
рекультивируемых
рудников


1

3

2



5. Комплектация
производства по
ликвидации
радиационной
опасности в цехах

% от
комп-
лекта

-

25

65


10

6. Демонтаж
оборудования и
дезактивация цехов
22 и 22а

% от
объе-
ма

-

1

24

25

25

Показатели
качества

В соответствии с
проектно-сметной
документацией







Соответствие МЭД
всех внешних
поверхностей укрытий
и цехов нормам
СПОРО-97

Зв/ч

меньше
или равно
нормам
СПОРО-97





Показатели
эффективности

Уровень
радиационного
загрязнения
территории рудников,
после окончания
работ, не должен
превышать проектных
показателей в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Рекультивация
радиационной

кв.
м.


13360




загрязненной
территории ИХМЗ


8300

2590




Вывоз загрязненного
грунта, объем

куб.
м.






Вывоз ТРО, объем

т


20

800

1200

800

Вывоз ЖРО, объем

т



100

150

50

Показатели
результата

Уровень
радиационного
загрязнения
территории после
окончания работ не
должен превышать
проектных
показателей в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

591027

635812

390061

189704

38988

Бюджетная программа 009
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

009 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского
угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и
обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
«Карагандауголь»

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской области от
отрицательных последствий деятельности бывшего производственного объединения
«Карагандауголь»

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных
фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь».
2. Обеспечение радиационной безопасности.

Задача

5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного
бассейна

Показатели
количества

Закрытие
нерентабельных шахт
Карагандинского
угольного бассейна,
в том числе:
шахта № 1 ТОО
«Арман»
шахта № 1 АООТ
«Карагандакомир»
шахта № 2 АООТ
«Карагандакомир»
шахта № 3 АООТ
«Карагандакомир»

кол-
во

1

1

2



Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности

Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным
органам по Акту
земель с начала
ликвидационных работ
на шахтах бассейна

га

3420,0

3476,8

3578,8

X

X

Показатели
результата

Завершение
ликвидационных работ


ликвида-
ция шахты
№ 1 ТОО
«Арман»

ликвида-
ция
шахты
1 АООТ
«Кара-
гандако-
мир»

ликвида-
ция шахт
№ 2 и
№ 3 АООТ
«Кара-
гандако-
мир»


-


-

Задача

5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего
производственного объединения «Карагандауголь»

Показатели

Показатели
количества

1) Ликвидация
последствий
деятельности шахт,
разрезов
обогатительных
фабрик бывшего ПО
«Карагандауголь», в
т.ч.:







ликвидация стволов,
шурфов, скважин;

шт



46

9


ликвидация отвалов;

шт



3

1

1

ликвидация карьеров

шт



-

-

-

Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности

X


X

X

X

X

X

Показатели
результата

1. Доля
ликвидированных
стволов, скважин,
отвалов и карьеров

%



71

85,5

86,9

2. Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным
органам по Акту
земель

га



18,6

210

105

Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

533499

533499

512514

543951

581000

Бюджетная программа 011
Услуга

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики
Казахстан»

Описание

Обеспечение радиационной и ядерной безопасности территорий Казахстана

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание безопасных условий жизнедеятельности населения

1. Обеспечение безопасности бывшего СИП

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели
количества

1. Мониторинг границ
бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона и
разработка норматив-
но-технической базы,
регламентирующей
безопасное
проведение работ и
мониторинг ведения
хозяйственной
деятельности

тер-
рито-
рия
(км)

450

600

600

600

600

знак
(шт)

700

1060

600

800

800

соо-
руже-
ние

3

3

2

3

3

субъ-
ект



50

55

64

2. Обеспечение
безопасности ядерных
и радиационно-
опасных объектов и
проведение
мероприятий по
поддержанию режима
нераспространения

што-
льня

26

26

20

25

25

3. Проведение
комплекса
мероприятий по
подготовке
ликвидации и
консервации отходов
ядерной оружейной
деятельности,
радиоактивных и
токсичных отходов и
по ремедиации
(восстановлению)
радиационно-загряз-
ненных территории

пло-
щадь
(кв.
км)

-

3000

560

850

850

4. Оценка масштабов
поствзрывных явлений
и поэтапное
формирование
достоверных карт
радиационной
обстановки на
территории бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона

объ-
екты
водо-
поль-
зова-
ния



60

70

10

пас-
порта



8

11

10

мони-
то-
рин-
говые
сква-
жины



3

3

3

5. Формирование
информационной
системы принятия
управленческих
решений и проведение
работ по информиро-
ванию и просвещению
населения по
вопросам радиоэколо-
гии бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона

слои
ГИС-
прое-
кта

1

1

2

2

3

бро-
ш юра
с та-
ть и

10

10

15

20

15

лек-
ции

10

10

10

8

8

Показатели
качества

Работы соответствуют
НРБ-99

%


100

100

100

100

Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Общий объем
исследованной
территории
Количество
паспортизированных
загрязненных
объектов карты
радиационной
обстановки

%

5

5

4

6

5

шт

3

3

8

10

10

% от
пло-
щади
СИП

5

8

4

6

6

2. Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели
количества

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона
Азгир

пло-
щадка



10



прилегающих к
полигону Азгир
территорий

кв.
км.



