Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1213 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 5 маусымдағы N 829 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1213 қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      "Ағымдағы жағдайға талдау" деген 2-бөлімде:
      "Денсаулық сақтауды басқару тиімділігінің жеткіліксіздігі" деген 2) кіші бөлім мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:
      "Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы шеңберінде ауруханаларды жөндеу жоспарланған. "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысына сәйкес денсаулық сақтау объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттермен 10 068 200 мың теңге көзделген.";
      "Кадр ресурстары мен медициналық ғылымды дамыту жүйесінің жетілмеуі" деген 3) кіші бөлім мынадай мазмұндағы төртінші және бесінші абзацтармен толықтырылсын:
      "Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауының басым бағыттарының бірі кадрларды қайта даярлау болып табылады. Дағдарыс жағдайында медициналық кадрлардың тапшылығымен қатар денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыс орындарына деген сұраныс пайда болады деп тұспалданады. Медициналық кадрлардың күтіліп отырған ағыны 1601 дәрігерді және 2 378 орта медицина қызметкерлерін құрайды.
      "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысына сәйкес медициналық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттермен 691 513 мың теңге көзделген.";
      "Нормативтік құқықтық актілер және Мемлекет басшысының тапсырмалары" деген 7-бөлім мынадай мазмұндағы 12-1 және 20-1 тармақтармен толықтырылсын:
      "12-1. Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы";
      "20-1. "2009 — 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысы ";
      "Бюджеттік бағдарламалар" деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2009 жылғы 5 маусымдағы
N 829 қаулысына  
қосымша      

8. Бюджеттік бағдарламалар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 "Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер"

Сипаттама

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерінің аппараттарын ұстау; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру; медициналық қызметтер көрсетудің сапасын бақылау; денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеу; тәуелсіз сараптама институтын дамыту; біліктілік санатын беру жүйесін, біліктілік құзыреттілікке аттестаттау жүйесін жетілдіру; қолданыстағы заңнамаға сәйкес лицензиялауды жүргізу; дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер көрсетудің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; көлікте бақылаудағы объектілерді мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау қамтамасыз ету, шекараны жұқпалы және паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитарлық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесін сүйемелдеу, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің есептеу техникасын, жергілікті есептеу желілерінің жүйелі әрі техникалық күтімін қамтамасыз ету,
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропа өңірлік бюросымен басқа да халықаралық ұйымдармен ақпараттық байланысты және ақпаратпен алмасуды қолдау; аумақтық органдардың ғимараттары мен үй-жайларын күрделі жөндеуді жүргізу, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерін негізгі құралдармен қамтамасыз ету

1. Стратегиялық жоспарлау, мониторинг, үйлестіру, адам ресурстарын дамыту және халықаралық ынтымақтастық (СДД, ҒАРДД)

Стратегиялық бағыты

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау

1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту

1.3. Жарақаттану ауыртпалығын азайту

1.5. Салауатты өмір салтын қалыптастыру және дұрыс тамақтану

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

2.2. Халықтың тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру

3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру

Міндеттері

1.1.1 Әйелдердің денсаулығын нығайту

1.1.2 Балалардың денсаулығын нығайту

1.2.1 Жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларында медициналық көмекке және дәрілік заттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету

1.2.2 Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу

1.2.3 Фтизиатриялық көмекті жетілдіру

1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

1.3.1. Жарақаттану кезінде уақтылы көмек көрсету

1.5.1 Мінез-құлықтық қауіп-қатер факторларының таралуын төмендету

2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру

2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру

3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру

3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан білім және біліктілікті арттыру)

3.2.1. Медицина ғылымын басқарудың және оны практикалық денсаулық сақтау саласымен және біліммен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Министрліктің әзірлеген және енгізген НҚА-ның болжамды саны

дана

70

80

85

31

21

Жүргізілген талдау зерттеулері мен орындалған жұмыстардың болжамды саны

дана

8

11

19

16

12

Бағдарламалық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны

дана

80

86

86

84

62


Дайындалған жинақтардың, шолулардың болжамды саны

дана

8

10

12

14

16


Мониторинг, талдау және сараптама жүргізілуіне ҒТБ болжамды саны

дана

56

45

42

43

38


Ауруларды диагностикалау мен емдеудің әзірленген болжамды саны

дана

200

100

200

250

300


Орта медициналық, қосымша кәсіптік білімнен кейінгі, резидентураның, магистратураның және докторантураның, PhD әзірленген стандарттарының болжамды саны

дана



184

4

3


Денсаулық сақтау министрлігімен және Қазақстан Республикасы Үкіметімен жасалған халықаралық шарттардың (келісімдердің) болжамды саны

дана

6

9

10

11

12

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері

Нәтиже көрсеткіштері

Министрліктің түпкі нәтижелерге жетуге бағытталған стратегиялық жоспарлау жүйесін жақсарту.

2. Министрлік аппаратының (ЭҚД, ӘҚЖД) қызметін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

2.2. Халықтың тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру

2.3. Дәрілік көмектің сапасы мен оған қол жеткізуді арттыру

Міндеттері

2.1.1 Денсаулық сақтаудың бюджеттік моделінің озық стандарттарына кезең-кезеңмен қол жеткізу

2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру

2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру

2.3.1. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу

2.3.2. Дәрілік заттардың сапасын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Шетелде оқыған ДСМ мемлекеттік қызметшілерінің болжамды саны

адам

80

55

46

46

46


Мемлекеттік тілге оқыған мамандардың болжамды саны

адам

180

105

135

145

155


Ағылшын тіліне оқыған мамандардың болжамды саны

адам

38

51

65

75

85


Ақпараттандыру бойынша әзірленген техникалық құжаттардың болжамды саны

дана

48

55

60

65

65


Медициналық қызметтерге ақы төлеудің енгізілген жаңа және жетілдірілген модельдерінің болжамды саны

бірлік

2

3

4

4

4


Қаржылық, жедел қызмет туралы есептердің болжамды саны

дана

138

138

138

138

138

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

Бюджеттік бағдарламалардың тиімді және сапалы орындалуы

Нәтиже көрсеткіштері

Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету

3. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту

1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету

Міндеттері

1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

1.4.1 Аса қауіпті жұқпалармен және баска да жұқпалы аурулармен сырқаттанудың алдын алу және оны төмендету

1.4.2 Вакцинамен басқарылатын жұқпалардың алдын алу

1.4.3 Қауіпсіз ауызсудың мониторингі

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Санитарлық нормалар мен ережелердің болжамды саны

дана

6

48

8

10

10


Берілген санэпидқорытындылардың болжамды саны

дана

107

110

115

120

125


Өткізу пункттерінде кіру кезінде тексерілген адамдардың болжамды саны

млн. адам

2,9

3,5

3,7

3,9

4,1


Біліктілік санаттарын беруге қаралған өтініштердің болжамды саны

адам

120

120

120

120

120


Заттар мен өнімдерді тіркеуге, қайта тіркеуге қаралған өтініштердің болжамды саны

дана

900

910

915

920

930

Сапа көрсеткіштері








Тиімділігінің көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

4. Дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Дәрілік көмекке қол жетімділік пен оның сапасын арттыру

Мақсаты

2.3. Дәрілік көмекке кол жетімділік пен оның сапасын арттыру

Міндеттері

2.3.1 Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу

2.3.2 Дәрілік заттардың сапасын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Жүргізілген тексерулердің болжамды саны

бірлік

1116

1912

2500

4100

4000


Берілген лицензиялардың болжамды саны

дана

631

620

600

600

600


Бағдарламалардың мониторингі бойынша есептердің болжамды саны

дана

40

40

40

40

40


Тіркелген дәрілік заттар атауының болжамды саны

бірлік

2258

2300

2400

2400

2400


Біліктілік емтихандарын тапсырғандардың, аттестаттаудан өткендердің болжамды саны

адам

4693

4620

4800

5120

5350


Дәрілік заттардың жарнамасына берілген рұқсаттарды болжамды саны

дана

540

600

600

600

650

Сапа көрсеткіштері








Тиімділігінің көрсеткіштері

Нәтиже көрсеткіштері

Халыққа дәрілік көмектің қол жетімділігі мен сапасын арттыру

5. Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.3. Медициналық қызметтердің сапасын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген мемлекеттік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны

бірлік

1310

1300

1300

1300

1300

Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген жекеменшік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны

бірлік

255

250

250

250

250


Аккредиттелген денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны

бірлік

-

1

2

2

2


Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны

бірлік

-

100

100

100

100


Аттестаттаудан өткен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарының болжамды саны

дана

10

13

15

15

15


Кәсіби құзыреттілігіне аттестаттаудан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны

адам

153

80

80

150

80


Біліктілік емтихандарынан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны

адам

17 938

14 000

14 000

14 000

14 000


Берілген мемлекеттік лицензиялар мен оларға қосымшалардың болжамды саны

дана

347

126

100

100

100


Медициналық қызметтердің жарнамасына, сондай-ақ дәрілік заттарды қоспағанда, алдын алудың, диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын денсаулық сақтау практикасына қолдануға берілген рұқсаттардың болжамды саны

дана

394

138

250

250

250


Тәуелсіз сарапшылар жүргізген сараптамалардың болжамды саны

бірлік


80

434

700

700


Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны

бірлік

-

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері








Тиімділігінің көрсеткіштері

Нәтиже көрсеткіштері

Көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыру







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 604 836

1 647 747

7 442 616

9 118 756

11 347 168

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету"

Сипаттама

Медицина колледждері оқушыларың техникалық және кәсіптік білім алу кезеңінде Жеке категорияларға мемлекеттік стипендиялар төлеу ережелеріне сәйкес мемлекеттік стипендия төлеу арқылы әлеуметтік қолдау.

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам

729

894

964

1 048

1 080


Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың стипендиямен қамтамасыз етілуі

%

73

73

74

75

75


Медицина колледждерінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

61 765

67 633

96 510

129 341

171 540

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау"

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласында жоғарғы және оқу орнынан кейінгі білімі бар білікті кадрларды дайындауды қамтамасыз ету, медициналық мамандық бойынша запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғарғы оқу орны студенттерінің әскери дайындығын қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру

3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштері


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті

адам

13 453

15 916

18 579

22 905

27 012

Медициналық ЖОО-ның әскери кафедраларында запастағы офицерлердің орташа жылдық контингенті

адам

1 449

1 442

1 451

1 454

1 452

ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын мамандардың (докторанттар, РhD докторанттары, аспиранттар, магистранттар, клиникалық ординаторлар және резидентура тыңдаушылары) орташа жылдық контингенті

адам

579,0

606,0

625,0

542,0

546,0

Жоғарғы кәсіптік білімі бар дайындалған мамандардың саны, кемінде

мың адам

1,5

1,4

1,3

1,3

1,7

Сапа көрсеткіштері

ЖОО үздік бітірген, жоғарғы кәсіптік білімі бар түлектердің барлық түлектерден алынған үлесі

%

19,0

15,0

16,0

17,0

18,0

Аралық мемлекеттік бақылаудың орташа баллы

балл

91,5

92,0

92,0

92,0

93,0

Нәтиже көрсеткіші

ЖОО түлектерінің жалпы санынан қиын орналасқан түлектер үлесі, кемінде

%

87,1

89,0

90,0

91,0

92,0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

3 763 088

4 599 620

6 579 555

9 553 669

13 717 782

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша оқитыңдарға әлеуметтік қолдау көрсету"

Сипаттама

Студенттер мен ЖОО-ның интерндерін, денсаулық сақтау докторанттарын, РҺD) докторанттарын, аспиранттарды, клиникалық ординаторларды, резидентура тыңдаушыларын және магистранттарды жоғарғы және ЖОО кейінгі білім алуы кезінде әлеуметтік қолдау

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру

3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштері


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті

адам

11 602

12 872

15 286

20 208

23 810

ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам

579

606

625

542

546

1-курс студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету (жаңа қабылдау)

%

100

100

100

100

100

жалғастырушы курстардың студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету

%

83

79

80,5

87

87


ЖОО кейінгі кәсіптік білім беру шеңберінде білім алушы мамандардың стипендиямен қамтылуы

%

100

100

100

100

100

Медицина ЖОО мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 177 488

1 337 303

2 244 386

3 431 194

5 146 281

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттама

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының Денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жөндеуді жүргізу үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2. Медициналық қызметтерге тең қол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. БМСК басымдықпен дамитын денсаулық сақтау торабын үйлестіру

Көрсеткіштері


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері*

Салынған объектілер саны

бірлік

17

18

28



Сейсмикалық күшейтілінген объектілер саны

бірлік

6

3

4

3

2

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

23 695 624

45 153 013

59 398 304

94 182 642

66 185 825

      * сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 "Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету"

Сипаттама

Халықтың ауруларының пайда болу, таралу және инфекциялық, паразиттік және кәсіби төмендеуінің, оның ішінде аса қауіпті инфекциялармен аурудың алдын алу, шекараны инфекциялық және аса қауіпті аурулардың келуі мен таралуынан қорғау

Стратегиялық бағыт

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету

Міндеттері

1.4.1. Аса қауіпті инфекциялардың және басқа инфекция аурулардың алдын алуы мен аурулардың төмендеуі

1.4.2. Вакцинамен басқарылатын инфекциялардың алдын алу

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Ошақтарға шығу саны және басқа да эпидемиялық өңірлер

шыққаны

53

65

68

71

74

Сатып алынатын дезпрепараттар атауы

теңге

4

4

4

4

4

Жұмыс орнында даярланған санитарлық-эпидемиологиялық қызмет зертханасы мамандарының саны

адам

393

400

405

415

425

Орындалған зертханалық зерттеулер саны

мың

86,3

86,4

86,5

86,6

86,7

Сапа көрсеткіштері

Расталған арбитраждық зертханалық зерттеулердің үлес салмағы

%

75,0

77,0

79,0

80,0

80,5

Тиімділік көрсеткіші

Обамен сырқаттанудың деңгейі

100 мың адамнан аспайтын көрсеткіш

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Бақылау объектілерін зертханалық зерттеулермен қамту

%

90,0

92,0

95,0

98,0

100,0

Нәтиже көрсеткіштері

Оба бойынша қолайсыз аумақтарды (энзотиялық) зерттеумен қамту

%

62

63

65

67

70


Аймақтарды карантиндік инфекциялар бойынша жоспарланған энзотиялық алдын алушылық дезинсекциямен қамту

Жоспардан %

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 742 257

1 894 764

7 010 738

8 483 519

10 437 757

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 "Арнайы медицина резервін сақтау"

Сипаттама

Жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелерге республикалық масштабта әдістемелік және практикалық көмек көрсету. Құрылатын мекемелер мен құрамаларды жинақтау үшін әскери міндеттілерді есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтауының жұмылдыру резервін жинақтау, сақтау және мүліктерді ауыстыру

Стратегиялық бағыттама

1.Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты


Міндеттері


Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

16 269

18 846

22 984

27 538

34 050

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 "Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласында қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттар шеңберінде жаңа тәсілдер мен алдын алу, диагностика, емдеу, оңалту құралдарын әзірлеу.

Стратегиялық бағыттама

3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін жетілдіру

Мақсаты

3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер сапасын арттыру

Міндеттері

3.2.1. Медицина ғылымын басқару және оны құру мен практикалық денсаулық сақтаумен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Орындалатын ғылыми зерттеулердің (бұдан әрі - ҒТБ) жалпы саны

бірлік

56

46

43

44

38

Алынған патенттер мен кіші патенттердің көлемі

бірлік

43

50

53

55

57

Жарияланымдар саны

бірлік

1 076

1 081

1 080

1 086

1 091

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық патенттердің үлес салмағы

%

0

0

2

4

5

Халықаралық басылымдардағы жарияланымдардың үлес салмағы

%

5

5,1

6

6,4

7


Медициналық ЖОО-да орындалған ҒТБ үлес салмағы

%

7,2

9

9,5

9,5

9,5

Нәтиже көрсеткіштері

Практикалық денсаулық сақтау саласына енгізілген ғылыми әзірлемелердің саны

бірлік

-

220

207

207

207

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

917 025

973 993

1 069 716

1 069 716

1 069 716

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдік берілген тегін медициналық көмек көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің тізбесіне енбеген және қаржымен қамтамасыз етілмеген медициналық қызметтер көрсетуге ағымдағы трансферттер бөлу

Стратегиялық бағыты

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау

1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалықтың төмендету

Міндеттері

1.1.1. Әйелдердің денсаулығын нығайту

1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту

1.2.1. Жүрек-қан тамыры жүйесі аурулары кезінде медициналық көмек пен дәрілік заттарға қол жетімділікті қамтамасыз ету

1.2.2. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу

1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлш. бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Коронографиялық зерттеу

зерттеу

0

0

12 676

15 541

17 540

Ересек онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам

0

0

1 000

1 100

1 200

Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам

0

0

7 000

7 000

7 000

Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету (В гемофилиясын қосқанда)

адам

0

0

280

280

280

Сапа көрсеткіштері

Жүректің ишемиялық ауруларынан болған өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш)

100 мың адамға шаққанда

237,3

233,2

228,6

224

219,5


Емдеуге жатқызылған сырқаттардың үлес салмағын азайту

%


100%

90%

80%

70%

Нәтиже көрсеткіштері

Онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

%

20

20

60

80

90


Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету



-

80

90

100


Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық терапиямен қамтамасыз ету

%

-

-

50

80

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



15 657 874

25 698 954

27 997 379

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызметтер көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу"

Сипаттама

Министрліктің аумақтық органдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді және қайта жөндеуді жүргізу

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттер

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлш. бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Болжанған ғимарат саны**

бірлік

3

-

0

13

6

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіші

Аумақтық органдардың әкімшілік ғимараттарының пайдалану мерзімін ұзарту күрделі жөндеуден өткен сәтінен бастап кемінде 5 жылға беріледі.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

32 491

3 900

0

329 144

63 035

      * сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
      ** болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттері қосылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 "Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау"

Сипаттама

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары медициналық және фармацевтикалық кадрларының кәсіби деңгейін арттыру, практикалық денсаулық сақтау ісінің талаптарына сәйкес олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын тереңдету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйелерін дамыту

Мақсаты

3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.2. Үздіксіз кәсіби білім берудің тиімді жүйесін құру (ЖОО-нан кейінгі және біліктілікті арттыру)

Көрсеткіш


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Шет елде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны

адам

425

313

209

196

155


Ел ішінде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны

адам

14 592

14 592

14 242

14 592

14 592


Шет елден қатыстырылған мамандар саны

адам

9

10

42

44

35


Шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған медициналық және фармацевтикалық кадрлар саны

адам

131

150

260

300

260

Сапа көрсеткіштері


Тиімділік көрсеткіштері


Нәтиже көрсеткіштері

Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білімі бар мамандарының үлес салмағы

% (адам)

1,75 (835)

2,69 (1282)

3,95 (1877)

4,48 (2128)

6,90 (3284)

Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының орта медициналық білімі бар мамандарының үлес салмағы

% (адам)

0,06 (64)

0,07 (80)

0,09 (100)

0,11 (120)

0,13 (140)

Ел ішінде оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білім бар мамандарының үлес салмағы (оқытудан өткендердің саны х 100/ дәрігерлердің жалпы саны)

% (адам)

24,1 (11445)

25,8 (12275)

25,9 (12300)

26,0 (12350)

26,1 (12400)

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 113 173

1 016 051

1 109 683

1 226 414

1 316 526

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру"

Сипаттама

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту, ақпараттық жүйенің қызметін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау ісі инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Жарақтандыратын ұйымдардың саны*

бірлік


49

0

16

10

Сапа көрсеткіштері


Тиімділік көрсеткіші


Нәтиже көрсеткіштері

Орталық атқарушы органды, оның ведомостволарын және аумақтық органдарын компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялы бағдарламалық өнімдермен кемінде 90% қамтамасыз ету. Моральды және нақты ескірген компьютер жабдығын әрбір 4 жылда, кеңсе техникасын әрбір 10 жылда ауыстыру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

50 789

50 276

0

263 017

260 183

      * Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттері қосылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығындар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 "Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау"

Сипаттама

Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін республикалық деңгейдегі объектілерді салу және қайта жаңарту жолымен инфрақұрылымды құру, жоғары білікті медициналық көмек көрсету бойынша халыққа жағдай жасау

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2. Медициналық қызметке тең қол жетімділікті қамтамасыз ететін денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері*

Тұрғызылған денсаулық сақтау объектілерінің саны

бірлік

2

1

3

6

1

Нәтиже көрсеткіштері


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

8 539 736

8 464 499

10 634 566

29 895 890

6 709 080

      * сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 "Сот-медицина сараптамасы"

Сипаттама

Қылмыстық, азаматтық іс жүргізу заңнамасымен, соттың уәждемеленген анықтамасымен қарастырылған қылмыстық, әкімшілік немесе азаматтық процестердің қатысушылары болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Сот медициналық сараптама саны

бірлік

224 738

226 400

228 400

230 400

232 400

Сапа көрсеткіштері

Комиссиялық сараптама мөлшері

бірлік

1 201

1 160

1 120

1 080

1 040

Нәтиже көрсеткіштері

Қайта комиссиялық сарапта жасау мөлшерін төмендету

%

9,7

9,3

8,9

8,4

8

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 024 911

1 059 379

1 453 101

1 799 199

2 267 375

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 "Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер"

Сипаттама

Мәдени-ағарту қызметін жүзеге асыратын отандық медицина саласындағы тарихи-мәдени құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету, отандық медицинаның тарихи-мәдени құндылықтарымен танысуға мүдделі адамдардың қолжетімін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру

Міндеттері

3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру


3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан білім және біліктілікті арттыру)


3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім беру арқылы және нақты оның интеграциясын құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Сақтауға жататын жәдігерлердің болжанған саны

бірлік

54 763

54 763

54 763

54 763

54 763


Мұражайға барудың болжанған саны

бірлік

3 000

3 200

3 000

3 200

3 400


Өткізілетін көрмелердің болжанған саны

бірлік

65

66

62

66

70

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

8 609

8 272

7 276

8 682

10 680

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 "Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру"

Сипаттама

Қазақстан Республикасы халқының сапалы медициналық көмек алуына тең мүмкіндік беруді, денсаулық сақтау ресурстарын ұтымды пайдалануды, саланы басқару деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің ақпараттық құрылмын құру, ақпаратты жинау, сақтау және талдаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруды, схемаларды оңтайландыруды және ақапарат беру мерзімін қысқартуды қамтамасыз ететін денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін дамыту, ақпаратқа жедел қолжетімділікті қамтамасыз ету; денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін енгізу және пайдаланушыларды оқыту. Қан қызметі жұмысының барлық технологиялық кезеңдерінің бизнес-процесстерін, өндірістік цикльдің барлық кезеңдеріндегі қан қозғалысының және оның компоненттерінің мониторингін, өңірлерден алынатын мәліметтер жиынтығын, статистикалық және талдау есеп берудің мониторингін және құрастыруды автоматтандыруды қамтамасыз ететін қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында Қазақстан Республикасы донорларының Ұлттық тізілімін құру.