265



и населенных пунктов

насе-
лен-
ный
пункт



3



Восстановление
существующих и
обустройство новых
гидрогеологических
наблюдательных
скважин

сква-
жина



4

6


Техническая база
мониторинга
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

пост
мони-
то-
ринга



4

6


Показатели
качества

Мониторинг
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

отчет




2

2

Показатели
эффективности

Эффективность для
Казахстана
достигается
посредством
последующего
предоставления в
землепользование
нарушенных земель из
категории земель
запаса

кв.
км.




100


Показатели
результата

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона
Азгир, прилегающих к
полигону Азгир
территорий и
населенных пунктов

площадка



10



кв. км.



265



насел
пункт



3



Ликвидированные
пятна загрязнений

пятно



30



Мониторинг
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

отчет




2

2

Заключение об
экологическом
состоянии подземных
вод и рекомендации
об их использовании
для хозяйственных и
питьевых нужд

зак-
люче-
ние




1


3. Обеспечение безопасности (секретно)

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








4. Обеспечение сохранности (секретно)

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

456000

862385

825168

932055

936336

Бюджетная программа 012
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 «Формирование геологической информации»

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования, анализ инвестиций в
минерально-сырьевой комплекс Республики Казахстан, сбор, хранение и
предоставление в пользование геологической информации, техническое и
технологическое администрирование компьютерного банка данных о недрах

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-
сырьевого комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.5. Формирование банка данных геологической информации и
геоинформационных систем

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Мероприятия,
направленные на
формирование
геологической
информации.

меро-
прия-
тия

16

16

16

16

16

Показатели
качества

Отчетность,
подготовленная на
основе полной и
достоверной
информации

меро-
прия-
тия

15

15

15

15

15

Показатели
эффективности

Поступления от
реализации
геологической
информации

тыс.
тенге

823200

300000

300000

300000

300000

Показатели
результата

Своевременное
обеспечение
пользователей
полной и
достоверной
геологической
информацией







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

82776,4

123932

140990

155747

180026

Бюджетная программа 013
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-
разведочные работы»

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных
работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье,
поисково-разведочных работ на подземные воды

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1. 0беспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья
2. 0беспечение населения подземной питьевой водой
3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой
прогнозных ресурсов
1.1.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по
наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам
1.2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов запасами качественной
подземной питьевой воды

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Площади проведения
геологического
доизучения (ГДП-200)

тыс.
км
кв.

38,98

41,63

35,0

81,3

59,0

Площади проведения
регионального
гидрогеологического
доизучения с инже-
нерно-геологическими
исследованиями

тыс.
км.
кв.

13,323

20,93

19,02

30,0

36,0

Площади проведения
геолого-минерагени-
ческого картирования
(ГМК-200)

тыс.
км
кв.

5,5

16,5

15,0

25

30

Количество отчетов в
рамках подготови-
тельных мероприятии

отчет

9

7

1

8

11

Количество участков
проведения поисково-
оценочных работ на
твердые полезные
ископаемые

учас-
ток

14

12

8

15

23

Поисково-оценочные
работы на
углеводородное сырье

объ
ект

3

2

1

2

2

Доразведка
месторождений
пресных подземных
вод

мес
тор.


-

2

28

28

Обеспечение сельских
населенных пунктов
запасами питьевой
воды

пункт

152

197

108

102

104

Обеспечение
г. Аркалык запасами
питьевой воды

объект




1


Обеспечение запасами
геотермальных вод

объект

-

1

-

-

-

Площади проведения
прогнозных работ

тыс.
кв.
км

-

-

-

73,3

83,3

Показатели
качества

Площадь выделенных
участков,
перспективных на
выявление
месторождений
твердых полезных
ископаемых

кв.
км

900

1000

700

1800

2200

Объем
прогнозных ресурсов
основных видов
полезных ископаемых:







золота
меди
полиметаллов

тонн
млн.
тонн

145,4
1,15
22,7

150
1,2
6,5

100
0,8
4,5

165
1,4
7,3

170
1,5
7,8

Геолого-минерагени-
ческое картирование
рудных районов с
оценкой прогнозных
ресурсов:







золота
меди
полиметаллов

тонн
млн.
тонн

2,0
0,1
3,0

2,1
0,2
3,1

1,8
0,1
0,3

2,3
0,4
3,3

2,4
0,5
3,4

Ценность в недрах
прогнозных ресурсов
основных видов
полезных ископаемых:







золота
меди
полиметаллов

млрд.
долл.
США

3,26
8,2
65,8

3,36
8,5
18,9

2,16
4,7
10,1

3,70
9,9
21,2

3,80
10,6
22,6

Выявление
нефтегазоперспектив-
ных структур и
участков для
постановки детальных
нефтепоисковых работ

стру-
ктура

-

1

-

-

1

учас
ток

5

-

-

-

-

Площадь выделенных
участков,
перспективных на
выявление
месторождений
подземных вод

кв.
км.