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Сатып алынған сервер жабдықтарының саны

бірлік

23

3

28



Сатып алынған компьютерлік техниканың саны

бірлік

439

2 187

700



Сатып алынған принтердің саны

бірлік

233

1 111

435




Қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында қан донорларының Ұлттық тізілімін құру жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны

бірлік




700



"Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесін құру" жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны"

адам


2 153

4 454



Нәтиже көрсеткіштері

Үш жылдық кезеңге жоспарланғаннан ақпараттық жүйелердің денсаулық сақтау ұйымдарында енгізуінің пайызы

%



56



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

455 824

1 373 418

602 398

162 078

0

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 "Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету қызметтері"

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту жолымен халықтың жан-жақтылық деңгейін арттыру, кітапхана қорын сақтау және кеңейту, халыққа кітапханалық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету

3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру

Міндеттері

3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру

3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру

3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім беру арқылы және нақты денсаулық сақтау ісімен оның интеграциясын құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Болжанған кітапханалық қор

бірлік

345 434

346 934

348 444

349 964

351 494

Кітапханаға барудың болжанған саны

бірлік

45 055

45 000

45 500

46 000

46 500

Кітап қорының толтырылуын болжау

бірлік

1 500

1 510

1 520

1 530

1 900

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

6 700

7 341

9 184

11 702

14 164

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыстар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

021 "Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу"

Сипаттама

Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Болжанған ғимарат саны**

бірлік

23

25

9

16

16

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

994 433

998 466

523 226

970 130

638 188

      *сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
      *болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттері қосылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыстар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 "Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру"

Сипаттама

Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Жарақтандыратын ұйымдардың саны*

бірлік

80

79

69

88

71

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

5 917 851

6 680 970

2 500 000

6 736 971

4 593 332

      * Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың сан-эпидемиологиялық сараптама орталықтар қосылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 "Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту"

Сипаттама

ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Қазақстанның ауыл тұрғындарының сапалы медициналық қызмет көрсетіліміне қол жетімділігін қамтамасыз ету; Қазақстан облыстары аударының аудандық орталық ауруханалар базасында телемедициналық кабинеттерді өрістету, телемедицналық кеңес беруді ұйымдастыру үшін облыстық және республикалық деңгейдегі ауруханалар базасында телемедицналық орталықтарды өрістету; телемедициналық кеңес жүргізу; телемедицинаны ұлттық деңгейде өрістету; мобильді телемедицинаны дамыту.

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2. Медициналық қызметке халықтың тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін инфрақұрылымды жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Телемедициналық орталықтар саны


77

99

142

156

162


Жүргізілген телекеңес саны


1 530

2 130

2 730

3 330

3 930


Телемедицина технологиясына оқытылған мамандар саны


75

141

270

312

330

Нәтиже көрсеткіштері

Облыстық орталыққа кеңеске жіберілген науқастардың санын төмендету

%

3%

5%

7%

10%

15%

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

518 050

629 277

1 601 830

1 212 669

1 137 774

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыс)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 "Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру"

Сипаттама

оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық мекемелер ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, күрделі трансферттерді санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйесін дамыту

Мақсаты

3.1. Қоғам қажеттелігіне дауа беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.2. Үздіксіз кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Жарақтандыратын ұйымдардың саны

бірлік

6

6

0

6

6

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

576 080

500 000

0

232 390

250 000

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Капиталды шығындар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 "Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу"

Сипаттама

сабақ беру сапасын көтеру үшін жағдай жасау мақсатында, оқу-клиникалық орталықтарды қазіргі күнгі зертханалық және медициналық құрал-жабдықпен жабдықтау үшін күрделі трансферттерді аудару арқылы медициналық жоғары оқу орындары ғимараттарының техникалық жабдықтау

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғам талабына сәйкес білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.2. Үздіксіз кәсіптік даярлықтың нәтижелі жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері*

Жөндеуден өткен ғимараттар саны

бірлік

11

7

5

2

3

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

383 565

382 927

376 774

111 424

175 750

      * сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыстар)

Бюджет бағдарламасының әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

026 "Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау"

Сипаттама

Денсаулық саласында мамандарды дайындау үшін жағдай жасап және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және жөндеуден өткізу арқылы инфрақұрылым құру

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың нәтижелігін көтеру

Мақсаты

2.2. Медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. БМСК дамытумен денсаулық сақтау желісін үйлестіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері*

Салынған және қайта жөнделген медициналық білім беру объектілерінің саны

бірлік


1

2



Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың. теңге

191 138

1 026 440

187 151

191 600

900 000

      * сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

027 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласында жаңадан іске қосылған объектілерді қамтамасыз етуге Астана және Алматы қалалары бюджетіне, облыс бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу

Стратегиялық бағыт

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.1. Ана мен бала денсаулығын қорғау

1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту

Міндеттері

1.1.1. Әйелдер денсаулығын нығайту

1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту

1.2.1. Жүрек-қан тамыр ауруларында медициналық көмек және дәрі-дәрмектің қол жетімдігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері *

Денсаулық сақтау объектілерін іске қосу және қызмет етуі

объектілер

9

2

23

46

101

Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың. теңге

585 435

84 036

2 563 862

7 464 675

23 244 814

      * сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

028 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттама

Астана және Алматы қалаларының, облыс бюджеттеріне халықты вакцинамен және басқа медициналық иммундық биологиялық, туберкулезге қарсы, диабетке қарсы препараттармен және химиялық препараттармен қамтамасыз етуге республика бюджетінен ағымдағы трансферттер

Стратегиялық бағыт

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту

1.4 Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету және қоғамдық денсаулық деңгейін көтеру

Міндеттері

1.2.2. Ісік ауруларын ерте анықтау және уақытында емдеу

1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру

1.4.2. Вакцинамен басқарылатын жұқпалардың алдын алу

Көрсеткіштер


Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Вакцина алушылардың саны

бірлік

4 500 000

4 759 552

6 373 967

4 845 775

4 858 184

Сырқаттарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

адам


39 964

37 118

37 320

37 506

Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

адам

32 725

32 568

37 165

41 123

45 756

Ісік ауруларына шалдыққандарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам

17 466

18 367

19 770

21 174

22 577

Нәтиже көрсеткіштері

18 жасқа дейінгі балаларды егумен қамту

%

95,2

95,5

95,7

95,9

96


Негізгі/резервтегі қатарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету (* емделуге жататындар санынан %)

%

100/35*

100/45*

100/55*

100/65*

100/75*


Химиялық препараттармен қамтамасыз ету

%

40%

50%

60%

70%

80%


Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

%

100%

100%

100%

100%

100%

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

6 499 190

10 308 949

11 383 031

12 868 005

14 833 907

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

029 "Денсаулық сақтау жүйесін реформалау"

Сипаттама

Денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыру және басқаруды жаңғырту, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын көтеру, медициналық, фармацевтикалық білімді және медицина ғылымын реформалау, Денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін нәтижелі басқаруды жақсарту

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Жобаны іске асыру және ТЭН жобасын бойынша шаралар жоспарына сәйкес







Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



4 735 651

3 337 750

4 162 849

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

030 "Республикалық деңгейде медициналық кепілдендірілген тегін көмек көлемін көрсету"

Сипаттама

Республикалық ұйымдарда жоғары мамандандырылған, консультациялық-диагностикалық, ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсету; ересектер мен балаларға санитарлық, сауықтыру-оңалту және қалпына келтіру көмегін көрсету; азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностика емдеу сауықтыру-оңалтудың тиімді әдістерін енгізу, Республика азаматтарын шетелге емдеуге жіберу, өкпе аурулармен ауыратын адамдарға организм функцияларын бұзулуын қалпына келтіруіне қамтамасыз ететін емдеу-сауықтыру шараларын жүргізу, Денсаулық сақтау жүйесінде есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардын айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын мамандар үшін оқу семинарларын өткізу және оларға анықтамалықтар тарату, халықты сапалы қан препараттарымен қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.1. Ана мен баланың денсаулығын қорғау

1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту

1.3. Жарақаттануды төмендету

Міндеттері

1.1.1. Әйелдер денсаулығын нығайту

1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту

1.2.1. Жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларында медициналық көмектің және дәрі-дәрмектің қол жетімділігін қамтамасыз ету

1.2.2. Ісік ауруларын ерте анықтау және уақытында емдеу

1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру

1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

1.3.1. Жарақаттануда уақтылы медициналық көмек көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек бойынша емделген сырқаттар саны

адам

36 005

48 651

49 193

50 448

52 878


Жоғары мамандандырылған консультациялық көмек саны

қызмет

0

31580

179811

180000

180827

келулер

39870

39870

39870

39870

39870


Республикалық ұйымдарда азаматтардың кейбір санаттарына көрсетілген, сауықтыру және санаторлық көмекті қосқанда, мамандандырылған медициналық көмектің саны

адам

23404

22852

22757

23567

23772


Республикалық соматика бейініндегі сауықтыру орталықтарында және санаторийлерде көрсетілген мамандандырылған медициналық көмектің саны

адам

3030

5030

5630

5630

5630


Дайындалатын қанның орташа жылдық саны

литр

17360

18000

19000

20700

20700


Донацияның жалпы саны

бірлік

22100

23000

25000

27000

27000

Сапа көрсеткіштері

Халықтың емделіп болғаннан кейінгі өз денсаулығы жағдайына қанағаттану деңгейінің көтерілуі (әлеуметтік мәселелер бойынша) кем емес

%


30

35

40

45

Шет елдерге емделуге жіберілген азаматтар санының азаюы

адам

82

100

80

75

70

Нәтиже көрсеткіштері

Ана өлімінің көрсеткіші

100 шаққанда тірі туғандар

46,8

45

42,5

40

38


Бала өлімінің көрсеткіші

тірі туған 1 мыңға

14,57

29

28

27

24


Жүректің ишемиялың ауруларынан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш)

халықты 100 мыңға шаққанда

237,3

233,2

228,6

224

219,5


Цереброваскулярлық аурулардан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш)

халықты 100 шаққанда

128,2

126,2

123,7

121,2

118,2


Ісікке қарсы ем алғаннан кейін 5 жыл және одан көп өмір сүрген қатерлі ісікке шалдыққан сырқаттардың өзіндік салмағы (орташа республикалық көрсеткіш)

%

46,6

46,9

47,2

47,5

47,8


Туберкулезден болатын өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш)

халықты 100 000 шаққанда

18,1

17,6

17,1

16,6

15,6


Ақысыз донацияның өзіндік салмағы

%

55

60

65

70

75


Тәуекелдің мінез-құлық факторларының таралуын азайту








- темекі шегуді азайту

%

22,8

22,1

21,4

19,3

18,6


- алкогольді теріс пайдалануды азайту

%

18,1

17,5

16,9

14,6

14


- денешынықтыру белсендігін көбейту

%

13,3

14,5

15,7

16,1

17,4


- дене салмағының ауырлығын азайту

%

36,9

36,1

35,3

34,4

33,7

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

8 701 987

13 667 013

23 161 479

26 582 931

33 023 796

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

031 "Аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу"

Сипаттамасы


Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қолжетімділігін қамтамасыз ететін Денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1 БМСК басым түрде дамытумен денсаулық сақтау желісін оңтайландыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіші

Аурухананың ақпараттық жүйесі

аурухана




2

1


РЖМКҒО базасында медициналық көліктің қазіргі заманғы жүйесі

абс. сан




1



Білім бағдарламалары бойынша оқытылған дәрігерлердің үлесі

%



15% РЖМКҒО 15% РНҒО 15% РБОО 15% РДО

15% РЖМКҒО 15% РНҒО 15% РБОО 15% РДО

20% РЖМКҒО 20% РНҒО 20% РБОО 20% РДО


Білім бағдарламалары бойынша оқытылған орта медицина қызметкерлерінің үлесі

%



15% РЖМКҒО 15% РНҒО 15% РБОО 15% РДО

20% РЖМКҒО 20% РНҒО 20% РБОО 20% РДО

25% РЖМКҒО 25% РНҒО 25% РБОО 25% РДО


Ауруханаға әкімішілік ету саласында МВА дәрежесін алған мамандардың саны

адам




10



Ауруханаға әкімшілік ету саласында МВА бағдарламасы бойынша оқытылған мамандар саны

адам



10

50

40


Клиникалық фармакологтың дәрігер тағайындауының верификациясы (тағайындаудың жалпы санының %)

%



30%

60%

100%

Нәтиже көрсеткіштері

Жүргізілген емнен кейін қанағаттанарлық денгейін арттыру

%



60

75

80


Пациенттердің көрсетілген қызметтермен қанағаттанарлығы деңгейін арттыру

%



60

80

85


Біріккен халықаралық комиссиясын аккредиттеу

аурухана





1 АБҰҒО

Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар

мың теңге



897 345

1 126 390

1 047 316

РЖМЖКҒО       - Республикалық жедел медициналық жәрдем көмек ғылыми
                орталығы
РНҒО          - Республикалық нейрохирургия ғылыми орталығы
РБОО          - Республикалық балаларды оңалту орталығы
РДО           - Республикалық диагностикалық орталығы
АБҰҒО         - Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

038 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттама

Жеке деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру үшін облыстық, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін көтеру

Мақсаты

2.2. Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1.Денсаулық сақтау жүйесін ПСМП жоғары дамуымен рационализациялау

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Жарақтандырылған мекемелердің саны

бірлік

1609

1585

307

522

426

Нәтиже көрсеткіштері

Медициналық қызмет көрсету сапасының жетілуі







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың. теңге

17 609 846

17 689 506

9 153 018

15 507 931

17 457 610

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге арналған бағыт)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау"

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандандырылған кадрларын даярлауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін жетілдіру

Мақсаты

3.1. Саланы қоғамдық қажеттіліктерге жауап беретін мамандандырылған кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1. Кәсіби даярлаудың тиімді жүйесін құру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Колледжде білім алушылардың жылдық орташа мөлшерлі контингенті

адам

1 023

1 162

1 261

1 397

1 440


Колледждерге мемлекеттік білім беру тапсырыстары бойынша студенттерді қабылдау.

адам

450

500

500

500

500


Орта медициналық білім бойынша дайындалған мамандар саны

адам

297

320

374

425

490

Сапа көрсеткіштері

Медициналық колледждерді үздік бітірген орта кәсіптік білімі бар бітірушілердің жалпы бітірушілердің санынан үлесі.

%

14

16

17

18

19

Нәтиже көрсеткіштері

Медициналық колледж бітіргендердің жұмысқа орналасқандарының үлесі

%

83

85

88

90

93

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың. теңге

163 542

213 368

271 873

355 407

451 249

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

062 "Ұлттық медициналық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласының тұрақты даму жүйесін, инфрақұрылымын жоғары сатыға көтеру мақсатында "Ұлттық медициналық холдинг" АҚ-ның таратылған акциясын төлеуге берілетін мемлекеттік акция пакеттерін заңды тұлғалардың тиімді басқаруы

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін көтеру

Мақсаты

2.1. Медициналық көмекке тең кол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.1.1 Денсаулық сақтау желісін БМСК-ның басымдықпен дамуымен үйлестіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Медициналық орталықтардың саны

бірлік


5

6

6

7

Пәтермен қамтамасыз етілген қызметкерлер саны

бірлік



194

195

195

Сапа көрсеткіштері

Денсаулық сақтау саласының тұрақты даму жүйесін, инфрақұрылымын жоғары сатыға көтеруді қамтамасыз ету







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



270 620

4 186 296

2 812 280

2 473 289

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге арналған бағыт)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

063 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттама

Жергілікті басқару ұйымдарының мемлекеттік тапсырысы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушы студенттерге стипендия көлемін көтеру жолымен әлеуметтік қолдау көрсету.

Стратегиялық бағыты

3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1 Кәсіптік даярлаудың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Колледждерде білім алушы-степендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам


7 783

8 383

8 904

9 271


Колледждерде білім алушы-степендиаттардың степендиямен қамтамасыз етілуі

%


81

81

81

81

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге


32 439

241 076

460 258

798 547

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

078 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттама

Жол картасы бағытын жүзеге асырудағы медициналық кадрларды қайта даярлау

Стратегиялық бағыты

3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.2 Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және қосымша білім) тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Ел ішіне қайта даярлауға жіберілген медициналық білімі бар мамандардың саны*

адам



3979



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



691 513



      * - Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау министрінің арасындағы келісімдердің шеңберіндегі мамандар санының көрсеткіші

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызметтер көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

116 "Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер"

Сипаттама

Қазақстан Республикасы халқының жаһандық Интернет желісінің қазақстандық сегментінде орналастырылатын медициналық ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы Қазақстандағы денсаулық сақтау мен медициналық міндеттерін көпшілікке тарату

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау құрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеті

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Ақпараттық-танымдық веб-портал тасымалдағыштарының саны

келушілер


500

2 500



Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік органдар мен денсаулық сақтау ұйымдары электрондық түрде көрсететін қызметтерінің саны

қызмет


2

2



Тиімділік көрсеткіштері

Порталдың тіркелген пайдаланушыларының үлес салмағы, келушілер санының %-ы

%


3

5



Нәтиже көрсеткіштері

Порталды пайдаланушылардың қанағаттану дәрежесі, сұралғандардың %-ы

%


30

40



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

88 382

18 382

2 500



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

118 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері"

Сипаттама

Күрделі және ағымдағы жөндеу, оның ішінде 2009 жылы денсаулық сақтау объектілерін жылыту Аймақтық еңбекпен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде (Жол картасы) жаңа жұмыс орындарын қалыптастыру және еңбекпен қамту, сондай-ақ медициналық қызмет көрсету сапасын жоғарылату үшін жағдай жасау мақсатында.

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1 Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері*

Жөндеу жасалған ғимараттар саны**

бірлік



380




Жаңа ашылып жатқан жұмыс орындарының саны

адам



26 104



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



10 068 200



      * - сандық көрсеткіштер "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын іске асыру
      ** - Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау Министрінің арасындағы келісім шеңберінде денсаулық сақтау объектілері қосылды

Бюджеттік шығындар жиыны

Мың теңгемен

Атауы

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде:

86 451 004

120 258 448

158 568 784

238 536 922

222 892 267

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

53 050 632

63 341 181

77 222 588

106 742 013

141 323 450

Даму бюджеттік бағдарламалары

33 400 372

56 917 267

81 346 196

131 794 909

81 568 817

2. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, соның ішінде:



27 314 932

26 825 344

29 044 695

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар



27 314 932

26 825 344

29 044 695

Даму бюджеттік бағдарламалары






Шығындардың барлығы, соның ішінде:

86 451 004

120 258 448

185 883 716

265 362 266

251 936 962

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

53 050 632

63 341 181

104 537 520

133 567 357

170 368 145

Даму бюджеттік бағдарламалары

33 400 372

56 917 267

81 346 196

131 794 909

81 568 817

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
стратегиялық бағыттары және бюджеттік бағдарламалары бойынша
шығындарды бөлу

мың теңгемен

Стратегиялық бағыттар және бюджеттік бағдарламалар

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

35 154 984,0

43 663 114,0

68 952 986,0

96 633 553,0

127 029 313,0

Қызметтер


Барлығы

10 460 513,0

15 580 623,0

30 195 201,0

35 093 988,0

43 495 603,0

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

1 742 257,0

1 894 764,0

7 010 738,0

8 483 519,0

10 437 757,0

008

Арнайы медицина резервін сақтау

16 269,0

18 846,0

22 984,0

27 538,0

34 050,0

030

Республикалық деңгейде медициналық кепілдендірілген тегін көмек көлемін көрсету

8 701 987,0

13 667 013,0

23 161 479,0

26 582 931,0

33 023 796,0

Трансферттер


Барлығы

24 694 471,0

28 082 491,0

38 757 785,0

61 539 565,0

83 533 710,0

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдік берілген тегін медициналық көмек көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



15 657 874,0

25 698 954,0

27 997 379,0

027

Облыстың бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

585 435,0

84 036,0

2 563 862,0

7 464 675,0

23 244 814,0

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 499 190,0

10 308 949,0

11 383 031,0

12 868 005,0

14 833 907,0


038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

17 609 846,0

17 689 506,0

9 153 018,0

15 507 931,0

17 457 610,0

2

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

44 084 630,0

68 339 314,0

104 609 958,0

152 482 330,0

102 211 164,0

Қызметтер


Барлығы

2 718 129,0

2 805 508,0

9 795 562,0

12 044 345,0

14 661 859,0

001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 604 836,0

1 647 747,0

7 442 616,0

9 118 756,0

11 347 168,0

017

Сот-медицина сараптамасы

1 024 911,0

1 059 379,0

1 453 101,0

1 799 199,0

2 267 375,0

031

Аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу



897 345,0

1 126 390,0

1 047 316,0

064

Денсаулық сақтау саласының маңызды проблемаларын зерттеу


80 000,0




116

Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер

88 382,0

18 382,0

2 500,0


0,0

Күрделі шығындар


Барлығы

7 955 209,0

8 616 539,0

3 400 000,0

8 643 076,0

5 980 488,0

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

32 491,0

3 900,0

0,0

329 144,0

63 035,0

015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

50 789,0

50 276,0

0,0

263 017,0

260 183,0

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

994 433,0

998 466,0

523 226,0

970 130,0

638 188,0

022

Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

5 917 851,0

6 680 970,0

2 500 000,0

6 736 971,0

4 593 332,0

024

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

576 080,0

500 000,0

0,0

232 390,0

250 000,0

025

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын ,үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

383 565,0

382 927,0

376 774,0

111 424,0

175 750,0

Трансферттер


Барлығы

23 695 624,0

45 153 013,0

69 466 504,0

94 182 642,0

66 185 825,0

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

23 695 624,0

45 153 013,0

59 398 304,0

94 182 642,0

66 185 825,0

118

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері



10 068 200,0



Инвестициялар


Барлығы

9 715 668,0

11 764 254,0

21 947 892,0

37 612 267,0

15 382 992,0

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

8 539 736,0

8 464 499,0

10 634 566,0

29 895 890,0

6 709 080,0

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттың жүйелерін құру

455 824,0

1 373 418,0

602 398,0

162 078,0



023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

518 050,0

629 277,0

1 601 830,0

1 212 669,0

1 137 774,0

025

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттары үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

10 920,0





026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

191 138,0

1 026 440,0

187 151,0

191 600,0

900 000,0

029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау



4 735 651,0

3 337 750,0

4 162 849,0

062

Ұлттық медициналық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту


270 620,0

4 186 296,0

2 812 280,0

2 473 289,0

3

3. Кадр ресурстары жүйесін және медициналық ғылымды дамыту

7 211 390,0

8 256 020,0

12 320 772,0

16 246 383,0

22 696 485,0

Қызметтер


Барлығы

7 211 390,0

8 223 581,0

11 388 183,0

15 786 125,0

21 897 938,0

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

61 765,0

67 633,0

96 510,0

129 341,0

171 540,0

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

3 763 088,0

4 599 620,0

6 579 555,0

9 553 669,0

13 717 782,0

004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

1 177 488,0

1 337 303,0

2 244 386,0

3 431 194,0

5 146 281,0

009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

917 025,0

973 993,0

1 069 716,0

1 069 716,0

1 069 716,0

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 113 173,0

1 016 051,0

1 109 683,0

1 226 414,0

1 316 526,0

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

8 609,0

8 272,0

7 276,0

8 682,0

10 680,0

020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету қызметтері

6 700,0

7 341,0

9 184,0

11 702,0

14 164,0

043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

163 542,0

213 368,0

271 873,0

355 407,0

451 249,0


Барлығы


32 439,0

932 589,0

460 258,0

798 547,0


Трансферттер

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


32 439,0

241 076,0

460 258,0

798 547,0


078

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға ағымдағы нысаналы трансферттер