10

15

5

20

20

Обеспечение
населенных пунктов
питьевой водой

%

12,9

24,9

31,4

37,6

43,9

Показатели
эффективности

Отношение ценности
прироста запасов к
стоимости погашенных
запасов:







золота

%

34,8

35,9

21,0

39,5

40,7

меди

%

2,8

2,9

1,7

3,4

3,6

полиметаллов

%

7,8

22,4

19,5

25,2

26,9

Отношение количества
вложенных бюджетных
средств к ценности
выявленных полезных
ископаемых

%

0,48

0,5

0,5

0,5

0,5

Отношение количества
вложенных бюджетных
средств к стоимости
выявленных ресурсов
полезных ископаемых
в недрах

%



0,5

0,5

0,5

Показатели
результата

Количество
перспективных
участков с
оцененными
прогнозными
ресурсами,
переданных для
проведения поисково-
оценочных работ за
счет различных
источников
финансирования с
целью локализации
промышленного
оруденения

уча с
ток

11

10

8

15

16

Прирост запасов
твердых полезных
ископаемых:







золота

тонн

6,5

10

1,0

11

11

меди

т.
тонн

216,9

50

150

80

100

полиметаллов

т.
тонн

173,0

100

0

100

120

куб.
м/
сутки

27,4

35,5

19,4

18,3

18,7

Прирост запасов
подземных вод
Отношение площадей
прогнозных участков
к изученным
территориям

%




0,7

0,66

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

Бюджетная программа 014
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 «Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных
вод и опасных геологических процессов»

Описание

Ведение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с
целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики
Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок.
Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей
государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за
состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения
по определенной методике и регламенту количественных и качественных
показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети
наблюдений Республики Казахстан

Стратегическое
направление

Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого
комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья
3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о
состоянии Минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории
Казахстана
1.3.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических
процессов, выработка мероприятий

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. Мониторинг за
состоянием
минерально-
сырьевой базы

Про
ект

13

9

10

10

10

жур-
нал



4

4

4

2. Мониторинг
подземных вод, в том
числе:


5005

5000

5000

5000

5000

1) на пунктах

пун-
кт


13

13

13

13

2) на постах по
изучению
предвестников
землетрясений

пост

1

4

5

5

5

3) на полигонах
техногенного
загрязнения подземных вод

по-
ли-
гон

1

1

1

1

1

4) ведение
государственного
водного кадастра

ка-
да-
стр






3. Мониторинг
опасных геологичес-
ких процессов, в том
числе:







1) на постах

пост

50

42

42

42

42

2) на полигонах

по-
ли-
гон

2

2

2

2

2

3) создание новых
постов







4) Сопровождение
проведения
мониторинга
подземных вод и
опасных
геологических процессов

объ
ект

5

9

10

10

10

Показатели
качества

Обеспечение
пользователей
достоверной
информацией о
текущем состоянии
минерально-сырьевой
базы республики,
нормативно-техничес-
кими документами.

от-
чет

4

4

4

4

4

жур нал



4

4

4

Обеспечение
пользователей
достоверной
информацией о
состоянии подземных
вод и опасных
геологических
процессов

от-
чет

18

13

13

13

13

Показатели
эффективности

1. Средние затраты
на проведение работ
по одному проекту

тыс.
тен-
ге

5366,54

6552,22

5897,0

5897,0

5897,0

2. Мониторинг
подземных вод:
ведение мониторинга
подземных вод на 1
пункте наблюдений;

тен-
ге

62000

62000

62000

62000

62000

ведение наблюдений
по изучению
предвестников
землетрясений на 1 пункте;

тен-
ге


3000

3000

3000

3000

ведение наблюдений
на 1 полигоне
техногенного
загрязнения
подземных вод;

тен-
ге


8333

8333

8333

8333

создание 1
дополнительного
пункта наблюдений
госсети;

тен-
ге

37000





создание 1 поста по
изучению
предвестников
землетрясений;

тен-
ге

50000

30000




создание 1 полигона
техногенного
загрязнения
подземных вод;

тен-
ге

20000

20000

20000

20000

20000

создание 1
государственного
водного кадастра
(подземные воды)

тен-
ге

1250

1250

1250

1250

1250

3. Мониторинг
опасных геологичес-
ких процессов:
создание и ведение
наблюдений на 1
посту;

тен-
ге

1250

27850

28750

28750

28750

ведение наблюдений
за опасными
геологическими
процессами на 1
полигоне;

тен-
ге


1250

1250

1250

1250

создание 1 нового
поста

тен-
ге

5500





4. Сопровождение
мониторинга
подземных
вод и опасных
геологических
процессов:
стоимость 1 объекта

тен-
ге


7130

7130

7130

7130

Показатели
результата

Геологические
отчеты, выполненные
на основе
действующих
инструкций и
методических
требований, по видам
работ будут сданы на
хранение в
республиканский
геологический фонд
на электронном и
бумажном носителях

от-
чет

22

17

18

18

18

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тен-
ге

702619

663674

663674

663674

663674

Бюджетная программа 017
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 «Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин»

Описание

Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологичес-
ких скважин для предотвращения нефтяного, радионуклидного, химического
загрязнения недр и окружающей среды, и потерь естественных водных
ресурсов, восстановление гидрогеодинамических, гидрогеохимических и
геодинамических условий, сохранение морской и наземной флоры и фауны