691 513



Жиыны

86 451 004,0

120 258 448,0

185 883 716,0

265 362 266,0

251 936 962,0

О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1213

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2009 года № 829

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1213 "О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие дополнения и изменение:
      в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2009-2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2 . "Анализ текущей ситуации":
       подраздел 2) "Недостаточная эффективность управления здравоохранением" дополнить абзацем десятым следующего содержания:
      "В рамках Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" запланирован ремонт больниц. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы" на капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения из республиканского бюджета целевыми текущими трансфертами предусмотрено 10 068 200 тысяч тенге.";
       подраздел 3) "Несовершенство системы развития кадровых ресурсов и медицинской науки" дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
      "Одним из приоритетных направлений Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" является переподготовка кадров. В условиях кризиса ожидается, что наряду с дефицитом медицинских кадров наступит спрос на рабочие места в организациях здравоохранения. Ожидаемый приток медицинских кадров составляет 1 601 врача и 2 378 средних медицинских работников.
      Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" на подготовку и переподготовку медицинских кадров из республиканского бюджета целевыми текущими трансфертами предусмотрено 691 513 тысяч тенге.";
       раздел 7 . "Нормативные правовые акты и поручения Главы государства" дополнить пунктами 12-1 и 20-1 следующего содержания:
      "12-1. Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
      "20-1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы";
       раздел 8 . "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 5 июня 2009 года № 829 

8. Бюджетные программы

         Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по координации политики и государственному регулированию
предоставления услуг в области здравоохранения»

Описание

Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; обнов-
ление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных
служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями;
совершенствование системы управления здравоохранением; контроль качества
оказания медицинских услуг; аккредитация субъектов здравоохранения;
развитие института независимой экспертизы; совершенствование системы
присвоения квалификационных категорий и системы аттестации на
профессиональную компетентность; проведение лицензирования; повышение
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и фарма-
цевтических услуг; обеспечение государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора за подконтрольными объектами, санитарная охрана
границ от завоза и распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний; рассмотрение обращений граждан; сопровождение и эксплуа-
тация информационных систем веб-ресурсов Министерства; обеспечение
системного и технического обслуживания вычислительной техники, локальных
вычислительных сетей системы здравоохранения, поддержка информационной
связи и обмена информацией с организациями здравоохранения, с Европейс-
ким региональным бюро ВОЗ и другими международными организациями

1. Стратегическое планирование, мониторинг, координация, развитие человеческих
ресурсов и международное сотрудничество (ДСР, ДНЧР)

Стратегическое направление

1. Укрепление здоровья граждан

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.3. Снижение бремени травматизма

1.5. Формирования здорового образа жизни и здоровое питание

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям общества

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задача

1.1.1 Укрепление здоровья женщин

1.1.2 Укрепление здоровья детей

1.2.1 Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

1.2.2 Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней

1.2.3 Совершенствование фтизиатрической помощи

1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД

1.3.1 Оказание своевременной помощи при травмах

1.5.1 Снижение распространенности поведенческих факторов риска

2.1.2 Совершенствование системы управления

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

3.1.1 Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2 Создание эффективной системы непрерывного образования
(послевузовское и повышение квалификации)

3.2.1 Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее
интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное коли-
чество разработанных
и внедренных НПА
Минис терством

шт.

70

80

85

31

21

Ориентировочное коли-
чество проведенных
аналитических иссле-
дований и выполненных
работ

шт.

8

11

19

16

12

Ориентировочное коли-
чество отчетов по
программным документам

шт.

80

86

86

84

62

Ориентировочное коли-
чество подготовленных
сборников, обзоров

шт.

8

10

12

14

16

Ориентировочное коли-
чество НТП, в отношении
которых осуществлялись
услуги мониторинга,
анализа и экспертизы

шт.

56

45

42

43

38

Ориентировочное коли-
чество разработанных
протоколов диагностики
и лечения заболеваний

шт.

200

100

200

250

300

Ориентировочное коли-
чество разработанных
стандартов послесред-
него медицинского,
до полнительного профес-
сионального образо-
вания, резидентуры,
магистратуры и
докторантуры, PhD

шт.



184

4

3

Ориентировочное коли-
чество заключенных
международных договоров
(соглашений) с Минис-
терством здравоохра-
нения и Правительством
Республики Казахстан

ед.

6

9

10

11

12

Показатели качества

Показатели эффективности

Показатели
результата

Улучшение системы стратегического планирования Министерства, нацеленное
на достижение конечных результатов.

2. Обеспечение функционирования аппарата Министерства (ДЭФ, ДАПР)

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранением

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи

Задача

2.1.1 Поэтапное достижение лучших стандартов бюджетной модели
здравоохранения

2.1.2 Совершенствование системы управления

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

2.3.1 Внедрение новой модели лекарственного обеспечения

2.3.2 Повышение качества лекарственных средств

Показатели

Наименование
показателя

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
качества

Ориентировочное коли-
чество государственных
служащих МЗ, обученных
за рубежом

чел.

80

55

46

46

46

Ориентировочное
коли чество обученных
спе циалистов государст-
венному языку

чел.

180

105

135

145

155

Ориентировочное
коли чество обученных
спе циалистов
иностранному языку

чел.

38

51

65

75

85

Ориентировочное коли-
чество разработанных
технических документов
по информатизации

шт.

48

55

60

65

65

Ориентировочное коли-
чество внедренных новых
и усовершенствованных
моделей оплаты мед.
услуг

ед.

2

3

4

4

4

Ориентировочное
коли чество отчетов о
финан совой, оперативной
деятельности

шт.

138

138

138

138

138

Показатели
эффективности

Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ

Показатели
результата

Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства

3. Обеспечение государственного контроля в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Задача

1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД

1.4.1 Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями
и другими инфекционными заболеваниями

1.4.2 Профилактика вакциноуправляемых инфекций

1.4.3 Мониторинг за безопасностью питьевой воды

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное коли-
чество разработанных
санитарных норм и
правил

шт

6

48

8

10

10

Ориентировочное
коли чество выданных
санэпи дзаключений

шт.

107

110

115

120

125

Ориентировочное коли-
чество осмотренных лиц
при въезде в пунктах
пропуска

млн.
чел

2,9

3,5

3,7

3,9

4,1

Ориентировочное коли-
чество рассмотренных
заявлений на присвоение
квалификационных
категорий

чел.

120

120

120

120

120

Ориентировочное коли-
чество рассмотренных
заявлений на регист-
рацию, перерегистрацию
веществ и продукции

шт.

900

910

915

920

930

Показатели качества

Показатели эффективности

Показатели
результата

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

4. Обеспечение государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи

Задача

2.3.1 Внедрение новой модели лекарственного обеспечения

2.3.2 Повышение качества лекарственных средств

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
коли чество проведенных
проверок

ед.


1912

2500

4100

4000

Ориентировочное
коли чество выданных
лицензий

шт.

631

620

600

600

600

Ориентировочное коли-
чество отчетов по
мониторингу программ

шт.

40

40

40

40

40

Ориентировочное коли-
чество наименований
зарегистрированных
лекарственных средств

ед.

2258

2300

2400

2400

2400

Ориентировочное коли-
чество специалистов,
сдавших квалифика-
ционный экзамен,
прошедших аттестацию

чел.

4693

4620

4800

5120

5350

Ориентировочное
коли чество выданных
разре шений на рекламу
лекарственных средств

шт.

540

600

600

600

650

Показатели качества

Показатели эффективности

Показатели
результата

Повышение доступности и качества лекарственной помощи населению

5. Обеспечение контроля в сфере оказания медицинских услуг

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.3. Повышение качества медицинских услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное коли-
чество государственных
субъектов здравоох-
ранения, проверенных на
предмет соблюдения
стандартов в области
здравоохранения


1310

1300

1300

1300

1300

Ориентировочное коли-
чество субъектов
здравоохранения частной
формы собственности,
проверенных на предмет
соблюдения стандартов в
области здравоохранения


255

250

250

250

250

Ориентировочное коли-
чество аккредитованных
субъектов здравоохра-
нения

ед.

-

1

2

2

2

Ориентировочное коли-
чество аккредитованных
физических и юридичес-
ких лиц для проведения
независимой экспертизы
оценки деятельности
субъектов здравоохра-
нения

ед.

-

100

100

100

100

Ориентировочное коли-
чество научных органи-
заций и организаций
образования в области
здравоохранения,
прошедших аттестацию

шт.

10

13

15

15

15

Ориентировочное коли-
чество руководителей,
прошедших аттестацию
на профессиональную
компетенцию

чел.

153

80

80

150

80

Ориентировочное коли-
чество медицинских
работников, прошедших
квалификационный
экзамен

чел.

17 938

14 000

14 000

14 000

14 000

Ориентировочное коли-
чество выданных госу-
дарственных лицензий и
приложений к ним

шт.

347

126

100

100

100

Ориентировочное коли-
чество выданных разре-
шений на рекламу меди-
цинских услуг, а также
применение в практике
здравоохранения новых
методов и средств
профилактики, диагнос-
тики, лечения и меди-
цинской реабилитации,
за исключением
лекарственных средств

шт.

394

138

250

250

250

Ориентировочное коли-
чество экспертиз,
проведенных независи-
мыми экспертами

ед.


80

434

700

700

Ориентировочное коли-
чество аккредитованных
физических и юридичес-
ких лиц для проведения
независимой экспертизы
оценки деятельности
субъектов здравоохра-
нения

ед.

-

100

100

100

100

Показатели
результата

Повышение качества
предоставляемых
медицинских услуг







Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 604
836

1 647
747

7 442
616

9 118
756

11 347
168

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам
технического и профессионального, послесреднего образования»

Описание

Социальная поддержка учащихся медицинских колледжей в период получения
ими технического и профессионального образования путем выплаты
госу дарственных стипендий в соответствии с Правилами выплаты
государственных стипендий отдельным категориям

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контин-
гент учащихся-стипен-
диатов в колледжах

чел.

729

894

964

1048

1080

Обеспеченность стипен-
дией учащихся-стипен-
диатов в колледжах

%

73

73

74

75

75

Обеспеченность компен-
сацией обучающихся по
государственному обра-
зовательному заказу в
медицинских колледжах

%

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

61 765

67 633

96 510

129 341

171 540

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения
с высшим и послевузовским образованием, обеспечение военной подготовки
студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по
медицинским специальностям

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контин-
гент обучающихся по
гранту в ВУЗах

чел.

13 453

15 916

18 579

22 905

27 012

Среднегодовой контин-
гент офицеров запаса на
военных кафедрах
медицинских вузов

чел.

1 449

1442

1 451

1 454

1 452

Среднегодовой контин-
гент специалистов,
полу чающих
послевузовское
профессиональное обра-
зование (докторантов,
докторантов PhD, аспи-
рантов, магистрантов,
клинических ординаторов
и слушателей
резиден туры)

чел.

579,0

606,0

625,0

542,0

546,0

Количество подготов-
ленных специалистов с
высшим профессиональным
образованием, не менее

тыс.
чел.

1,5

1,4

1,3

1,3

1,7

Показатели
качества

Доля выпускников с
высшим профессиональным
образованием,
окончив ших ВУЗ с
отличием, от общего
числа выпуск ников

%

19,0

15,0

16,0

17,0

18,0

Средний балл промежу-
точного государст-
венного контроля

балл

91,5

92,0

92,0

92,0

93,0

Показатель
результатив-
ности

Доля трудоустроенных
выпускников из общего
числа выпускников
вузов, не менее

%

87,1

89,0

90,0

91,0

92,0

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

3 763 088

4 599 620

6 579 555

9 553 669

13 717 782

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                      Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и
послевузовского образования»

Описание

Социальная поддержка студентов и интернов ВУЗов, докторантов, докторантов
PhD, аспирантов, клинических ординаторов, слушателей резидентуры и
магистрантов здравоохранения в период получения ими высшего и
послевузовского образования, путем выплаты государств

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контин-
гент стипендиатов,
обучающихся по гранту,
в ВУЗах

чел.

11 602

12 872

15 286

20 208

23 810

Среднегодовой контин-
гент стипендиатов,
обучающихся по послеву-
зовскому образованию

чел.

579

606

625

542

546

Обеспеченность стипен-
дией студентов 1 курса
(новый прием)

%

100

100

100

100

100

Обеспеченность стипен-
дией студентов, продол-
жающихся курсов

%

83

79

80,5

87

87

Обеспеченность стипен-
дией специалистов,
обучающихся в рамках
послевузовского профес-
сионального образования

%

100

100

100

100

100

Обеспеченность компен-
сацией обучающихся по
государственному
образовательному заказу
в медицинских ВУЗах

%

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

1 177 488

1 337 303

2 244 386

3 431 194

5 146 281

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов
здравоохра нения и областному бюджету Алматинской области и бюджету
города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения»

Описание

Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства и
реконструкции объектов здравоохранения областей, городов Астаны и
Алматы

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Кол-во построенных
объектов

ед.

17

18

28




Количество сейсмоуси-
ленных объектов

ед.

6

3

4

3

2

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

23 695 624

45 153 013

59 398 304

94 182 642

66 185 825

* - показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
республиканском уровне»

Описание

Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной,
паразитарной и профессиональной заболеваемости населения, в том числе
особо опасными инфекциями, охрана границ от завоза и распространения
инфекционных и особо опасных заболеваний

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Задачи

1.4.1. Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями
и другими инфекционными заболеваниями

1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество выездов
в очаги и другие
энде мичные регионы

выезд

53

65

68

71

74

Количество наимено-
ваний закупаемых
дезпрепаратов

тенге

4

4

4

4

4

Количество специалис-
тов лабораторий сани-
тарно-эпидемиологи-
ческой службы подго-
товленных на рабочем
месте

чел.

393

400

405

415

425

Количество выполнен-
ных лабораторных
исследований

тыс.

86,3

86,4

86,5

86,6

86,7

Показатели
качества

Удельный вес подтвер-
жденных арбитраж ных
лабораторных
исследований

%

75,0

77,0

79,0

80,0

80,5

Показатели
эффективности

Уровень заболевае-
мости чумой

пока-
за-
тель
на
100
тыс.
насе-
ления
(не
бо-
лее)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Охват лабораторным
обследованием
объектов контроля

%

90,0

92,0

95,0

98,0

100,0

Показатели
результата

Охват обследованием
неблагополучной
(энзоотичной) по чуме
территорий

%

62

63

65

67

70

Охват профилакти-
ческой дезинсекцией
запланированной
энзоотичной по
карантинным инфекциям
территории

% от
плана

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 742 257

1 894 764

7 010 738

8 483 519

10 437 757

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 «Хранение специального медицинского резерва»

Описание

Оказание в масштабах республики методической и практической помощи
органам и учреждениям здравоохранения по обеспечению мобилизационной
готовности. Организация учета и бронирования военнообязанных, предназ-
наченных для укомплектования создаваемых учреждений и формирований.
Накопление, хранение, освежение и замена имущества мобилизационного
резерва здравоохранения Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель


Задачи


Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

16 269

18 846

22 984

27 538

34 050

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения»

Описание

Разработка новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения,
реабилитации в рамках приоритетных направлений прикладных научных
исследований в области здравоохранения

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задачи

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее
интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Общее количество
выполняемых научных
исследований
(далее - НТП)

ед.

56

46

43

44

38

Количество получен-
ных патентов и
предпатентов

ед.

43

50

53

55

57

Количество
публикаций

ед.

1076

1081

1080

1086

1091

Показатель
качества

Удельный вес между-
народных патентов

%

0

0

2

4

5

Удельный вес публи-
каций в международ-
ных изданиях

%

5

5,1

6

6,4

7

Удельный вес НТП,
выполненных меди-
цинскими ВУЗами

%

7,2

9

9,5

9,5

9,5

Показатели
результата

Количество внедрен-
ных в практическое
здравоохранение
научных разработок

ед.

-

220

207

207

207

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

917 025

973 993

1 069 716

1 069 716

1 069 716

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на предоставление медицинских услуг,
входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и необеспеченных финансами

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических
заболеваний

1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Коронографические
исследования

ис-
след.

0

0

12 676

15 541

17 540

Обеспечение взрослых
онкогематологических
больных химиопрепа-
ратами

чел

0

0

1 000

1 100

1 200

Обеспечение тромболи-
тическими препарата-
ми больных с острым
инфарктом миокарда

чел

0

0

7 000

7 000

7 000

Обеспечение фактора-
ми свертывания крови
взрослых больных
гемофилией (включая
гемофилию В)

чел

0

0

280

280

280

Показатели
качества

Смертность от
ише мической болезни
сердца (среднереспуб-
ликанский показатель)

на
100
тыс.
нас.

237,3

233,2

228,6

224

219,5

Снижение удельного
веса госпитализиро-
ванных больных

%


100 %

90 %

80 %

70 %

Показатели
результата

Обеспечение онкогема-
тологических больных
химиопрепаратами

%

20

20

60

80

90

Обеспечение фактора-
ми свертывания крови
взрослых больных
гемофилией



-

80

90

100

Обеспечение больных
инфарктом миокарда
тромболитической
терапией

%

-

-

50

80

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



15 657 874

25 698 954

27 997 379

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»

Описание

Проведение капитального ремонта и реконструкция зданий территориальных
органов Министерства

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество отремон-
тированных зданий**

ед.

3

-

0

13

6

Показатели качества


Показатели эффективности


Показатели
результата

Продление срока эксплуатации административных зданий территориальных
органов не менее чем на 5 лет с момента проведения капитального
ремонта.

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

32 491

3 900

0

329 144

63 035

* показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»
** в общее число подлежащих ремонту организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций здравоохранения»

Описание

Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических
кадров государственных организаций здравоохранения, углубление их
профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными
требованиями, практического здравоохранения

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребности
общества

Задачи

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатель
количества

Количество специа-
листов, направленных
на повышение квали-
фикации и переподго-
товку за рубеж

чел.

425

313

209

196

155

Количество специа-
листов, направленных
на повышение квали-
фикации и перепод-
готовку внутри страны

чел.

14 592

14 592

14 242

14 592

14 592

Количество привле-
ченных специалистов
из-за рубежа

чел.

9

10

42

44

35

Количество меди-
цинских и фармацев-
тических кадров,
обученных с привле-
чением специалистов
из-за рубежа

чел.

131

150

260

300

260

Показатель
качества








Показатель
эффективности








Показатель
результатив-
ности

Удельный вес специа-
листов с высшим обра-
зованием государст-
венных организаций
здравоохранения,
обученных в ведущих
клиниках и учебных
заведениях ближнего
и дальнего зарубежья
и с привлечением
высо коспециализиро-
ванных зарубежных
специа лис тов

%
(чел.)

1,75
(835)

2,69
(1282)

3,95
(1877)

4,48
(2128)

6,90
(3284)

Удельный вес специа-
листов государствен-
ных организаций со
средним медицинским
образованием, обучен-
ных в ведущих клини-
ках и учебных заве-
дениях ближнего и
дальнего зарубежья и
с привлечением
высоко специализиро-
ванных зарубежных
специа листов

%
(чел.)

0,06
(64)

0,07
(80)

0,09
(100)

0,11
(120)

0,13
(140)

Удельный вес специа-
листов с высшим обра-
зованием государст-
венных организаций
здравоохранения,
обученных внутри
страны (кол-во
про шедших обучение х
100/общее кол-во
врачей)

%
(чел.)

24,1
(11445)

25,8
(12275)

25,9
(12300)

26,0
(12350)

26,1
(12400)

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 113 173

1 016 051

1 109 683

1 226 414

1 316 526

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 «Материально-техническое оснащение Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

Описание

Укрепление материально-технической базы Министерства здравоохранения
Республики Казахстан; обеспечение функционирования информационных
систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество оснащае-
мых организаций*

ед.


49

0

16

10

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств и терри-
ториальных органов компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензион-
ными программными продуктами не менее 90 %. Замена морально и физически
устаревшего компьютерного оборудования каждые 4 года, офисной техники
каждые 10 лет.

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен ге

50 789

50 276

0

263 017

260 183

* В общее число оснащаемых организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции
объек тов республиканского уровня соответствующее международным
стандартам, созда ние условий для населения по оказанию
высококвалифицированной меди цинской помощи

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Кол-во построенных
объектов
здравоох ранения

ед.

2

1

3

6

1

Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

8 539 736

8 464  499

10 634 566

29 895 890

6 709 080

* - показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе»

Описание

Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками
уголовного, административного или гражданского процессов,
предусмот ренных уголовным, гражданским процессуальным
законодательством, мотивированным определением суда, проведение
судебно-медицинской экспертизы

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество судебно-
медицинских
экспер тиз

ед.

224738

226400

228400

230400

232400

Показатели
качества

Доля комиссионных
экспертиз

ед.

1201

1160

1120

1080

1040

Показатели
результата

Снижение доли пов-
торных комиссионных
экспертиз

%

9,7

9,3

8,9

8,4

8

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 024 911

1 059 379

1 453 101

1 799 199

2 267 375

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области
здравоохранения»

Описание

Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области
оте чественной медицины, осуществление культурно-просветительской
дея тельности, обеспечение доступа заинтересованных лиц к изучению
исто рико-культурных ценностей отечественной медицины

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребностям общества

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования
(после вузовское и повышение квалификации)

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее
интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество экспо-
натов, подлежащих
хранению

ед.

54 763

54 763

54 763

54 763

54 763

Ориентировочное
количество
посе щений в музей

ед.

3 000

3 200

3 000

3 200

3 400

Ориентировочное
коли чество
проводимых выставок

ед.

65

66

62

66

70

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

8 609

8 272

7 276

8 682

10 680

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                      (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 «Создание информационных систем здравоохранения»

Описание

Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан,
обеспечивающей предоставление равных возможностей в получении качест-
венной медицинской помощи населением Республики Казахстан, рациональное
использование ресурсов здравоохранения, повышение уровня управления
отрасли; развитие информационных систем здравоохранения, обеспечивающих
организацию единой системы сбора, хранения и анализа информации,
рационализацию схем и сокращение сроков передачи информации, обеспе-
чение оперативного доступа к информации; внедрение и обучение пользо-
вателей информационных систем здравоохранения. Создание Национального
регистра доноров Республики Казахстан в составе информационной системы
службы крови, обеспечивающих автоматизацию бизнес-процессов всех техно-
логических этапов работы службы крови, мониторинг движения крови и ее
компонентов на всех этапах производственного цикла, свод сведений с
регионов, мониторинг и формирование статистической и аналитической
отчетности

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество приобре-
тенного серверного
оборудования

ед.

23

3

28



Количество приобре-
тенной компьютерной
техники

ед.

439

2 187

700



Количество приобре-
тенных принтеров

ед.

233

1 111

435



Количество обучен-
ных специалистов
медицинского персо-
нала по проекту
"Создание
Национального
ре гистра доноров
кро ви в составе
инфор мационной
системы службы
крови"

чел.




700


Количество обучен-
ных специалистов
медицинского персо-
нала по проекту
"Создание Единой
информационной
системы здравоохра-
нения Республики
Казахстан"

чел.


2 153

4 454



Показатели
результата

% организаций здра-
воохранения, в ко-
торых осуществлено
внедрение информа-
ционных систем от
запланированного на
трехлетний период

%



56



Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

455 824

1 373 418

602 398

162 078

0

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках
респуб ликанского значения»

Описание

Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа
к информации в области здравоохранения, сохранение и расширение
библиотечного фонда, библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание населения

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребностям общества

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования
(после вузовское и повышение квалификации)

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и
ее интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочный
библиотечный фонд

ед.

345 434

346 934

348 444

349 964

351 494

Ориентировочное
количество посеще-
ний в библиотеку

ед.

45 055

45 000

45 500

46 000

46 500

Ориентировочное
пополнение
книжно го фонда

ед.