Стратегическое
направление

Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-
сырьевого комплекса страны

Цель

3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и
нефтяных скважин

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. Ликвидация 91
нефтяной скважины
на море и на суше

сква-
жина

8

4

6

6


2. Ликвидация и
консервация
2149 самоизливаю-
щихся гидрогеологи-
ческих скважин, в
том числе с
повышенным
содержанием
радионуклидов - 315


сква-
жина

130

73

58

200

210

Показатели
качества

1. Предотвращение
нефтяного,
радионуклидного,
химического
загрязнения недр и
окружающей среды и
потерь естественных
водных ресурсов,
восстановление
гидрогеодинамичес-
ких, гидрогеохими-
ческих и
геодинамических
условий, сохранение
морской и наземной
флоры и фауны







Показатели
эффективности

Средние затраты на
проведение работ по
ликвидации 1
скважины глубиной:
до 100 м - 2340,0
тыс тенге;
до 500 м - 4210,0
тыс тенге;
до 1000 м - 8230,0
млн тенге







Показатели
результата

Акты приемки
ликвидированных
скважин,
ежемесячное
представление
информационного
отчета в Комитет
геологии и
недропользования.
Отчет о ликвидации
и консервации
самоизливающихся
скважин







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

1250830

692770

747640

1371320

1041430

Бюджетная программа 018
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

018 «Представление интересов государства в контрактах на проведение
нефтяных операций, а также при транспортировке, переработке и реализации
нефтепродуктов» (Услуги по реализации функции компетентного органа в
сфере недропользования и проведения нефтяных операций)

Описание

Консультационные услуги по обеспечению интересов государства в
контрактах и качества исполнения контрактных обязательств

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегическое
направление

Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого
комплекса страны

Цель

4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задача

1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в
сфере недропользования

Показатели
количества

Количество принятых
нормативных
правовых актов

акт


3

3

2

2

Экспертные
заключения, проекты
НПА, отчеты

чел/
час.



2000

2000

2000

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

X







Задача

1.4.3. Повышение инвестиций в недропользование

Показатели
количества

Экспертные
заключения, отчеты

чел/
час.



5333

5333

5333

Показатели
качества

Повышение уровня
выполнения
финансовых
обязательств по
контрактам

%



70

75

80

Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

X







Задача

1.4.4. Повышение качества выполнения контрактных обязательств

Показатели
количества

Аналитическая
оценка и экспертные
заключения по
условиям проведения
операций по
недропользованию

чел/
час.



2667

2667

2667

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

X







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

300000

300000

150000

150000

150000

Бюджетная программа 019
Трансферты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(Наименование
трансферта)

019 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в
республиканское государственное предприятие «Карагандаликвидшахт»

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом
индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных
фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»

Задача

5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного
здоровью работникам ликвидированных шахт

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество
бенефициаров

чел.

640

668

635

635

635

Показатели
результата

ежемесячно
своевременная
выплата до 25 числа
возмещения ущерба,
нанесенного
здоровью работникам
ликвидированных
шахт, переданных
РГСП «Карагандалик-
видшахт»







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

117237

128990

130686

139740

149409

Бюджетная программа 029

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей
в Республике Казахстан»

Описание

1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о
поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями
согласно требованиям программы EITI
2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в
Республике Казахстан.
Валидации осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список
экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и
правлением EITI, a оплата услуг производится оцениваемой страной (в
данном случае Казахстаном)
Валидации - это оценка процесса внедрения программы EITI в стране
в соответствии с утвержденными критериями EITI

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Привлечение аудиторской компании для проведения сверок отчетов о поступлениях и
платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями и Правительством Республики
Казахстан и валидатора для валидации (оценка) процесса реализации инициативы
прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задача

1.4.4. Получение Республикой Казахстан статуса страны-последователя,
т.е. страны, полностью соответствующей всем критериям валидации
(оценочной таблицы) стран, участвующих в реализации Инициативы
прозрачности деятельности добывающих отраслей (EITI)

Показатели
количества

1) Обеспечение
соответствия
Республики
Казахстан 18
критериям
валидации;

Крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,
10,17,18

7,11,12,
13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,13,
14,15,16

2) Подготовка
отчета о
поступлениях и
платежах в бюджет,
представленный
добывающими
компаниями и
Правительством
Республики
Казахстан

отчет

1

1

2

1

1

Показатели
качества

Обеспечение
соответствия
Республики
Казахстан 18
критериям валидации

крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,10,17,18

7,11,12, 13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,
13,14,15,
16

Показатели
эффективности

Реализация
критериев согласно
стадиям: вступление
в EITI (критерии
превалидации);
подготовка;
гласность;
пропаганда EITI

крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,
10,17,18

7,11,12,
13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,
13,14,15,
16

Показатели результата

1) Выполнение 18 критериев, соответственно, реализация принятых Казахстаном обязательств в рамках программы EITI;

Крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,
10,17,18

7,11,12,
13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,13,
14,15,16

2) Отчет о
поступлениях и
платежах в бюджет,
представленный
добывающими
компаниями и
Правительством
Республики
Казахстан