1 500

1 510

1 520

1 530

1 900

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

6 700

7 341

9 184

11 702

14 164

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
организаций здравоохранения на республиканском уровне»

Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения
с целью создания условий для повышения качества оказания медицинских
услуг, дооснащение современным лабораторным и медицинским оборудованием

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

3адача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество отремон-
тированных зданий**

ед.

23

25

9

16

16

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

994 433

998 466

523 226

970 130

638 188

* - показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»
** - В общее число подлежащих ремонту организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 «Материально-техническое оснащение государственных организаций
здравоохранения на республиканском уровне»

Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения с
целью создания условий для повышения качества оказания медицинских
услуг, дооснащение современным лабораторным и медицинским оборудованием

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

количество
осна щаемых
организа ций*

ед.

80

79

69

88

71

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

5 917 851

6 680 970

2 500 000

6 736 971

4 593 332

* в общее число оснащаемых организаций здравоохранения включены Центры санитарно-эпидемиологической экспертизы областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной
(сельской) местности»

Описание

Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских
учреждений, обеспечение доступа сельских жителей Казахстана к качест-
венному медицинскому обслуживанию; развертывание на базе центральных
районных больниц районов областей Казахстана телемедицинских кабинетов,
развертывание на базе больниц областного и республиканского уровней
телемедицинских центров для организации телемедицинских консультаций;
проведение телемедицинских консультаций, развертывание телемедицины
национального уровня, развитие мобильной телемедицины

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающий равный доступ
населения к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество телеме-
дицинских центров


77

99

142

156

162

Количество
прове ден ных
телекон сультаций


1530

2130

2730

3330

3930

Количество обучен-
ных специалистов
телеме дицинским
техноло гиям


75

141

270

312

330

Показатели
результата

Снижение количест-
ва направлений
больных на
кон сультацию в
об ластной центр

%

3 %

5 %

7 %

10 %

15 %

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

518 050

629 277

1 601 830

1 212 669

1 137 774

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 «Материально-техническое оснащение государственных организаций
образования системы здравоохранения»

Описание

Улучшение технического состояния зданий медицинских вузов с целью
создания условий для повышения качества преподавания, дооснащение
современным лабораторным и медицинским оборудованием учебно-
клинических центров путем перечисления капитальных трансфертов

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной
подготовки

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

количество осна-
щаемых организаций

ед.

6

6

0

6

6

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

576 080

500 000

0

232 390

250 000

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

025 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
организаций образования системы здравоохранения»

Описание

Улучшение технического состояния зданий медицинских вузов с целью
создания условий для повышения качества преподавания, дооснащение
современным лабораторным и медицинским оборудованием учебно-клинических
центров путем перечисления капитальных трансфертов

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной
подготовки

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество
отре мон тированных
зданий

ед.

11

7

5

2

3

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

383 565

382 927

376 774

111 424

175 750

* показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                         (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

026 «Строительство и реконструкция объектов образования»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции
объектов образования для создания и улучшения условий для подготовки
специалистов в отрасли здравоохранения.

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

кол-во построенных
и реконструирован-
ных объектов
меди цинского
образова ния

ед.


1

2



Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

191 138

1 026 440

187 151

191 600

900 000

* показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

027 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов
здравоох ранения»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на оказание медицинской помощи
во вновь вводимых объектах

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Ввод и функцио-
нирование
объек тов
здравоохра нения

объек-
тов

9

2

23

46

101

Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

585 435

84 036

2 563
862

7 464
675

23 244
814

* показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других
имму нобиологических препаратов»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на обеспечение населения вакцинами
и другими медицинс кими иммунобиологическими, противотуберкулезными,
противодиабетическими пре паратами и химиопрепаратами

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и
повыше ние уровня общественного здоровья

Задачи

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней

1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи

1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Кол-во получа-
телей вакцин

ед.

4 500 000

4 759 552

6 373 967

4 845 775

4 858 184

Обеспечение про-
тивотуберкулез-
ными препаратами

чел.


39 964

37 118

37 320

37 506

Обеспечение про-
тиводиабетичес-
кими препаратами

чел.

32 725

32 568

37 165

41 123

45 756

Обеспечение онко-
логических боль-
ных химиопрепара-
тами

чел.

17 466

18 367

19 770

21 174

22 577

Показатели
результата

Охват вакцинацией
детей до 18 лет

%

95,2

95,5

95,7

95,9

96

Обеспечение про-
тивотуберкулез-
ными препаратами
основного/резерв-
ного ряда (* % от
числа подлежащих
лечению)

%

100/35*

100/45*

100/55*

100/65*

100/75*

Обеспечение
химиопрепаратами

%

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Обеспечение
про тиводиабети-
чес кими
препаратами

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге

6 499 190

10 308 949

11 383 031

12 868 005

14 833 907

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Ивестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 «Реформирование системы здравоохранения»

Описание

Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением,
повышение качества предоставляемой медицинской помощи, реформирование
медицинского, фармацевтического образования и медицинской науки,
развитие информационной системы здравоохранения, улучшение качества и
доступности лекарственного обеспечения, обеспечение безопасности
пищевой продукции в рамках вступления Казахстана во Всемирную торговую
организацию

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

В соответствии с
Планом мероприя-
тий по реали-
зации проекта и
ТЭО проекта







Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тен-
ге



4 735 651

3 337 750

4 162 849

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 «Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
на республиканском уровне»

Описание

Оказание высокоспециализированной, консультативно-диагностической,
организационно-методической помощи в республиканских организациях;
оказание санаторной, реабилитационной и оздоровительной помощи взрос-
лым и детям; внедрение эффективных методов диагностики, лечения,
реабилитации в области охраны здоровья граждан, направление граждан
республики на лечение за пределами страны; проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий больным с бронхолегочной патологией,
способствующих восстановлению нарушений функций организма; проведение
обучающих семинаров и распространение справочника для специалистов,
осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров в системе здравоохранения,
обеспечение населения качественными препаратами крови

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.3. Снижение бремени травматизма

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических
заболеваний

1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи

1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД

1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
пролеченных
больных по ВСМП

чел.

36 005

48 651

49 193

50 448

52 878

Количество ока-
занной высоко-
спе циализирован-
ной консульта-
тивной помощи

услу-
ги

0

31580

179811

180000

180827

посе-
ще ния

39870

39870

39870

39870

39870

Количество ока-
занной специали-
зированной меди-
цинской помощи в
республиканских
организациях
отдельным кате-
гориям граждан,
включая реаби-
ли тационную и
сана торную
помощь

чел.

23404

22852

22757

23567

23772

Количество ока-
занной специали-
зированной меди-
цинской помощи в
республиканских
реабилитационных
центрах сомати-
ческого профиля
и санаториях

чел.

3030

5030

5630

5630

5630

Среднегодовое
количество
заготавливаемой
крови

литры

17360

18000

19000

20700

20700

Общее число
донаций

Ед.

22100

23000

25000

27000

27000

Показатели
качества

Повышение уров-
ня удовлетворен-
нос ти населения
состоянием свое-
го здоровья пос-
ле лечения (по
данным соц. оп-
ро са) не менее

%


30

35

40

45

Уменьшение коли-
чества направ-
ленных граждан
на лечение за
рубеж

чел.

82

100

80

75

70

Показатели
результата

Показатель
материнской
смертности

на
100
тыс.
живо-
рож-
ден-
ных

46,8

45

42,5

40

38

Показатель
младенческой
смертности

на
1 тыс.
родив-
ших-
ся
живы-
ми

14,57

29

28

27

24

Смертность от
ишемической
бо лезни сердца
(среднереспубли-
канский показа-
тель)

на 100
тыс.
насе-
ления

237,3

233,2

228,6

224

219,5

Снижение смерт-
ности от цере-
броваскулярных
заболеваний
(среднереспуб-
ликанский
показатель)

на
100
тыс.
насе-
ления

128,2

126,2

123,7

121,2

118,2

Удельный вес
больных злока-
чественными
новообразова-
ниями, живущих
5 и более лет
после проведен-
ного противоопу-
холевого лече-
ния (среднерес-
публиканский
показатель)

%

46,6

46,9

47,2

47,5

47,8

Смертность от
туберкулеза
(среднереспуб-
ликанский
показатель)

на
100
000
насе-
ления

18,1

17,6

17,1

16,6

15,6

Удельный вес
безвозмездных
донаций

%

55

60

65

70

75

Снижение уровня
распространен-
ности поведен-
ческих факторов
риска:







- сокращение
распространен-
ности табако-
курения

%

22,8

22,1

21,4

19,3

18,6

- сокращение
злоупотребления
алкоголем

%

18,1

17,5

16,9

14,6

14

- увеличение
физической
активности

%

13,3

14,5

15,7

16,1

17,4

- сокращение
распространен-
ности избыточ-
ной массы тела

%

36,9

36,1

35,3

34,4

33,7

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

8 701 987

13 667 013

23 161 479

26 582 931

33 023 796

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 «Внедрение международных стандартов в области больничного
управления»

Описание


Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2 Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

Задачи

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Больничная инфор-
мационная система

боль-
ница




2

1

Современная сис-
тема медицинского
транспорта на
базе РНЦНМП

абс. число




1


Доля врачей,
про шедших
обучение по
образователь ным
программам

%



15 %
РНЦНМП
15 %
РНЦН
15 %
РДРЦ
15 % РДЦ

15 %
РНЦНМП
15 %
РНЦН
15 % РДРЦ
15 % РДЦ

20 %
РНЦНМП
20 % РНЦН
20 % РДРЦ 20 % РДЦ

Доля средних
ме дицинских
работ ников,
прошедших
обучение по обра-
зовательным
прог раммам

%



15 %
РНЦНМП
15 %
РНЦН
15 %
РДРЦ
15 % РДЦ

20 %
РНЦНМП
20 %
РНЦН
20 %
РДРЦ
20 % РДЦ

25 %
РНЦНМП
25 % РНЦН
25 % РДРЦ
25 % РДЦ

Число специалис-
тов, получивших
степень МВА в об-
ласти больничного
администрирования

чел.




10


Число специа-
листов, обучаю-
щихся по програм-
ме МВА в области
больничного
адми нистрирования

чел.



10

50

40

Верификация
наз начений врача
клиническим
фар макологом
(% от общего
числа назначений)

%



30 %

60 %

100 %

Показатели
результата

Повышение уровня
удовлетворенности
пациентов после
проведенного
лечения

%



60

75

80

Повышение уровня
удовлетворенности
пациентов предос-
тавляемыми
серви сами

%



60

80

85

Аккредитация
Объединенной
международной
комиссии

боль-
ница





1 ННЦМиД

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



897 345

1 126 390

1 047 316

РНЦНМП - Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи
РНЦН - Республиканский научный центр нейрохирургии
РДРЦ - Республиканский детский реабилитационный центр
РДЦ - Республиканский диагностический центр
ННЦМиД - Национальный научный центр материнства и детства

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских
организаций здравоохранения на местном уровне»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на материально-техническое оснащение
медицинских организаций на местном уровне

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2 Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

Задачи

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Кол-во оснащаемых
организаций

ед.

1609

1585

307

522

426

Показатели
результата

Улучшение качества
предоставляемых
медицинских услуг







Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

17 609 846

17 689 506

9 153 018

15 507 931

17 457 610

 
         Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                 (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения
с техническим и профессиональным, послесредним образованием

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой
контингент учащихся
в колледжах

чел.

1 023

1 162

1 261

1 397

1 440

Прием студентов на
обучение по
государственному
образовательному
заказу в колледжах

чел.

450

500

500

500

500

Количество подготов-
ленных специалистов
со средним медицинс-
ким образованием

чел.