отчет

1

1

2

1

1

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

12000

20 700

42000

27000

15000

Бюджетная программа 030
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 «Мониторинг ядерных испытаний»

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и
землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий
в Республике Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соглашениям и договорам

1. Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений,
зарегистрированных станциями специального контроля с бумажных и магнитных записей на
электронные носители

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели
количества

Объем сейсмограмм
отобранных и
оцифрованных/пере-
форматированных
сейсмограмм

Сейс-
мог-
рамма

790

800

950

970

1000

Объем базы данных
по ядерным взрывам

Гб

120

150

190

190

200

Показатели
качества

Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе
данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными
Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных

Показатели
эффективности

Предотвращение утраты уникальных архивных записей ядерных взрывов и
перевод их в современные международные форматы для повышения
эффективности мониторинга ядерных испытаний и использования в научных
целях

Показатели
результата

Объем сохраненных
архивных данных по
ядерным взрывам

сейс-
мог-
рамма

800

950

970

1000

800

2. Модернизация системы сейсмического группирования «Курчатов-Крест» с полной заменой
элементной базы

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели
количества

Количество
введенных в
действие
геофизических
технологий

техно-
логия

-

1

-

1

1

1) Проведение
ремонтно-восстано-
вительных работ: на
подъездных дорогах

км.(с покры-
тием)


4



4


км.
(грей-
дер)


53

15

15

15

на сооружениях

куб.
м.


1800

75



2) Приобретение
оборудования для
временных сетей
станций

стан-
ция


5

5




сейс-
мометр


-

10

10

-


систе-
ма
сбора


-

1

1

1

3) Восстановление
сетей электроснаб-
жения аппаратуры

пог. м


400

50

80

50

4) Восстановление
инфразвуковой
станции

стан-
ция




1


5) Восстановление
магнитометрической
станции






1

Показатели
качества

Технические
требования к
станциям и каналам
связи
обеспечиваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией
Организации по
Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО).







Показатели
эффективности

Расширение числа
реализованных
геофизических
технологий
мониторинга

техно-
логия

-


1

1

1


Увеличение
информационного
ресурса по
мониторингу ядерных
испытаний,
землетрясений,
магнитных и
инфразвуковых
аномалий

%

-


15

20

20

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

26000

56245

68000

75000

70000

Бюджетная программа 049
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

049 Подготовительная работа по развитию атомной энергетики

Описание

Разработка нормативно-правовых и технических документов, определяющих
правила и порядок проведения тендера на строительство АЭС в Казахстане и
проведение технико-экономических исследований в обоснование
строительства атомных станций в Республике Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание научно-технологической базы для строительства АЭС в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

4. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

4.2.1 Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)


Разработка
нормативно-правовых
и технических
документов,
определяющих
правила и порядок
проведения тендера
на строительство
АЭС в Казахстане

доку-
мен-
тация
(том)
рег-
ла-
мент

-

3





Проведение
технико-экономичес-
ких исследований и
разработка
технико-экономичес-
ких обоснований
строительства
атомных станций в
Республике
Казахстан

ТЭИ,
том

-

1

1




Разработка технико-
экономического
обоснования и
технических
проектов основного
оборудования
атомной станции с
реакторной
установкой ВБЭР-300
в Мангистауской
области

ТЭО


1




Показатели
качества

В соответствии с
нормами
радиационной
безопасности и
Законом «Об
использовании
атомной энергии»







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Обеспечение
разработки и
совершенствования
нормативно-правовой
базы развития
атомной энергетики
в Республике
Казахстана







Обеспечение
научного подхода к
выбору политики
государства в
вопросе создания
атомной энергетики
и определения
технических
характеристик и
качественных
показателей АЭС
на конкретных
площадках







Разработка ТЭО и
начало разработки
технических
проектов основного
оборудования
атомной станции с
реакторной
установкой ВБЭР-300
в Мангистауской
области г. Актау







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге


763953

127070

0

0

Бюджетная программа 003
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 «Прикладные научные исследования в области геологии и использования
недр»

Описание

Научно-исследовательские работы по прогнозированию месторождений
полезных ископаемых, научно-конструкторские разработки по созданию новых
образцов геологоразведочной техники

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
месторождений полезных ископаемых

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Научные разработки
по методике
проведения
государственного
геологического
изучения, прогнозу
развития
минерально-сырьевой
базы и
информационное
обеспечение
геологической
отрасли

проект

4

5

2

10

16

Опытно- конструк-
торские технологии
проведения
геологоразведочных
работ, их
техническое
обеспечение

проект


2

2

2

0

Показатели
качества

Количество
прогнозируемых
площадей,
перспективных на
выявление
месторождений
полезных ископаемых

объект

3

3

2

4

5

Показатели
эффективности

Количество научных
разработок,
нашедших применение
при проведении
геологосъемочных и
поисковых работ

проект

4

5

2

10

16

Количество
опытно-конструк-
торских разработок,
нашедших применение
при проведении
геологоразведочных
работ

проект


2

0

2

0

Показатели
результата

Научные разработки
по методике
проведения
государственного
геологического
изучения, прогнозу
развития
минерально-сырьевой
базы и
информационное
обеспечение
геологической
отрасли

отчет

4

5

2

10

16

Разработка опытно-
конструкторских
технологий
проведения
геологоразведочных
работ, их
техническое
обеспечение

отчет


2

2

2


Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

93347

99881

68222

110490

120438

Бюджетная программа 004
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 «Прикладные научные исследования технологического характера в
области топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и минеральных
ресурсов»

Описание

Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных
на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры ядерной энергетики

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

1. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике
Казахстан

Показатели
количества

Разработка химико-
аналитических
методик

шт

2

3

2

2

3

Создание
экспериментальных
стендов по
обоснованию
безопасности ядерных
установок

шт

1

1

2

2


-

Разработка проектов
активных зон с
низким обогащением

шт


-

1

0

1


Разработка
технологии
производства нового
топлива для АЭС на
основе
казахстанского сырья

шт


-


-

1

1

1

Разработка и
внедрение ядерных и
сопутствующих
технологий по
ядерной медицине,
промышленных
изотопов

шт

1

1

2

2

3

Разработка геофизических технологий исследования поствзрывных процессов

шт

1

1

2

1

1

Показатели
качества

Соответствие ГОСТу
15.101-98. «Система
разработки и
постановки продукции
на производство.
Порядок выполнения
научно-исследова-
тельских работ»







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Кол-во авторских
свидетельств

шт

1


1

2

3

Кол-во патентов

шт

4

2

1

2

1

Кол-во публикаций

шт

50

50

50

75

80

Кол-во аттестованных
и внедренных
технологий, методик

шт

4

5

6

6

8

Стратегическое
направление

3. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

2. Реализация программы научно-технической поддержки создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак

Показатели
количества

Пакет программ
обработки, испытания
материалов.

пакет
прог-
рамм

2

2

1

3

3

Теоретические и
экспериментальные
модели процессов,
происходящих в
материалах при
взаимодействии с
плазмой

ма-
тем.
моде-
ли

1

1


-

1

2

Разработка и
внедрение систем
диагностики плазмы

сис-
темы

4

4

3

5

5

Методики
исследования

мето-
дики

1

1

-

1

1

Показатели
качества

Публикации в
международных
научных журналах и
участие в совместных
программах с
зарубежными
партнерами

ед.

6
 
 
1

6
 
 
1

4
 
 
1

6
 
 
1

6
 
 
1

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Создание научных
основ для разработки
исследовательских
установок, методик,
и рекомендаций по их
внедрению

тех-
ноло-
гиче-
ские
раз-
рабо-
тки

1

1

-

1

1

Стратегическое
направление

3. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

3. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики,
химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60

Показатели
количества

Производство
трековых мембран на
основе полиэтиленте-
рефталата

кв.
м.



2000

20000

100000

Показатели
качества

Отклонение
поверхностной
плотности трековых
мембран от ее
величины

%



15

15

15

Показатели
эффективности

Внедрение передовой
технологии
высокорентабельного
производства
трековых мембран

тех-
ноло-
гия





1

Показатели результата

Трековые мембраны на
основе полиэтиленте-
рефталата

кв.
м.



2000

20000

100000

Комплексная
технология очистки
сточных вод атомных
реакторов от
искусственных
радионуклидов с
использованием
трековых мембран

тех-
ноло-
гия





1

Базы данных по
результатам
взаимодействия
тяжелых ионов с
атомами и ядрами для
разработки новых
перспективных
технологий.

база
дан-
ных

4

6

4

6

6

Нормативно-методи-
ческие базы для
развития
перспективных
научных
экспериментов на
ДЦ-60, направленных
на разработку
наукоемких
технологий и
формирование
научно-технического
потенциала в
г. Астане.

Мето-
дич.
посо-
бие

4

6

4

6

6

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

841943

898900

844834

971414

1049307

Бюджетная программа 005
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

005 «Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора
Токамак»

Описание

Работы по созданию Казахстанского термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Первая в Республике
Казахстан
термоядерная
установка Токамак
(КТМ)

комп-
лекс
(% от
СМР,
обор-
удо-
ва-
ния)

13,9

13,1

19,09

4,36


Показатели
качества

В соответствии с ПСД
параметры токамака
КТМ Большой радиус
плазмы R

м




0,9


Малый радиус
плазмы а

м




0,45


Аспектное отношение

А




2


Вытянутость сечения
плазмы k0,95





1,7


Тороидальное
магнитное поле на
оси Bto

Тл




1


Ток плазмы IP

МА




0,75


Длительность
плато тока /\ tПЛ

с




1-5


Мощность
дополнительного
нагрева Paux

МВт




5


Тепловая нагрузка на
пластины дивертора

МВт/
кв.м.




2-20


Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Экспериментальная
база для проведения
исследований
конструкционных
материалов
термоядерной
энергетики

ед.