297

320

374

425

490

Показатель
качества

Доля выпускников со
средним профессио-
нальным образова-
нием, окончившим
медицинские колледжи
с отличием, от
общего числа
выпускников

%

14

16

17

18

19

Показатель
результатив-
ности

Доля трудоустроенных
выпускников меди-
цинских колледжей

%

83

85

88

90

93

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

163 542

213 368

271 873

355 407

451 249

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

062 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг»

Описание

Эффективное управление юридическими лицами, государственные пакеты
акций которых передаются в оплату размещаемых акций АО «Национальный
меди цинский холдинг» в целях обеспечения устойчивого развития системы
здравоохранения, совершенствования инфраструктуры

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения обеспечивающий
равный доступ к медицинской помощи

Задачи

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество меди-
цинских центров

ед.


5

6

6

7

Количество
работ ников обес-
пе ченных жильем

ед.



194

195

195

Показатели
результата

Обеспечение
ус тойчивого
разви тия системы
здравоохранения,
совершенствова-
ние инфраструк-
туры.







Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге


270 620

4 186 296

2 812 280

2 473 289

       Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

063 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в органи-
зациях технического и профессионального, послесреднего образования на
основании государственного образовательного заказа местных
исполнитель ных органов»

Описание

Социальная поддержка обучающихся в период обучения в организациях
тех нического и профессионального, послесреднего образования в рамках
государственного заказа местных исполнительных органов путем
увеличе ния размера стипендий студентам

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки,
отвечающей потребностям общества

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой
контингент уча-
щихся-стипендиа-
тов в колледжах

чел.


7 783

8 383

8 904

9 271

Обеспеченность
стипендией уча-
щихся-стипендиа-
тов в колледжах

%


81

81

81

81

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге


32 439

241 076

460 258

798 547

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

078 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на подготовку и переподготовку кадров»

Описание

Переподготовка медицинских кадров в 2009 г. в рамках реализации
Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
(«Дорожная карта»)

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям
общества

Задачи

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество
спе циалистов с
ме дицинским обра-
зованием, направ-
ленных на
пере подготовку
внут ри страны*

чел.



3979



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



691 513



* - показатели количества специалистов в рамках соглашений между акимами областей, гг. Астана, Алматы и Министром здравоохранения

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

116 «Информационно-аналитические услуги населению»

Описание

Обеспечение доступа населения Республики Казахстан к медицинской
информации, размещаемой на казахстанском сегменте глобальной сети
Интернет, популяризация задач здравоохранения и медицины в Казахстане
посредством информационно-коммуникационных технологий

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество посе-
тителей информа-
ционно-познава-
тельного
веб-пор тала

посе-
тите-
ли


500

2 500



Показатели
качества

Количество услуг,
оказываемых госу-
дарственными ор-
ганами и органи-
зациями здравоох-
ранения в элект-
ронном виде

услу-
га


2

2



Показатели
эффективности

Удельный вес
зарегистрирован-
ных пользователей
портала, %
от количества
посетителей

%


3

5



Показатели
результата

Степень удовлет-
воренности
пользователей
портала, % от
опрошенных

%


30

40



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

88 382

18 382

2 500



        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                              (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

118 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения
в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки
кадров»

Описание

Капитальный и текущий ремонт, в том числе утепление объектов
здравоохранения в 2009 г. в рамках реализации Стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров («Дорожная карта») с целью создания
новых рабочих мест и обеспечение занятости, а также условий для
повышения качества оказания медицинских услуг.

Стратегическое
направление

Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество
отре монтированных
зданий**

ед.



380



Количество
создаваемых
рабочих мест

чел.



26 104



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



10 068 200



* - показатели количества будут уточнены при реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы»
** - включены объекты здравоохранения в рамках соглашения между Акимами областей, гг. Астана, Алматы и Министром здравоохранения.

Свод бюджетных расходов

                                                          тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие программы,
из них:

86 451 004

120 258 448

158 568 784

238 536 922

222 892 267

Текущие бюджетные программы

53 050 632

63 341 181

77 222 588

106 742 013

141 323 450

Бюджетные программы развития

33 400 372

56 917 267

81 346 196

131 794 909

81 568 817

2. Программы, предлагаемые
к разработке, из них:



27 314 932

26 825 344

29 044 695

Текущие бюджетные программы



27 314 932

26 825 344

29 044 695

Бюджетные программы развития






ВСЕГО расходов, из них:

86 451 004

120 258 448

185 883 716

265 362 266

251 936 962

Текущие бюджетные программы

53 050 632

63 341 181

104 537 520

133 567 357

170 368 145

Бюджетные программы развития

33 400 372

56 917 267

81 346 196

131 794 909

81 568 817

    Распределение расходов по стратегическим направлениям и
          бюджетным программам Министерства здравоохранения
                           Республики Казахстан

                                                       в тыс. тенге

Стратегические направления и
бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

1. Укрепление здоровья граждан

35 154 984,0

43 663 114,0

68 952 986,0

96 633 553,0

127 029 313,0

У
с
л
у
г
и


Итого

10 460 513,0

15 580 623,0

30 195 201,0

35 093 988,0

43 495 603,0

006

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения на
республиканском уровне

1 742 257,0

1 894 764,0

7 010 738,0

8 483 519,0

10 437 757,0

008

Хранение специального
медицинского резерва

16 269,0

18 846,0

22 984,0

27 538,0

34 050,0

030

Оказание гарантированного
объема бесплатной
медицинской помощи за
счет средств республи-
канского бюджета

8 701 987,0

13 667 013,0

23 161 479,0

26 582 931,0

33 023 796,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого

24 694 471,0

28 082 491,0

38 757 785,0

61 539 565,0

83 533 710,0

010

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на обеспечение
и расши рение гарантиро-
ванного объема бесплат-
ной медицинской помощи



15 657 874,0

25 698 954,0

27 997 379,0

027

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на содержание
вновь вводимых объектов
здравоохранения

585 435,0

84 036,0

2 563 862,0

7 464 675,0

23 244 814,0

028

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на закуп
лекарственных средств,
вакцин и других
иммунобиологических
препаратов

6 499 190,0

10 308 949,0

11 383 031,0

12 868 005,0

14 833 907,0

038

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам горо дов Астаны
и Алматы на материально-
техническое оснащение
медицинских организаций
здравоохране ния на
местном уровне

17 609 846,0

17 689 506,0

9 153 018,0

15 507 931,0

17 457 610,0

2

2. Повышение эффективности
управления системы
здравоохранения

44 084 630,0

68 339 314,0

104 609 958,0

152 482 330,0

102 211 164,0

У
с
л
у
г
и


Итого

2 718 129,0

2 805 508,0

9 795 562,0

12 044 345,0

14 661 859,0

001

Услуги по координации
политики и государствен-
ному регулированию
предоставления услуг в
области здравоохранения

1 604 836,0

1 647 747,0

7 442 616,0

9 118 756,0

11 347 168,0

017

Услуги по судебно-
медицинской экспертизе

1 024 911,0

1 059 379,0

1 453 101,0

1 799 199,0

2 267 375,0

031

Внедрение международных
стандартов больничного
управления в РК



897 345,0

1 126 390,0

1 047 316,0

064

Изучение актуальных
проблем в области
здравоохранения


80 000,0




116

Информационно-аналитичес-
кие услуги населению

88 382,0

18 382,0

2 500,0



К
а
п
и
т
а
л
ь
н
ы
е

р
а
с
х
о
д
ы


Итого

7 955 209,0

8 616 539,0

3 400 000,0

8 643 076,0

5 980 488,0

013

Капитальный ремонт зда-
ний, помещений и соору-
жений Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан

32 491,0

3 900,0

0,0

329 144,0

63 035,0

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан

50 789,0

50 276,0

0,0

263 017,0

260 183,0

021

Капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений государствен-
ных организаций здравоох-
ранения на республи-
канском уровне

994 433,0

998 466,0

523 226,0

970 130,0

638 188,0

022

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций здравоохра-
нения на республиканском
уровне

5 917 851,0

6 680 970,0

2 500 000,0

6 736 971,0

4 593 332,0

024

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций образования
системы здравоохранения

576 080,0

500 000,0

0,0

232 390,0

250 000,0

025

Капитальный ремонт зда-
ний, помещений и соору-
жений государствен ных
организаций образования
системы здравоохранения

383 565,0

382 927,0

376 774,0

111 424,0

175 750,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого

23 695 624,0

45 153 013,0

69 466 504,0

94 182 642,0

66 185 825,0

005

Целевые трансферты на
развитие областным бюд-
жетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на
строительство и реконст-
рукцию объектов здравоох-
ранения и областному
бюджету Алматинской
области и бюджету города
Алматы для сейсмоусиления
ния объектов
здравоохра нения

23 695 624,0

45 153 013,0

59 398 304,0

94 182 642,0

66 185 825,0

118

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на капитальный,
текущий ремонт объектов
здравоохранения в рамках
реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров



10 068 200,0



И
н
в
е
с
т
и
ц
и
и


Итого

9 715 668,0

11 764 254,0

21 947 892,0

37 612 267,0

15 382 992,0

016

Строительство и реконст-
рукция объектов
здравоох ранения

8 539 736,0

8 464 499,0

10 634 566,0

29 895 890,0

6 709 080,0

019

Создание информационных
систем здравоохранения

455 824,0

1 373 418,0

602 398,0

162 078,0


023

Развитие мобильной и
телемедицины в
здравоохранении аульной
(сельской) местности

518 050,0

629 277,0

1 601 830,0

1 212 669,0

1 137 774,0

025

Формирование уставного
капитала РГП
«Республиканский детский
реабилитационный центр»

10 920,0





026

Строительство и реконст-
рукция объектов
здравоох ранения

191 138,0

1 026 440,0

187 151,0

191 600,0

900 000,0

029

Реформирование системы
здравоохранения



4 735 651,0

3 337 750,0

4 162 849,0

062

Увеличение уставного
капитала АО "Национальный
медицинский холдинг"


270 620,0

4 186 296,0

2 812 280,0

2 473 289,0

3

3. Развитие кадровых ресурсов
и медицинской науки

7 211 390,0

8 256 020,0

12 320 772,0

16 246 383,0

22 696 485,0

У
с
л
у
г
и


Итого

7 211 390,0

8 223 581,0

11 388 183,0

15 786 125,0

21 897 938,0

002

Оказание социальной
поддержки обучающимся по
программам технического и
профессионального,
после среднего образования

61 765,0

67 633,0

96 510,0

129 341,0

171 540,0

003

Подготовка специалистов с
высшим и послевузовским
профессиональным
образованием

3 763 088,0

4 599 620,0

6 579 555,0

9 553 669,0

13 717 782,0

004

Оказание социальной
поддержки обучающимся по
программам высшего и
послевузовского
образо вания

1 177 488,0

1 337 303,0

2 244 386,0

3 431 194,0

5 146 281,0

009

Прикладные научные
исследования в области
здравоохранения

917 025,0

973 993,0

1 069 716,0

1 069 716,0

1 069 716,0

014

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организа-
ций здравоохранения

1 113 173,0

1 016 051,0

1 109 683,0

1 226 414,0

1 316 526,0

018

Услуги по хранению и
ценностей исторического
наследия в области
здравоохранения

8 609,0

8 272,0

7 276,0

8 682,0

10 680,0

020

Услуги по обеспечению
доступа к информации в
библиотеках республиканс-
кого значения

6 700,0

7 341,0

9 184,0

11 702,0

14 164,0

043

Подготовка специалистов в
организациях технического
и профессионального,
послесреднего образования

163 542,0

213 368,0

271 873,0

355 407,0

451 249,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого


32 439,0

932 589,0

460 258,0

798 547,0

063

Целевые текущие транс-
ферты бюджетам областей,
городов Астаны и Алматы
на выплату стипендий
обучающимся в органи-
зациях технического
и профессионального,
послесреднего образования
на основании государ-
ственного заказа местных
исполнительных органов


32 439,0

241 076,0

460 258,0

798 547,0

078

Целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на подготовку и
переподготовку кадров



691 513,0



ВСЕГО

86 451 004,0

120 258 448,0

185 883 716,0

265 362 266,0

251 936 962,0