1


Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

801809

758090

1100000

250895

-

Бюджетная программа 007
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

007 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в г. Курчатов»

Описание

Создание инновационной инфраструктуры и внедрение новых технологий и
высокотехнологичных разработок в сфере ядерных технологий

Стратегическое направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количественные
характеристики
комплексов
инновационной
инфраструктуры

комп-
лекс


1

1


1

Показатели
качества

Обеспечение
потребности в
современных объектах
инновационной
инфраструктуры
(бизнес-инкубатор,
бизнес-центр,
лабораторно-произ-
водственные
помещения;
промышленные
ускорители
электронов,
информационно-теле-
коммуникационная
сеть, транспортно-
логический терминал;
венчурный фонд) для
клиентов технопарка

клиент


2

0

9

18

Показатели
эффективности

Повышение
инновационной
активности ученых и
предпринимателей







Показатели
результата

Объем оказанных
услуг для клиентов
технопарка

тыс.
тенге




50018

54789

Созданные наукоемкие
производства

про-
из-
вод-
ство


2


4

7

Объем произведенной
продукции

тыс.
тенге




100545

118114

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

3470000

2685000

0

501059

550000

Бюджетная программа 016

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 «Развитие информационных систем в недропользовании»

Описание

Формирование цифровой геологической информации для принятия оперативных
решений государственными органами в сфере недр и недропользования,
обеспечение сохранности, возможности накопления, стандартизации и
доступности информации о недрах, включая первичную
геолого-геофизическую информацию

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.5 Формирование банка данных геологической информации и
геоинформационных систем

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Внедренные
информационные
системы

сис-
тема

1

1

4



Наполнение банка
данных цифровой
геологической
информацией

%

5

10

15



Показатели
качества

Разработка
информационных
систем с применением
утвержденных
стандартов

стан-
дарт

соот-
ветств

соот-
ветств

соот-
ветств



Наполнение банка
данных в
утвержденных
форматах

фор-
мат

соот-
ветств

соот-
ветств

соот-
ветств



Показатели
эффективности

Понижение стоимости
на поиск и
тиражирование
геологической
информации.
Сокращение затрат, в
том числе временных,
на обработку
информации

%

5

10

5



Показатели
результата

Запущенные в
промышленную
эксплуатацию
информационные
системы. Достоверная
цифровая
геологическая
информация в объеме
до 20 Тб







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

211037

447860

491226

0

0

Бюджетная программа 020
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для создания и освоения новых методик диагностики и
терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов
ядерной медицины и биофизики

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Строительство
корпуса производства
радиофармпрепаратов.

%/
кв. м



7

22

10

Изготовление
циклотрона для
получения
радиоизотопов.

%



14

20

66

Изготовление
«горячих камер» для
производства
радиофармпрепаратов.

%



20

16

64

Показатели
качества

Условия производства
радиофармпрепаратов
соответствуют
требованиям
надлежащей
производственной
практики(GМР)







Показатели
результата

В 2012 году введен в
эксплуатацию Корпус
производства
радиофармпрепаратов
Центра ядерной
медицины и биофизики
для организации
промышленного
производства
радиофармпрепаратов
с целью обеспечения
создаваемых
отделений ядерной
медицины в крупных
городах Казахстана и
организации
экспортных поставок

Прои-
звод-
ст-
вен-
ный
кор-
пус






Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге



290900

500000

1000000

Бюджетная программа 024
Целевые трансферты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и
теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Перечисление целевых трансфертов

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Задача

2.2.3. Строительство электро- и теплосетевых объектов

Показатели
количества

Трансферты
направленные на
развитие
теплоэнергетической
системы областей и
гг. Астаны и Алматы

Кол-
во

13

13

23

22

12

Показатели
качества

Соответствие СН и П







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Реализация
инвестиционных
проектов, направлен-
ных на развитие
теплоэнергетической
системы областей и
гг. Астаны и Алматы,
в конечном счете
приведет к росту
показателей
производства и
потребления тепло- и
электроэнергии







Перечисление целевых трансфертов

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задача

2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих
потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан

Показатели
количества

Трансферты,
направленные на
развитие
газотранспортной
системы областей

Кол-
во

0

44

23

7

4

Показатели
качества

Соответствие СН и П







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Реализация
инвестиционных
проектов, направлен-
ных на развитие
газотранспортной
системы областей, в
конечном счете
приведет к
стабильному
обеспечению газом
растущих
потребностей
внутреннего рынка







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

31562074,7

33601251

50389966

81403549

56852330

Бюджетная программа 036
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
Программа
(подпрограмма)

036 «Увеличение уставного капитала АО «Достык Энерго» для обеспечения
выплаты долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими
субъектами Туркменистана»

Описание

Урегулирование долговых обязательств и требований перед хозяйствующими
субъектами Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана за поставленную
электроэнергию. Обеспечение функционирования АО «Достык Энерго»

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Задачи

2.2.1. Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Урегулирование долговых обязательств

Показатели
количества

Увеличение уставного
капитала АО «Достык
Энерго»

тыс.
тенге

1849826

95000

477481



Показатели
качества

Погашение долговых
обязательств







Показатели
эффективности

Урегулирование
долговых
обязательств и
требований







Показатели
результата

Погашение долгов
перед хозяйствующими
субъектами
Туркменистана,
Таджикистана,
Узбекистана







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

1849826

95000

477481

0

0

Бюджетная программа 112

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

112 «Создание электронного правительства»

Описание

Система ЕГСУ НП предназначена для повышения качественного уровня
государственного управления в сфере недропользования путем охвата всех
центральных и местных исполнительных органов, участвующих в сфере
недропользования, и недропользователей по вопросам согласования,
мониторинга, контроля и управления в пределах их компетенции на основе
создания единого информационного пространства недропользования начиная с
проведения конкурса на получение права недропользования и до переработки
и реализации добытого минерального сырья. Это позволит создать
информационную базу для принятия управленческих решений Правительством и
государственными органами в сфере недропользования, которые могут быть
реализованы путем совершенствования законодательной базы, при проведении
конкурса, заключении контрактов, мониторинге и контроле
недропользования, а также в технологиях разработки месторождений
полезных ископаемых и сервисно-технологическом рынке недропользования, в
технологиях переработки добытого минерального сырья, ее транспортировки
и реализации. При этом в рамках системы ЕГСУ НП РК обеспечивается
прозрачность выполнения принимаемых государственными органами
управленческих решений

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задачи

Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы
управления недропользованием Республики Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Охват всех
государственных
органов и
недропользователей
единой системой
управлений
недропользованием

%



20

50

100

Охват всех
контрактов
недропользователей
единой системой
управления
недропользованием

%



10

30

70

Показатели
качества

Повышение
качественного уровня
государственного
управления в сфере
недропользования
путем создания
единого информацион-
ного пространства
для принятия
согласованных
управленческих
решений Правительст-
вом, Компетентным,
Уполномоченными и
местными исполнитель-
ными органами.







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Увеличение
поступления в бюджет
от недропользования

%





10

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

0

58250

143057

75861

46553

Бюджетная программа 022
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

022 «Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»»

Описание

Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской
области

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Услуги по реализации функции уполномоченного органа специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Показатели
количества

количество штатных
единиц

ед.



10

10

10

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

содержание 1
работника

тыс.
тенге



2045,3

2251,0

2474,6

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



20453,0

22510,0

24746,0

2. Функционирование специальной экономической зоны «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк» (Оценка земли и компенсационные выплаты собственникам
земельных участков)

Показатели
количества

Площадь земельного участка

га



63,2



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Произведенные
выплаты
собственникам

кол-
во
лиц



3



Расходы на
реализацию
программы

Всего, в т.ч.

тыс. тенге



1100



Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс. тенге



21553,0

22510,0

24746,0

Бюджетная программа 064
Инвестпроекты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной
экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический
технопарк» в Атырауской области»

Описание

Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской
области

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Инвестиционный проект Строительство административного здания и ограждений
территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк» в Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Показатели
количества

1) Количество
введенной в
эксплуатацию
площади

кв.м.



800



2) Периметр
огражденной
территории

км.



41



Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

1) введенный в
эксплуатацию объект

%



88,9

11,1




кол-во
объек-
тов




1



2) введенная в
эксплуатацию
огражденная
территория

%



100





кол-во
объек-
тов



1



2. Инвестиционный проект Строительство объектов инфраструктуры специальной
экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в
Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Показатели
количества

Разработка ПСД
Строительство
инфраструктуры

ед.




1

7

Показатели
качества

В соответствии со
СНиПами







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Ввод в эксплуатацию
инфраструктуры

кол-во
объек-
тов





7

Всего расходов
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге



669920,0

918000,0

2612000,0

Бюджетная программа 027
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

027 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории
«Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные
сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания,
системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты. Работы ведутся в
соответствии с ТЭО в период 2009-2012 гг.

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Кол-во
разработанных ТЭО

ТЭО


1




Кол-во
разработанных ПСД

ПСД



1

1


Готовность рабочей
документации

%



60

40


Объем выполненных
строительно-монтаж-
ных работ СМР

%




30

50

Измерительные
комплексы

шт.





1

Показатели
качества

Технические
требования к
станциям, каналам
связи обеспечи-
ваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией
Организации по
Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)







Показатели
эффективности

Оснащение структур
системы ядерного
мониторинга
высокотехнологичной
современной
цифровой
аппаратурой и
средствами связи,
интегрированными с
аналогичными
системами других
стран







Работа станций в
составе
национальной
системы ядерного
мониторинга на
уровне
международных
стандартов (по
комплексу
используемых
контролирующих
технологий,
программно-матема-
тическому
обеспечению,
информационному
ресурсу,
достоверности и
точности данных
службы срочных
донесений).







Показатели
результата

Увеличение
информационного
ресурса по
мониторингу ядерных
испытаний и
землетрясений

%

-




20

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге



130000

4734000

1939000

Бюджетная программа 028
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

028 «Разработка проектно-сметной документации строительства
магистрального газопровода Бейнеу — Шымкент»

Описание

Разработка проектно-сметной документации к строительству магистрального
газопровода Бейнеу-Шымкент

Стратегическое
направление

Эффективное развитие топливно -энергетического комплекса

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задачи

2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих
потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проектно-сметная
документация к
строительству
магистрального
газопровода Бейнеу
- Шымкент

комп-
лект


Начало
разра-
ботки
ПСД

ПСД



Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
нормативными
документами и
СНиП РК







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Комплект ПСД







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге


2000000

3998000